Lei nº 12.180 de 29/12/2009
Norma Federal - Publicado no DO em 29 dez 2009
Abre ao Orçamento de Investimento para 2009, em favor de empresas estatais federais, crédito suplementar no valor total de R$ 842.967.231,00 e reduz o Orçamento de Investimento de diversas empresas no valor global de R$ 2.249.997.748,00, para os fins que especifica.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 11.897, de 30 de dezembro de 2008) crédito suplementar no valor total de R$ 842.967.231,00 (oitocentos e quarenta e dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil e duzentos e trinta e um reais), em favor de empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos de geração própria, de repasses da controladora para aumento do patrimônio líquido e de outros recursos de longo prazo, conforme demonstrado no "Quadro Síntese por Receita" constante do Anexo I a esta Lei, e do cancelamento de parte de dotações aprovadas para outros projetos/atividades constante do Anexo II a esta Lei.
Art. 3º Fica reduzido o Orçamento de Investimento (Lei nº 11.897, de 2008), relativamente às dotações orçamentárias das empresas estatais constantes do Anexo II a esta Lei, no valor global de R$ 2.249.997.748,00 (dois bilhões, duzentos e quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e sete mil e setecentos e quarenta e oito reais).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 2009; 188º da Independência e 121º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO IANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.000.000 | ||||||||
20 AGRICULTURA | 2.118.000 | ||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 867.840 | ||||||||
25 ENERGIA | 707.561.300 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 112.420.091 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 842.967.231 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 36.806.515 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 116.265.884 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 687.840 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 612.814.946 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 71.342.046 | ||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 5.050.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 842.967.231 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.000.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000.000 | ||||||||
20 AGRICULTURA | 2.118.000 | ||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.048.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 70.000 | ||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 867.840 | ||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 80.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 100.000 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 687.840 | ||||||||
25 ENERGIA | 707.561.300 | ||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.507.313 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 62.239.041 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 612.814.946 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 112.420.091 | ||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.171.202 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33.856.843 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 71.342.046 | ||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 5.050.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 842.967.231 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.000.000 | ||||||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 1.160.000 | ||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 23.500.000 | ||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 153.637.283 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 213.957.754 | ||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 33.100.000 | ||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 71.342.046 | ||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 687.840 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 133.072.399 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 187.459.909 | ||||||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 5.050.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 842.967.231 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||||||
20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 5.750.000 | ||||||||
22000 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 2.118.000 | ||||||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 867.840 | ||||||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 707.561.300 | ||||||||
33000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.000.000 | ||||||||
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA | 106.670.091 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 842.967.231 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 408.356.224 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 123.252.213 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 123.252.213 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 54.827.107 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 54.827.107 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 230.276.904 | ||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 230.276.904 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 408.356.224 RECEITAS CORRENTES 123.252.213 RECEITAS DE CAPITAL | 285.104.011 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 5.750.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 5.750.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 700.000 | ||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 5.050.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 700.000 | ||||||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 5.050.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
20210 COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | 5.750.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.750.000 | ||||||||
TOTAL | 5.750.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.750.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 5.750.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 5.750.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 5.750.000 RECEITAS CORRENTES 5.750.000 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 5.750.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 5.750.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 700.000 | ||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 5.050.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 700.000 | ||||||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 5.050.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.750.000 | ||||||||
TOTAL | 5.750.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.750.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 5.750.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 5.750.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 5.750.000 RECEITAS CORRENTES 5.750.000 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 700.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 700.000 | ||||||
26 122 | 0807 3286 0015 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO PARA | 700.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 700.000 | ||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 5.050.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1457 1K87 | IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CONTINGENCIA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE INFLUENZA | 150.000 | ||||||
26 784 | 1457 1K87 0015 | IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CONTINGENCIA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE INFLUENZA - NO ESTADO DO PARA | 150.000 | ||||||
PLANO IMPLANTADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 150.000 | ||
26 784 | 1457 10OK | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DOS BERCOS INTERNOS DOS PIERES 102, 202, 302 DO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) | 4.000.000 | ||||||
26 784 | 1457 10OK 0015 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DOS BERCOS INTERNOS DOS PIERES 102, 202, 302 DO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) -NO ESTADO DO PARA | 4.000.000 | ||||||
DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) 33 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.000.000 | ||
26 784 | 1457 10OO | CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO PARA APOIO AS OPERACOES NA RAMPA ROLLON ROLL-OFF NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) | 900.000 | ||||||
26 784 | 1457 10OO 0015 | CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO PARA APOIO AS OPERACOES NA RAMPA ROLL-ON ROLL-OFF NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) - NO ESTADO DO PARA | 900.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 900.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 5.750.000 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 2.118.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 2.118.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.048.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 70.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.118.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
22208 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS | 2.048.000 | ||||||||
22209 COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | 70.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.118.000 | ||||||||
TOTAL | 2.118.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.847.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.847.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.847.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 1.847.000 RECEITAS CORRENTES 1.847.000 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.048.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 2.048.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.048.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.048.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.048.000 | ||||||||
TOTAL | 2.048.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.847.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.847.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.847.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 1.847.000 RECEITAS CORRENTES 1.847.000 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.048.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 122 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | 2.048.000 | ||||||
20 122 | 0807 4105 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.048.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.048.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.048.000 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22209 - COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 70.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 70.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 70.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 70.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 70.000 | ||||||||
TOTAL | 70.000 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22209 - COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 70.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 70.000 | ||||||
20 126 | 0807 4103 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 70.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 70.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 70.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 867.840 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 867.840 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 80.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 100.000 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 687.840 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 687.840 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 180.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
25210 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | 687.840 | ||||||||
25277 ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 180.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 867.840 | ||||||||
TOTAL | 867.840 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 180.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 180.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 180.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 180.000 RECEITAS CORRENTES 180.000 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 687.840 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 687.840 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 687.840 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 687.840 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 687.840 | ||||||||
TOTAL | 687.840 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 687.840 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 687.840 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0029 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA | 687.840 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 687.840 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 687.840 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25277 - ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 180.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 180.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 80.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 100.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 180.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 180.000 | ||||||||
TOTAL | 180.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 180.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 180.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 180.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 180.000 RECEITAS CORRENTES 180.000 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25277 - ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 180.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 30.000 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0053 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO DISTRITO FEDERAL | 30.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.000 | |||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 50.000 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0053 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO DISTRITO FEDERAL | 50.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 50.000 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 100.000 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0053 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO DISTRITO FEDERAL | 100.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 180.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 707.561.300 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 707.561.300 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.507.313 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 62.239.041 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 612.814.946 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 1.160.000 | ||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 23.500.000 | ||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 153.637.283 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 213.957.754 | ||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 33.100.000 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 94.746.354 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 187.459.909 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
32204 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR | 37.312.886 | ||||||||
32223 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS | 5.000.000 | ||||||||
32224 CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | 58.600.000 | ||||||||
32225 ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | 160.124.717 | ||||||||
32228 FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | 180.294.919 | ||||||||
32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | 7.655.253 | ||||||||
32268 COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | 1.823.000 | ||||||||
32269 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | 7.474.400 | ||||||||
32270 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | 99.009.880 | ||||||||
32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | 1.485.000 | ||||||||
32273 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME | 148.781.245 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 707.561.300 | ||||||||
TOTAL | 707.561.300 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 367.784.015 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 82.680.004 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 82.680.004 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 54.827.107 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 54.827.107 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 230.276.904 | ||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 230.276.904 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 367.784.015 RECEITAS CORRENTES 82.680.004 RECEITAS DE CAPITAL | 285.104.011 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32204 - ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 37.312.886 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 37.312.886 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.650.051 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 33.662.835 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 33.662.835 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.650.051 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 37.312.886 | ||||||||
TOTAL | 37.312.886 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 37.312.886 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 37.312.886 | ||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 37.312.886 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 37.312.886 RECEITAS CORRENTES 0 RECEITAS DE CAPITAL | 37.312.886 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32204 - ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 33.662.835 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1853 | SUBSTITUICAO DE GRUPO DE GERADORES DE VAPOR DA USINA DE ANGRA I (RJ) | 33.662.835 | ||||||
25 752 | 0296 1853 0033 | SUBSTITUICAO DE GRUPO DE GERADORES DE VAPOR DA USINA DE ANGRA I (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 33.662.835 | ||||||
GERADOR SUBSTITUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 33.662.835 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.650.051 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 3.650.051 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3.650.051 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.650.051 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 37.312.886 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32223 - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 5.000.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | |||||||||
25 ENERGIA | 5.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.000.000 | ||||||||
TOTAL | 5.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32223 - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 5.000.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 5.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 5.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32224 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 58.600.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 58.600.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 58.600.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 23.500.000 | ||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 33.100.000 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 2.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 58.600.000 | ||||||||
TOTAL | 58.600.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32224 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 23.500.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 115W | IMPLANTACAO DE LINHA DE TRANSMISSAO, COM 36 KM EM 230 KV, ENTRE AS SUBESTACOES SAO LUIS II E III E SE'S ASSOCIADAS (MA) | 23.500.000 | ||||||
25 752 | 0294 115W 0021 | IMPLANTACAO DE LINHA DE TRANSMISSAO, COM 36 KM EM 230 KV, ENTRE AS SUBESTACOES SAO LUIS II E III E SE'S ASSOCIADAS (MA) - NO ESTADO DO MARANHAO | 23.500.000 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 67 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 23.500.000 | ||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 33.100.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0297 2C47 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA REGIAO NORTE | 32.100.000 | ||||||
25 752 | 0297 2C47 0010 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA REGIAO NORTE -NA REGIAO NORTE | 32.100.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 32.100.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0297 1897 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PARA (PA) | 1.000.000 | ||||||
25 752 | 0297 1897 0015 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PARA (PA) - NO ESTADO DO PARA | 1.000.000 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 2.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 3242 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NOS ESTADOS DO ACRE E DE RONDONIA | 2.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 3242 0010 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NOS ESTADOS DO ACRE E DE RONDONIA - NA REGIAO NORTE | 2.000.000 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 58.600.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 160.124.717 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 160.124.717 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.583.400 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.744.034 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 154.797.283 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 1.160.000 | ||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 153.637.283 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.327.434 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 160.124.717 | ||||||||
TOTAL | 160.124.717 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 82.680.004 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 82.680.004 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 82.680.004 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 82.680.004 RECEITAS CORRENTES 82.680.004 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 1.160.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0276 6508 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 1.160.000 | ||||||
25 752 | 0276 6508 0001 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 1.160.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.160.000 | |||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 153.637.283 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0295 2D94 | REFORCOS E MELHORIAS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA NA REGIAO SUL E MATO GROSSO DO SUL | 11.569.590 | ||||||
25 752 | 0295 2D94 0001 | REFORCOS E MELHORIAS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA NA REGIAO SUL E MATO GROSSO DO SUL - NACIONAL | 11.569.590 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.569.590 | |||
25 752 | 0295 4471 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 14.000 | ||||||
25 752 | 0295 4471 0001 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 14.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0295 1F91 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA PASSO SAO JOAO, COM 77 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 69 KV, COM 30 KM DE EXTENSAO (RS) | 49.359.655 | ||||||
25 752 | 0295 1F91 0043 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA PASSO SAO JOAO, COM 77 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 69 KV, COM 30 KM DE EXTENSAO (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 49.359.655 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 27 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 49.359.655 | ||
25 752 | 0295 1K88 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA MAUA, COM 361 MW E DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO ASSOCIADOS, EM 230 KV, COM 41 KM E 110 KM DE EXTENSAO (PR) (IMOBILIZACOES DA ELETROSUL) | 12.517.341 | ||||||
25 752 | 0295 1K88 0041 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA MAUA, COM 361 MW E DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO ASSOCIADOS, EM 230 KV, COM 41 KM E 110 KM DE EXTENSAO (PR) (IMOBILIZACOES DA ELETROSUL) - NO ESTADO DO PARANA | 12.517.341 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 13 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.517.341 | ||
25 752 | 0295 1O50 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUL E MATO GROSSO DO SUL | 79.836.697 | ||||||
25 752 | 0295 1O50 0040 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUL E MATO GROSSO DO SUL - NA REGIAO SUL | 79.836.697 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 10 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 79.836.697 | ||
25 752 | 0295 10D7 | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO ALTO DA SERRA, COM 37,0 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 54 KM DE EXTENSAO (SC) | 340.000 | ||||||
25 752 | 0295 10D7 0042 | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO ALTO DA SERRA, COM 37,0 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 54 KM DE EXTENSAO (SC) - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 340.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 340.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.327.434 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 671.800 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0040 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NA REGIAO SUL | 671.800 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 671.800 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.911.600 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0040 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NA REGIAO SUL | 2.911.600 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.911.600 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 1.744.034 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0040 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NA REGIAO SUL | 1.744.034 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.744.034 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 160.124.717 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 180.294.919 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 180.294.919 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 180.294.919 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 180.294.919 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 180.294.919 | ||||||||
TOTAL | 180.294.919 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 180.294.919 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 2192 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPIRITO SANTO | 21.009.619 | ||||||
25 752 | 0296 2192 0030 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPIRITO SANTO - NA REGIAO SUDESTE | 21.009.619 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 21.009.619 | |||
25 752 | 0296 2200 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE GOIAS, MATO GROSSO E DO DISTRITO FEDERAL | 1.173.777 | ||||||
25 752 | 0296 2200 0050 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE GOIAS, MATO GROSSO E DO DISTRITO FEDERAL - NA REGIAO CENTRO-OESTE | 1.173.777 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.173.777 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1A01 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO MACAE (RJ) - CAMPOS (RJ) E SUBESTACOES ASSOCIADAS, 3º CIRCUITO (345 KV - 92 KM) | 16.396.622 | ||||||
25 752 | 0296 1A01 0033 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO MACAE (RJ) - CAMPOS (RJ) E SUBESTACOES ASSOCIADAS, 3º CIRCUITO (345 KV - 92 KM) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 16.396.622 | ||||||
LINHA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 14 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.396.622 | ||
25 752 | 0296 1G98 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA SIMPLICIO, COM 305,7 MW, DA PCH ANTA, COM 28 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 120 KM DE EXTENSAO (MG/RJ) | 141.714.901 | ||||||
25 752 | 0296 1G98 0030 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA SIMPLICIO, COM 305,7 MW, DA PCH ANTA, COM 28 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 120 KM DE EXTENSAO (MG/RJ) - NA REGIAO SUDESTE | 141.714.901 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 141.714.901 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 180.294.919 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ | 7.655.253 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 7.655.253 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.097 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.625.156 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.655.253 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.655.253 | ||||||||
TOTAL | 7.655.253 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.655.253 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.097 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0012 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO ACRE | 30.097 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.097 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 7.625.156 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0012 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO ACRE | 7.625.156 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.625.156 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 7.655.253 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.823.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 1.823.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.823.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.823.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.823.000 | ||||||||
TOTAL | 1.823.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.823.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 1.823.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0027 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 1.823.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.823.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.823.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 7.474.400 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 7.474.400 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 284.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.190.400 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.474.400 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.474.400 | ||||||||
TOTAL | 7.474.400 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.474.400 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 284.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0022 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO PIAUI | 284.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 284.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 7.190.400 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0022 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO PIAUI | 7.190.400 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.190.400 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 7.474.400 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 99.009.880 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 99.009.880 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 219.680 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.689.000 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 90.101.200 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.908.680 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 90.101.200 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 99.009.880 | ||||||||
TOTAL | 99.009.880 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 99.009.880 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 54.827.107 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 54.827.107 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 44.182.773 | ||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 44.182.773 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 99.009.880 RECEITAS CORRENTES 0 RECEITAS DE CAPITAL | 99.009.880 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.908.680 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 219.680 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0011 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE RONDONIA | 219.680 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 219.680 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 8.689.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0011 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE RONDONIA | 8.689.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.689.000 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 90.101.200 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 2775 | MANUTENCAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA | 500.000 | ||||||
25 752 | 1042 2775 0011 | MANUTENCAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | 500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 3381 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA | 89.601.200 | ||||||
25 752 | 1042 3381 0011 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | 89.601.200 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 34 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 89.601.200 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 99.009.880 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.485.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 1.485.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.300.000 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 185.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.300.000 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 185.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.485.000 | ||||||||
TOTAL | 1.485.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.300.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 1.300.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0014 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE RORAIMA | 1.300.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.300.000 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 185.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 10C6 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA BOA VISTA ENERGIA (RR) | 185.000 | ||||||
25 752 | 1042 10C6 0014 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA BOA VISTA ENERGIA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA | 185.000 | ||||||
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 185.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.485.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 148.781.245 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 148.781.245 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 28.390.136 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 25.217.400 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 95.173.709 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 53.607.536 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 95.173.709 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 148.781.245 | ||||||||
TOTAL | 148.781.245 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 148.781.245 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 148.781.245 | ||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 148.781.245 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 148.781.245 RECEITAS CORRENTES 0 RECEITAS DE CAPITAL | 148.781.245 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 53.607.536 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 2.889.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0013 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 2.889.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.889.000 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.501.136 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0013 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 25.501.136 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 25.501.136 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 25.217.400 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0013 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 25.217.400 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 25.217.400 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 95.173.709 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 2009 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 430.690 | ||||||
25 752 | 1042 2009 0013 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 430.690 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 430.690 | |||
25 752 | 1042 4886 | MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO E SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 5.069.940 | ||||||
25 752 | 1042 4886 0013 | MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO E SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 5.069.940 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.069.940 | |||
25 752 | 1042 8042 | MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 16.364.048 | ||||||
25 752 | 1042 8042 0013 | MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 16.364.048 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.364.048 | |||
25 752 | 1042 8780 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 7.858.962 | ||||||
25 752 | 1042 8780 0013 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 7.858.962 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 27 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.858.962 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 3263 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE MANAUS (AM) | 20.680.819 | ||||||
25 752 | 1042 3263 0013 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 20.680.819 | ||||||
PARQUE REVITALIZADO (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.680.819 | ||
25 752 | 1042 3267 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 44.369.250 | ||||||
25 752 | 1042 3267 0013 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 44.369.250 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 21 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 44.369.250 | ||
25 752 | 1042 7110 | IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA MANAUS, FASES 1 E 2, COM 480 MW (AM) | 400.000 | ||||||
25 752 | 1042 7110 0013 | IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA MANAUS, FASES 1 E 2, COM 480 MW (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 400.000 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 400.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 148.781.245 |
ORGAO: 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 20.000.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
33202 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.000.000 | ||||||||
TOTAL | 20.000.000 |
ORGAO: 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 33202 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 20.000.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.000.000 | ||||||||
TOTAL | 20.000.000 |
ORGAO: 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 33202 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 126 | 0087 4117 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL | 20.000.000 | ||||||
09 126 | 0087 4117 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL - NACIONAL | 20.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 20.000.000 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 106.670.091 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 106.670.091 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.471.202 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33.856.843 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 71.342.046 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 71.342.046 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 35.328.045 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | 106.670.091 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 106.670.091 | ||||||||
TOTAL | 106.670.091 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 32.795.209 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 32.795.209 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 32.795.209 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 32.795.209 RECEITAS CORRENTES 32.795.209 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 106.670.091 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 106.670.091 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.471.202 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33.856.843 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 71.342.046 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 71.342.046 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 35.328.045 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 106.670.091 | ||||||||
TOTAL | 106.670.091 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 32.795.209 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 32.795.209 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 32.795.209 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 32.795.209 RECEITAS CORRENTES 32.795.209 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 71.342.046 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 781 | 0631 4099 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 54.986.719 | ||||||
26 781 | 0631 4099 0010 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO NORTE | 9.290.313 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.290.313 | |||
26 781 | 0631 4099 0020 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO NORDESTE | 7.740.469 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.740.469 | |||
26 781 | 0631 4099 0030 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO SUDESTE | 20.701.405 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.701.405 | |||
26 781 | 0631 4099 0050 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO CENTRO-OESTE | 17.254.532 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 17.254.532 | |||
PROJETOS | |||||||||
26 781 | 0631 1F60 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FORTALEZA | 625.479 | ||||||
26 781 | 0631 1F60 0023 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FORTALEZA - NO ESTADO DO CEARA | 625.479 | ||||||
AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 625.479 | ||
26 781 | 0631 1J97 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA (RR) | 300.106 | ||||||
26 781 | 0631 1J97 0014 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA | 300.106 | ||||||
AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 300.106 | ||
26 781 | 0631 1J99 | ADEQUACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) | 14.626.923 | ||||||
26 781 | 0631 1J99 0035 | ADEQUACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 14.626.923 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.626.923 | ||
26 781 | 0631 1K05 | AMPLIACAO E READEQUACAO DAS VIAS DE ACESSO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR | 121.180 | ||||||
26 781 | 0631 1K05 0029 | AMPLIACAO E READEQUACAO DAS VIAS DE ACESSO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - NO ESTADO DA BAHIA | 121.180 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 121.180 | ||
26 781 | 0631 1O00 | RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL DOS SISTEMAS DE PISTAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS (SP) | 51.372 | ||||||
26 781 | 0631 1O00 0035 | RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL DOS SISTEMAS DE PISTAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 51.372 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 51.372 | ||
26 781 | 0631 10ZA | REFORMA E AMPLIACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS (MG) | 573.147 | ||||||
26 781 | 0631 10ZA 0031 | REFORMA E AMPLIACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES -CONFINS (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 573.147 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 573.147 | ||
26 781 | 0631 10Z3 | ADEQUACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - 2ª ETAPA | 57.120 | ||||||
26 781 | 0631 10Z3 0035 | ADEQUACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - 2ª ETAPA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 57.120 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 57.120 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 35.328.045 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.471.202 | ||||||
26 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 1.471.202 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.471.202 | |||
26 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 33.856.843 | ||||||
26 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 33.856.843 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 33.856.843 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 106.670.091 |
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
04 ADMINISTRAÇÃO | 20.000.000 | ||||||||
20 AGRICULTURA | 8.684.000 | ||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 563.981.486 | ||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 296.096.976 | ||||||||
25 ENERGIA | 1.205.113.653 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 156.121.633 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.249.997.748 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 292.122.426 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 230.822.059 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 234.584.576 | ||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 193.863.670 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.142.483.384 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 156.121.633 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.249.997.748 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||||||
04 ADMINISTRAÇÃO | 20.000.000 | ||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000.000 | ||||||||
20 AGRICULTURA | 8.684.000 | ||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.115.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 569.000 | ||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 563.981.486 | ||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 197.956.400 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 131.440.510 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 234.584.576 | ||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 296.096.976 | ||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.233.306 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 79.000.000 | ||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 193.863.670 | ||||||||
25 ENERGIA | 1.205.113.653 | ||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 42.817.720 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 19.812.549 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.142.483.384 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 156.121.633 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 156.121.633 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.249.997.748 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 193.863.670 | ||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 58.318.671 | ||||||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 12.179.727 | ||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 193.437.569 | ||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 77.444.713 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 552.012.694 | ||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 5.500.000 | ||||||||
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 3.254.564 | ||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 152.867.069 | ||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 234.584.576 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 527.944.485 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 238.590.010 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.249.997.748 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||||||
22000 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 8.684.000 | ||||||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 449.515.361 | ||||||||
28000 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 11 4.466.125 | ||||||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 1.205.113.653 | ||||||||
33000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.000.000 | ||||||||
41000 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 296.096.976 | ||||||||
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA | 156.121.633 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.249.997.748 | ||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.815.386.741 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 1.338.232.304 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 1.338.232.304 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 62.988.289 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 62.988.289 | ||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 62.988.289 | ||||||||
6.3.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO | 394.907.686 | ||||||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 394.907.686 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 19.258.462 | ||||||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 19.258.462 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 1.815.386.741 RECEITAS CORRENTES 1.338.232.304 RECEITAS DE CAPITAL | 477.154.437 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 8.684.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 8.684.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.115.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 569.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.684.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
22208 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS | 201.000 | ||||||||
22209 COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | 439.000 | ||||||||
22212 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO | 8.044.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.684.000 | ||||||||
TOTAL | 8.684.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.413.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 8.413.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 8.413.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 8.413.000 RECEITAS CORRENTES 8.413.000 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 201.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 201.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 169.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 201.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 201.000 | ||||||||
TOTAL | 201.000 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 201.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 32.000 | ||||||
20 122 | 0807 4102 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 32.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 32.000 | |||
20 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 169.000 | ||||||
20 126 | 0807 4103 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 169.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 169.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 201.000 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22209 - COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 439.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 439.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 439.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 439.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 439.000 | ||||||||
TOTAL | 439.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 369.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 369.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 369.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 369.000 RECEITAS CORRENTES 369.000 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22209 - COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 439.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 144.000 | ||||||
20 122 | 0807 4102 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 144.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 144.000 | |||
20 122 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | 295.000 | ||||||
20 122 | 0807 4105 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 295.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 295.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 439.000 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22212 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 8.044.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 8.044.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.644.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 400.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.044.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.044.000 | ||||||||
TOTAL | 8.044.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.044.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 8.044.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PRÓPRIA | 8.044.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 8.044.000 RECEITAS CORRENTES 8.044.000 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22212 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.044.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 122 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | 7.644.000 | ||||||
20 122 | 0807 4105 0035 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE SAO PAULO | 7.644.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.644.000 | |||
20 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 400.000 | ||||||
20 126 | 0807 4103 0035 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 400.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 400.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 8.044.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 449.515.361 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 449.515.361 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 160.366.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 54.564.785 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 234.584.576 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 234.584.576 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 214.930.785 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
25207 SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 30.000.000 | ||||||||
25210 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | 35.972.913 | ||||||||
25215 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15.888.660 | ||||||||
25220 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | 351.353.788 | ||||||||
25230 COBRA TECNOLOGIA S.A. | 16.300.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 449.515.361 | ||||||||
TOTAL | 449.515.361 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 448.827.521 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 448.827.521 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 448.827.521 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 448.827.521 RECEITAS CORRENTES 448.827.521 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25207 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 30.000.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 30.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.000.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 30.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 30.000.000 | ||||||||
TOTAL | 30.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 30.000.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 30.000.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 30.000.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 30.000.000 RECEITAS CORRENTES 30.000.000 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25207 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 30.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 2.500.000 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 2.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.500.000 | |||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 7.500.000 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 7.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.500.000 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 20.000.000 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 20.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 30.000.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 35.972.913 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 35.972.913 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.908.747 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.472.726 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 19.591.440 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 19.591.440 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 16.381.473 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 35.972.913 | ||||||||
TOTAL | 35.972.913 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 35.285.073 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 35.285.073 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 35.285.073 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 35.285.073 RECEITAS CORRENTES 35.285.073 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 19.591.440 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 19.333.940 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 19.333.940 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 19.333.940 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 257.500 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0024 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 257.500 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 257.500 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 16.381.473 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 6.787.600 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 6.787.600 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.787.600 | |||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.121.147 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 1.121.147 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.121.147 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 8.472.726 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 8.472.726 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.472.726 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 35.972.913 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 15.888.660 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 15.888.660 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.627.833 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.260.827 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 15.888.660 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 15.888.660 | ||||||||
TOTAL | 15.888.660 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 15.888.660 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 15.888.660 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 15.888.660 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 15.888.660 RECEITAS CORRENTES 15.888.660 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 15.888.660 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 4.466.815 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 4.466.815 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.466.815 | |||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.161.018 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 1.161.018 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.161.018 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 10.260.827 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 10.260.827 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.260.827 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 15.888.660 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 351.353.788 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 351.353.788 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 136.360.652 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 214.993.136 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 214.993.136 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 136.360.652 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 351.353.788 | ||||||||
TOTAL | 351.353.788 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 351.353.788 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 351.353.788 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 351.353.788 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 351.353.788 RECEITAS CORRENTES 351.353.788 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 214.993.136 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 94.645.640 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 94.645.640 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 94.645.640 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 120.347.496 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0011 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA | 1.621.535 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.621.535 | ||
23 694 | 0781 3252 0012 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ACRE | 4.936.716 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 21 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.936.716 | ||
23 694 | 0781 3252 0013 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 3.462.291 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 8 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.462.291 | ||
23 694 | 0781 3252 0014 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RORAIMA | 2.159.235 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.159.235 | ||
23 694 | 0781 3252 0015 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA | 7.329.808 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 16 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.329.808 | ||
23 694 | 0781 3252 0016 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAPA | 1.857.135 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.857.135 | ||
23 694 | 0781 3252 0017 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE TOCANTINS | 1.570.880 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.570.880 | ||
23 694 | 0781 3252 0021 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 3.769.354 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 7 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.769.354 | ||
23 694 | 0781 3252 0022 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PIAUI | 1.740.274 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.740.274 | ||
23 694 | 0781 3252 0023 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO CEARA | 3.060.149 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 6 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.060.149 | ||
23 694 | 0781 3252 0024 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.774.845 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 6 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.774.845 | ||
23 694 | 0781 3252 0025 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA PARAIBA | 1.765.823 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.765.823 | ||
23 694 | 0781 3252 0026 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 3.998.680 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 8 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.998.680 | ||
23 694 | 0781 3252 0027 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 2.360.134 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 7 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.360.134 | ||
23 694 | 0781 3252 0028 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SERGIPE | 2.147.820 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.147.820 | ||
23 694 | 0781 3252 0029 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA | 9.130.151 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 28 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.130.151 | ||
23 694 | 0781 3252 0031 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 5.362.021 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 35 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.362.021 | ||
23 694 | 0781 3252 0032 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 3.603.996 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 13 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.603.996 | ||
23 694 | 0781 3252 0033 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 7.627.794 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 12 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.627.794 | ||
23 694 | 0781 3252 0035 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 17.427.825 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 35 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 17.427.825 | ||
23 694 | 0781 3252 0041 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARANA | 10.016.317 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 28 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.016.317 | ||
23 694 | 0781 3252 0042 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 3.343.653 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 9 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.343.653 | ||
23 694 | 0781 3252 0043 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 6.364.274 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 21 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.364.274 | ||
23 694 | 0781 3252 0051 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 4.712.636 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 9 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.712.636 | ||
23 694 | 0781 3252 0052 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE GOIAS | 1.979.398 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.979.398 | ||
23 694 | 0781 3252 0053 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO DISTRITO FEDERAL | 2.604.221 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.604.221 | ||
23 694 | 0781 3252 0054 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 4.620.531 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 8 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.620.531 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 136.360.652 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 70.437.057 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 70.437.057 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 70.437.057 | |||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.113.595 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 2.113.595 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.113.595 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 63.810.000 | ||||||
23 122 | 0807 3286 0023 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO CEARA | 4.000.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.000.000 | ||
23 122 | 0807 3286 0026 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 5.000.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.000.000 | ||
23 122 | 0807 3286 0043 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 12.360.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 12.360.000 | ||
23 122 | 0807 3286 0053 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO DISTRITO FEDERAL | 42.450.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 42.450.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 351.353.788 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25230 - COBRA TECNOLOGIA S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 16.300.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 16.300.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 468.768 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 15.831.232 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 16.300.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 16.300.000 | ||||||||
TOTAL | 16.300.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 16.300.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 16.300.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 16.300.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 16.300.000 RECEITAS CORRENTES 16.300.000 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25230 - COBRA TECNOLOGIA S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 16.300.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 468.768 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 468.768 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 468.768 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 15.831.232 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 15.831.232 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 15.831.232 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 16.300.000 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
ANEXO II | REDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | ECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 114.466.125 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 114.466.125 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 37.590.400 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 76.875.725 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 114.466.125 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
28234 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | 114.466.125 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 114.466.125 | ||||||||
TOTAL | 114.466.125 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 114.466.125 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 114.466.125 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 114.466.125 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 114.466.125 RECEITAS CORRENTES 114.466.125 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 114.466.125 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 114.466.125 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 37.590.400 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 76.875.725 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 114.466.125 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 114.466.125 | ||||||||
TOTAL | 114.466.125 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 114.466.125 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 114.466.125 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 114.466.125 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 114.466.125 RECEITAS CORRENTES 114.466.125 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 114.466.125 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 11.295.000 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 11.295.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.295.000 | |||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.495.400 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 11.495.400 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.495.400 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 76.875.725 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 76.875.725 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 76.875.725 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 14.800.000 | ||||||
23 122 | 0807 3286 0033 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 14.800.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 14.800.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 114.466.1 |
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 1.205.113.653 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 1.205.113.653 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 42.817.720 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 19.812.549 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.142.483.384 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 58.318.671 | ||||||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 12.179.727 | ||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 193.437.569 | ||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 77.444.713 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 552.012.694 | ||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 5.500.000 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 67.630.269 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 238.590.010 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
32204 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR | 417.116.089 | ||||||||
32223 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS | 5.000.000 | ||||||||
32224 CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | 58.600.000 | ||||||||
32225 ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | 77.444.713 | ||||||||
32226 COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | 96.213.863 | ||||||||
32228 FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | 180.294.919 | ||||||||
32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | 38.114.927 | ||||||||
32268 COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | 53.603.070 | ||||||||
32269 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | 73.672.318 | ||||||||
32270 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | 39.215.380 | ||||||||
32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. - BV ENERGIA | 1.485.000 | ||||||||
32273 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME | 164.353.374 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.205.113.653 | ||||||||
TOTAL | 1.205.113.653 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 865.336.368 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 470.428.682 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 470.428.682 | ||||||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 394.907.686 | ||||||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 394.907.686 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 865.336.368 RECEITAS CORRENTES 470.428.682 RECEITAS DE CAPITAL | 394.907.686 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32204 - ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 417.116.089 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 417.116.089 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 200.000 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 416.916.089 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 9.000.000 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 407.916.089 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 200.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 417.116.089 | ||||||||
TOTAL | 417.116.089 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 417.116.089 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 22.208.403 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 22.208.403 | ||||||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 394.907.686 | ||||||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 394.907.686 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 417.116.089 RECEITAS CORRENTES 22.208.403 RECEITAS DE CAPITAL | 394.907.686 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32204 - ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 9.000.000 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0276 6508 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 9.000.000 | ||||||
25 752 | 0276 6508 0001 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 9.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.000.000 | |||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 407.916.089 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 4477 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA TERMONUCLEAR DE ANGRA I E II (RJ) | 3.848.214 | ||||||
25 752 | 0296 4477 0033 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA TERMONUCLEAR DE ANGRA I E II (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3.848.214 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.848.214 | |||
25 752 | 0296 6486 | MANUTENCAO DO PARQUE DE OBRAS E EQUIPAMENTOS DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA III (RJ) | 11.333.461 | ||||||
25 752 | 0296 6486 0033 | MANUTENCAO DO PARQUE DE OBRAS E EQUIPAMENTOS DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA III (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 11.333.461 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.333.461 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 5E88 | IMPLANTACAO DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA III COM | 1.309 MW (RJ) 392.734.414 | ||||||
25 752 | 0296 5E88 0033 | IMPLANTACAO DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA III COM 1.309 MW (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 392.734.414 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 392.734.414 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 200.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 200.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 200.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 200.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 417.116.089 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32223 - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 5.000.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 5.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 5.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.000.000 | ||||||||
TOTAL | 5.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32223 - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0807 12GA | AQUISICAO DE IMOVEL-SEDE, NO RIO DE JANEIRO (RJ) | 5.000.000 | ||||||
25 752 | 0807 12GA 0033 | AQUISICAO DE IMOVEL-SEDE, NO RIO DE JANEIRO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 5.000.000 | ||||||
IMOVEL ADQUIRIDO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 5.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32224 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 58.600.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 58.600.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.300.000 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 46.300.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 5.500.000 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 12.300.000 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 40.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 58.600.000 | ||||||||
TOTAL | 58.600.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32224 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 5.500.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0297 1H18 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE CURUAUNA (PA) DE 30,3 MW PARA 40,3 MW | 5.500.000 | ||||||
25 752 | 0297 1H18 0015 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE CURUA-UNA (PA) DE 30,3 MW PARA 40,3 MW - NO ESTADO DO PARA | 5.500.000 | ||||||
USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 15 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.500.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 12.300.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 400.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0010 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NA REGIAO NORTE | 400.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 400.000 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 600.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0010 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NA REGIAO NORTE | 600.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 600.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 122 | 0807 111G | INSTALACAO DE EDIFICIO-SEDE | 11.300.000 | ||||||
25 122 | 0807 111G 0053 | INSTALACAO DE EDIFICIO-SEDE - NO DISTRITO FEDERAL | 11.300.000 | ||||||
EDIFICIO-SEDE INSTALADO (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.300.000 | ||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 40.800.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 1H19 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE COARACY NUNES (AP) - IMPLANTACAO DA 2ª CASA DE FORCA - POTENCIA DE INVENTARIO DE 104 MW | 5.800.000 | ||||||
25 752 | 1042 1H19 0016 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE COARACY NUNES (AP) - IMPLANTACAO DA 2ª CASA DE FORCA - POTENCIA DE INVENTARIO DE 104 MW - NO ESTADO DO AMAPA | 5.800.000 | ||||||
USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.800.000 | ||
25 752 | 1042 11ZZ | IMPLANTACAO DE LINHA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA (56 KM EM 230 KV) ENTRE AS SUBESTACOES CARIRI E MAUA III (300 MVA) ASSOCIADA A UHE BALBINA (AM) | 35.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 11ZZ 0013 | IMPLANTACAO DE LINHA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA (56 KM EM 230 KV) ENTRE AS SUBESTACOES CARIRI E MAUA III (300 MVA) ASSOCIADA A UHE BALBINA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 35.000.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 9 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 35.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 58.600.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 77.444.713 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 77.444.713 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 77.444.713 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 77.444.713 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 77.444.713 | ||||||||
TOTAL | 77.444.713 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 77.444.713 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0295 10D6 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA SAO DOMINGOS, COM 48 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 40 KM DE EXTENSAO (MS) | 68.550.001 | ||||||
25 752 | 0295 10D6 0054 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA SAO DOMINGOS, COM 48 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 40 KM DE EXTENSAO (MS) -NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 68.550.001 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 19 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 68.550.001 | ||
25 752 | 0295 12DQ | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO SAO BERNARDO, COM 53 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 34 E 69 KV, COM 43 KM DE EXTENSAO (SC) | 8.894.712 | ||||||
25 752 | 0295 12DQ 0040 | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO SAO BERNARDO, COM 53 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 34 E 69 KV, COM 43 KM DE EXTENSAO (SC) - NA REGIAO SUL | 8.894.712 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.894.712 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 77.444.713 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32226 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 96.213.863 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 96.213.863 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.670.624 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.807.058 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 87.736.181 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 87.736.181 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.477.682 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 96.213.863 | ||||||||
TOTAL | 96.213.863 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 96.213.863 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 96.213.863 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 96.213.863 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 96.213.863 RECEITAS CORRENTES 96.213.863 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32226 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 87.736.181 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0294 2D61 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE | 5.641.063 | ||||||
25 752 | 0294 2D61 0020 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 5.641.063 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.641.063 | |||
25 752 | 0294 2D63 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE | 12.203.479 | ||||||
25 752 | 0294 2D63 0020 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 12.203.479 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.203.479 | |||
25 752 | 0294 4476 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE | 20.671.453 | ||||||
25 752 | 0294 4476 0020 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 20.671.453 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.671.453 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 1H05 | AMPLIACAO DA USINA TERMOELETRICA CAMACARI (BA), COM ACRESCIMO DE 200 MW, PELA IMPLANTACAO DE CICLO COMBINADO | 1.374.360 | ||||||
25 752 | 0294 1H05 0029 | AMPLIACAO DA USINA TERMOELETRICA CAMACARI (BA), COM ACRESCIMO DE 200 MW, PELA IMPLANTACAO DE CICLO COMBINADO - NO ESTADO DA BAHIA | 1.374.360 | ||||||
USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.374.360 | ||
25 752 | 0294 11ZY | IMPLANTACAO DAS SUBESTACOES SUAPE II (500/230 KV - 600 MVA), COM SECCIONAMENTO DA LT 500 KV MESSIAS - RECIFE II E SUAPE III (230/69KV - 400 MVA), COM SECCIONAMENTO DAS LT'S EM 230 KV UTE TERMO PERNAMBUCO - PIRAPAMA II (SUAPE II) - C1 E C2 - (PE) | 36.300.545 | ||||||
25 752 | 0294 11ZY 0026 | IMPLANTACAO DAS SUBESTACOES SUAPE II (500/230 KV - 600 MVA), COM SECCIONAMENTO DA LT 500 KV MESSIAS - RECIFE II - E SUAPE III (230/69KV - 400 MVA), COM SECCIONAMENTO DAS LT'S EM 230 KV UTE TERMO PERNAMBUCO - PIRAPAMA II (SUAPE II) - C1 E C2 - (PE) - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 36.300.545 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 21 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 36.300.545 | ||
25 752 | 0294 5107 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE | 11.545.281 | ||||||
25 752 | 0294 5107 0020 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 11.545.281 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.545.281 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.477.682 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 2.670.624 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0020 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NA REGIAO NORDESTE | 2.670.624 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.670.624 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 5.807.058 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0020 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NA REGIAO NORDESTE | 5.807.058 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.807.058 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 96.213.863 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 180.294.919 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 180.294.919 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 19.013.096 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 14.005.491 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 147.276.332 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 3.179.727 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 144.096.605 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 33.018.587 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 180.294.919 | ||||||||
TOTAL | 180.294.919 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 3.179.727 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0276 6508 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 2.436.426 | ||||||
25 752 | 0276 6508 0001 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 2.436.426 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.436.426 | |||
25 752 | 0276 6510 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 743.301 | ||||||
25 752 | 0276 6510 0001 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 743.301 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 743.301 | |||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 144.096.605 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 2194 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE SAO PAULO E DE MINAS GERAIS | 34.275.669 | ||||||
25 752 | 0296 2194 0030 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE SAO PAULO E DE MINAS GERAIS - NA REGIAO SUDESTE | 34.275.669 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 34.275.669 | |||
25 752 | 0296 4469 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS REGIOES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 7.621.052 | ||||||
25 752 | 0296 4469 0001 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS REGIOES SUDESTE E CENTRO-OESTE - NACIONAL | 7.621.052 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.621.052 | |||
25 752 | 0296 4478 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NAS REGIOES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 16.027.294 | ||||||
25 752 | 0296 4478 0001 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NAS REGIOES SUDESTE E CENTRO-OESTE - NACIONAL | 16.027.294 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.027.294 | |||
25 752 | 0296 8549 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 18.890.342 | ||||||
25 752 | 0296 8549 0001 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 18.890.342 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 18.890.342 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1G96 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA BATALHA, COM 52,5 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 75 KM DE EXTENSAO - (MG/GO) | 29.545.817 | ||||||
25 752 | 0296 1G96 0001 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA BATALHA, COM 52,5 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 75 KM DE EXTENSAO - (MG/GO) - NACIONAL | 29.545.817 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | |||||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 29.545.817 | |||
25 752 | 0296 1G97 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO TIJUCO PRETO - ITAPETI - NORDESTE, EM 345 KV, COM 50 KM E DE SUBESTACOES ASSOCIADAS (SP) | 5.517.368 | ||||||
25 752 | 0296 1G97 0035 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO TIJUCO PRETO - ITAPETI - NORDESTE, EM 345 KV, COM 50 KM E DE SUBESTACOES ASSOCIADAS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 5.517.368 | ||||||
LINHA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.517.368 | ||
25 752 | 0296 121X | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO BOM DESPACHO 3 - OURO PRETO 2 (500KV - 180 KM) - (MG) | 23.228.945 | ||||||
25 752 | 0296 121X 0031 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO BOM DESPACHO 3 - OURO PRETO 2 (500KV - 180 KM) - (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 23.228.945 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO) 33 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 23.228.945 | ||
25 752 | 0296 3292 | MODERNIZACAO DA USINA HIDRELETRICA FURNAS COM 1.216 MW (MG) | 5.335.393 | ||||||
25 752 | 0296 3292 0031 | MODERNIZACAO DA USINA HIDRELETRICA FURNAS COM 1.216 MW (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 5.335.393 | ||||||
USINA MODERNIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.335.393 | ||
25 752 | 0296 3360 | REFORCOS NAS TORRES DE LINHAS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ITAIPU, EM 750 KV, NOS TRECHOS: FOZ DO IGUACU -IVAIPORA; IVAIPORA - ITABERA I E II; E ITABERA - TIJUCO PRETO I E II (PR/SP) | 1.230.286 | ||||||
25 752 | 0296 3360 0001 | REFORCOS NAS TORRES DE LINHAS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ITAIPU, EM 750 KV, NOS TRECHOS: FOZ DO IGUACU - IVAIPORA; IVAIPORA - ITABERA I E II; E ITABERA - TIJUCO PRETO I E II (PR/SP) - NACIONAL | 1.230.286 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.230.286 | ||
25 752 | 0296 3414 | AMPLIACAO DA USINA TERMELETRICA SANTA CRUZ - FASE 1 - COM ACRESCIMO DE 350 MW (RJ), ATRAVES DE CICLO COMBINADO | 2.424.439 | ||||||
25 752 | 0296 3414 0033 | AMPLIACAO DA USINA TERMELETRICA SANTA CRUZ - FASE 1 - COM ACRESCIMO DE 350 MW (RJ), ATRAVES DE CICLO COMBINADO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.424.439 | ||||||
USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.424.439 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 33.018.587 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 5.922.011 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 5.922.011 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.922.011 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.091.085 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 13.091.085 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.091.085 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 14.005.491 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 14.005.491 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.005.491 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 180.294.919 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 38.114.927 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 38.114.927 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 38.114.927 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 29.204.200 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 8.910.727 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 38.114.927 | ||||||||
TOTAL | 38.114.927 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 30.459.674 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 30.459.674 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 30.459.674 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 30.459.674 RECEITAS CORRENTES 30.459.674 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 29.204.200 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 11X8 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ACRE) | 29.204.200 | ||||||
25 752 | 0273 11X8 0012 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ACRE) - NO ESTADO DO ACRE | 29.204.200 | ||||||
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 5459 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 29.204.200 | ||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 8.910.727 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 4877 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO ACRE | 453.040 | ||||||
25 752 | 1042 4877 0012 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO ACRE - NO ESTADO DO ACRE | 453.040 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 453.040 | |||
25 752 | 1042 8778 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ACRE | 10.025 | ||||||
25 752 | 1042 8778 0012 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ACRE - NO ESTADO DO ACRE | 10.025 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.025 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 105D | IMPLANTACAO DA SUBESTACAO TAQUARI COM 69/138 KV (AC) | 8.447.662 | ||||||
25 752 | 1042 105D 0012 | IMPLANTACAO DA SUBESTACAO TAQUARI COM 69/138 KV (AC) - NO ESTADO DO ACRE | 8.447.662 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 54 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.447.662 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 38.114.927 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 53.603.070 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 53.603.070 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.194.000 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 46.409.070 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 46.409.070 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.194.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 53.603.070 | ||||||||
TOTAL | 53.603.070 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 51.780.070 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 51.780.070 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 51.780.070 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 51.780.070 RECEITAS CORRENTES 51.780.070 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 46.409.070 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0294 6644 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS | 7.317.000 | ||||||
25 752 | 0294 6644 0027 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 7.317.000 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 68 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.317.000 | ||
25 752 | 0294 6675 | MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS | 5.922.000 | ||||||
25 752 | 0294 6675 0027 | MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 5.922.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.922.000 | |||
25 752 | 0294 6749 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS | 5.138.000 | ||||||
25 752 | 0294 6749 0027 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 5.138.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.138.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 10NN | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEAL | 21.079.550 | ||||||
25 752 | 0294 10NN 0027 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEAL - NO ESTADO DE ALAGOAS | 21.079.550 | ||||||
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 4500 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 21.079.550 | ||
25 752 | 0294 3375 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS | 6.952.520 | ||||||
25 752 | 0294 3375 0027 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 6.952.520 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.952.520 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.194.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 5.400.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0027 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 5.400.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.400.000 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.794.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0027 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 1.794.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.794.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 53.603.070 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 73.672.318 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 73.672.318 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.440.000 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 72.232.318 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 12.940.000 | ||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 59.292.318 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.440.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 73.672.318 | ||||||||
TOTAL | 73.672.318 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 66.197.918 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 66.197.918 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 66.197.918 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 66.197.918 RECEITAS CORRENTES 66.197.918 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 12.940.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 11YL | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (PIAUI) | 12.940.000 | ||||||
25 752 | 0273 11YL 0022 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (PIAUI) - NO ESTADO DO PIAUI | 12.940.000 | ||||||
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 8778 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.940.000 | ||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 59.292.318 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0294 2D89 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI | 5.100.610 | ||||||
25 752 | 0294 2D89 0022 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI | 5.100.610 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.100.610 | |||
25 752 | 0294 2D91 | MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI | 1.813.550 | ||||||
25 752 | 0294 2D91 0022 | MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI | 1.813.550 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.813.550 | |||
25 752 | 0294 8777 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI | 1.399.200 | ||||||
25 752 | 0294 8777 0022 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI | 1.399.200 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 40 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.399.200 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 10NT | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEPISA | 8.982.430 | ||||||
25 752 | 0294 10NT 0022 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEPISA - NO ESTADO DO PIAUI | 8.982.430 | ||||||
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 7770 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.982.430 | ||
25 752 | 0294 3379 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI | 41.996.528 | ||||||
25 752 | 0294 3379 0022 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI | 41.996.528 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 41.996.528 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.440.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 1.440.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0022 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO PIAUI | 1.440.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.440.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 73.672.318 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 39.215.380 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 39.215.380 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 39.215.380 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 13.500.000 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 25.715.380 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 39.215.380 | ||||||||
TOTAL | 39.215.380 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 39.215.380 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 39.215.380 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 39.215.380 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 39.215.380 RECEITAS CORRENTES 39.215.380 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 13.500.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 11XI | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (RONDONIA) | 13.500.000 | ||||||
25 752 | 0273 11XI 0011 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (RONDONIA) - NO ESTADO DE RONDONIA | 13.500.000 | ||||||
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 1350 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.500.000 | ||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 25.715.380 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 4881 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA | 6.544.530 | ||||||
25 752 | 1042 4881 0011 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | 6.544.530 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.544.530 | |||
25 752 | 1042 6548 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO EM RONDONIA | 6.222.900 | ||||||
25 752 | 1042 6548 0011 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | 6.222.900 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.222.900 | |||
25 752 | 1042 6549 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA | 12.668.150 | ||||||
25 752 | 1042 6549 0011 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | 12.668.150 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 58 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.668.150 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 1006 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CERON (RO) | 279.800 | ||||||
25 752 | 1042 1006 0011 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CERON (RO) - NO ESTADO DE RONDONIA | 279.800 | ||||||
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 520 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 279.800 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 39.215.380 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BV ENERGIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.485.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 1.485.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.485.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 1.485.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.485.000 | ||||||||
TOTAL | 1.485.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 1.485.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 101Z | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) | 1.485.000 | ||||||
25 752 | 1042 101Z 0014 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA | 1.485.000 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.485.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.485.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 164.353.374 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 164.353.374 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 164.353.374 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 2.674.471 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 161.678.903 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 164.353.374 | ||||||||
TOTAL | 164.353.374 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 164.353.374 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 164.353.374 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 164.353.374 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 164.353.374 RECEITAS CORRENTES 164.353.374 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 2.674.471 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 11XU | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (AM) | 2.674.471 | ||||||
25 752 | 0273 11XU 0013 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 2.674.471 | ||||||
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 400 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.674.471 | ||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 161.678.903 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 8044 | MANUTENCAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) | 7.813.370 | ||||||
25 752 | 1042 8044 0013 | MANUTENCAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 7.813.370 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.813.370 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 10OA | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS (AM) | 18.068.684 | ||||||
25 752 | 1042 10OA 0013 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 18.068.684 | ||||||
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 17400 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 18.068.684 | ||
25 752 | 1042 1183 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 805.379 | ||||||
25 752 | 1042 1183 0013 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 805.379 | ||||||
PARQUE REVITALIZADO (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 805.379 | ||
25 752 | 1042 1721 | IMPLANTACAO DE OLEODUTOS E INSTALACAO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS NAS USINAS TERMELETRICAS - (AM) | 1.069.000 | ||||||
25 752 | 1042 1721 0013 | IMPLANTACAO DE OLEODUTOS E INSTALACAO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS NAS USINAS TERMELETRICAS - (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.069.000 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 11 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.069.000 | ||
25 752 | 1042 3259 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO IRANDUBA-MANACAPURU (77,1 KM - 69 KV) E DA LINHA DE TRANSMISSAO MANACAPURU-NOVO AIRAO (105 KM - 34,5 KV) E SUBESTACOES ASSOCIADAS (AM) | 16.376.486 | ||||||
25 752 | 1042 3259 0013 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO IRANDUBA-MANACAPURU (77,1 KM -69 KV) E DA LINHA DE TRANSMISSAO MANACAPURU-NOVO AIRAO (105 KM -34,5 KV) E SUBESTACOES ASSOCIADAS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 16.376.486 | ||||||
LINHA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 11 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.376.486 | ||
25 752 | 1042 3261 | CONVERSAO DE | 41.718.465 | ||||||
25 752 | 1042 3261 0013 | CONVERSAO DE 16 UNIDADES TERMELETRICAS LOCALIZADAS NA REGIAO DE MANAUS (AM), COM POTENCIAL TOTAL DE 419,5 MW, PARA OPERACAO BICOMBUSTIVEL | 41.718.465 | ||||||
USINA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 31 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 41.718.465 | ||
25 752 | 1042 3277 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELA GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - (AM) | 1.360.000 | ||||||
25 752 | 1042 3277 0013 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELA GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.360.000 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.360.000 | ||
25 752 | 1042 3398 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) | 69.567.519 | ||||||
25 752 | 1042 3398 0013 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 69.567.519 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 7 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 69.567.519 | ||
25 752 | 1042 7104 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA, EM 138/69/34,5 KV (AM) | 4.900.000 | ||||||
25 752 | 1042 7104 0013 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA, EM 138/69/34,5 KV (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 4.900.000 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 23 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.900.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 164.353.374 |
ORGAO: 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 20.000.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
04 ADMINISTRAÇÃO | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
33202 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.000.000 | ||||||||
TOTAL | 20.000.000 |
ORGAO: 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 33202 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
04 ADMINISTRAÇÃO | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 20.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.000.000 | ||||||||
TOTAL | 20.000.000 |
ORGAO: 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 33202 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 20.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
04 122 | 0807 123C | AQUISICAO DE BENS IMOVEIS PARA AS INSTANCIAS REGIONAIS | 20.000.000 | ||||||
04 122 | 0807 123C 0001 | AQUISICAO DE BENS IMOVEIS PARA AS INSTANCIAS REGIONAIS - NACIONAL | 20.000.000 | ||||||
IMOVEL ADQUIRIDO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 20.000.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 296.096.976 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 296.096.976 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.233.306 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 79.000.000 | ||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 193.863.670 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 193.863.670 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 102.233.306 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
41201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | 296.096.976 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 296.096.976 | ||||||||
TOTAL | 296.096.976 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 296.096.976 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 296.096.976 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 296.096.976 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 296.096.976 RECEITAS CORRENTES 296.096.976 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 296.096.976 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 296.096.976 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.233.306 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 79.000.000 | ||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 193.863.670 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 193.863.670 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 102.233.306 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 296.096.976 | ||||||||
TOTAL | 296.096.976 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 296.096.976 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 296.096.976 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 296.096.976 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 296.096.976 RECEITAS CORRENTES 296.096.976 RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 193.863.670 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 721 | 0256 4094 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO | 73.648.812 | ||||||
24 721 | 0256 4094 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO - NACIONAL | 73.648.812 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 73.648.812 | |||
24 721 | 0256 4095 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS | 22.467.130 | ||||||
24 721 | 0256 4095 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS - NACIONAL | 22.467.130 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 22.467.130 | |||
PROJETOS | |||||||||
24 721 | 0256 3222 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO | 40.447.728 | ||||||
24 721 | 0256 3222 0001 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO - NACIONAL | 40.447.728 | ||||||
INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 40.447.728 | ||
24 721 | 0256 3228 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS | 57.300.000 | ||||||
24 721 | 0256 3228 0001 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS - NACIONAL | 57.300.000 | ||||||
AGENCIA MODERNIZADA (UNIDADE) 1800 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 57.300.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 102.233.306 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 23.233.306 | ||||||
24 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 23.233.306 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 23.233.306 | |||
24 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 79.000.000 | ||||||
24 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 79.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 79.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 296.096.976 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 156.121.633 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 156.121.633 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 156.121.633 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 3.254.564 | ||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 152.867.069 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | 156.121.633 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 156.121.633 | ||||||||
TOTAL | 156.121.633 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 82.246.751 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 62.988.289 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 62.988.289 | ||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 62.988.289 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 19.258.462 | ||||||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 19.258.462 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 82.246.751 RECEITAS CORRENTES 0 RECEITAS DE CAPITAL | 82.246.751 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 156.121.633 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 156.121.633 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 156.121.633 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 3.254.564 | ||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 152.867.069 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 156.121.633 | ||||||||
TOTAL | 156.121.633 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 82.246.751 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 62.988.289 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 62.988.289 | ||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 62.988.289 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 19.258.462 | ||||||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 19.258.462 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA 82.246.751 RECEITAS CORRENTES 0 RECEITAS DE CAPITAL | 82.246.751 |
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 3.254.564 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 781 | 0623 2041 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO | 3.254.564 | ||||||
26 781 | 0623 2041 0010 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO NORTE | 139.041 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 139.041 | |||
26 781 | 0623 2041 0030 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO SUDESTE | 29.503 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 29.503 | |||
26 781 | 0623 2041 0050 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO CENTRO-OESTE | 3.086.020 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.086.020 | |||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 152.867.069 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 781 | 0631 4099 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 4.759.025 | ||||||
26 781 | 0631 4099 0040 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO SUL | 4.759.025 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.759.025 | |||
PROJETOS | |||||||||
26 781 | 0631 1F52 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E DE SISTEMA VIARIO NO AEROPORTO DE GOIANIA | 3.686.950 | ||||||
26 781 | 0631 1F52 0052 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E DE SISTEMA VIARIO NO AEROPORTO DE GOIANIA - NO ESTADO DE GOIAS | 3.686.950 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.686.950 | ||
26 781 | 0631 1F53 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA | 2.233.000 | ||||||
26 781 | 0631 1F53 0016 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA - NO ESTADO DO AMAPA | 2.233.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.233.000 | ||
26 781 | 0631 1F54 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT (RJ) | 21.365.954 | ||||||
26 781 | 0631 1F54 0033 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 21.365.954 | ||||||
AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 15 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 21.365.954 | ||
26 781 | 0631 1F55 | EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO HORIZONTAL E DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE SISTEMAS DE AUXILIO E PROTECAO AO VOO DO NOVO COMPLEXO AEROPORTUARIO EM SAO GONCALO DO AMARANTE (RN) | 12.027.477 | ||||||
26 781 | 0631 1F55 0024 | EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO HORIZONTAL E DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE SISTEMAS DE AUXILIO E PROTECAO AO VOO DO NOVO COMPLEXO AEROPORTUARIO EM SAO GONCALO DO AMARANTE (RN) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 12.027.477 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 12 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.027.477 | ||
26 781 | 0631 1F56 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS | 3.825.890 | ||||||
26 781 | 0631 1F56 0042 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 3.825.890 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.825.890 | ||
26 781 | 0631 1F62 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 608.161 | ||||||
26 781 | 0631 1F62 0001 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NACIONAL | 608.161 | ||||||
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA ADEQUADA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 608.161 | ||
26 781 | 0631 1J92 | CONSTRUCAO DE TORRE DE CONTROLE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR | 1.800.000 | ||||||
26 781 | 0631 1J92 0029 | CONSTRUCAO DE TORRE DE CONTROLE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - NO ESTADO DA BAHIA | 1.800.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 12 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.800.000 | ||
26 781 | 0631 1J93 | AMPLIACAO DOS SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS E DE MACRODRENAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA | 496.212 | ||||||
26 781 | 0631 1J93 0041 | AMPLIACAO DOS SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS E DE MACRODRENAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - NO ESTADO DO PARANA | 496.212 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 496.212 | ||
26 781 | 0631 1J95 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE TORRE DE CONTROLE E DE SISTEMA DE PISTA DO AEROPORTO DE VITORIA | 3.435.373 | ||||||
26 781 | 0631 1J95 0032 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE TORRE DE CONTROLE E DE SISTEMA DE PISTA DO AEROPORTO DE VITORIA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 3.435.373 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.435.373 | ||
26 781 | 0631 1J98 | COMPLEMENTACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CUIABA | 13.896.596 | ||||||
26 781 | 0631 1J98 0051 | COMPLEMENTACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CUIABA - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 13.896.596 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 22 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.896.596 | ||
26 781 | 0631 1M31 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE PATIO DE AERONAVES E DE ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) | 3.029.194 | ||||||
26 781 | 0631 1M31 0035 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE PATIO DE AERONAVES E DE ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 3.029.194 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.029.194 | ||
26 781 | 0631 1M32 | RECUPERACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO DO GALEAO (RJ) | 11.811.091 | ||||||
26 781 | 0631 1M32 0033 | RECUPERACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO DO GALEAO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 11.811.091 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 16 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.811.091 | ||
26 781 | 0631 1M33 | CONSTRUCAO DO COMPLEXO LOGISTICO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE | 4.196.000 | ||||||
26 781 | 0631 1M33 0043 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO LOGISTICO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 4.196.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.196.000 | ||
26 781 | 0631 1P49 | AMPLIACAO DA PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE | 2.940.000 | ||||||
26 781 | 0631 1P49 0043 | AMPLIACAO DA PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 2.940.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.940.000 | ||
26 781 | 0631 1P52 | AMPLIACAO E REFORCO DO PATIO DE AERONAVES E PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO DE PARNAIBA (PI) | 8.669.999 | ||||||
26 781 | 0631 1P52 0022 | AMPLIACAO E REFORCO DO PATIO DE AERONAVES E PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO DE PARNAIBA (PI) -NO ESTADO DO PIAUI | 8.669.999 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 36 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.669.999 | ||
26 781 | 0631 1P56 | AMPLIACAO DO TERMINAL DE CARGA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA | 4.483.227 | ||||||
26 781 | 0631 1P56 0041 | AMPLIACAO DO TERMINAL DE CARGA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - NO ESTADO DO PARANA | 4.483.227 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 45 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.483.227 | ||
26 781 | 0631 1P63 | REFORMA DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO (RJ) | 12.572.608 | ||||||
26 781 | 0631 1P63 0033 | REFORMA DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO (GALEAO RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 12.572.608 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 92 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.572.608 | ||
26 781 | 0631 1P68 | CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO DE VITORIA | 1.078.990 | ||||||
26 781 | 0631 1P68 0032 | CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO DE VITORIA -NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 1.078.990 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.078.990 | ||
26 781 | 0631 10ZB | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS - FORTALEZA (CE) | 1.324.378 | ||||||
26 781 | 0631 10ZB 0023 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS - FORTALEZA (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 1.324.378 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.324.378 | ||
26 781 | 0631 10ZE | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E PATIO DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TERESINA | 687.400 | ||||||
26 781 | 0631 10ZE 0022 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E PATIO DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TERESINA - NO ESTADO DO PIAUI | 687.400 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 687.400 | ||
26 781 | 0631 10Z5 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS - SAO PAULO - | 3ª ETAPA 1.187.438 | ||||||
26 781 | 0631 10Z5 0035 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS - SAO PAULO - 3ª ETAPA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 1.187.438 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.187.438 | ||
26 781 | 0631 10Z7 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE PATIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES E PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO DE JOINVILLE (SC) | 358.240 | ||||||
26 781 | 0631 10Z7 0042 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE PATIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES E PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO DE JOINVILLE (SC) - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 358.240 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 358.240 | ||
26 781 | 0631 7H34 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP | 204.149 | ||||||
26 781 | 0631 7H34 0035 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP - NO ESTADO DE SAO PAULO | 204.149 | ||||||
AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 204.149 | ||
26 781 | 0631 7J01 | REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 E DEMAIS INSTALACOES DE APOIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO (RJ) | 32.189.717 | ||||||
26 781 | 0631 7J01 0033 | REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 E DEMAIS INSTALACOES DE APOIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 32.189.717 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 14 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 32.189.717 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 156.121.633 |