Lei nº 12.580 de 29/12/2011
Norma Federal - Publicado no DO em 29 dez 2011
Abre ao Orçamento de Investimento para 2011 crédito suplementar no valor total de R$ 8.631.945.462,00, em favor de diversas empresas estatais, e reduz o Orçamento de Investimento de diversas empresas no valor global de R$ 20.731.286.239,00, para os fins que especifica.
A Presidenta da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento ( Lei nº 12.381, de 9 de fevereiro de 2011 ) crédito suplementar no valor total de R$ 8.631.945.462,00 (oito bilhões, seiscentos e trinta e um milhões, novecentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e dois reais), em favor de diversas empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos de geração própria, de repasses da controladora para aumento do patrimônio líquido, de operações de crédito internas e externas e de outros recursos de longo prazo, conforme demonstrado no "Quadro Síntese por Receita" constante do Anexo I a esta Lei, e do cancelamento de parte de dotações aprovadas para outros projetos/atividades constantes do Anexo II a esta Lei.
Art. 3º Fica reduzido o Orçamento de Investimento ( Lei nº 12.381, de 2011 ), relativamente às dotações orçamentárias das empresas constantes do Anexo II a esta Lei, no valor global de R$ 20.731.286.239,00 (vinte bilhões, setecentos e trinta e um milhões, duzentos e oitenta e seis mil e duzentos e trinta e nove reais).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
ANEXOCREDITO SUPLEMENTAR | |||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
20 AGRICULTURA | 3.598.623 | ||||
22 INDÚSTRIA | 408.879.000 | ||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 74.918.496 | ||||
24 COMUNICAÇÕES | 26.000.000 | ||||
25 ENERGIA | 7.664.265.735 | ||||
26 TRANSPORTE | 454.283.608 | ||||
TOTAL - GERAL | 8.631.945.462 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 133.512.423 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 103.561.844 | ||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 408.379.000 | ||||
663 MINERAÇÃO | 500.000 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 246.692.000 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 304.656 | ||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 26.000.000 | ||||
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 18.530.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 775.501.366 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 5.302.967.000 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 17.672.000 | ||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 356.963.336 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 32.185.837 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 1.209.176.000 | ||||
TOTAL - GERAL | 8.631.945.462 | ||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||
20 AGRICULTURA | 3.598.623 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.153.181 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.445.442 | ||||
22 INDÚSTRIA | 408.879.000 | ||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 408.379.000 | ||||
663 MINERAÇÃO | 500.000 | ||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 74.918.496 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 41.626.999 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 32.986.841 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 304.656 | ||||
24 COMUNICAÇÕES | 26.000.000 | ||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 26.000.000 | ||||
25 ENERGIA | 7.664.265.735 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.454.808 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 68.029.561 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 246.692.000 | ||||
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 18.530.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 775.501.366 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 5.243.767.000 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 17.672.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 18.443.000 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 1.209.176.000 | ||||
26 TRANSPORTE | 454.283.608 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.277.435 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.100.000 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 59.200.000 | ||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 356.963.336 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 13.742.837 | ||||
TOTAL - GERAL | 8.631.945.462 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 26.000.000 | ||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 853.203 | ||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 961.583.000 | ||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍ-VEIS | 248.411.000 | ||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 811.494.000 | ||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 2.875.223.000 | ||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 664.663.000 | ||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 531.739.000 | ||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 30.138.043 | ||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 264.988.897 | ||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 438.678.933 | ||||
0375 QUALIDADE DE INSUMOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 500.000 | ||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 316.610.000 | ||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 356.963.336 | ||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 304.656 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 296.274.267 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 31.234.290 | ||||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 3.702.000 | ||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 722.640.000 | ||||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 18.530.000 | ||||
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 17.672.000 | ||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 2.100.000 | ||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 3.627.211 | ||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 8.015.626 | ||||
TOTAL - GERAL | 8.631.945.462 | ||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||
20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 395.083.608 | ||||
22000 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 3.598.623 | ||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 70.988.580 | ||||
28000 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 3.929.916 | ||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 8.132.344.735 | ||||
41000 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 26.000.000 | ||||
TOTAL - GERAL | 8.631.945.462 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.641.147.155 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 556.394.529 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 556.394.529 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.235.071.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 1.235.071.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO | 1.443.325.037 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 370.775.552 | ||||
6.3.2.0.00.00 EXTERNAS | 1.072.549.485 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 406.356.589 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 106.356.589 | ||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 300.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 3.641.147.155 | RECEITAS CORRENTES | 556.394.529 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.084.752.626 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 395.083.608 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 395.083.608 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.277.435 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.100.000 | ||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 356.963.336 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 13.742.837 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 356.963.336 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 24.377.435 | ||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 2.100.000 | ||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 3.627.211 | ||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 8.015.626 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
20205 COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC | 500.000 | ||||
20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | 8.015.626 | ||||
20210 COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | 2.100.000 | ||||
20211 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | 4.727.211 | ||||
20213 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO | 379.740.771 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 395.083.608 | ||||
TOTAL | 395.083.608 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 305.227.211 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 5.227.211 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 5.227.211 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 300.000.000 | ||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 300.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 305.227.211 | RECEITAS CORRENTES | 5.277.211 | RECEITAS DE CAPITAL | 300.000.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20205 - COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 500.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 500.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 500.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 500.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 500.000 | ||||
TOTAL | 500.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 500.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 500.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 500.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 500.000 | RECEITAS CORRENTES | 500.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20205 - COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 500.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 500.000 | ||||||
26 126 | 0807 4103 0023 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO CEARA | 500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 500.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 8.015.626 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
26 TRANSPORTE | 8.015.626 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 8.015.626 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 8.015.626 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.015.626 |
TOTAL | 8.015.626 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 8.015.626 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1461 3E66 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUCAO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP) | 8.015.626 | ||||||
26 784 | 1461 3E66 0035 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUCAO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 8.015.626 | ||||||
DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) 291 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.015.626 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 8.015.626 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.100.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
26 TRANSPORTE | 2.100.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 2.100.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 2.100.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.100.000 |
TOTAL | 2.100.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 2.100.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1457 10KJ | RECUPERACAO DA MURALHA DO PORTO DE BELEM (PA) | 500.000 | ||||||
26 784 | 1457 10KJ 0015 | RECUPERACAO DA MURALHA DO PORTO DE BELEM (PA) - NO ESTADO DO PARA | 500.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||
26 784 | 1457 10KO | AMPLIACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) | 700.000 | ||||||
26 784 | 1457 10KO 0015 | AMPLIACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO DO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) - NO ESTADO DO PARA | 700.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 700.000 | ||
26 784 | 1457 130R | INSTALACAO DE DEFENSAS PORTUARIAS NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) | 900.000 | ||||||
26 784 | 1457 130R 0015 | INSTALACAO DE DEFENSAS PORTUARIAS NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) - NO ESTADO DO PARA | 900.000 | ||||||
DEFENSA INSTALADA (% DE EXECUCAO FISICA) 33 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 900.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.100.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20211 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 4.727.211 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 4.727.211 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 500.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 600.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 3.627.211 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.100.000 | ||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 3.627.211 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.727.211 | ||||
TOTAL | 4.727.211 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.727.211 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 4.727.211 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 4.727.211 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 4.727.211 | RECEITAS CORRENTES | 4.727.211 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ÓRGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20211 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.100.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 500.000 | ||||||
26 122 | 0807 4102 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | |||
26 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 600.000 | ||||||
26 126 | 0807 4103 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 600.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 600.000 | |||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 3.627.211 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1458 3E70 | RECUPERACAO DO ACESSO RODOFERROVIARIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) | 3.627.211 | ||||||
26 784 | 1458 3E70 0033 | RECUPERACAO DO ACESSO RODOFERROVIARIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3.627.211 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 21 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.627.211 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 4.727.211 |
20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20213 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 379.740.771 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 379.740.771 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.777.435 | ||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 356.963.336 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 356.963.336 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 22.777.435 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 379.740.771 | ||||
TOTAL | 379.740.771 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 300.000.000 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 300.000.000 | ||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 300.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 300.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 300.000.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20213 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 356.963.336 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 781 | 0631 4099 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 178.874.238 | ||||||
26 781 | 0631 4099 0010 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO NORTE | 19.252.415 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 19.252.415 | |||
26 781 | 0631 4099 0020 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO NORDESTE | 28.608.022 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 28.608.022 | |||
26 781 | 0631 4099 0030 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO SUDESTE | 70.411.596 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 70.411.596 | |||
26 781 | 0631 4099 0040 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO SUL | 33.456.999 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 33.456.999 | |||
26 781 | 0631 4099 0050 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO CENTROOESTE | 27.145.206 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 27.145.206 | |||
PROJETOS | |||||||||
26 781 | 0631 1J98 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CUIABA - MT | 1.773.329 | ||||||
26 781 | 0631 1J98 0051 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CUIABA - MT - NO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.773.329 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.773.329 | ||
26 781 | 0631 1M31 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 3, DE PATIO DE AERONAVES E DE ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SP | 166.416.249 | ||||||
26 781 | 0631 1M31 0035 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 3, DE PATIO DE AERONAVES E DE ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SP - NO ESTADO DE SAO PAULO | 166.416.249 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 10 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 166.416.249 | ||
26 781 | 0631 1P52 | AMPLIACAO E REFORCO DO PATIO DE AERONAVES E PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO DE PARNAIBA (PI) | 3.781.680 | ||||||
26 781 | 0631 1P52 0022 | AMPLIACAO E REFORCO DO PATIO DE AERONAVES E PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO DE PARNAIBA (PI) -NO ESTADO DO PIAUI | 3.781.680 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 46 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.781.680 | ||
26 781 | 0631 1P63 | REFORMA DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO (RJ) | 3.854.308 | ||||||
26 781 | 0631 1P63 0033 | REFORMA DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3.854.308 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 13 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.854.308 | ||
26 781 | 0631 12LB | AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - PR | 497.420 | ||||||
26 781 | 0631 12LB 0041 | AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - PR - NO ESTADO DO PARANA | 497.420 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 497.420 | ||
26 781 | 0631 7H34 | CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP | 1.766.112 | ||||||
26 781 | 0631 7H34 0035 | CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP - NO ESTADO DE SAO PAULO | 1.766.112 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.766.112 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 22.777.435 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 22.777.435 | ||||||
26 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 22.777.435 |
TOTAL - INVESTIMENTO | 379.740.771 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 3.598.623 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
20 AGRICULTURA | 3.598.623 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.153.181 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.445.442 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.598.623 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
22208 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS | 2.328.623 | ||||
22212 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO | 1.270.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.598.623 | ||||
TOTAL | 3.598.623 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.328.623 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.328.623 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.328.623 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 2.328.623 | RECEITAS CORRENTES | 2.328.623 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.328.623 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
20 AGRICULTURA | 2.328.623 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.153.181 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 175.442 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.328.623 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.328.623 | ||||
TOTAL | 2.328.623 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.328.623 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.328.623 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.328.623 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 2.328.623 | RECEITAS CORRENTES | 2.328.623 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.328.623 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 331.332 | ||||||
20 122 | 0807 4102 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 331.332 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 331.332 | |||
20 122 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | 1.821.849 | ||||||
20 122 | 0807 4105 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.821.849 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.821.849 | |||
20 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 175.442 | ||||||
20 126 | 0807 4103 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 175.442 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 175.442 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.328.623 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22212 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.270.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
20 AGRICULTURA | 1.270.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.270.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.270.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.270.000 |
TOTAL | 1.270.000 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22212 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.270.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 1.270.000 | ||||||
20 126 | 0807 4103 0035 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 1.270.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.270.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.270.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 70.988.580 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 70.988.580 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 37.697.083 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 32.986.841 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 304.656 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 304.656 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 70.683.924 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
25202 BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA | 1.304.656 | ||||
25210 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | 2.986.841 | ||||
25215 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 30.000.000 | ||||
25220 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | 36.697.083 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 70.988.580 | ||||
TOTAL | 70.988.580 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 30.000.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 30.000.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 30.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 30.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 30.000.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.304.656 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.304.656 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000.000 |
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 304.656 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 304.656 |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.000.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.304.656 |
TOTAL | 1.304.656 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 304.656 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 304.656 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0011 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA | 152.328 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 152.328 | ||
23 694 | 0781 3252 0013 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 76.164 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 76.164 | ||
23 694 | 0781 3252 0015 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA | 38.082 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 38.082 | ||
23 694 | 0781 3252 0017 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO TOCANTINS | 38.082 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 38.082 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.000.000 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 1.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.304.656 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.986.841 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.986.841 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.986.841 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.986.841 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.986.841 |
TOTAL | 2.986.841 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.986.841 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 2.986.841 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 2.986.841 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.986.841 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.986.841 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 30.000.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 30.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 30.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 30.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 30.000.000 | ||||
TOTAL | 30.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 30.000.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 30.000.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 30.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 30.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 30.000.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 30.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 30.000.000 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 30.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 30.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 30.000.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 36.697.083 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 36.697.083 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 36.697.083 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 36.697.083 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 36.697.083 |
TOTAL | 36.697.083 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 36.697.083 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.333.722 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 20.333.722 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 20.333.722 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 16.363.361 | ||||||
23 122 | 0807 3286 0023 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO CEARA | 11.536.380 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.536.380 | ||
23 122 | 0807 3286 0026 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 4.826.981 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.826.981 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 36.697.083 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DO ORGAO: R$ 3.929.916 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.929.916 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.929.916 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.929.916 |
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |
28234 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | 3.929.916 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.929.916 |
TOTAL | 3.929.916 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 3.929.916 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.929.916 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.929.916 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.929.916 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.929.916 |
TOTAL | 3.929.916 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.929.916 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.822.407 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 3.822.407 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.822.407 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 107.509 | ||||||
23 122 | 0807 3286 0026 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 107.509 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 107.509 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 3.929.916 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 8.132.344.735 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
22 INDÚSTRIA | 408.879.000 | ||||
25 ENERGIA | 7.664.265.735 | ||||
26 TRANSPORTE | 59.200.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 66.454.808 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 68.029.561 | ||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 408.379.000 | ||||
663 MINERAÇÃO | 500.000 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 246.692.000 | ||||
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 18.530.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 775.501.366 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 5.302.967.000 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 17.672.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 18.443.000 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 1.209.176.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 853.203 | ||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 961.583.000 | ||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 248.411.000 | ||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 811.494.000 | ||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 2.875.223.000 | ||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 664.663.000 | ||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 531.739.000 | ||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 30.138.043 | ||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 264.988.897 | ||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 438.678.933 | ||||
0375 QUALIDADE DE INSUMOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 500.000 | ||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 316.610.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 193.684.369 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 31.234.290 | ||||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 3.702.000 | ||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 722.640.000 | ||||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 18.530.000 | ||||
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 17.672.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
32204 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR | 47.195.733 | ||||
32223 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS | 1.812.706 | ||||
32225 ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | 267.877.852 | ||||
32226 COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | 22.134.775 | ||||
32228 FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | 200.106.736 | ||||
32230 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | 3.808.352.000 | ||||
32239 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | 254.553.000 | ||||
32242 PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA | 13.000 | ||||
32270 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | 587.643 | ||||
32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | 1.313.000 | ||||
32273 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME | 29.921.290 | ||||
32274 PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | 33.964.000 | ||||
32275 FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC | 12.905.000 | ||||
32278 PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO | 600.000 | ||||
32280 ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. | 16.003.000 | ||||
32282 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | 1.043.914.000 | ||||
32287 PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV | 948.678.000 | ||||
32308 TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | 720.721.000 | ||||
32316 LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS | 1.896.000 | ||||
32319 FAFEN ENERGIA S.A. | 2.043.000 | ||||
32320 TERMOCEARÁ LTDA. | 103.000 | ||||
32333 IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA | 4.836.000 | ||||
32334 PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO | 20.146.000 | ||||
32337 COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST | 23.428.000 | ||||
32341 COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL | 257.159.000 | ||||
32344 COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE | 408.379.000 | ||||
32346 EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2 | 3.702.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.132.344.735 | ||||
TOTAL | 8.132.344.735 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.303.591.321 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 518.838.695 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 518.838.695 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 1.235.071.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 1.235.071.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 1.443.325.037 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 370.775.552 | ||||
6.3.2.0.00.00 EXTERNAS | 1.072.549.485 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 106.356.589 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 106.356.589 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 3.303.591.321 | RECEITAS CORRENTES | 518.838.695 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.784.752.626 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32204 - ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 47.195.733 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 47.195.733 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.193.500 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 44.002.233 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 853.203 | ||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 43.149.030 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.193.500 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 47.195.733 | ||||
TOTAL | 47.195.733 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 47.195.733 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 7.516.144 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 7.516.144 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 39.679.589 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 39.679.589 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 47.195.733 | RECEITAS CORRENTES | 7.516.144 | RECEITAS DE CAPITAL | 39.679.589 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32204 - ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 853.203 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0276 6508 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 853.203 | ||||||
25 752 | 0276 6508 0001 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 853.203 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 853.203 | ||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 43.149.030 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 4477 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA TERMONUCLEAR DE ANGRA I E II (RJ) | 43.149.030 | ||||||
25 752 | 0296 4477 0033 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA TERMONUCLEAR DE ANGRA I E II (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 43.149.030 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 43.149.030 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.193.500 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 3.193.500 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3.193.500 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.193.500 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 47.195.733 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32223 - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.812.706 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 1.812.706 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 93.309 |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.719.397 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.812.706 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.812.706 |
TOTAL | 1.812.706 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32223 - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.812.706 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 93.309 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 93.309 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 93.309 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 1.719.397 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 1.719.397 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.719.397 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.812.706 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 267.877.852 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 267.877.852 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.883.934 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.386.021 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 264.607.897 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 264.607.897 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.269.955 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 267.877.852 | ||||
TOTAL | 267.877.852 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 267.877.852 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 232.094.551 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 232.094.551 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 35.783.301 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 35.783.301 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 267.877.852 | RECEITAS CORRENTES | 232.094.551 | RECEITAS DE CAPITAL | 35.783.301 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 264.607.897 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0295 2D94 | REFORCOS E MELHORIAS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA NA REGIAO SUL E MATO GROSSO DO SUL | 2.806.708 | ||||||
25 752 | 0295 2D94 0001 | REFORCOS E MELHORIAS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA NA REGIAO SUL E MATO GROSSO DO SUL - NACIONAL | 2.806.708 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.806.708 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0295 1F91 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA PASSO SAO JOAO, COM 77 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 69 KV, COM 30 KM DE EXTENSAO (RS) | 89.120.032 | ||||||
25 752 | 0295 1F91 0043 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA PASSO SAO JOAO, COM 77 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 69 KV, COM 30 KM DE EXTENSAO (RS) -NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 89.120.032 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 89.120.032 | ||
25 752 | 0295 1K88 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA MAUA, COM 361 MW E DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO ASSOCIADOS, EM 230 KV, COM 41 KM E 110 KM DE EXTENSAO (PR) | |||||||
(IMOBILIZACOES DA ELETROSUL) | 70.741.799 | ||||||||
25 752 | 0295 1K88 0041 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA MAUA, COM 361 MW E DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO ASSOCIADOS, EM 230 KV, COM 41 KM E 110 KM DE EXTENSAO (PR) (IMOBILIZACOES DA ELETROSUL) - NO ESTADO DO PARANA | 70.741.799 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 70.741.799 | ||
25 752 | 0295 10D6 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA SAO DOMINGOS, COM 48 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 40 KM DE EXTENSAO (MS) | 44.391.482 | ||||||
25 752 | 0295 10D6 0054 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA SAO DOMINGOS, COM 48 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 40 KM DE EXTENSAO (MS) -NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 44.391.482 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 44.391.482 | ||
25 752 | 0295 10D7 | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO ALTO DA SERRA, COM 37,0 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138KV, COM 54 KM DE EXTENSAO (SC) | 24.346 | ||||||
25 752 | 0295 10D7 0042 | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO ALTO DA SERRA, COM 37,0 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138KV, COM 54 KM DE EXTENSAO (SC) - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 24.346 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 24.346 | ||
25 752 | 0295 12DQ | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO SAO BERNARDO, COM 53 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 34 E 69 KV, COM 43 KM DE EXTENSAO (SC) | 57.523.530 | ||||||
25 752 | 0295 12DQ 0040 | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO SAO BERNARDO, COM 53 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 34 E 69 KV, COM 43 KM DE EXTENSAO (SC) - NA REGIAO SUL | 57.523.530 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 57.523.530 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.269.955 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.883.934 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0040 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NA REGIAO SUL | 1.883.934 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.883.934 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 1.386.021 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0040 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NA REGIAO SUL | 1.386.021 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.386.021 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 267.877.852 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32226 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 22.134.775 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 22.134.775 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.562.732 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 16.572.043 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 16.572.043 |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.562.732 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 22.134.775 |
TOTAL | 22.134.775 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32226 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 16.572.043 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 11ZY | IMPLANTACAO DAS SUBESTACOES SUAPE II (500/230 KV - 600 MVA), COM SECCIONAMENTO DA LT 500 KV MESSIAS - RECIFE II E SUAPE III (230/69KV - 400 MVA), COM SECCIONAMENTO DAS LT'S EM 230 KV UTE TERMOPERNAMBUCO - PIRAPAMA II (SUAPE II) - C1 E C2 - (PE) | 16.572.043 | ||||||
25 752 | 0294 11ZY 0026 | IMPLANTACAO DAS SUBESTACOES SUAPE II (500/230 KV - 600 MVA), COM SECCIONAMENTO DA LT 500 KV MESSIAS -RECIFE II E SUAPE III (230/69KV - 400 MVA), COM SECCIONAMENTO DAS LT'S EM 230 KV UTE TERMOPERNAMBUCO -PIRAPAMA II (SUAPE II) - C1 E C2 - (PE) - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 16.572.043 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.572.043 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.562.732 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.562.732 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0020 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NA REGIAO NORDESTE | 5.562.732 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.562.732 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 22.134.775 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 200.106.736 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 200.106.736 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.061.833 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 195.044.903 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 195.044.903 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.061.833 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 200.106.736 | ||||
TOTAL | 200.106.736 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 200.106.736 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 200.106.736 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 171.471.251 | ||||
6.3.2.0.00.00 EXTERNAS | 28.635.485 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 200.106.736 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 200.106.736 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 195.044.903 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 2194 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE SAO PAULO E DE MINAS GERAIS | 28.255.121 | ||||||
25 752 | 0296 2194 0030 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE SAO PAULO E DE MINAS GERAIS - NA REGIAO SUDESTE | 28.255.121 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 28.255.121 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1A01 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO MACAE (RJ) - CAMPOS (RJ) E SUBESTACOES ASSOCIADAS, 3º CIRCUITO (345 KV - 92 KM) | 1.824.240 | ||||||
25 752 | 0296 1A01 0033 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO MACAE (RJ) - CAMPOS (RJ) E SUBESTACOES ASSOCIADAS, 3º CIRCUITO (345 KV - 92 KM) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.824.240 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.824.240 | ||
25 752 | 0296 1G97 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO TIJUCO PRETO - ITAPETI - NORDESTE, EM 345 KV, COM 50 KM E DE SUBESTACOES ASSOCIADAS (SP) | 32.234.183 | ||||||
25 752 | 0296 1G97 0035 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO TIJUCO PRETO - ITAPETI - NORDESTE, EM 345 KV, COM 50 KM E DE SUBESTACOES ASSOCIADAS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 32.234.183 | ||||||
LINHA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 13 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 32.234.183 | ||
25 752 | 0296 1G98 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA SIMPLICIO, COM 305,7 MW, DA PCH ANTA, COM 28 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 120 KM DE EXTENSAO (MG/RJ) | 132.731.359 | ||||||
25 752 | 0296 1G98 0030 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA SIMPLICIO, COM 305,7 MW, DA PCH ANTA, COM 28 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 120 KM DE EXTENSAO (MG/RJ) - NA REGIAO SUDESTE | 132.731.359 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 132.731.359 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.061.833 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.061.833 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 5.061.833 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.061.833 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 200.106.736 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 3.808.352.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
22 INDÚSTRIA | 500.000 |
25 ENERGIA | 3.748.652.000 |
26 TRANSPORTE | 59.200.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 34.032.000 |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 56.100.000 |
663 MINERAÇÃO | 500.000 |
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 18.530.000 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 218.192.000 |
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 3.012.066.000 |
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 468.932.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 122.528.000 |
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1.831.309.000 |
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 648.660.000 |
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 506.678.000 |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 11.420.000 |
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 381.000 |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 200.485.000 |
0375 QUALIDADE DE INSUMOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 500.000 |
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 316.610.000 |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 149.332.000 |
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 1.919.000 |
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 18.530.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.808.352.000 |
TOTAL | 3.808.352.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 122.528.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0285 6595 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DAS FABRICAS DE FERTILIZANTES NITROGENADOS | 70.294.000 | ||||||
25 753 | 0285 6595 0020 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DAS FABRICAS DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - NA REGIAO NORDESTE | 70.294.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 70.294.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0285 12O5 | IMPLANTACAO DE UNIDADE GTL PARAFINAS, COM CAPACIDADE DE PRODUCAO DE APROXIMADAMENTE 12.000 BPD - AM | 5.906.000 | ||||||
25 752 | 0285 12O5 0013 | IMPLANTACAO DE UNIDADE GTL PARAFINAS, COM CAPACIDADE DE PRODUCAO DE APROXIMADAMENTE 12.000 BPD - AM - NO ESTADO DO AMAZONAS | 5.906.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.906.000 | ||
25 753 | 0285 12NC | IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRODUCAO DE FERTILIZANTES NITROGENADOS I (PERIODO 2011-2017) | 4.570.000 | ||||||
25 753 | 0285 12NC 0001 | IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRODUCAO DE FERTILIZANTES NITROGENADOS I (PERIODO 2011-2017) - NACIONAL | 4.570.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.570.000 | ||
25 753 | 0285 12NF | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE AMONIA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 520 MIL T/ANO | 41.758.000 | ||||||
25 753 | 0285 12NF 0031 | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE AMONIA COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 520 MIL T/ANO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 41.758.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 41.758.000 | ||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1.831.309.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0286 2D03 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DA BACIA DO ESPIRITO SANTO | 170.233.000 | ||||||
25 753 | 0286 2D03 0032 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DA BACIA DO ESPIRITO SANTO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CAPACIDADE POTENCIAL INCREMENTADA (MIL BARRIS DE OLEO EQUIVALENTE/DIA) | 170.233.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 170.233.000 | |||
25 753 | 0286 2D04 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DA BACIA DE SANTOS | 677.000.000 | ||||||
25 753 | 0286 2D04 0030 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DA BACIA DE SANTOS - NA REGIAO SUDESTE | 677.000.000 | ||||||
CAPACIDADE POTENCIAL INCREMENTADA (MIL BARRIS DE OLEO EQUIVALENTE/DIA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 677.000.000 | ||
25 753 | 0286 2753 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO SUL | 659.000 | ||||||
25 753 | 0286 2753 0040 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO SUL - NA REGIAO SUL | 659.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 659.000 | |||
25 753 | 0286 2759 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO SUDESTE | 829.576.000 | ||||||
25 753 | 0286 2759 0030 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO SUDESTE - NA REGIAO SUDESTE | 829.576.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 829.576.000 | |||
25 753 | 0286 4109 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL | 54.131.000 | ||||||
25 753 | 0286 4109 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 54.131.000 | ||||||
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 54.131.000 | ||
25 753 | 0286 4393 | EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL | 99.710.000 | ||||||
25 753 | 0286 4393 0001 | EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 99.710.000 | ||||||
POÇO EXPLORATÓRIO PERFURADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 99.710.000 | ||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 648.660.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0288 2767 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE REFINO | 1.220.000 | ||||||
25 753 | 0288 2767 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE REFINO - NACIONAL | 1.220.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.220.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0288 3125 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES DE CUBATAO - RPBC, EM CUBATAO (SP) | 86.365.000 | ||||||
25 753 | 0288 3125 0035 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES DE CUBATAO -RPBC, EM CUBATAO (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 86.365.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 86.365.000 | ||
25 753 | 0288 3151 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DO VALE DO PARAIBA - REVAP, EM SAO JOSE DOS CAMPOS (SP) | 248.766.000 | ||||||
25 753 | 0288 3151 0035 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DO VALE DO PARAIBA - REVAP, EM SAO JOSE DOS CAMPOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | 248.766.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 248.766.000 | |||
25 753 | 0288 3157 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE CAPUAVA - RECAP, EM MAUA (SP) | 289.829.000 | ||||||
25 753 | 0288 3157 0035 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE CAPUAVA - RECAP, EM MAUA (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 289.829.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 289.829.000 | ||
25 753 | 0288 3161 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS - REPAR, EM ARAUCARIA (PR) | 22.480.000 | ||||||
25 753 | 0288 3161 0041 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS - REPAR, EM ARAUCARIA (PR) - NO ESTADO DO PARANA | 22.480.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 22.480.000 | ||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 506.678.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 0290 4107 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETROLEO E DERIVADOS | 11.239.000 | ||||||
25 785 | 0290 4107 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETROLEO E DERIVADOS - NACIONAL | 11.239.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.239.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0290 10TF | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL NO TERMINAL DE CABIUNAS (RJ), DE 13,5 MM M3/DIA PARA 22,8 MM M3/DIA | 39.665.000 | ||||||
25 753 | 0290 10TF 0033 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL NO TERMINAL DE CABIUNAS (RJ), DE 13,5 MM M3/DIA PARA 22,8 MM M3/DIA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 39.665.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 39.665.000 | ||
25 785 | 0290 1C22 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN PARA 63.000 M3/DIA, EM PAULINIA (SP) | 57.008.000 | ||||||
25 785 | 0290 1C22 0035 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN PARA 63.000 M3/DIA, EM PAULINIA (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 57.008.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 57.008.000 | ||
25 785 | 0290 1C24 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP PARA 30.000 M3/DIA, EM CANOAS (RS) | 3.153.000 | ||||||
25 785 | 0290 1C24 0043 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP PARA 30.000 M3/DIA, EM CANOAS (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 3.153.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.153.000 | ||
25 785 | 0290 111R | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP, DE 0,5 MM T/ANO PARA 1,6 MM - T/ANO, ATRAVES DOS TERMINAIS DA ILHA REDONDA E DA ILHA COMPRIDA (RJ) | 202.320.000 | ||||||
25 785 | 0290 111R 0033 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP, DE 0,5 MM T/ANO PARA 1,6 MM T/ANO, ATRAVES DOS TERMINAIS DA ILHA REDONDA E DA ILHA COMPRIDA (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 202.320.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 202.320.000 | ||
25 785 | 0290 111S | IMPLANTACAO DE TERMINAL, EM BARRA DO RIACHO (ES), PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP E C5+, DE 1,3 MM M3/DIA PARA 18,0 MM M3/DIA | 193.293.000 | ||||||
25 785 | 0290 111S 0032 | IMPLANTACAO DE TERMINAL, EM BARRA DO RIACHO (ES), PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP E C5+, DE 1,3 MM M3/DIA PARA 18,0 MM - M3/DIA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 193.293.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 193.293.000 | ||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 11.420.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0294 6556 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS | 11.420.000 | ||||||
25 752 | 0294 6556 0020 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS - NA REGIAO NORDESTE | 11.420.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.420.000 | |||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 381.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0295 6556 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS | 381.000 | ||||||
25 752 | 0295 6556 0040 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS - NA REGIAO SUL | 381.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 381.000 | |||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 200.485.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 6556 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS | 72.368.000 | ||||||
25 752 | 0296 6556 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS - NACIONAL | 72.368.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 72.368.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 10WJ | IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA DE CUBATAO, COM 216 MW, EM CUBATAO (SP) | 18.943.000 | ||||||
25 752 | 0296 10WJ 0035 | IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA DE CUBATAO, COM 216 MW, EM CUBATAO (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 18.943.000 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 18.943.000 | ||
25 752 | 0296 10WL | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA TERMELETRICA LUIS CARLOS PRESTES, PARA 372 MW, ATRAVES DE CICLO COMBINADO, EM TRES LAGOAS (MS) | 109.174.000 | ||||||
25 752 | 0296 10WL 0054 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA TERMELETRICA LUIS CARLOS PRESTES, PARA 372 MW, ATRAVES DE CICLO COMBINADO, EM TRES LAGOAS (MS) - NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 109.174.000 | ||||||
USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 109.174.000 | ||
0375 QUALIDADE DE INSUMOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 500.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
22 663 | 0375 869H | LICENCIAMENTO E APROVEITAMENTO DE MINERAIS PARA A PRODUCAO DE FERTILIZANTES AGRICOLAS | 500.000 | ||||||
22 663 | 0375 869H 0001 | LICENCIAMENTO E APROVEITAMENTO DE MINERAIS PARA A PRODUCAO DE FERTILIZANTES AGRICOLAS - NACIONAL | 500.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 316.610.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0480 2D83 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) | 19.383.000 | ||||||
25 753 | 0480 2D83 0033 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 19.383.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 19.383.000 | |||
25 753 | 0480 2763 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE GAS NATURAL | 19.748.000 | ||||||
25 753 | 0480 2763 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE GAS NATURAL - NACIONAL | 19.748.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 19.748.000 | ||
25 753 | 0480 4112 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO | 54.958.000 | ||||||
25 753 | 0480 4112 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO - NACIONAL | 54.958.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 54.958.000 | ||
25 753 | 0480 4113 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | 14.821.000 | ||||||
25 753 | 0480 4113 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO - NACIONAL | 14.821.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 14.821.000 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0480 1O29 | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) | 207.700.000 | ||||||
25 753 | 0480 1O29 0033 | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS -CENPES (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 207.700.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 13 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 207.700.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 149.332.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 22.284.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 22.284.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 22.284.000 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.748.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 11.748.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.748.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 126 | 0807 12BK | IMPLANTACAO DE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD) DA PETROBRAS (RJ) | 56.100.000 | ||||||
25 126 | 0807 12BK 0033 | IMPLANTACAO DE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD) DA PETROBRAS (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 56.100.000 | ||||||
CENTRO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 56.100.000 | ||
26 753 | 0807 12OC | REVITALIZACAO DO ESTALEIRO INHAUMA - RJ | 59.200.000 | ||||||
26 753 | 0807 12OC 0033 | REVITALIZACAO DO ESTALEIRO INHAUMA - RJ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 59.200.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 59.200.000 | ||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 1.919.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 1045 7048 | IMPLANTACAO DO GASODUTO DE INTEGRACAO SUDESTE-NORDESTE - IMOBILIZACOES PETROBRAS | 1.919.000 | ||||||
25 785 | 1045 7048 0001 | IMPLANTACAO DO GASODUTO DE INTEGRACAO SUDESTE-NORDESTE - IMOBILIZACOES PETROBRAS - NACIONAL | 1.919.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.919.000 | ||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 18.530.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 751 | 1046 4394 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE RACIONALIZACAO DO USO DA ENERGIA NAS ATIVIDADES DA PETROBRAS | 18.530.000 | ||||||
25 751 | 1046 4394 0001 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE RACIONALIZACAO DO USO DA ENERGIA NAS ATIVIDADES DA PETROBRAS - NACIONAL | 18.530.000 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 18.530.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 3.808.352.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 254.553.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 254.553.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.315.000 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 243.238.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍ-VEIS | 243.238.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 11.315.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 254.553.000 | ||||
TOTAL | 254.553.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 75.423.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 75.423.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 75.423.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 75.423.000 | RECEITAS CORRENTES | 75.423.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 243.238.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 692 | 0283 2787 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS | 243.238.000 | ||||||
25 692 | 0283 2787 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 243.238.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 243.238.000 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 11.315.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 6.926.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 6.926.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.926.000 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.389.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 4.389.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.389.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 254.553.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32242 - PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 13.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 13.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 13.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 13.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 13.000 | ||||
TOTAL | 13.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 13.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 13.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 13.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 13.000 | RECEITAS CORRENTES | 13.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32242 - PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 13.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 13.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 13.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 13.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 587.643 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 587.643 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 587.643 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 587.643 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 587.643 |
TOTAL | 587.643 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 587.643 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 587.643 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0011 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE RONDONIA | 587.643 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 587.643 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 587.643 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.313.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 1.313.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.313.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 1.313.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.313.000 | ||||
TOTAL | 1.313.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.313.000 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 1.313.000 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 1.313.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.313.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.313.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 1.313.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 4431 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM BOA VISTA (RR) | 634.120 | ||||||
25 752 | 1042 4431 0014 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA | 634.120 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 634.120 | |||
25 752 | 1042 8779 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM BOA VISTA (RR) | 678.880 | ||||||
25 752 | 1042 8779 0014 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA | 678.880 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 678.880 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.313.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 29.921.290 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 29.921.290 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 29.921.290 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 29.921.290 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 29.921.290 |
TOTAL | 29.921.290 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 29.921.290 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 7110 | IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA MANAUS, FASES 1 E 2, COM 480 MW (AM) | 29.921.290 | ||||||
25 752 | 1042 7110 0013 | IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA MANAUS, FASES 1 E 2, COM 480 MW (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 29.921.290 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 29.921.290 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 29.921.290 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 33.964.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 33.964.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.961.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.942.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 5.538.000 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 19.523.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 25.061.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.903.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 33.964.000 | ||||
TOTAL | 33.964.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 33.964.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 33.964.000 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 33.964.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 33.964.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 33.964.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 25.061.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 0290 4107 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETROLEO E DERIVADOS | 19.523.000 | ||||||
25 785 | 0290 4107 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETROLEO E DERIVADOS - NACIONAL | 19.523.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 19.523.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 784 | 0290 125Q | CONSTRUCAO DE BARCACAS E EMPURRADORES PARA MOVIMENTACAO DE ETANOL NA HIDROVIA TIETE - PARANA | 5.538.000 | ||||||
25 784 | 0290 125Q 0001 | CONSTRUCAO DE BARCACAS E EMPURRADORES PARA MOVIMENTACAO DE ETANOL NA HIDROVIA TIETE - PARANA -NACIONAL | 5.538.000 | ||||||
COMBOIO CONSTRUÍDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.538.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.903.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 2.961.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 2.961.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.961.000 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.000.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 2.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.000.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 3.942.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 3.942.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.942.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 33.964.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32275 - FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 12.905.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 12.905.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 12.905.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 12.905.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 12.905.000 | ||||
TOTAL | 12.905.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 12.905.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 12.905.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 12.905.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 12.905.000 | RECEITAS CORRENTES | 12.905.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32275 - FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 12.905.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 784 | 0282 2D37 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE NAVIOS | 12.905.000 | ||||||
25 784 | 0282 2D37 0002 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE NAVIOS - NO EXTERIOR | 12.905.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 12.905.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 12.905.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32278 - PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 600.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 600.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 500.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 100.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 600.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 600.000 | ||||
TOTAL | 600.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 600.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 600.000 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 600.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 600.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 600.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32278 - PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 600.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 500.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0002 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO EXTERIOR | 500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 100.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0002 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO EXTERIOR | 100.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 600.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32280 - ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 16.003.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 16.003.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 16.003.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 16.003.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 16.003.000 | ||||
TOTAL | 16.003.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 16.003.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 16.003.000 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 16.003.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 16.003.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 16.003.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32280 - ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 16.003.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0288 4108 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO | 16.003.000 | ||||||
25 753 | 0288 4108 0043 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO -NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 16.003.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 16.003.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 16.003.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.043.914.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 1.043.914.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 1.043.914.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1.043.914.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.043.914.000 | ||||
TOTAL | 1.043.914.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.043.914.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 1.043.914.000 | ||||
6.3.2.0.00.00 EXTERNAS | 1.043.914.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.043.914.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.043.914.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1.043.914.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0286 2851 | AQUISICAO DE BENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PESQUISA E LAVRA DE JAZIDAS DE PETROLEO E GAS NATURAL | 670.442.000 | ||||||
25 753 | 0286 2851 0002 | AQUISICAO DE BENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PESQUISA E LAVRA DE JAZIDAS DE PETROLEO E GAS NATURAL - NO EXTERIOR | 670.442.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 670.442.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0286 12OE | AQUISICAO DE UNIDADES MARITIMAS ESTACIONARIAS DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS II (PERIODO 2010-2020) - EX | 373.472.000 | ||||||
25 753 | 0286 12OE 0002 | AQUISICAO DE UNIDADES MARITIMAS ESTACIONARIAS DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS II (PERIODO 2010-2020) - EX - NO EXTERIOR | 373.472.000 | ||||||
BEM ADQUIRIDO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 373.472.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.043.914.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32287 - PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 948.678.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 948.678.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 948.678.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 948.678.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 948.678.000 | ||||
TOTAL | 948.678.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 183.988.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 183.988.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 183.988.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 183.988.000 | RECEITAS CORRENTES | 183.988.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32287 - PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 948.678.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0282 4864 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL NO EXTERIOR | 39.561.000 | ||||||
25 753 | 0282 4864 0002 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 39.561.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 39.561.000 | |||
25 753 | 0282 8019 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL NO EXTERIOR | 788.416.000 | ||||||
25 753 | 0282 8019 0002 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 788.416.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 788.416.000 | |||
25 753 | 0282 8055 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE GAS E ENERGIA NO EXTERIOR | 120.701.000 | ||||||
25 753 | 0282 8055 0002 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE GAS E ENERGIA NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 120.701.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 120.701.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 948.678.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 720.721.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 720.721.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 720.721.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 720.721.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 720.721.000 | ||||
TOTAL | 720.721.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 720.721.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 720.721.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 720.721.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 720.721.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 720.721.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 720.721.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 1045 1C51 | IMPLANTACAO DO GASODUTO CACIMBAS -VITORIA (ES) COM 128 KM | 2.124.000 | ||||||
25 785 | 1045 1C51 0030 | IMPLANTACAO DO GASODUTO CACIMBAS - VITORIA (ES) COM 128 KM - NA REGIAO SUDESTE | 2.124.000 | ||||||
GASODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.124.000 | ||
25 785 | 1045 12AY | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO SUDESTE | 554.134.000 | ||||||
25 785 | 1045 12AY 0030 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO SUDESTE - NA REGIAO SUDESTE | 554.134.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 554.134.000 | ||
25 785 | 1045 12BB | IMPLANTACAO DE TRECHO DO GASODUTO URUCU-COARI-MANAUS (AM), COM 417 KM | 164.463.000 | ||||||
25 785 | 1045 12BB 0013 | IMPLANTACAO DE TRECHO DO GASODUTO URUCU-COARI-MANAUS (AM), COM 417 KM - NO ESTADO DO AMAZONAS | 164.463.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 164.463.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 720.721.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32316 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.896.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 1.896.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 177.000 |
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 1.719.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 1.719.000 |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 177.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.896.000 |
TOTAL | 1.896.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32316 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 1.719.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0283 10SO | IMPLANTACAO DE CENTRO OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 1.719.000 | ||||||
25 753 | 0283 10SO 0033 | IMPLANTACAO DE CENTRO OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM DUQUE DE CAXIAS (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.719.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 18 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.719.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 177.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 177.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 177.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 177.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.896.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32319 - FAFEN ENERGIA S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.043.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 2.043.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 2.043.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 2.043.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.043.000 | ||||
TOTAL | 2.043.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.043.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.043.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.043.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 2.043.000 | RECEITAS CORRENTES | 2.043.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32319 - FAFEN ENERGIA S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 2.043.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 1C58 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA USINA TERMELETRICA ROMULO ALMEIDA (FAFEN), COM 151 MW - (BA) | 2.043.000 | ||||||
25 752 | 0294 1C58 0029 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA USINA TERMELETRICA ROMULO ALMEIDA (FAFEN), COM 151 MW - (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 2.043.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 36 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.043.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.043.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32320 - TERMOCEARÁ LTDA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 103.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 103.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 103.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 103.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 103.000 | ||||
TOTAL | 103.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 103.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 103.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 103.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 103.000 | RECEITAS CORRENTES | 103.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32320 - TERMOCEARÁ LTDA.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 103.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 1I58 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE GERACAO DA USINA TERMELETRICA SENADOR CARLOS JEREISSATI (TERMOCEARA), COM 225 MW - EM PECEM (CE) | 103.000 | ||||||
25 752 | 0294 1I58 0023 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE GERACAO DA USINA TERMELETRICA SENADOR CARLOS JEREISSATI (TERMOCEARA), COM 225 MW - EM PECEM (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 103.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 103.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 103.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32333 - IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 4.836.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 4.836.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 394.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 988.000 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 3.454.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍ-VEIS | 3.454.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.382.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.836.000 | ||||
TOTAL | 4.836.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.753.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 4.753.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 4.753.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 4.753.000 | RECEITAS CORRENTES | 4.753.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32333 - IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 3.454.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 692 | 0283 2787 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS | 3.454.000 | ||||||
25 692 | 0283 2787 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 3.454.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.454.000 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.382.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 394.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 394.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 394.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 988.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 988.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 988.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 4.836.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32334 - PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 20.146.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 20.146.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.474.000 |
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 17.672.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.474.000 |
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 17.672.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.146.000 |
TOTAL | 20.146.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32334 - PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.474.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.474.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 2.474.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.474.000 | |||
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 17.672.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 754 | 1409 12LZ | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE BIODIESEL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 120 MIL M3/ANO - PA | 17.672.000 | ||||||
25 754 | 1409 12LZ 0015 | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE BIODIESEL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 120 MIL M3/ANO - PA - NO ESTADO DO PARA | 17.672.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | |||||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 17.672.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 20.146.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32337 - COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 23.428.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 23.428.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 23.428.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 23.428.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 23.428.000 | ||||
TOTAL | 23.428.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 23.428.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 23.428.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 23.428.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 23.428.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 23.428.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32337 - COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 23.428.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0285 124O | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ETILBENZENO E ESTIRENO NO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) -RJ | 23.428.000 | ||||||
25 753 | 0285 124O 0033 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ETILBENZENO E ESTIRENO NO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 23.428.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 23.428.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 23.428.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32341 - COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 257.159.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 257.159.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 257.159.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 257.159.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 257.159.000 | ||||
TOTAL | 257.159.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 257.159.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 257.159.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 257.159.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 257.159.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 257.159.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32341 - COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 257.159.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0285 124S | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO NO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ | 257.159.000 | ||||||
25 753 | 0285 124S 0033 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO NO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 257.159.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 257.159.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 257.159.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32344 - COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 408.379.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
22 INDÚSTRIA | 408.379.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 408.379.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 408.379.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 408.379.000 | ||||
TOTAL | 408.379.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 408.379.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 230.061.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 230.061.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 112.954.000 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 112.954.000 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 65.364.000 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 65.364.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 408.379.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 408.379.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32344 - COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 408.379.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
22 662 | 0285 125T | IMPLANTACAO DA UNIDADE DE ACIDO TEREFTALICO (PTA) EM IPOJUCA (PE) | 408.379.000 | ||||||
22 662 | 0285 125T 0026 | IMPLANTACAO DA UNIDADE DE ACIDO TEREFTALICO (PTA) EM IPOJUCA (PE) -NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 408.379.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 18 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 408.379.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 408.379.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32346 - EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 3.702.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 3.702.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 3.702.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 3.702.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.702.000 | ||||
TOTAL | 3.702.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.702.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 3.702.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 3.702.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 3.702.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.702.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32346 - EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 3.702.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1044 12O3 | IMPLANTACAO DE PARQUE EOLICO PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 26 MW, NA REGIAO DE GUAMARE - RN | 3.702.000 | ||||||
25 752 | 1044 12O3 0024 | IMPLANTACAO DE PARQUE EOLICO PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 26 MW, NA REGIAO DE GUAMARE - RN - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 3.702.000 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.702.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 3.702.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DO ORGAO: R$ 26.000.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
24 COMUNICAÇÕES | 26.000.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 26.000.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 26.000.000 |
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |
41201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | 26.000.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 26.000.000 |
TOTAL | 26.000.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 26.000.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
24 COMUNICAÇÕES | 26.000.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 26.000.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 26.000.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 26.000.000 |
TOTAL | 26.000.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 26.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 721 | 0256 4094 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO | 26.000.000 | ||||||
24 721 | 0256 4094 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO - NACIONAL | 26.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 26.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 26.000.000 |
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
20 AGRICULTURA | 3.770.000 | ||||
22 INDÚSTRIA | 153.748.000 | ||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 361.393.340 | ||||
24 COMUNICAÇÕES | 71.760.579 | ||||
25 ENERGIA | 18.722.623.808 | ||||
26 TRANSPORTE | 1.417.990.512 | ||||
TOTAL - GERAL | 20.731.286.239 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 133.010.624 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 568.083.325 | ||||
607 IRRIGAÇÃO | 21.337.046 | ||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 153.748.000 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 173.145.000 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 237.464.060 | ||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 35.760.579 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 2.348.696.998 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 12.509.405.000 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 95.509.000 | ||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 1.069.791.981 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 1.038.832.626 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 2.346.502.000 | ||||
TOTAL - GERAL | 20.731.286.239 | ||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||
20 AGRICULTURA | 3.770.000 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.770.000 | ||||
22 INDÚSTRIA | 153.748.000 | ||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 153.748.000 | ||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 361.393.340 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 63.450.562 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 60.478.718 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 237.464.060 | ||||
24 COMUNICAÇÕES | 71.760.579 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 16.000.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000.000 | ||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 35.760.579 | ||||
25 ENERGIA | 18.722.623.808 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 49.790.062 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 474.957.702 | ||||
607 IRRIGAÇÃO | 21.337.046 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 173.145.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 2.348.696.998 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 12.509.405.000 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 95.509.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 1.025.517.000 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 2.024.266.000 | ||||
26 TRANSPORTE | 1.417.990.512 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12.646.905 | ||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 1.069.791.981 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 13.315.626 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 322.236.000 | ||||
TOTAL - GERAL | 20.731.286.239 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 35.760.579 | ||||
0273 LUZ PARA TODOS | 10.000.000 | ||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 7.111.034 | ||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 764.790.000 | ||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍ-VEIS | 188.454.000 | ||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 518.395.000 | ||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 5.872.704.000 | ||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 5.393.085.000 | ||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 2.608.275.000 | ||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 310.746.308 | ||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 123.347.118 | ||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 1.288.923.023 | ||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 152.146.315 | ||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 31.714.000 | ||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 86.690.000 | ||||
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 88.079.234 | ||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 981.712.747 | ||||
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 74.600.000 | ||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 237.464.060 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 749.306.449 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 392.032.746 | ||||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 5.801.000 | ||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 757.617.000 | ||||
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 39.216.000 | ||||
1456 VETOR LOGÍSTICO AMAZÔNICO | 3.200.000 | ||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 2.100.000 | ||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 8.015.626 | ||||
TOTAL - GERAL | 20.731.286.239 | ||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||
20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 1.095.754.512 | ||||
22000 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 3.770.000 | ||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 368.459.242 | ||||
28000 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 67.534.098 | ||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 19.124.007.808 | ||||
41000 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 71.760.579 | ||||
TOTAL - GERAL | 20.731.286.239 | ||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 15.740.487.932 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 12.160.132.390 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 12.160.132.390 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.412.232.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 3.200.000 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 3.200.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 2.409.032.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO | 716.627.653 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 716.627.653 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 451.495.889 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 451.495.889 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 15.740.487.932 | RECEITAS CORRENTES | 12.160.132.390 | RECEITAS CAPITAL | 3.580.355.542 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 1.095.754.512 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 1.095.754.512 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12.646.905 | ||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 1.069.791.981 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 13.315.626 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 88.079.234 | ||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 981.712.747 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 12.646.905 | ||||
1456 VETOR LOGÍSTICO AMAZÔNICO | 3.200.000 | ||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 2.100.000 | ||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 8.015.626 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS 20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | 8.015.626 | ||||
20210 COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | 5.300.000 | ||||
20213 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO | 1.082.438.886 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.095.754.512 | ||||
TOTAL | 1.095.754.512 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.005.898.115 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.002.698.115 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.002.698.115 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 3.200.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 3.200.000 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 3.200.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.005.898.115 | RECEITAS CORRENTES | 1.002.698.115 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.200.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 8.015.626 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
26 TRANSPORTE | 8.015.626 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 8.015.626 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 8.015.626 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.015.626 |
TOTAL | 8.015.626 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 8.015.626 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1461 3E67 | DERROCAGEM JUNTO AO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS (SP) | 8.015.626 | ||||||
26 784 | 1461 3E67 0035 | DERROCAGEM JUNTO AO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 8.015.626 | ||||||
DERROCAGEM REALIZADA (M³) 71360 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.015.626 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 8.015.626 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 5.300.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 5.300.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 5.300.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1456 VETOR LOGÍSTICO AMAZÔNICO | 3.200.000 | ||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 2.100.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.300.000 | ||||
TOTAL | 5.300.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.200.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 3.200.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 3.200.000 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 3.200.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 3.200.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.200.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1456 VETOR LOGÍSTICO AMAZÔNICO | 3.200.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1456 12L7 | AMPLIACAO DO TERMINAL DE MULTIPLO USO 1 NO PORTO DE SANTAREM (PA) | 3.200.000 | ||||||
26 784 | 1456 12L7 0015 | AMPLIACAO DO TERMINAL DE MULTIPLO USO 1 NO PORTO DE SANTAREM (PA) -NO ESTADO DO PARA | 3.200.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.200.000 | ||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 2.100.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1457 10KP | RECUPERACAO DO PIER 200 DO TERMINAL DE MIRAMAR (PA) | 2.100.000 | ||||||
26 784 | 1457 10KP 0015 | RECUPERACAO DO PIER 200 DO TERMINAL DE MIRAMAR (PA) - NO ESTADO DO PARA | 2.100.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 81 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.100.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 5.300.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20213 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.082.438.886 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 1.082.438.886 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12.646.905 | ||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 1.069.791.981 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 88.079.234 | ||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 981.712.747 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 12.646.905 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.082.438.886 | ||||
TOTAL | 1.082.438.886 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.002.698.115 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.002.698.115 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.002.698.115 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.002.698.115 | RECEITAS CORRENTES | 1.002.698.115 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20213 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 88.079.234 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 781 | 0623 2041 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO | 88.079.234 | ||||||
26 781 | 0623 2041 0010 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO NORTE | 11.717.395 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.717.395 | |||
26 781 | 0623 2041 0020 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO NORDESTE | 5.754.791 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.754.791 | |||
26 781 | 0623 2041 0030 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO SUDESTE | 10.612.560 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.612.560 | |||
26 781 | 0623 2041 0040 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO SUL | 11.937.356 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.937.356 | |||
26 781 | 0623 2041 0050 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO CENTRO-OESTE | 48.057.132 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 48.057.132 | |||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 981.712.747 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 781 | 0631 1F52 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E DE SISTEMA VIARIO NO AEROPORTO DE GOIANIA | 38.472.434 | ||||||
26 781 | 0631 1F52 0052 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E DE SISTEMA VIARIO NO AEROPORTO DE GOIANIA - NO ESTADO DE GOIAS | 38.472.434 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 38.472.434 | ||
26 781 | 0631 1F53 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA | 39.343.465 | ||||||
26 781 | 0631 1F53 0016 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA - NO ESTADO DO AMAPA | 39.343.465 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 28 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 39.343.465 | ||
26 781 | 0631 1F54 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT (RJ) | 6.058.083 | ||||||
26 781 | 0631 1F54 0033 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 6.058.083 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.058.083 | ||
26 781 | 0631 1F55 | CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO AEROPORTUARIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN | 14.868.354 | ||||||
26 781 | 0631 1F55 0024 | CONSTRUCAO DO NOVO COMPLEXO AEROPORTUARIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE - RN - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 14.868.354 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 9 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.868.354 | ||
26 781 | 0631 1F56 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS | 37.792.186 | ||||||
26 781 | 0631 1F56 0042 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS -NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 37.792.186 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 12 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 37.792.186 | ||
26 781 | 0631 1F59 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DO PATIO DE AERONAVES, DO SISTEMA VIARIO E DE EDIFICACOES COMPLEMENTARES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - DF. | 96.815.549 | ||||||
26 781 | 0631 1F59 0053 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DO PATIO DE AERONAVES, DO SISTEMA VIARIO E DE EDIFICACOES COMPLEMENTARES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - DF. -NO DISTRITO FEDERAL | 96.815.549 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 96.815.549 | ||
26 781 | 0631 1F62 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 17.121.972 | ||||||
26 781 | 0631 1F62 0001 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NACIONAL | 17.121.972 | ||||||
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA ADEQUADA (UNIDADE) 9 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 17.121.972 | ||
26 781 | 0631 1J92 | CONSTRUCAO DE TORRE DE CONTROLE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR | 14.198.700 | ||||||
26 781 | 0631 1J92 0029 | CONSTRUCAO DE TORRE DE CONTROLE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - NO ESTADO DA BAHIA | 14.198.700 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 94 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.198.700 | ||
26 781 | 0631 1J93 | AMPLIACAO DOS SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS E DE MACRODRENAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA | 10.602.613 | ||||||
26 781 | 0631 1J93 0041 | AMPLIACAO DOS SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS E DE MACRODRENAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - NO ESTADO DO PARANA | 10.602.613 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 18 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.602.613 | ||
26 781 | 0631 1J95 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE TORRE DE CONTROLE E DE SISTEMA DE PISTA DO AEROPORTO DE VITORIA | 40.002.870 | ||||||
26 781 | 0631 1J95 0032 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE TORRE DE CONTROLE E DE SISTEMA DE PISTA DO AEROPORTO DE VITORIA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 40.002.870 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 10 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 40.002.870 | ||
26 781 | 0631 1J99 | ADEQUACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) | 22.097.278 | ||||||
26 781 | 0631 1J99 0035 | ADEQUACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 22.097.278 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 22.097.278 | ||
26 781 | 0631 1M32 | RECUPERACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO DO GALEAO (RJ) | 29.902.599 | ||||||
26 781 | 0631 1M32 0033 | RECUPERACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO DO GALEAO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 29.902.599 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 43 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 29.902.599 | ||
26 781 | 0631 1M33 | CONSTRUCAO DO COMPLEXO LOGISTICO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE | 1.529.587 | ||||||
26 781 | 0631 1M33 0043 | CONSTRUCAO DO COMPLEXO LOGISTICO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.529.587 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.529.587 | ||
26 781 | 0631 1O00 | RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL DOS SISTEMAS DE PISTAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS (SP) | 58.483.629 | ||||||
26 781 | 0631 1O00 0035 | RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL DOS SISTEMAS DE PISTAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS (SP) -NO ESTADO DE SAO PAULO | 58.483.629 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 70 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 58.483.629 | ||
26 781 | 0631 1P49 | AMPLIACAO DA PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE | 69.119.198 | ||||||
26 781 | 0631 1P49 0043 | AMPLIACAO DA PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 69.119.198 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 30 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 69.119.198 | ||
26 781 | 0631 1P56 | AMPLIACAO DO TERMINAL DE CARGA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA | 113.256 | ||||||
26 781 | 0631 1P56 0041 | AMPLIACAO DO TERMINAL DE CARGA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - NO ESTADO DO PARANA | 113.256 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 113.256 | ||
26 781 | 0631 1P68 | CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO DE VITORIA | 21.798.209 | ||||||
26 781 | 0631 1P68 0032 | CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO DE VITORIA -NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 21.798.209 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 39 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 21.798.209 | ||
26 781 | 0631 10ZA | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS (MG) | 43.223.055 | ||||||
26 781 | 0631 10ZA 0031 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 43.223.055 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 19 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 43.223.055 | ||
26 781 | 0631 10ZB | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS - FORTALEZA (CE) | 48.524.913 | ||||||
26 781 | 0631 10ZB 0023 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS - FORTALEZA (CE) -NO ESTADO DO CEARA | 48.524.913 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 16 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 48.524.913 | ||
26 781 | 0631 10ZC | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUACU (PR) | 11.277.808 | ||||||
26 781 | 0631 10ZC 0041 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUACU (PR) - NO ESTADO DO PARANA | 11.277.808 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO) 37 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.277.808 | ||
26 781 | 0631 10ZD | CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE SANTAREM - PA | 555.000 | ||||||
26 781 | 0631 10ZD 0015 | CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE SANTAREM - PA - NO ESTADO DO PARA | 555.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 19 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 555.000 | ||
26 781 | 0631 10ZE | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E PATIO DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TERESINA | 9.517.845 | ||||||
26 781 | 0631 10ZE 0022 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E PATIO DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TERESINA - NO ESTADO DO PIAUI | 9.517.845 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 52 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.517.845 | ||
26 781 | 0631 10Z3 | CONSTRUCAO DE PISTA DE TAXI - SAIDA RAPIDA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SP | 15.194.806 | ||||||
26 781 | 0631 10Z3 0035 | CONSTRUCAO DE PISTA DE TAXI - SAIDA RAPIDA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - SP - NO ESTADO DE SAO PAULO | 15.194.806 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 44 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 15.194.806 | ||
26 781 | 0631 10Z4 | CONSTRUCAO DA 2ª PISTA DO AEROPORTO INTERNACIONAL VIRACOPOS - CAMPINAS (SP) | 28.021.017 | ||||||
26 781 | 0631 10Z4 0035 | CONSTRUCAO DA 2ª PISTA DO AEROPORTO INTERNACIONAL VIRACOPOS - CAMPINAS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 28.021.017 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 28.021.017 | ||
26 781 | 0631 10Z5 | ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS - SAO PAULO - 3ª ETAPA | 4.439.815 | ||||||
26 781 | 0631 10Z5 0035 | ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS - SAO PAULO -3ª ETAPA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 4.439.815 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.439.815 | ||
26 781 | 0631 10Z7 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE PATIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES E PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO DE JOINVILLE (SC) | 23.348.050 | ||||||
26 781 | 0631 10Z7 0042 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE PATIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES E PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO DE JOINVILLE (SC) - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 23.348.050 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 78 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 23.348.050 | ||
26 781 | 0631 10Z8 | REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO - RJ | 56.900.592 | ||||||
26 781 | 0631 10Z8 0033 | REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 1 DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO - RJ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 56.900.592 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 19 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 56.900.592 | ||
26 781 | 0631 10Z9 | REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 1 DO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES - MANAUS (AM) | 68.734.110 | ||||||
26 781 | 0631 10Z9 0013 | REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL 1 EDUARDO GOMES - MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 68.734.110 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 18 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 68.734.110 | ||
26 781 | 0631 106A | REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS E DO SISTEMA VIARIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - DF | 19.154.086 | ||||||
26 781 | 0631 106A 0053 | REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS E DO SISTEMA VIARIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - DF - NO DISTRITO FEDERAL | 19.154.086 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 43 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 19.154.086 | ||
26 781 | 0631 12LC | CONSTRUCAO DA TORRE DE CONTROLE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE - PE | 12.428.429 | ||||||
26 781 | 0631 12LC 0026 | CONSTRUCAO DA TORRE DE CONTROLE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE - PE - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 12.428.429 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 63 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.428.429 | ||
26 781 | 0631 12LD | REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - BA | 1.570.723 | ||||||
26 781 | 0631 12LD 0029 | REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - BA - NO ESTADO DA BAHIA | 1.570.723 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 7 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.570.723 | ||
26 781 | 0631 12LE | REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP | 3.630.844 | ||||||
26 781 | 0631 12LE 0035 | REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP - NO ESTADO DE SAO PAULO | 3.630.844 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.630.844 | ||
26 781 | 0631 12LF | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E PATIO DE AERONAVES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - RS | 31.720.284 | ||||||
26 781 | 0631 12LF 0043 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E PATIO DE AERONAVES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - RS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 31.720.284 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 9 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 31.720.284 | ||
26 781 | 0631 12NB | REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DE AERONAVES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS - MG | 1.691.250 | ||||||
26 781 | 0631 12NB 0031 | REFORMA E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DE AERONAVES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS -MG - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.691.250 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.691.250 | ||
26 781 | 0631 12OL | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE CARGAS MODULAR ESTRUTURADO - TME NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) | 3.300.000 | ||||||
26 781 | 0631 12OL 0035 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE CARGAS MODULAR ESTRUTURADO - TME NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 3.300.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 12 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.300.000 | ||
26 781 | 0631 7J01 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO - RJ | 80.160.138 | ||||||
26 781 | 0631 7J01 0033 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO - RJ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 80.160.138 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 21 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 80.160.138 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 12.646.905 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 12.646.905 | ||||||
26 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 12.646.905 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.646.905 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.082.438.886 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 3.770.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
20 AGRICULTURA | 3.770.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.770.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.770.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
22212 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO | 3.770.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.770.000 | ||||
TOTAL | 3.770.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.500.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.500.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.500.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 2.500.000 | RECEITAS CORRENTES | 2.500.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22212 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 3.770.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
20 AGRICULTURA | 3.770.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.770.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.770.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.770.000 | ||||
TOTAL | 3.770.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.500.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.500.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.500.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 2.500.000 | RECEITAS CORRENTES | 2.500.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22212 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.770.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 122 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | 3.770.000 | ||||||
20 122 | 0807 4105 0035 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE SAO PAULO | 3.770.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.770.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 3.770.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 368.459.242 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
22 INDÚSTRIA | 74.600.000 | ||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 293.859.242 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 41.324.127 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 15.071.055 | ||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 74.600.000 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 237.464.060 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 74.600.000 | ||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 237.464.060 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 56.395.182 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
25202 BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA | 6.755.674 | ||||
25210 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | 23.569.807 | ||||
25211 CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | 74.600.000 | ||||
25220 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | 254.306.189 | ||||
25230 COBRA TECNOLOGIA S.A. | 8.527.572 | ||||
25246 BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO | 700.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 368.459.242 | ||||
TOTAL | 368.459.242 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 327.470.662 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 327.470.662 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 327.470.662 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 327.470.662 | RECEITAS CORRENTES | 327.470.662 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 6.755.674 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 6.755.674 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.000.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.451.018 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 304.656 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 304.656 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 6.451.018 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 6.755.674 | ||||
TOTAL | 6.755.674 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.451.018 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 5.451.018 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 5.451.018 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 5.451.018 | RECEITAS CORRENTES | 5.451.018 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 304.656 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 304.656 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 304.656 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 304.656 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 6.451.018 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 5.451.018 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 5.451.018 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.451.018 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 1.000.000 | ||||||
23 122 | 0807 3286 0015 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO PARA | 1.000.000 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 6.755.674 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 23.569.807 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 23.569.807 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.087.799 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 15.482.008 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 15.482.008 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.087.799 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 23.569.807 | ||||
TOTAL | 23.569.807 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.582.966 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 20.582.966 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 20.582.966 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 20.582.966 | RECEITAS CORRENTES | 20.582.966 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 15.482.008 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 2.548.178 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 2.548.178 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.548.178 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 12.933.830 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0021 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 449.830 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 449.830 | ||
23 694 | 0781 3252 0023 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO CEARA | 1.464.310 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.464.310 | ||
23 694 | 0781 3252 0024 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 629.800 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 629.800 | ||
23 694 | 0781 3252 0025 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA PARAIBA | 1.189.420 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.189.420 | ||
23 694 | 0781 3252 0026 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2.898.170 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.898.170 | ||
23 694 | 0781 3252 0027 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 1.124.330 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.124.330 | ||
23 694 | 0781 3252 0028 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SERGIPE | 629.800 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 629.800 | ||
23 694 | 0781 3252 0029 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA | 2.898.170 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.898.170 | ||
23 694 | 0781 3252 0031 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 530.760 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 530.760 | ||
23 694 | 0781 3252 0032 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 1.119.240 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.119.240 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.087.799 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 6.707.000 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 6.707.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.707.000 | |||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.380.799 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 1.380.799 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.380.799 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 23.569.807 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25211 - CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 74.600.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
22 INDÚSTRIA | 74.600.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 74.600.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 74.600.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 74.600.000 | ||||
TOTAL | 74.600.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 74.600.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 74.600.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 74.600.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 74.600.000 | RECEITAS CORRENTES | 74.600.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25211 - CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 74.600.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
22 662 | 0758 3274 | ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL | 74.600.000 | ||||||
22 662 | 0758 3274 0033 | ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 74.600.000 | ||||||
LINHA DE PRODUÇÃO MODERNIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | |||||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 74.600.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 74.600.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 254.306.189 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 254.306.189 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 30.990.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.638.793 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 221.677.396 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 221.677.396 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 32.628.793 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 254.306.189 | ||||
TOTAL | 254.306.189 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 217.609.106 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 217.609.106 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 217.609.106 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 217.609.106 | RECEITAS CORRENTES | 217.609.106 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 221.677.396 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 28.506.173 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 28.506.173 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 28.506.173 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 193.171.223 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0011 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA | 2.694.801 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.694.801 | ||
23 694 | 0781 3252 0012 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ACRE | 516.290 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 516.290 | ||
23 694 | 0781 3252 0013 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 2.265.304 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.265.304 | ||
23 694 | 0781 3252 0014 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RORAIMA | 536.648 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 536.648 | ||
23 694 | 0781 3252 0015 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA | 9.462.817 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 10 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.462.817 | ||
23 694 | 0781 3252 0016 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAPA | 1.041.225 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.041.225 | ||
23 694 | 0781 3252 0017 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO TOCANTINS | 1.050.181 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.050.181 | ||
23 694 | 0781 3252 0021 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 14.189.510 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 14 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 14.189.510 | ||
23 694 | 0781 3252 0022 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PIAUI | 4.584.959 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 8 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.584.959 | ||
23 694 | 0781 3252 0023 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO CEARA | 18.035.484 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 14 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 18.035.484 | ||
23 694 | 0781 3252 0024 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.708.204 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 9 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.708.204 | ||
23 694 | 0781 3252 0025 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA PARAIBA | 8.087.530 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 7 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.087.530 | ||
23 694 | 0781 3252 0026 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 14.738.708 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 17 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 14.738.708 | ||
23 694 | 0781 3252 0027 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 4.581.095 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.581.095 | ||
23 694 | 0781 3252 0028 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SERGIPE | 5.091.220 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 6 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.091.220 | ||
23 694 | 0781 3252 0029 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA | 13.002.784 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.002.784 | ||
23 694 | 0781 3252 0031 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11.235.148 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 19 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.235.148 | ||
23 694 | 0781 3252 0032 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 5.893.828 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 6 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.893.828 | ||
23 694 | 0781 3252 0033 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 10.760.091 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 8 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.760.091 | ||
23 694 | 0781 3252 0035 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 16.146.693 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 30 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 16.146.693 | ||
23 694 | 0781 3252 0041 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARANA | 9.112.783 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 18 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.112.783 | ||
23 694 | 0781 3252 0042 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 6.405.185 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.405.185 | ||
23 694 | 0781 3252 0043 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.137.071 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.137.071 | ||
23 694 | 0781 3252 0051 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MATO GROSSO | 7.619.788 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 10 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.619.788 | ||
23 694 | 0781 3252 0052 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE GOIAS | 8.579.811 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 13 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.579.811 | ||
23 694 | 0781 3252 0053 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO DISTRITO FEDERAL | 3.913.288 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.913.288 | ||
23 694 | 0781 3252 0054 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 5.780.777 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 9 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.780.777 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 32.628.793 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 1.638.793 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 1.638.793 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.638.793 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 30.990.000 | ||||||
23 122 | 0807 3286 0035 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE SAO PAULO | 20.000.000 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 20.000.000 | ||
23 122 | 0807 3286 0053 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO DISTRITO FEDERAL | 10.990.000 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.990.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 254.306.189 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25230 - COBRA TECNOLOGIA S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 8.527.572 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 8.527.572 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 606.328 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.921.244 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.527.572 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.527.572 | ||||
TOTAL | 8.527.572 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.527.572 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 8.527.572 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 8.527.572 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 8.527.572 | RECEITAS CORRENTES | 8.527.572 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25230 - COBRA TECNOLOGIA S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.527.572 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 363.560 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 363.560 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 363.560 | |||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 242.768 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 242.768 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 242.768 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 7.921.244 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 7.921.244 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.921.244 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 8.527.572 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25246 - BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 700.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 700.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 640.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 60.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 700.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 700.000 | ||||
TOTAL | 700.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 700.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 700.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 700.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 700.000 | RECEITAS CORRENTES | 700.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25246 - BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 700.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 640.000 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 640.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 640.000 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 60.000 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 60.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 60.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 700.000 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 67.534.098 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 67.534.098 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.126.435 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 45.407.663 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 67.534.098 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
28234 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | 67.534.098 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 67.534.098 | ||||
TOTAL | 67.534.098 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 63.604.182 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 63.604.182 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 63.604.182 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 63.604.182 | RECEITAS CORRENTES | 63.604.182 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 67.534.098 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 67.534.098 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 22.126.435 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 45.407.663 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 67.534.098 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 67.534.098 | ||||
TOTAL | 67.534.098 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 63.604.182 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 63.604.182 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 63.604.182 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 63.604.182 | RECEITAS CORRENTES | 63.604.182 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 67.534.098 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 15.376.435 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 15.376.435 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 15.376.435 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 45.407.663 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 45.407.663 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 45.407.663 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 6.750.000 | ||||||
23 122 | 0807 3286 0033 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 6.750.000 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.750.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 67.534.098 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 19.124.007.808 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
22 INDÚSTRIA | 79.148.000 | ||||
25 ENERGIA | 18.722.623.808 | ||||
26 TRANSPORTE | 322.236.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 49.790.062 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 474.957.702 | ||||
607 IRRIGAÇÃO | 21.337.046 | ||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 79.148.000 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 173.145.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 2.348.696.998 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 12.509.405.000 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 95.509.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 1.025.517.000 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 2.346.502.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0273 LUZ PARA TODOS | 10.000.000 | ||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 7.111.034 | ||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 764.790.000 | ||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 188.454.000 | ||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 518.395.000 | ||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 5.872.704.000 | ||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 5.393.085.000 | ||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 2.608.275.000 | ||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 310.746.308 | ||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 123.347.118 | ||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 1.288.923.023 | ||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 152.146.315 | ||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 31.714.000 | ||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 86.690.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 572.960.264 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 392.032.746 | ||||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 5.801.000 | ||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 757.617.000 | ||||
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 39.216.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
32201 CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL | 4.000.000 | ||||
32204 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR | 637.479.653 | ||||
32223 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS | 71.299.132 | ||||
32224 CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | 169.956.315 | ||||
32225 ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | 21.094.050 | ||||
32226 COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | 207.070.177 | ||||
32228 FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | 200.106.736 | ||||
32230 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | 10.804.458.000 | ||||
32239 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | 179.130.000 | ||||
32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | 29.337.135 | ||||
32268 COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | 47.532.963 | ||||
32269 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | 88.319.293 | ||||
32270 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | 96.840.008 | ||||
32271 TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG | 6.284.000 | ||||
32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | 4.843.445 | ||||
32273 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME | 270.474.901 | ||||
32274 PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | 1.025.517.000 | ||||
32280 ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. | 5.428.000 | ||||
32282 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | 1.751.423.000 | ||||
32287 PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV | 764.690.000 | ||||
32308 TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | 168.141.000 | ||||
32316 LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS | 15.720.000 | ||||
32317 SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. | 6.335.000 | ||||
32318 TERMORIO S.A. | 7.133.000 | ||||
32322 TERMOMACAÉ LTDA. | 1.633.000 | ||||
32330 REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST | 2.354.591.000 | ||||
32331 USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF | 2.967.000 | ||||
32333 IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA | 83.000 | ||||
32334 PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO | 48.532.000 | ||||
32338 COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG | 54.441.000 | ||||
32343 COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE | 79.148.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 19.124.007.808 | ||||
TOTAL | 19.124.007.808 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.295.254.394 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 10.718.098.852 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 10.718.098.852 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 2.409.032.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 2.409.032.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 716.627.653 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 716.627.653 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 451.495.889 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 451.495.889 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 14.295.254.394 | RECEITAS CORRENTES | 10.718.098.852 | RECEITAS CAPITAL | 3.577.155.542 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32201 - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 4.000.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 4.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 4.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 4.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.000.000 | ||||
TOTAL | 4.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.000.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 4.000.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 4.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 4.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 4.000.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32201 - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 4.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0476 2745 | PESQUISA DE TECNOLOGIA AVANCADA NO CAMPO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS | 4.000.000 | ||||||
25 752 | 0476 2745 0001 | PESQUISA DE TECNOLOGIA AVANCADA NO CAMPO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS - NACIONAL | 4.000.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 4.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32204 - ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 637.479.653 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 637.479.653 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 637.479.653 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 637.479.653 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 637.479.653 | ||||
TOTAL | 637.479.653 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 637.479.653 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 637.479.653 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 637.479.653 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 637.479.653 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 637.479.653 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32204 - ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 637.479.653 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 5E88 | IMPLANTACAO DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA III COM 1.309 MW (RJ) | 637.479.653 | ||||||
25 752 | 0296 5E88 0033 | IMPLANTACAO DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA III COM 1.309 MW (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 637.479.653 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 11 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 637.479.653 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 637.479.653 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32223 - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 71.299.132 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 71.299.132 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.120.871 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 69.178.261 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 20.965.761 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 50.333.371 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 71.299.132 | ||||
TOTAL | 71.299.132 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 69.486.426 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 69.486.426 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 69.486.426 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 69.486.426 | RECEITAS CORRENTES | 69.486.426 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32223 - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 20.965.761 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0295 126T | INTERLIGACAO ELETRICA BRASIL - URUGUAI: IMPLANTACAO DA SE CANDIOTA 525/230KV/600MVA; SECCIONAMENTO DA LT PRESID. MEDICE-BAGE, 230KV/1 KM; CONSTRUCAO DAS LTS: PRESID. MEDICE-CANDIOTA, 230KV/9 KM, E SE CANDIOTA-FRONTEIRA BRASIL/URUGUAI, 525KV/57 KM | 20.965.761 | ||||||
25 752 | 0295 126T 0043 | INTERLIGACAO ELETRICA BRASIL - URUGUAI: IMPLANTACAO DA SE CANDIOTA 525/230KV/600MVA; SECCIONAMENTO DA LT PRESID. MEDICE-BAGE, 230KV/1 KM; CONSTRUCAO DAS LTS: PRESID. MEDICECANDIOTA, 230KV/9 KM, E SE CANDIOTAFRONTEIRA BRASIL/URUGUAI, 525KV/57 KM - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 20.965.761 | ||||||
OBRA REALIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 11 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.965.761 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 50.333.371 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 2.120.871 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 2.120.871 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.120.871 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0807 12GA | AQUISICAO DE IMOVEL-SEDE, NO RIO DE JANEIRO (RJ) | 48.212.500 | ||||||
25 752 | 0807 12GA 0033 | AQUISICAO DE IMOVEL-SEDE, NO RIO DE JANEIRO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 48.212.500 | ||||||
IMÓVEL ADQUIRIDO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 48.212.500 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 71.299.132 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32224 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 169.956.315 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 169.956.315 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.910.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 166.046.315 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 2.750.000 | ||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 152.146.315 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.910.000 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 11.150.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 169.956.315 | ||||
TOTAL | 169.956.315 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 169.956.315 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 169.956.315 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 169.956.315 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 169.956.315 | RECEITAS CORRENTES | 169.956.315 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32224 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 2.750.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0276 8549 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 2.750.000 | ||||||
25 752 | 0276 8549 0001 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 2.750.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.750.000 | |||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 152.146.315 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0297 2C47 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA REGIAO NORTE | 114.040.315 | ||||||
25 752 | 0297 2C47 0010 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA REGIAO NORTE -NA REGIAO NORTE | 114.040.315 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 114.040.315 | |||
25 752 | 0297 20DG | AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORTE | 100.000 | ||||||
25 752 | 0297 20DG 0010 | AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE | 100.000 | ||||||
FASE PREPARATÓRIA REALIZADA (%DE EXECUCAO) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
25 752 | 0297 20DP | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORTE | 100.000 | ||||||
25 752 | 0297 20DP 0010 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE | 100.000 | ||||||
FASE PREPARATÓRIA REALIZADA (%DE EXECUCAO) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
25 752 | 0297 4462 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORTE | 19.125.000 | ||||||
25 752 | 0297 4462 0010 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE | 19.125.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 19.125.000 | |||
25 752 | 0297 4467 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORTE | 10.581.000 | ||||||
25 752 | 0297 4467 0010 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE | 10.581.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.581.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0297 1H18 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE CURUAUNA (PA) DE 30,3 MW PARA 40,3 MW | 8.200.000 | ||||||
25 752 | 0297 1H18 0015 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE CURUA-UNA (PA) DE 30,3 MW PARA 40,3 MW - NO ESTADO DO PARA | 8.200.000 | ||||||
USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 34 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.200.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.910.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 1.000.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0010 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NA REGIAO NORTE | 1.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 310.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0010 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NA REGIAO NORTE | 310.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 310.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 122 | 0807 111G | INSTALACAO DE EDIFICIO-SEDE | 2.600.000 | ||||||
25 122 | 0807 111G 0053 | INSTALACAO DE EDIFICIO-SEDE - NO DISTRITO FEDERAL EDIFÍCIO-SEDE INSTALADO (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | 2.600.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.600.000 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 11.150.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 2C49 | REFORCOS E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO DOS SISTEMAS ISOLADOS | 1.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 2C49 0010 | REFORCOS E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO DOS SISTEMAS ISOLADOS - NA REGIAO NORTE | 1.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 1H19 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE COARACY NUNES (AP) - 2ª CASA DE FORCA - DE 78 MW PARA 104 MW | 7.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 1H19 0016 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE COARACY NUNES (AP) - 2ª CASA DE FORCA -DE 78 MW PARA 104 MW - NO ESTADO DO AMAPA | 7.000.000 | ||||||
USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 9 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.000.000 | ||
25 752 | 1042 3243 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO AMAPA | 3.150.000 | ||||||
25 752 | 1042 3243 0016 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO AMAPA - NO ESTADO DO AMAPA | 3.150.000 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.150.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 169.956.315 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 21.094.050 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 21.094.050 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 192.659 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 20.901.391 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 4.361.034 | ||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 16.540.357 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 192.659 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 21.094.050 | ||||
TOTAL | 21.094.050 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 21.094.050 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 21.094.050 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 21.094.050 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 21.094.050 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 21.094.050 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 4.361.034 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0276 6508 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 3.542.819 | ||||||
25 752 | 0276 6508 0001 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 3.542.819 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.542.819 | |||
25 752 | 0276 8549 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 818.215 | ||||||
25 752 | 0276 8549 0001 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 818.215 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 818.215 | |||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 16.540.357 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0295 4471 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 642.184 | ||||||
25 752 | 0295 4471 0001 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 642.184 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 642.184 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0295 1O50 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUL E MATO GROSSO DO SUL | 7.769.281 | ||||||
25 752 | 0295 1O50 0040 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUL E MATO GROSSO DO SUL - NA REGIAO SUL | 7.769.281 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.769.281 | ||
25 752 | 0295 128G | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO DO RIO LAVA TUDO, COMPOSTO POR 4 PCH'S, TOTALIZANDO 52 MW, INTERLIGADAS POR ST EM 138 KV COM 36 KM DE EXTENSAO (SC) | 502.052 | ||||||
25 752 | 0295 128G 0042 | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO DO RIO LAVA TUDO, COMPOSTO POR 4 PCH'S, TOTALIZANDO 52 MW, INTERLIGADAS POR ST EM 138 KV COM 36 KM DE EXTENSAO (SC) - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 502.052 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 502.052 | ||
25 752 | 0295 13FD | IMPLANTACAO DO PROJETO MEGAWATT SOLAR, PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (1MWP), A PARTIR DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS E DE LT ASSOCIADA (200 M, EM 13,8 KV) - SC | 4.123.774 | ||||||
25 752 | 0295 13FD 0042 | IMPLANTACAO DO PROJETO MEGAWATT SOLAR, PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (1MWP), A PARTIR DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS E DE LT ASSOCIADA (200 M, EM 13,8 KV) - SC - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 4.123.774 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 18 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.123.774 | ||
25 752 | 0295 13FF | IMPLANTACAO DA PCE BIOGAS TUPANDI, PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (DE 0,5 A 1MW), COM O USO DE BIOGAS, E DE LT ASSOCIADA (500M, EM 13,8KV) - RS | 3.503.066 | ||||||
25 752 | 0295 13FF 0043 | IMPLANTACAO DA PCE BIOGAS TUPANDI, PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (DE 0,5 A 1MW), COM O USO DE BIOGAS, E DE LT ASSOCIADA (500M, EM 13,8KV) -RS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 3.503.066 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 52 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.503.066 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 192.659 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 192.659 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0040 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NA REGIAO SUL | 192.659 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 192.659 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 21.094.050 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32226 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 207.070.177 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 207.070.177 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.942.352 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.683.284 | ||||
607 IRRIGAÇÃO | 21.337.046 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 171.107.495 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 192.444.541 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 14.625.636 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 207.070.177 | ||||
TOTAL | 207.070.177 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 184.935.402 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 184.935.402 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 184.935.402 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 184.935.402 | RECEITAS CORRENTES | 184.935.402 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32226 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 192.444.541 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0294 2D61 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE | 74.763.515 | ||||||
25 752 | 0294 2D61 0020 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 74.763.515 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 74.763.515 | |||
25 752 | 0294 2D63 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE | 52.631.362 | ||||||
25 752 | 0294 2D63 0020 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 52.631.362 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 52.631.362 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 607 | 0294 3390 | IRRIGACAO DE LOTES NA AREA DO REASSENTAMENTO, COM 20.599 HA, NA USINA DE ITAPARICA (BA) | 21.337.046 | ||||||
25 607 | 0294 3390 0029 | IRRIGACAO DE LOTES NA AREA DO REASSENTAMENTO, COM 20.599 HA, NA USINA DE ITAPARICA (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 21.337.046 | ||||||
FAMÍLIA ATENDIDA (UNIDADE) 10 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 21.337.046 | ||
25 752 | 0294 1H05 | AMPLIACAO DA USINA TERMOELETRICA CAMACARI (BA), COM ACRESCIMO DE 200 MW, PELA IMPLANTACAO DE CICLO COMBINADO | 699.100 | ||||||
25 752 | 0294 1H05 0029 | AMPLIACAO DA USINA TERMOELETRICA CAMACARI (BA), COM ACRESCIMO DE 200 MW, PELA IMPLANTACAO DE CICLO COMBINADO - NO ESTADO DA BAHIA | 699.100 | ||||||
USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 699.100 | ||
25 752 | 0294 5107 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE | 43.013.518 | ||||||
25 752 | 0294 5107 0020 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 43.013.518 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 43.013.518 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 14.625.636 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 6.942.352 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0020 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NA REGIAO NORDESTE | 6.942.352 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.942.352 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 7.683.284 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0020 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NA REGIAO NORDESTE | 7.683.284 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.683.284 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 207.070.177 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 200.106.736 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 200.106.736 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.313.998 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.938.368 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 188.854.370 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 188.854.370 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 11.252.366 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 200.106.736 | ||||
TOTAL | 200.106.736 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 200.106.736 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 200.106.736 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 200.106.736 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 200.106.736 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 200.106.736 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 188.854.370 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 2192 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPIRITO SANTO | 9.167.512 | ||||||
25 752 | 0296 2192 0030 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPIRITO SANTO - NA REGIAO SUDESTE | 9.167.512 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.167.512 | |||
25 752 | 0296 2200 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE GOIAS, MATO GROSSO E DO DISTRITO FEDERAL | 12.849.166 | ||||||
25 752 | 0296 2200 0050 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE GOIAS, MATO GROSSO E DO DISTRITO FEDERAL - NA REGIAO CENTROOESTE | 12.849.166 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.849.166 | |||
25 752 | 0296 4469 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS REGIOES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 3.407.856 | ||||||
25 752 | 0296 4469 0001 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS REGIOES SUDESTE E CENTRO-OESTE - NACIONAL | 3.407.856 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.407.856 | |||
25 752 | 0296 4478 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NAS REGIOES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 19.557.430 | ||||||
25 752 | 0296 4478 0001 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NAS REGIOES SUDESTE E CENTRO-OESTE - NACIONAL | 19.557.430 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 19.557.430 | |||
25 752 | 0296 8549 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 5.154.036 | ||||||
25 752 | 0296 8549 0001 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 5.154.036 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.154.036 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1G96 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA BATALHA, COM 52,5 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 75 KM DE EXTENSAO - (MG/GO) | 3.203.625 | ||||||
25 752 | 0296 1G96 0001 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA BATALHA, COM 52,5 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 75 KM DE EXTENSAO - (MG/GO) - NACIONAL | 3.203.625 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.203.625 | ||
25 752 | 0296 12DB | IMPLANTACAO DE LINHA DE TRANSMISSAO UHE MASCARENHAS (MG) - LINHARES (ES) (230 KV, COM 99 KM) E DE SUBESTACAO ASSOCIADA EM LINHARES (230/138 KV) | 47.260.555 | ||||||
25 752 | 0296 12DB 0030 | IMPLANTACAO DE LINHA DE TRANSMISSAO UHE MASCARENHAS (MG) - LINHARES (ES) (230 KV, COM 99 KM) E DE SUBESTACAO ASSOCIADA EM LINHARES (230/138 KV) - NA REGIAO SUDESTE | 47.260.555 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 65 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 47.260.555 | ||
25 752 | 0296 121X | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO BOM DESPACHO 3 - OURO PRETO 2 (500KV - 180 KM) - (MG) | 12.127.355 | ||||||
25 752 | 0296 121X 0031 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO BOM DESPACHO 3 - OURO PRETO 2 (500KV - 180 KM) - (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12.127.355 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO) 13 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.127.355 | ||
25 752 | 0296 3292 | MODERNIZACAO DA USINA HIDRELETRICA FURNAS COM 1.216 MW (MG) | 16.541.486 | ||||||
25 752 | 0296 3292 0031 | MODERNIZACAO DA USINA HIDRELETRICA FURNAS COM 1.216 MW (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16.541.486 | ||||||
USINA MODERNIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.541.486 | ||
25 752 | 0296 3360 | REFORCOS NAS TORRES DE LINHAS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ITAIPU, EM 750 KV, NOS TRECHOS: FOZ DO IGUACU -IVAIPORA; IVAIPORA - ITABERA I E II; E ITABERA - TIJUCO PRETO I E II (PR/SP) | 7.217.623 | ||||||
25 752 | 0296 3360 0001 | REFORCOS NAS TORRES DE LINHAS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ITAIPU, EM 750 KV, NOS TRECHOS: FOZ DO IGUACU - IVAIPORA; IVAIPORA - ITABERA I E II; E ITABERA - TIJUCO PRETO I E II (PR/SP) - NACIONAL | 7.217.623 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 11 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.217.623 | ||
25 752 | 0296 3414 | AMPLIACAO DA USINA TERMELETRICA SANTA CRUZ - FASE 1 - COM ACRESCIMO DE 350 MW (RJ), ATRAVES DE CICLO COMBINADO | 39.705.335 | ||||||
25 752 | 0296 3414 0033 | AMPLIACAO DA USINA TERMELETRICA SANTA CRUZ - FASE 1 - COM ACRESCIMO DE 350 MW (RJ), ATRAVES DE CICLO COMBINADO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 39.705.335 | ||||||
USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 39.705.335 | ||
25 752 | 0296 7066 | MODERNIZACAO DA USINA HIDRELETRICA LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO, COM 1.050 MW (MG) | 12.662.391 | ||||||
25 752 | 0296 7066 0031 | MODERNIZACAO DA USINA HIDRELETRICA LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO, COM 1.050 MW (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 12.662.391 | ||||||
USINA MODERNIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.662.391 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 11.252.366 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 7.313.998 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 7.313.998 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.313.998 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 3.938.368 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 3.938.368 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.938.368 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 200.106.736 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 10.804.458.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 10.482.222.000 | ||||
26 TRANSPORTE | 322.236.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 436.080.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 576.037.000 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 7.563.423.000 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 56.293.000 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 2.172.625.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 384.806.000 | ||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 4.121.281.000 | ||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 3.033.066.000 | ||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 1.582.758.000 | ||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 12.160.000 | ||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 85.841.000 | ||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 444.521.000 | ||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 27.714.000 | ||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 86.690.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 436.080.000 | ||||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 5.801.000 | ||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 583.740.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 10.804.458.000 | ||||
TOTAL | 10.804.458.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 6.996.106.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 6.996.106.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 6.996.106.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 6.996.106.000 | RECEITAS CORRENTES | 6.996.106.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 384.806.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0285 6597 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS FABRICAS DE FERTILIZANTES NITROGENADOS | 13.095.000 | ||||||
25 753 | 0285 6597 0020 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS FABRICAS DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - NA REGIAO NORDESTE | 13.095.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.095.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0285 1C61 | ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA FABRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - FAFEN (SE) | 88.266.000 | ||||||
25 753 | 0285 1C61 0028 | ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA FABRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - FAFEN (SE) - NO ESTADO DE SERGIPE | 88.266.000 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 22 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 88.266.000 | ||
25 753 | 0285 1C62 | ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA FABRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - FAFEN (BA) | 1.229.000 | ||||||
25 753 | 0285 1C62 0029 | ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA FABRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - FAFEN (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 1.229.000 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.229.000 | ||
25 753 | 0285 124V | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE FERTILIZANTES NITROGENADOS, COM CAPACIDADE PRODUTIVA DE 1.109 MIL - T/ANO DE UREIA E 796 MIL T/ANO DE AMONIA | 282.216.000 | ||||||
25 753 | 0285 124V 0001 | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE FERTILIZANTES NITROGENADOS, COM CAPACIDADE PRODUTIVA DE 1.109 MIL - T/ANO DE UREIA E 796 MIL T/ANO DE AMONIA - NACIONAL | 282.216.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 282.216.000 | ||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 4.121.281.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0286 2D00 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DAS BACIAS DA AMAZONIA | 488.407.000 | ||||||
25 753 | 0286 2D00 0010 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DAS BACIAS DA AMAZONIA - NA REGIAO NORTE | 488.407.000 | ||||||
CAPACIDADE POTENCIAL INCREMENTADA (MIL BARRIS DE OLEO EQUIVALENTE/DIA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 488.407.000 | ||
25 753 | 0286 2D01 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DAS BACIAS DA REGIAO NORDESTE | 120.050.000 | ||||||
25 753 | 0286 2D01 0020 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DAS BACIAS DA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 120.050.000 | ||||||
CAPACIDADE POTENCIAL INCREMENTADA (MIL BARRIS DE OLEO EQUIVALENTE/DIA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 120.050.000 | ||
25 753 | 0286 2D02 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL DA BACIA DE CAMPOS | 2.018.195.000 | ||||||
25 753 | 0286 2D02 0030 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL DA BACIA DE CAMPOS - NA REGIAO SUDESTE | 2.018.195.000 | ||||||
CAPACIDADE POTENCIAL INCREMENTADA (MIL BARRIS DE OLEO EQUIVALENTE/DIA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.018.195.000 | ||
25 753 | 0286 2751 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORTE | 8.955.000 | ||||||
25 753 | 0286 2751 0010 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE | 8.955.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.955.000 | |||
25 753 | 0286 2761 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORDESTE | 1.433.504.000 | ||||||
25 753 | 0286 2761 0020 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 1.433.504.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.433.504.000 | |||
25 753 | 0286 4237 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SEGURANCA, DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL | 18.753.000 | ||||||
25 753 | 0286 4237 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SEGURANCA, DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 18.753.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 18.753.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0286 12LY | CONSTRUCAO DE BASES DE APOIO I (PERIODO 2011-2015) | 33.417.000 | ||||||
25 753 | 0286 12LY 0001 | CONSTRUCAO DE BASES DE APOIO I (PERIODO 2011-2015) - NACIONAL | 33.417.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 33.417.000 | ||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 3.033.066.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0288 4108 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO | 53.966.000 | ||||||
25 753 | 0288 4108 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO -NACIONAL | 53.966.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 53.966.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0288 1C60 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA ISAAC SABBA - REMAN, EM MANAUS (AM) | 82.660.000 | ||||||
25 753 | 0288 1C60 0013 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA ISAAC SABBA - REMAN, EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 82.660.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 82.660.000 | ||
25 753 | 0288 1I88 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UNIDADE DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DO NORDESTE - LUBNOR, EM FORTALEZA (CE) | 20.975.000 | ||||||
25 753 | 0288 1I88 0023 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UNIDADE DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DO NORDESTE - LUBNOR, EM FORTALEZA (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 20.975.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 16 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 20.975.000 | ||
25 753 | 0288 117R | IMPLANTACAO DA REFINARIA PREMIUM I, NO ESTADO DO MARANHAO | 94.444.000 | ||||||
25 753 | 0288 117R 0021 | IMPLANTACAO DA REFINARIA PREMIUM I, NO ESTADO DO MARANHAO - NO ESTADO DO MARANHAO | 94.444.000 | ||||||
REFINARIA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 94.444.000 | ||
25 753 | 0288 117S | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DE XISTO - SIX, EM SAO MATEUS DO SUL (PR) | 41.138.000 | ||||||
25 753 | 0288 117S 0041 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DE XISTO - SIX, EM SAO MATEUS DO SUL (PR) - NO ESTADO DO PARANA | 41.138.000 | ||||||
UNIDADE MODERNIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 41.138.000 | ||
25 753 | 0288 119J | IMPLANTACAO DA REFINARIA PREMIUM II, NO ESTADO DO CEARA | 92.439.000 | ||||||
25 753 | 0288 119J 0023 | IMPLANTACAO DA REFINARIA PREMIUM II, NO ESTADO DO CEARA - NO ESTADO DO CEARA | 92.439.000 | ||||||
REFINARIA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 92.439.000 | ||
25 753 | 0288 12O9 | IMPLANTACAO DE REFINARIA NO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 150 MIL - BPD - RJ | 2.200.059.000 | ||||||
25 753 | 0288 12O9 0033 | IMPLANTACAO DE REFINARIA NO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE 150 MIL - BPD - RJ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.200.059.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.200.059.000 | ||
25 753 | 0288 125M | IMPLANTACAO DA REFINARIA POTIGUAR CLARA CAMARAO | 23.840.000 | ||||||
25 753 | 0288 125M 0024 | IMPLANTACAO DA REFINARIA POTIGUAR CLARA CAMARAO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 23.840.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 23.840.000 | ||
25 753 | 0288 3129 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA LANDULPHO ALVES DE MATARIPE - RLAM, EM SAO FRANCISCO DO CONDE (BA) | 2.558.000 | ||||||
25 753 | 0288 3129 0029 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA LANDULPHO ALVES DE MATARIPE -RLAM, EM SAO FRANCISCO DO CONDE (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 2.558.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.558.000 | ||
25 753 | 0288 3135 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS - REDUC, EM DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 109.372.000 | ||||||
25 753 | 0288 3135 0033 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS - REDUC, EM DUQUE DE CAXIAS (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 109.372.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 109.372.000 | ||
25 753 | 0288 3143 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA GABRIEL PASSOS - REGAP, EM BETIM (MG) | 24.892.000 | ||||||
25 753 | 0288 3143 0031 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA GABRIEL PASSOS - REGAP, EM BETIM (MG) -NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 24.892.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 24.892.000 | ||
25 753 | 0288 3155 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN, EM PAULINIA (SP) | 286.723.000 | ||||||
25 753 | 0288 3155 0035 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN, EM PAULINIA (SP) -NO ESTADO DE SAO PAULO | 286.723.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 286.723.000 | ||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 1.582.758.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 0290 4451 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO | 269.182.000 | ||||||
25 785 | 0290 4451 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO - NACIONAL | 269.182.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 269.182.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 0290 1C59 | REFORMULACAO DA MALHA DUTOVIARIA DA GRANDE SAO PAULO (SP) | 854.843.000 | ||||||
25 785 | 0290 1C59 0035 | REFORMULACAO DA MALHA DUTOVIARIA DA GRANDE SAO PAULO (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 854.843.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 20 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 854.843.000 | ||
25 785 | CONTRUCAO DE PIER EM SAO SEBASTIAO, PARA NAVIOS DE ATE 150 MIL TPB, E DE DUTO ASSOCIADO, COM APROXIMADAMENTE 130 KM, ATE GUARAREMA (OSVAT 2 - PETROLEO) - (SP) | 43.987.000 | |||||||
25 785 | 0290 1I92 0035 | CONTRUCAO DE PIER EM SAO SEBASTIAO, PARA NAVIOS DE ATE 150 MIL TPB, E DE DUTO ASSOCIADO, COM APROXIMADAMENTE 130 KM, ATE GUARAREMA (OSVAT 2 - PETROLEO) - (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 43.987.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 24 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 43.987.000 | ||
25 785 | 0290 11SW | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ALCOOL (RIBEIRAO PRETO-SP/REPLAN/ILHA DAGUA-RJ) | 232.306.000 | ||||||
25 785 | 0290 11SW 0030 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ALCOOL (RIBEIRAO PRETO-SP/REPLAN/ILHA DAGUA-RJ) - NA REGIAO SUDESTE | 232.306.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 45 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 232.306.000 | ||
25 785 | 0290 11UN | IMPLANTACAO DE MELHORIAS NO TERMINAL DE SAO SEBASTIAO E NOS OLEODUTOS OSVAT E OSBAT (SP) | 182.440.000 | ||||||
25 785 | 0290 11UN 0035 | IMPLANTACAO DE MELHORIAS NO TERMINAL DE SAO SEBASTIAO E NOS OLEODUTOS OSVAT E OSBAT (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 182.440.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 24 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 182.440.000 | ||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 12.160.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0294 20DH | AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE | 12.160.000 | ||||||
25 752 | 0294 20DH 0020 | AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 12.160.000 | ||||||
FASE PREPARATÓRIA REALIZADA (% DE EXECUCAO) 95 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 12.160.000 | ||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 85.841.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0295 10WI | IMPLANTACAO DA 2ª FASE DA USINA TERMELETRICA SEPE TIARAJU (CANOAS), COM ACRESCIMO DE 90 MW, ATRAVES DE CICLO COMBINADO, EM CANOAS (RS) | 85.841.000 | ||||||
25 752 | 0295 10WI 0043 | IMPLANTACAO DA 2ª FASE DA USINA TERMELETRICA SEPE TIARAJU (CANOAS), COM ACRESCIMO DE 90 MW, ATRAVES DE CICLO COMBINADO, EM CANOAS (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 85.841.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 30 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 85.841.000 | ||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 444.521.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 20DJ | AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUDESTE | 444.521.000 | ||||||
25 752 | 0296 20DJ 0030 | AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUDESTE - NA REGIAO SUDESTE | 444.521.000 | ||||||
FASE PREPARATÓRIA REALIZADA (% DE EXECUCAO) 97 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 444.521.000 | ||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 27.714.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0476 2765 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 27.714.000 | ||||||
25 752 | 0476 2765 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 27.714.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 27.714.000 | ||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 86.690.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0480 4115 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS DEMAIS ATIVIDADES DA AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL | 1.785.000 | ||||||
25 753 | 0480 4115 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS DEMAIS ATIVIDADES DA AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL -NACIONAL | 1.785.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.785.000 | ||
25 753 | 0480 4862 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO | 2.187.000 | ||||||
25 753 | 0480 4862 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO - NACIONAL | 2.187.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.187.000 | ||
25 753 | 0480 4863 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA A AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL | 20.298.000 | ||||||
25 753 | 0480 4863 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA A AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 20.298.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 20.298.000 | ||
25 754 | 0480 20CZ | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM BIOCOMBUSTIVEIS | 56.293.000 | ||||||
25 754 | 0480 20CZ 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 56.293.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 56.293.000 | ||
25 785 | 0480 2005 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE | 6.127.000 | ||||||
25 785 | 0480 2005 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE - NACIONAL | 6.127.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.127.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 436.080.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 436.080.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 436.080.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 436.080.000 | |||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 5.801.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1044 10WE | ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZANDO BIOMASSA COMO COMBUSTIVEL | 5.091.000 | ||||||
25 752 | 1044 10WE 0001 | ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZANDO BIOMASSA COMO COMBUSTIVEL - NACIONAL | 5.091.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (% DE EXECUCAO) 7 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.091.000 | ||
25 752 | 1044 10WG | ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES PARA GERACAO DE ENERGIA TERMICA UTILIZANDO ENERGIA SOLAR | 710.000 | ||||||
25 752 | 1044 10WG 0001 | ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES PARA GERACAO DE ENERGIA TERMICA UTILIZANDO ENERGIA SOLAR -NACIONAL | 710.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (% DE EXECUCAO) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 710.000 | ||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 583.740.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 1045 4861 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 79.819.000 | ||||||
25 785 | 1045 4861 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 79.819.000 | ||||||
VISTORIA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 79.819.000 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 1045 12HM | OBRAS COMPLEMENTARES DO GASODUTO LAGOA PARDA - VITORIA (ES) | 29.687.000 | ||||||
25 785 | 1045 12HM 0032 | OBRAS COMPLEMENTARES DO GASODUTO LAGOA PARDA - VITORIA (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 29.687.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 29.687.000 | ||
25 785 | 1045 5159 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO SUDESTE (PETROBRAS) | 125.332.000 | ||||||
25 785 | 1045 5159 0030 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO SUDESTE (PETROBRAS) - NA REGIAO SUDESTE | 125.332.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 125.332.000 | ||
25 785 | 1045 7046 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE (PETROBRAS) | 26.666.000 | ||||||
25 785 | 1045 7046 0020 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE (PETROBRAS) -NA REGIAO NORDESTE | 26.666.000 | ||||||
USINA MODERNIZADA (% DE EXECUCAO) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 26.666.000 | ||
26 785 | 1045 125K | ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DO COMPLEXO DE GNL | 5.255.000 | ||||||
26 785 | 1045 125K 0001 | ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DO COMPLEXO DE GNL - NACIONAL | 5.255.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (% DE EXECUCAO) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.255.000 | ||
26 785 | 1045 130L | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE GAS NATURAL LIQUEFEITO EMBARCADO (GNLE) | 316.981.000 | ||||||
26 785 | 1045 130L 0001 | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE GAS NATURAL LIQUEFEITO EMBARCADO (GNLE) - NACIONAL | 316.981.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 13 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 316.981.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 10.804.458.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 179.130.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 179.130.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.985.000 |
692 COMERCIALIZAÇÃO | 173.145.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 100.000 |
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 173.045.000 |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.985.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 179.130.000 |
TOTAL | 179.130.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 100.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 692 | 0282 5484 | IMPLANTACAO DE ESTABELECIMENTOS OPERACIONAIS - BR AVIATION NO EXTERIOR | 100.000 | ||||||
25 692 | 0282 5484 0002 | IMPLANTACAO DE ESTABELECIMENTOS OPERACIONAIS - BR AVIATION NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 100.000 | ||||||
ESTABELECIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 173.045.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 692 | 0283 2797 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS | 52.158.000 | ||||||
25 692 | 0283 2797 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 52.158.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 52.158.000 | |||
25 692 | 0283 2799 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES | 50.233.000 | ||||||
25 692 | 0283 2799 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES -NACIONAL | 50.233.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 50.233.000 | |||
25 692 | 0283 2809 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS | 4.831.000 | ||||||
25 692 | 0283 2809 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 4.831.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.831.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 692 | 0283 3347 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS | 63.728.000 | ||||||
25 692 | 0283 3347 0001 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 63.728.000 | ||||||
UNIDADE IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 63.728.000 | ||
25 692 | 0283 3348 | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS | 2.095.000 | ||||||
25 692 | 0283 3348 0001 | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 2.095.000 | ||||||
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.095.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.985.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 5.985.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 5.985.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.985.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 179.130.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 29.337.135 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 29.337.135 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 700.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 28.637.135 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 700.000 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 28.637.135 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 29.337.135 | ||||
TOTAL | 29.337.135 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 29.337.135 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 19.337.135 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 19.337.135 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 10.000.000 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 10.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 29.337.135 | RECEITAS CORRENTES | 19.337.135 | RECEITAS DE CAPITAL | 10.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 700.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 700.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0012 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO ACRE | 700.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 700.000 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 28.637.135 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 4877 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO ACRE | 13.337.135 | ||||||
25 752 | 1042 4877 0012 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO ACRE - NO ESTADO DO ACRE | 13.337.135 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.337.135 | |||
25 752 | 1042 8778 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ACRE | 300.000 | ||||||
25 752 | 1042 8778 0012 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ACRE - NO ESTADO DO ACRE | 300.000 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 300.000 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 105D | IMPLANTACAO DA SUBESTACAO TAQUARI COM 69/138 KV (AC) | 15.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 105D 0012 | IMPLANTACAO DA SUBESTACAO TAQUARI COM 69/138 KV (AC) - NO ESTADO DO ACRE | 15.000.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 15.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 29.337.135 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 47.532.963 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 47.532.963 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.000.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.000.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 37.532.963 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 37.532.963 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 10.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 47.532.963 | ||||
TOTAL | 47.532.963 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 47.532.963 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 33.520.926 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 33.520.926 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 14.012.037 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 14.012.037 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 47.532.963 | RECEITAS CORRENTES | 33.520.926 | RECEITAS DE CAPITAL | 14.012.037 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 37.532.963 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0294 6644 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS | 11.247.891 | ||||||
25 752 | 0294 6644 0027 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 11.247.891 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 32 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.247.891 | ||
25 752 | 0294 6675 | MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS | 3.500.000 | ||||||
25 752 | 0294 6675 0027 | MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 3.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.500.000 | |||
25 752 | 0294 6749 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS | 2.500.007 | ||||||
25 752 | 0294 6749 0027 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 2.500.007 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.500.007 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 10NN | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEAL | 16.625.018 | ||||||
25 752 | 0294 10NN 0027 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEAL - NO ESTADO DE ALAGOAS | 16.625.018 | ||||||
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 4000 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.625.018 | ||
25 752 | 0294 3375 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS | 3.660.047 | ||||||
25 752 | 0294 3375 0027 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 3.660.047 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.660.047 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 10.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 1.000.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0027 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 1.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.000.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0027 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 3.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.000.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 6.000.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0027 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 6.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 47.532.963 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 88.319.293 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 88.319.293 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.840.439 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.870.050 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 68.608.804 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 68.608.804 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 19.710.489 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 88.319.293 | ||||
TOTAL | 88.319.293 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 88.319.293 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 63.319.293 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 63.319.293 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 25.000.000 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 25.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 88.319.293 | RECEITAS CORRENTES | 63.319.293 | RECEITAS DE CAPITAL | 25.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 68.608.804 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0294 2D89 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI | 6.603.000 | ||||||
25 752 | 0294 2D89 0022 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI | 6.603.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.603.000 | |||
25 752 | 0294 2D91 | MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI | 19.000.000 | ||||||
25 752 | 0294 2D91 0022 | MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI | 19.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 19.000.000 | |||
25 752 | 0294 8777 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI | 1.476.290 | ||||||
25 752 | 0294 8777 0022 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI | 1.476.290 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.476.290 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 10NT | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEPISA | 12.113.032 | ||||||
25 752 | 0294 10NT 0022 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEPISA - NO ESTADO DO PIAUI | 12.113.032 | ||||||
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 43400 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.113.032 | ||
25 752 | 0294 3379 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI | 29.416.482 | ||||||
25 752 | 0294 3379 0022 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI | 29.416.482 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 22 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 29.416.482 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 19.710.489 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 14.340.439 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0022 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO PIAUI | 14.340.439 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.340.439 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.500.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0022 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO PIAUI | 1.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 3.870.050 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0022 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO PIAUI | 3.870.050 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.870.050 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 88.319.293 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 96.840.008 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 96.840.008 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.200.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 94.640.008 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0273 LUZ PARA TODOS | 10.000.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.200.000 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 84.640.008 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 96.840.008 | ||||
TOTAL | 96.840.008 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 96.252.365 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 21.377.365 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 21.377.365 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 74.875.000 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 74.875.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 96.252.365 | RECEITAS CORRENTES | 21.377.365 | RECEITAS DE CAPITAL | 74.875.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 10.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 11XI | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (RONDONIA) | 10.000.000 | ||||||
25 752 | 0273 11XI 0011 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (RONDONIA) - NO ESTADO DE RONDONIA | 10.000.000 | ||||||
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 3600 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.000.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.200.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 2.200.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0011 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE RONDONIA | 2.200.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.200.000 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 84.640.008 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 4881 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA | 3.739.618 | ||||||
25 752 | 1042 4881 0011 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | 3.739.618 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.739.618 | |||
25 752 | 1042 6548 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO EM RONDONIA | 5.553.646 | ||||||
25 752 | 1042 6548 0011 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | 5.553.646 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.553.646 | |||
25 752 | 1042 6549 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA | 17.295.842 | ||||||
25 752 | 1042 6549 0011 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | 17.295.842 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 34 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 17.295.842 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 10O6 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CERON (RO) | 29.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 10O6 0011 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CERON (RO) - NO ESTADO DE RONDONIA | 29.000.000 | ||||||
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 15000 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 29.000.000 | ||
25 752 | 1042 3381 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA | 29.050.902 | ||||||
25 752 | 1042 3381 0011 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | 29.050.902 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 15 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 29.050.902 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 96.840.008 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 6.284.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 6.284.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 6.284.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 6.284.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 6.284.000 | ||||
TOTAL | 6.284.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 6.284.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 6.284.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 6.284.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 6.284.000 | RECEITAS CORRENTES | 6.284.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 6.284.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 1045 8020 | DISPONIBILIZACAO DE ESTACOES DE ENTREGA E DE MEDICAO DO GASODUTO BOLIVIA-BRASIL | 4.817.000 | ||||||
25 785 | 1045 8020 0001 | DISPONIBILIZACAO DE ESTACOES DE ENTREGA E DE MEDICAO DO GASODUTO BOLIVIA-BRASIL - NACIONAL | 4.817.000 | ||||||
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.817.000 | ||
25 785 | 1045 8022 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 1.467.000 | ||||||
25 785 | 1045 8022 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 1.467.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.467.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 6.284.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 4.843.445 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 4.843.445 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 902.934 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 3.940.511 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 902.934 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 3.940.511 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.843.445 | ||||
TOTAL | 4.843.445 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.843.445 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 4.843.445 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 4.843.445 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 4.843.445 | RECEITAS CORRENTES | 4.843.445 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 902.934 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 345.347 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0014 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE RORAIMA | 345.347 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 345.347 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 557.587 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0014 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE RORAIMA | 557.587 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 557.587 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 3.940.511 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 2789 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM BOA VISTA (RR) | 311.615 | ||||||
25 752 | 1042 2789 0014 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA | 311.615 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 311.615 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 10C6 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA BOA VISTA ENERGIA (RR) | 278.896 | ||||||
25 752 | 1042 10C6 0014 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA BOA VISTA ENERGIA (RR) -NO ESTADO DE RORAIMA | 278.896 | ||||||
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 100 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 278.896 | ||
25 752 | 1042 101Z | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) | 3.350.000 | ||||||
25 752 | 1042 101Z 0014 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA | 3.350.000 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.350.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 4.843.445 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 270.474.901 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 270.474.901 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.583.809 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.226.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 263.665.092 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 6.809.809 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 263.665.092 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 270.474.901 | ||||
TOTAL | 270.474.901 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 240.553.611 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 134.145.545 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 134.145.545 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 106.408.066 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 106.408.066 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 240.553.611 | RECEITAS CORRENTES | 134.145.545 | RECEITAS DE CAPITAL | 106.408.06 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 6.809.809 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 5.534.489 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0013 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 5.534.489 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.534.489 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 49.320 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0013 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 49.320 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 49.320 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 1.226.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0013 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.226.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.226.000 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 263.665.092 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 2009 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 13.780.647 | ||||||
25 752 | 1042 2009 0013 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 13.780.647 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.780.647 | |||
25 752 | 1042 4886 | MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO E SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 10.889.170 | ||||||
25 752 | 1042 4886 0013 | MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO E SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 10.889.170 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.889.170 | |||
25 752 | 1042 8042 | MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 21.659.949 | ||||||
25 752 | 1042 8042 0013 | MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 21.659.949 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 21.659.949 | |||
25 752 | 1042 8044 | MANUTENCAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) | 7.643.028 | ||||||
25 752 | 1042 8044 0013 | MANUTENCAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 7.643.028 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.643.028 | |||
25 752 | 1042 8780 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 3.021.047 | ||||||
25 752 | 1042 8780 0013 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 3.021.047 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.021.047 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 1183 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 12.091.000 | ||||||
25 752 | 1042 1183 0013 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 12.091.000 | ||||||
PARQUE REVITALIZADO (% DE EXECUCAO FISICA) 9 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.091.000 | ||
25 752 | 1042 1721 | IMPLANTACAO DE OLEODUTOS E INSTALACAO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS NAS USINAS TERMELETRICAS - (AM) | 4.111.416 | ||||||
25 752 | 1042 1721 0013 | IMPLANTACAO DE OLEODUTOS E INSTALACAO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS NAS USINAS TERMELETRICAS - (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 4.111.416 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 10 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.111.416 | ||
25 752 | 1042 3259 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO IRANDUBA-MANACAPURU (77,1 KM - 69 KV) E DA LINHA DE TRANSMISSAO MANACAPURU-NOVO AIRAO (105 KM - 34,5 KV) E SUBESTACOES ASSOCIADAS (AM) | 9.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 3259 0013 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO IRANDUBA-MANACAPURU (77,1 KM -69 KV) E DA LINHA DE TRANSMISSAO MANACAPURU-NOVO AIRAO (105 KM -34,5 KV) E SUBESTACOES ASSOCIADAS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 9.000.000 | ||||||
LINHA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 21 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.000.000 | ||
25 752 | 1042 3263 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE MANAUS (AM) | 37.556.908 | ||||||
25 752 | 1042 3263 0013 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 37.556.908 | ||||||
PARQUE REVITALIZADO (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 37.556.908 | ||
25 752 | 1042 3267 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 182.098 | ||||||
25 752 | 1042 3267 0013 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 182.098 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 182.098 | ||
25 752 | 1042 3277 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELA GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - (AM) | 2.224.157 | ||||||
25 752 | 1042 3277 0013 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELA GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 2.224.157 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.224.157 | ||
25 752 | 1042 3398 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) | 141.505.672 | ||||||
25 752 | 1042 3398 0013 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS | |||||||
(AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 141.505.672 | ||||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 10 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 141.505.672 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 270.474.901 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.025.517.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 1.025.517.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 1.025.517.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 1.025.517.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.025.517.000 | ||||
TOTAL | 1.025.517.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.025.517.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.025.517.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.025.517.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.025.517.000 | RECEITAS CORRENTES | 1.025.517.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 1.025.517.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 784 | 0290 2B38 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE EMBARCACOES | 10.750.000 | ||||||
25 784 | 0290 2B38 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE EMBARCACOES - NACIONAL | 10.750.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.750.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 784 | 0290 1063 | AQUISICAO DE NAVIOS EM ESTALEIROS NACIONAIS | 1.014.767.000 | ||||||
25 784 | 0290 1063 0001 | AQUISICAO DE NAVIOS EM ESTALEIROS NACIONAIS - NACIONAL | 1.014.767.000 | ||||||
NAVIO RECEBIDO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.014.767.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.025.517.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32280 - ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 5.428.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 5.428.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 5.428.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 5.428.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.428.000 | ||||
TOTAL | 5.428.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.428.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 5.428.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 5.428.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 5.428.000 | RECEITAS CORRENTES | 5.428.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32280 - ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 5.428.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0288 5085 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP, EM CANOAS (RS) | 5.428.000 | ||||||
25 753 | 0288 5085 0043 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP, EM CANOAS (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5.428.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 11 | |||||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.428.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 5.428.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.751.423.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 1.751.423.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 1.751.423.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1.751.423.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.751.423.000 | ||||
TOTAL | 1.751.423.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.751.423.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.751.423.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.751.423.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.751.423.000 | RECEITAS CORRENTES | 1.751.423.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1.751.423.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0286 4109 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL | 20.947.000 | ||||||
25 753 | 0286 4109 0002 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL - NO EXTERIOR | 20.947.000 | ||||||
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 20.947.000 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0286 1I72 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO II (PERIODO 2007-2020) | 511.297.000 | ||||||
25 753 | 0286 1I72 0002 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO II (PERIODO 2007-2020) - NO EXTERIOR | 511.297.000 | ||||||
PROJETO EXECUTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 511.297.000 | ||
25 753 | 0286 117Q | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO III (PERIODO: 2008 -2016) | 492.780.000 | ||||||
25 753 | 0286 117Q 0002 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO III (PERIODO: 2008 -2016) - NO EXTERIOR | 492.780.000 | ||||||
UNIDADE CONSTRUÍDA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 492.780.000 | ||
25 753 | 0286 12LX | CONSTRUCAO DE SONDAS DE PERFURACAO I (PERIODO 2010-2017) | 281.000 | ||||||
25 753 | 0286 12LX 0001 | CONSTRUCAO DE SONDAS DE PERFURACAO I (PERIODO 2010-2017) - NACIONAL | 281.000 | ||||||
UNIDADE CONSTRUÍDA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 281.000 | ||
25 753 | 0286 131F | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO IV (PERIODO 2010-2017) | 726.118.000 | ||||||
25 753 | 0286 131F 0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO IV (PERIODO 2010-2017) - NACIONAL | 726.118.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 726.118.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.751.423.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32287 - PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 764.690.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 764.690.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 764.690.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 764.690.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 764.690.000 |
TOTAL | 764.690.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32287 - PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 764.690.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0282 4869 | AQUISICAO DE DIREITOS E DE ESTUDOS PARA A EXPANSAO DE ATIVIDADES NA INDUSTRIA DO PETROLEO NO EXTERIOR | 764.690.000 | ||||||
25 753 | 0282 4869 0002 | AQUISICAO DE DIREITOS E DE ESTUDOS PARA A EXPANSAO DE ATIVIDADES NA INDUSTRIA DO PETROLEO NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 764.690.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 764.690.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 764.690.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 168.141.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 168.141.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 548.000 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 167.593.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 548.000 | ||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 167.593.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 168.141.000 | ||||
TOTAL | 168.141.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 168.141.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 168.141.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 168.141.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 168.141.000 | RECEITAS CORRENTES | 168.141.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 548.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 548.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 548.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 548.000 | |||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 167.593.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 1045 4861 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 62.280.000 | ||||||
25 785 | 1045 4861 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 62.280.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 62.280.000 | |||
25 785 | 1045 4867 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 3.419.000 | ||||||
25 785 | 1045 4867 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 3.419.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.419.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 1045 12AX | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE | 101.894.000 | ||||||
25 785 | 1045 12AX 0020 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 101.894.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 101.894.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 168.141.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32316 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 15.720.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 15.720.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 311.000 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 15.409.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍ-VEIS | 15.409.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 311.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 15.720.000 | ||||
TOTAL | 15.720.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 13.824.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 13.824.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 13.824.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 13.824.000 | RECEITAS CORRENTES | 13.824.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32316 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 15.409.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0283 2B43 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO -GLP | 15.256.000 | ||||||
25 753 | 0283 2B43 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - NACIONAL | 15.256.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 15.256.000 | |||
25 753 | 0283 2B44 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SEGURANCA INDUSTRIAL DO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP | 153.000 | ||||||
25 753 | 0283 2B44 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SEGURANCA INDUSTRIAL DO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO -GLP - NACIONAL | 153.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 153.000 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 311.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 311.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 311.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 311.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 15.720.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32317 - SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 6.335.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 6.335.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 6.335.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 6.335.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 6.335.000 | ||||
TOTAL | 6.335.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 6.335.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 6.335.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 6.335.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 6.335.000 | RECEITAS CORRENTES | 6.335.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32317 - SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 6.335.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1C63 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE GERACAO DA USINA TERMELETRICA BARBOSA LIMA SOBRINHO (ELETROBOLT), COM 390 MW, (RJ) | 6.335.000 | ||||||
25 752 | 0296 1C63 0033 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE GERACAO DA USINA TERMELETRICA BARBOSA LIMA SOBRINHO (ELETROBOLT), COM 390 MW, (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 6.335.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.335.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 6.335.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32318 - TERMORIO S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 7.133.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 7.133.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 7.133.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 7.133.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.133.000 | ||||
TOTAL | 7.133.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.133.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 7.133.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 7.133.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 7.133.000 | RECEITAS CORRENTES | 7.133.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32318 - TERMORIO S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 7.133.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1C65 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA USINA TERMELETRICA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA (TERMORIO), COM 1.058 MW - (RJ) | 7.133.000 | ||||||
25 752 | 0296 1C65 0033 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA USINA TERMELETRICA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA (TERMORIO), COM 1.058 MW - (RJ) -NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 7.133.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.133.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 7.133.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32322 - TERMOMACAÉ LTDA.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.633.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 1.633.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.633.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 1.633.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.633.000 | ||||
TOTAL | 1.633.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.633.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.633.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.633.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.633.000 | RECEITAS CORRENTES | 1.633.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32322 - TERMOMACAÉ LTDA.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 1.633.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1I87 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA USINA TERMELETRICA MARIO LAGO (TERMOMACAE), COM 922 MW, EM MACAE (RJ) | 1.633.000 | ||||||
25 752 | 0296 1I87 0033 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA USINA TERMELETRICA MARIO LAGO (TERMOMACAE), COM 922 MW, EM MACAE (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.633.000 | ||||||
OBRA CONCLUÍDA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.633.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.633.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32330 - REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.354.591.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 2.354.591.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 2.354.591.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 2.354.591.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.354.591.000 | ||||
TOTAL | 2.354.591.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.354.591.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 2.354.591.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 2.354.591.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 2.354.591.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.354.591.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32330 - REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 2.354.591.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0288 1P65 | IMPLANTACAO DA REFINARIA ABREU E LIMA, EM RECIFE (PE) | 2.354.591.000 | ||||||
25 753 | 0288 1P65 0026 | IMPLANTACAO DA REFINARIA ABREU E LIMA, EM RECIFE (PE) - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2.354.591.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 7 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.354.591.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.354.591.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32331 - USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.967.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 2.967.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 2.967.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 2.967.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.967.000 | ||||
TOTAL | 2.967.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.967.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.967.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.967.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 2.967.000 | RECEITAS CORRENTES | 2.967.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32331 - USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 2.967.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 6556 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS | 2.967.000 | ||||||
25 752 | 0296 6556 0031 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.967.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.967.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.967.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32333 - IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 83.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 83.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 83.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 83.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 83.000 |
TOTAL | 83.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32333 - IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 83.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 83.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 83.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 83.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 83.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32334 - PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 48.532.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 48.532.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 9.316.000 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 39.216.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 9.316.000 | ||||
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 39.216.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 48.532.000 | ||||
TOTAL | 48.532.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 28.386.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 28.386.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 28.386.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 28.386.000 | RECEITAS CORRENTES | 28.386.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32334 - PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 9.316.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 9.316.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 9.316.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.316.000 | |||
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 39.216.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 754 | 1409 20CA | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES DE PRODUCAO DE BIOCOMBUSTIVEIS | 3.326.000 | ||||||
25 754 | 1409 20CA 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES DE PRODUCAO DE BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 3.326.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.326.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 754 | 1409 124I | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA USINA DE BIODIESEL DE CANDEIAS (BA) | 864.000 | ||||||
25 754 | 1409 124I 0029 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA USINA DE BIODIESEL DE CANDEIAS (BA) -NO ESTADO DA BAHIA | 864.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 864.000 | ||
25 754 | 1409 124J | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA USINA DE BIODIESEL DE MONTES CLAROS (MG) | 1.904.000 | ||||||
25 754 | 1409 124J 0031 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA USINA DE BIODIESEL DE MONTES CLAROS (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.904.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.904.000 | ||
25 754 | 1409 124N | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA USINA DE BIODIESEL DE QUIXADA (CE) | 1.904.000 | ||||||
25 754 | 1409 124N 0023 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA USINA DE BIODIESEL DE QUIXADA (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 1.904.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.904.000 | ||
25 754 | 1409 124X | IMPLANTACAO DE UNIDADE ESMAGADORA NA USINA DE BIODIESEL DE QUIXADA (CE) | 18.196.000 | ||||||
25 754 | 1409 124X 0023 | IMPLANTACAO DE UNIDADE ESMAGADORA NA USINA DE BIODIESEL DE QUIXADA (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 18.196.000 | ||||||
UNIDADE IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 48 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 18.196.000 | ||
25 754 | 1409 124Z | IMPLANTACAO DE UNIDADE ESMAGADORA NA USINA DE BIODIESEL DE MONTES CLAROS (MG) | 13.022.000 | ||||||
25 754 | 1409 124Z 0031 | IMPLANTACAO DE UNIDADE ESMAGADORA NA USINA DE BIODIESEL DE MONTES CLAROS (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.022.000 | ||||||
UNIDADE IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 33 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.022.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 48.532.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32338 - COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 54.441.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 54.441.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 54.441.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 54.441.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 54.441.000 | ||||
TOTAL | 54.441.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 54.441.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 54.441.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 54.441.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 54.441.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 54.441.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32338 - COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 54.441.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0285 124Q | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ETILENOGLICOL NO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ | 54.441.000 | ||||||
25 753 | 0285 124Q 0033 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ETILENOGLICOL NO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 54.441.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 54.441.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 54.441.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32343 - COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 79.148.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
22 INDÚSTRIA | 79.148.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 79.148.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 79.148.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 79.148.000 | ||||
TOTAL | 79.148.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 79.148.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 79.148.000 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 79.148.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 79.148.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 79.148.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32343 - COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 79.148.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
22 662 | 0285 125U | IMPLANTACAO DE COMPLEXO DE POLIESTER E RESINA PET, EM IPOJUCA (PE). | 79.148.000 | ||||||
22 662 | 0285 125U 0026 | IMPLANTACAO DE COMPLEXO DE POLIESTER E RESINA PET, EM IPOJUCA (PE). - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 79.148.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 79.148.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 79.148.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 71.760.579 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
24 COMUNICAÇÕES | 71.760.579 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 16.000.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000.000 | ||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 35.760.579 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 35.760.579 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 36.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
41201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | 71.760.579 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 71.760.579 | ||||
TOTAL | 71.760.579 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 45.760.579 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 45.760.579 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 45.760.579 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 45.760.579 | RECEITAS CORRENTES | 45.760.579 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 71.760.579 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
24 COMUNICAÇÕES | 71.760.579 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 16.000.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000.000 | ||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 35.760.579 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 35.760.579 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 36.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 71.760.579 | ||||
TOTAL | 71.760.579 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 45.760.579 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 45.760.579 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 45.760.579 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 45.760.579 | RECEITAS CORRENTES | 45.760.579 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 35.760.579 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 721 | 0256 4095 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS | 30.100.000 | ||||||
24 721 | 0256 4095 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS - NACIONAL | 30.100.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.100.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
24 721 | 0256 3228 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS | 5.660.579 | ||||||
24 721 | 0256 3228 0001 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS - NACIONAL REDE DE ATENDIMENTO ADEQUADA (UNIDADE) 620 | 5.660.579 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.660.579 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 36.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 16.000.000 | ||||||
24 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 16.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.000.000 | |||
24 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 20.000.000 | ||||||
24 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 20.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 71.760.579 |