Medida Provisória nº 338 de 28/12/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 28 dez 2006
Abre crédito extraordinário ao Orçamento de Investimento para 2006, em favor de diversas empresas estatais, no valor total de R$ 7.457.585.977,00, e reduz o Orçamento de Investimento de diversas empresas no valor global de R$ 8.808.952.888,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 11.306, de 16 de maio de 2006) crédito extraordinário no valor total de R$ 7.457.585.977,00 (sete bilhões, quatrocentos e cinqüenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil e novecentos e setenta e sete reais), em favor de diversas empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I a esta Medida Provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos de geração própria, de saldos de recursos repassados pelo Tesouro Nacional em exercícios anteriores, de repasses da controladora, de operações de crédito internas e de outros recursos de longo prazo, conforme demonstrado no "Quadro Síntese por Receita" constante do Anexo I a esta Medida Provisória, e de cancelamentos em outros projetos/atividades constantes do Anexo II a esta Medida Provisória.
Art. 3º Fica reduzido o Orçamento de Investimento (Lei nº 11.306, de 2006), relativamente às dotações orçamentárias de diversas empresas, constantes do Anexo II a esta Medida Provisória, no valor global de R$ 8.808.952.888,00 (oito bilhões, oitocentos e oito milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil e oitocentos e oitenta e oito reais).
Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO IANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 15.120.000 | ||||||||
20 AGRICULTURA | 2.721.600 | ||||||||
22 INDÚSTRIA | 16.240.000 | ||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 177.672.717 | ||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 8.000.000 | ||||||||
25 ENERGIA | 6.997.653.908 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 240.177.752 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.457.585.977 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 110.204.422 | ||||||||
605 ABASTECIMENTO | 2.721.600 | ||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 17.188.155 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 133.710.220 | ||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 8.000.000 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 39.925.156 | ||||||||
753 PETRÓLEO | 5.974.840.142 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 182.868.723 | ||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 13.947.531 | ||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 974.180.028 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.457.585.977 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 15.120.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 15.120.000 | ||||||||
20 AGRICULTURA | 2.721.600 | ||||||||
605 ABASTECIMENTO | 2.721.600 | ||||||||
22 INDÚSTRIA | 16.240.000 | ||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 16.240.000 | ||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 177.672.717 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 43.962.497 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 133.710.220 | ||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 8.000.000 | ||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 8.000.000 | ||||||||
25 ENERGIA | 6.997.653.908 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 50.467.427 | ||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 948.155 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 39.925.156 | ||||||||
753 PETRÓLEO | 5.974.840.142 | ||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 931.473.028 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 240.177.752 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 654.498 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 182.868.723 | ||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 13.947.531 | ||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 42.707.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.457.585.977 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0229 CORREDOR SÃO FRANCISCO | 4.040.516 | ||||||||
0230 CORREDOR LESTE | 2.511.693 | ||||||||
0235 CORREDOR NORDESTE | 1.617.000 | ||||||||
0237 CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 4.500.000 | ||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 8.000.000 | ||||||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 507.132.429 | ||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E OUTROS COMBUSTÍVEIS | 217.473.761 | ||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 3.667.933.872 | ||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 1.095.277.139 | ||||||||
0289 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 58.595.069 | ||||||||
0290 TRANSPORTE MARÍTIMO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 312.094.625 | ||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 18.807.198 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 32.295.210 | ||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 3.781.726 | ||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 222.488.535 | ||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 182.868.723 | ||||||||
0647 PRODUÇÃO DE MATERIAL BÉLICO | 16.240.000 | ||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 115.909.623 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 137.372.149 | ||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 848.646.709 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.457.585.977 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||||||
22000 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 2.721.600 | ||||||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 177.672.717 | ||||||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 7.040.360.908 | ||||||||
33000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 15.120.000 | ||||||||
39000 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 14.602.029 | ||||||||
41000 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 8.000.000 | ||||||||
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA | 199.108.723 | ||||||||
TOTAL GERAL | 7.457.585.977 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.401.025.699 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 854.811.846 | ||||||||
854.811.846 | |||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 301.928.519 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 96.165.321 | ||||||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 96.165.321 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 205.763.198 | ||||||||
6.3.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO | 282.587.624 | ||||||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 282.587.624 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 1.961.697.710 | ||||||||
6.9.3.0.00.00 OUTRAS ESTATAIS | 1.961.697.710 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 3.401.025.699 | RECEITAS CORRENTES | 854.811.846 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.546.213.853 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$2.721.600 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 2.721.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
605 ABASTECIMENTO | 2.721.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.721.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
22208 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. - CEASAMINAS | 2.461.600 | ||||||||
22209 COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | 260.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.721.600 | ||||||||
TOTAL | 2.721.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.477.783 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.477.783 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.477.783 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 2.477.783 | RECEITAS CORRENTES | 2.477.783 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. - CEASAMINAS
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 2.461.600 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 2.461.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
605 ABASTECIMENTO | 2.461.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.461.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.461.600 | ||||||||
TOTAL | 2.461.600 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.217.783 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.217.783 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.217.783 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 2.217.783 | RECEITAS CORRENTES | 2.217.783 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. - CEASAMINAS
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.461.600 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 605 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL | 2.461.600 | ||||||
20 605 | 0807 4105 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURAOPERACIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.461.600 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.461.600 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.461.600 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22209 - COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 260.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 260.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
605 ABASTECIMENTO | 260.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 260.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 260.000 | ||||||||
TOTAL | 260.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 260.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 260.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 260.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 260.000 | RECEITAS CORRENTES | 260.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22209 - COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 260.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 605 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 80.000 | ||||||
20 605 | 0807 4102 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 80.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 80.000 | |||
20 605 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL | 180.000 | ||||||
20 605 | 0807 4105 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 180.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 180.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 260.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO:R$ 177.672.717 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 177.672.717 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 43.962.497 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 133.710.220 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 115.909.623 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 61.763.094 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
25202 BANCO DA AMAZONIA S/A. - BASA | 58.075.269 | ||||||||
25210 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. - BNB | 974.885 | ||||||||
25220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA | 94.465.729 | ||||||||
25234 BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 24.156.834 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 177.672.717 | ||||||||
TOTAL | 177.672.717 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
39.058.523 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 39.058.523 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 39.058.523 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 39.058.523 | RECEITAS CORRENTES | 39.058.523 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZONIA S/A. - BASA
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 58.075.269 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 58.075.269 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 43.544.408 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 14.530.861 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 13.682.503 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 44.392.766 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 58.075.269 | ||||||||
TOTAL | 58.075.269 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 39.058.523 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 39.058.523 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 39.058.523 | ||||||||
39.058.523 | RECEITAS CORRENTES | 39.058.523 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZONIA S/A. - BASA
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 13.682.503 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 3.384.003 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 3.384.003 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.384.003 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3324 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 10.298.500 | ||||||
23 694 | 0781 3324 0011 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA | 3.368.800 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.368.800 | ||
23 694 | 0781 3324 0012 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ACRE | 1.298.200 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.298.200 | ||
23 694 | 0781 3324 0013 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 13.200 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.200 | ||
23 694 | 0781 3324 0014 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RORAIMA | 544.400 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 544.400 | ||
23 694 | 0781 3324 0015 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA | 865.500 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 865.500 | ||
23 694 | 0781 3324 0016 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAPA | 735.000 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 735.000 | ||
23 694 | 0781 3324 0017 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE TOCANTINS | 174.400 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 174.400 | ||
23 694 | 0781 3324 0021 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 2.366.400 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.366.400 | ||
23 694 | 0781 3324 0051 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 932.600 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 932.600 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 44.392.766 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 43.544.408 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 43.544.408 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 43.544.408 | |||
23 694 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 848.358 | ||||||
23 694 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 848.358 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 848.358 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 58.075.269 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. - BNB
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 974.885 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 974.885 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 418.089 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 556.796 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 556.796 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 418.089 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 974.885 | ||||||||
TOTAL | 974.885 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. - BNB
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 556.796 | ||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 556.796 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0022 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PIAUI | 556.796 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 556.796 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 418.089 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 418.089 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 418.089 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 418.089 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 974.885 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 94.465.729 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 94.465.729 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 94.465.729 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 77.513.49 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 16.952.239 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | |||||||||
94.465.729 | |||||||||
TOTAL | 94.465.729 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 77.513.490 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 36.701.526 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 36.701.526 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 36.701.526 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 40.811.964 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0011 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA | 227.500 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 227.500 | ||
23 694 | 0781 3252 0012 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ACRE | 1.100.753 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.100.753 | ||
23 694 | 0781 3252 0013 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 2.445.753 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.445.753 | ||
23 694 | 0781 3252 0014 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RORAIMA | 2.171.024 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.171.024 | ||
23 694 | 0781 3252 0015 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA | 5.322.669 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 6 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.322.669 | ||
23 694 | 0781 3252 0016 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAPA | 974.415 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 974.415 | ||
23 694 | 0781 3252 0017 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE TOCANTINS | 150.923 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 150.923 | ||
23 694 | 0781 3252 0021 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 2.086.589 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.086.589 | ||
23 694 | 0781 3252 0022 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PIAUI | 127.500 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 127.500 | ||
23 694 | 0781 3252 0023 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO CEARA | 1.790.850 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.790.850 | ||
23 694 | 0781 3252 0024 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 790.222 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 790.222 | ||
23 694 | 0781 3252 0025 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA PARAIBA | 274.865 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 274.865 | ||
23 694 | 0781 3252 0026 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 1.080.487 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.080.487 | ||
23 694 | 0781 3252 0027 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 683.338 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 683.338 | ||
23 694 | 0781 3252 0028 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SERGIPE | 634.977 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 634.977 | ||
23 694 | 0781 3252 0029 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA | 3.713.053 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.713.053 | ||
23 694 | 0781 3252 0031 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.728.914 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.728.914 | ||
23 694 | 0781 3252 0032 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 25.838 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 25.838 | ||
23 694 | 0781 3252 0033 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.623.764 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.623.764 | ||
23 694 | 0781 3252 0041 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARANA | 7.432.761 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 15 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.432.761 | ||
23 694 | 0781 3252 0042 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 950.753 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 950.753 | ||
23 694 | 0781 3252 0043 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.315.916 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.315.916 | ||
23 694 | 0781 3252 0051 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 672.488 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 672.488 | ||
23 694 | 0781 3252 0052 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE GOIAS | 793.261 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 793.261 | ||
23 694 | 0781 3252 0053 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO DISTRITO FEDERAL | 1.667.513 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.667.513 | ||
23 694 | 0781 3252 0054 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 25.838 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 25.838 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 16.952.239 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.452.239 | ||||||
23 694 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 2.452.239 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.452.239 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 14.500.000 | ||||||
23 694 | 0807 3286 0023 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO CEARA | 5.500.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.500.000 | ||
23 694 | 0807 3286 0026 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 1.800.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.800.000 | ||
23 694 | 0807 3286 0033 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 4.100.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.100.000 | ||
23 694 | 0807 3286 0043 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 3.100.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.100.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 94.465.729 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25234 - BANCO DO BRASIL S/A. - BB
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 24.156.834 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 24.156.834 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 24.156.834 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 24.156.834 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 24.15.6.834 | ||||||||
TOTAL | 24.156.834 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25234 - BANCO DO BRASIL S/A. - BB
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 24.156.834 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 24.156.834 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0041 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARANA | 24.156.834 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 123 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 24.156.834 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 24.156.834 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO:R$ 7.040.360.908 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 6.997.653.908 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 42.707.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 50.467.427 | ||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 50.467.427 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 39.925.156 | ||||||||
753 PETRÓLEO | 5.974.840.142 | ||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 974.180.028 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 507.132.429 | ||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E OUTROS COMBUSTÍVEIS | 217.473.761 | ||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 3.667.933.872 | ||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 1.095.277.139 | ||||||||
0289 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 58.595.069 | ||||||||
0290 TRANSPORTE MARÍTIMO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 312.094.625 | ||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 18.807.198 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 32.295.210 | ||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 3.781.726 | ||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 222.488.535 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 55.834.635 | ||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 848.646.709 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
32230 PETROLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRAS | 3.816.742.247 | ||||||||
32232 BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | 147.863.770 | ||||||||
32239 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. - BR | 234.894.209 | ||||||||
32240 PETROBRAS GAS S/A. - GASPETRO | 10.150 | ||||||||
32242 PETROBRAS QUIMICA S/A. - PETROQUISA | 71.159 | ||||||||
32271 TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A. - TBG | 2.405.704 | ||||||||
32274 PETROBRAS TRANSPORTE S/A. - TRANSPETRO | 318.252.625 | ||||||||
32275 FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC | 13.545.000 | ||||||||
32278 PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO | 400.000 | ||||||||
32280 ALBERTO PASQUALINI - REFAP S/A. | 282.587.624 | ||||||||
32282 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | 1.445.582.411 | ||||||||
32287 PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV | 493.587.429 | ||||||||
32307 TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S/A. - TNS | 50.901.721 | ||||||||
32308 TRANSPORTADORA AMAZONENSE DE GAS S/A. - TAG | 22.650 | ||||||||
32312 PETROQUIMICA TRIUNFO S/A. - TRIUNFO | 948.155 | ||||||||
32313 TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GAS S/A. - TCG | 190.781.570 | ||||||||
32316 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A. - LIQUIGAS | 8.162.206 | ||||||||
32319 FAFEN ENERGIA S/A. | 3.848.220 | ||||||||
32320 TERMOCEARA LTDA. | 14.958.978 | ||||||||
32322 TERMOMACAE LTDA. | 14.795.080 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.040.360.908 | ||||||||
TOTAL | 7.040.360.908 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.169.864.946 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 719.816.414 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 719.816.414 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 205.763.198 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 205.763.198 | ||||||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 282.587.624 | ||||||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 282.587.624 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 1.961.697.710 | ||||||||
6.9.3.0.00.00 OUTRAS ESTATAIS | 1.961.697.710 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 3.169.864.946 | RECEITAS CORRENTES | 719.816.414 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.450.048.532 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32230 - PETROLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRAS
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 3.816.742.247 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 3.774.035.247 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 42.707.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 27.087.069 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 21.281.856 | ||||||||
753 PETRÓLEO | 3.109.665.741 | ||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 658.707.581 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 2.074.487.691 | ||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 812.689.515 | ||||||||
0289 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 52.695.069 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 17.500.130 | ||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 3.781.726 | ||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 222.488.535 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 27.087.069 | ||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 606.012.512 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.816.742.247 | ||||||||
TOTAL | 3.816.742.247 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 383.973.570 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 383.973.570 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 383.973.570 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 383.973.570 | RECEITAS CORRENTES | 383.973.570 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32230 - PETROLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRAS
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 2.074.487.691 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0286 2759 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO SUDESTE | 1.018.725.985 | ||||||
25 753 | 0286 2759 0030 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO SUDESTE - NA REGIAO SUDESTE | 1.018.725.985 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.018.725.985 | |||
25 753 | 0286 2761 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORDESTE | 26.049.318 | ||||||
25 753 | 0286 2761 0020 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 26.049.318 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 26.049.318 | |||
25 753 | 0286 4109 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL | 253.365.222 | ||||||
25 753 | 0286 4109 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 253.365.222 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 253.365.222 | |||
25 753 | 0286 4393 | EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL | 568.998.800 | ||||||
25 753 | 0286 4393 0001 | EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 568.998.800 | ||||||
POCO EXPLORATORIO PERFURADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 568.998.800 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0286 3095 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NOS CAMPOS PETROLIFEROS DE BARRACUDA E CARATINGA (RJ) | 25.770.657 | ||||||
25 753 | 0286 3095 0033 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NOS CAMPOS PETROLIFEROS DE BARRACUDA E CARATINGA (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 25.770.657 | ||||||
SISTEMA DE PRODUCAO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 25.770.657 | ||
25 753 | 0286 7018 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NOS CAMPOS PETROLIFEROS DE JUBARTE E CACHALOTE (ES) | 181.577.709 | ||||||
25 753 | 0286 7018 0032 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NOS CAMPOS PETROLIFEROS DE JUBARTE E CACHALOTE (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 181.577.709 | ||||||
SISTEMA DE PRODUCAO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 181.577.709 | ||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 812.689.515 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0288 2767 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE REFINO | 220.233.737 | ||||||
25 753 | 0288 2767 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE REFINO - NACIONAL | 220.233.737 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 220.233.737 | |||
25 753 | 0288 4108 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO | 515.916.992 | ||||||
25 753 | 0288 4108 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO - NACIONAL | 515.916.992 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 515.916.992 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0288 3135 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS - REDUC (RJ) | 32.331.371 | ||||||
25 753 | 0288 3135 0033 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS - REDUC (RJ) - NO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS - RJ | 32.331.371 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 32.331.371 | ||
25 753 | 0288 3157 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE CAPUAVA - RECAP (SP) | 44.207.415 | ||||||
25 753 | 0288 3157 0035 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE CAPUAVA - RECAP (SP) - NO MUNICIPIO DE MAUA - SP | 44.207.415 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 44.207.415 | ||
0289 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 52.695.069 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 0289 1C24 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP PARA 30.000 M3/DIA | 9.988.069 | ||||||
25 785 | 0289 1C24 0043 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP PARA 30.000 M3/DIA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 9.988.069 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.988.069 | ||
26 785 | 0289 11SM | IMPLANTACAO DO TERMINAL DE PECEM (CE) | 14.007.000 | ||||||
26 785 | 0289 11SM 0023 | IMPLANTACAO DO TERMINAL DE PECEM (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 14.007.000 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.007.000 | ||
26 785 | 0289 11SW | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ALCOOL (RIBEIRAO PRETO-SP / REPLAN / ILHA D'AGUA-RJ) | 28.700.000 | ||||||
26 785 | 0289 11SW 0030 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ALCOOL (RIBEIRAO PRETO-SP / REPLAN / ILHA D'AGUA-RJ) - NA REGIAO SUDESTE | 28.700.000 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 28.700.000 | ||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 17.500.130 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1C64 | IMPLANTACAO DA 1º FASE DA USINA TERMOELETRICA PIRATININGA (SP), COM 160 MW | 17.000.000 | ||||||
25 752 | 0296 1C64 0035 | IMPLANTACAO DA 1º FASE DA USINA TERMOELETRICA PIRATININGA (SP), COM 160 MW - NO ESTADO DE SAO PAULO | 17.000.000 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 17.000.000 | ||
25 752 | 0296 10WM | IMPLANTACAO DE INTERLIGACAO DOS SISTEMAS DE AGUA E VAPOR - TERMORIO/REDUC (RJ) | 500.130 | ||||||
25 752 | 0296 10WM 0033 | IMPLANTACAO DE INTERLIGACAO DOS SISTEMAS DE AGUA E VAPOR - TERMORIO/ REDUC (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 500.130 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 60 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 500.130 | ||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 3.781.726 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0476 2765 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 3.781.726 | ||||||
25 752 | 0476 2765 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 3.781.726 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.781.726 | ||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 222.488.535 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0480 2005 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE | 8.694.981 | ||||||
25 753 | 0480 2005 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE - NACIONAL | 8.694.981 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.694.981 | ||
25 753 | 0480 4112 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO | 125.032.228 | ||||||
25 753 | 0480 4112 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO - NACIONAL | 125.032.228 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 125.032.228 | ||
25 753 | 0480 4113 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE REFINO | 60.000.869 | ||||||
25 753 | 0480 4113 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE REFINO - NACIONAL | 60.000.869 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 60.000.869 | ||
25 753 | 0480 4862 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO | 1.727.732 | ||||||
25 753 | 0480 4862 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO - NACIONAL | 1.727.732 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.727.732 | ||
25 753 | 0480 4863 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA A AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL | 27.032.725 | ||||||
25 753 | 0480 4863 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA A AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 27.032.725 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 27.032.725 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 27.087.069 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 27.087.069 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 27.087.069 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 27.087.069 | |||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 606.012.512 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 1045 4861 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 118.715.832 | ||||||
25 785 | 1045 4861 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 118.715.832 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 118.715.832 | |||
25 785 | 1045 4867 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 4.135.880 | ||||||
25 785 | 1045 4867 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 4.135.880 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.135.880 | |||
25 785 | 1045 6555 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA COMPLEMENTAR PARA TRATAMENTO DE GAS NATURAL | 159.394.360 | ||||||
25 785 | 1045 6555 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA COMPLEMENTAR PARA TRATAMENTO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 159.394.360 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 159.394.360 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 1045 1C18 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GAS NATURAL DE CABIUNAS PARA A REFINARIA DUQUE DE CAXIAS PARA 15 MILHOES DE M3/DIA | 179.927.660 | ||||||
25 785 | 1045 1C18 0033 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GAS NATURAL DE CABIUNAS PARA A REFINARIA DUQUE DE CAXIAS PARA 15 MILHOES DE M3/DIA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 179.927.660 | ||||||
PROJETO EXECUTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 49 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 179.927.660 | ||
25 785 | 1045 12HM | OBRAS COMPLEMENTARES DO GASODUTO LAGOA PARDA - VITORIA | 10.007.220 | ||||||
25 785 | 1045 12HM 0032 | OBRAS COMPLEMENTARES DO GASODUTO LAGOA PARDA - VITORIA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 10.007.220 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 90 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.007.220 | ||
25 785 | 1045 5159 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO SUDESTE (PETROBRAS) | 87.867.040 | ||||||
25 785 | 1045 5159 0030 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO SUDESTE (PETROBRAS) - NA REGIAO SUDESTE | 87.867.040 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 37 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 87.867.040 | ||
25 785 | 1045 7046 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE (PETROBRAS) | 45.964.520 | ||||||
25 785 | 1045 7046 0020 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE (PETROBRAS) - NA REGIAO NORDESTE | 45.964.520 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 35 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 45.964.520 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 3.816.742.247 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32232 - BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 147.863.770 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 147.863.770 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
753 PETRÓLEO | 147.863.770 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 147.863.770 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 147.863.770 | ||||||||
TOTAL | 147.863.770 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 147.863.770 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 40.000.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 40.000.000 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 107.863.770 | ||||||||
6.9.3.0.00.00 OUTRAS ESTATAIS | 107.863.770 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 147.863.770 | 40.000.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 107.863.770 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32232 - BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 147.863.770 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0286 12BF | ADAPTACAO DE PLATAFORMAS DE PRODUCAO | 147.863.770 | ||||||
25 753 | 0286 12BF 0002 | ADAPTACAO DE PLATAFORMAS DE PRODUCAO - NO EXTERIOR | 147.863.770 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 31 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 147.863.770 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 147.863.770 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. - BR
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 234.894.209 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 234.894.209 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 15.265.411 | ||||||||
753 PETRÓLEO | 219.628.798 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E OUTROS COMBUSTÍVEIS | 217.473.761 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 17.420.448 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 234.894.209 | ||||||||
TOTAL | 234.894.209 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 73.308.769 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 73.308.769 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 73.308.769 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 73.308.769 | RECEITAS CORRENTES | 73.308.769 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. - BR
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E OUTROS COMBUSTÍVEIS | 217.473.761 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0283 2787 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GAS NATURAL | 24.628.930 | ||||||
25 753 | 0283 2787 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 24.628.930 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 24.628.930 | |||
25 753 | 0283 2797 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GAS NATURAL | 122.856.716 | ||||||
25 753 | 0283 2797 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 122.856.716 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 122.856.716 | |||
25 753 | 0283 2799 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES | 66.496.901 | ||||||
25 753 | 0283 2799 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES - NACIONAL | 66.496.901 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 66.496.901 | |||
25 753 | 0283 2809 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GAS NATURAL | 3.491.214 | ||||||
25 753 | 0283 2809 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 3.491.214 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.491.214 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 17.420.448 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 15.265.411 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 15.265.411 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 15.265.411 | |||
25 753 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.155.037 | ||||||
25 753 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 2.155.037 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.155.037 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 234.894.209 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32240 - PETROBRAS GAS S/A. - GASPETRO
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$10.150 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 10.150 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.150 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 10.150 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 10.150 | ||||||||
TOTAL | 10.150 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 10.150 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 10.150 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 10.150 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 10.150 | RECEITAS CORRENTES | 10.150 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32240 - PETROBRAS GAS S/A. - GASPETRO
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 10.150 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 10.150 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 10.150 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.150 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 10.150 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32242 - PETROBRAS QUIMICA S/A. - PETROQUISA
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$71.159 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 71.159 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
753 PETROLEO | 71.159 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 71.159 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 71.159 | ||||||||
TOTAL | 71.159 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32242 - PETROBRAS QUIMICA S/A. - PETROQUISA
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 71.159 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 71.159 | ||||||
25 753 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 71.159 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 71.159 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 71.159 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A. - TBG
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$2.405704 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 2.405704 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 2.405.704 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 2.405.704 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.405.704 | ||||||||
TOTAL | 2.405.704 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A. - TBG
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 2.405.704 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 1045 2D38 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 2.405.704 | ||||||
25 785 | 1045 2D38 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 2.405.704 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.405.704 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.405.704 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S/A. - TRANSPETRO
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 318.252.625 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 318.252.625 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
753 PETRÓLEO | 258.959.375 | ||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 59.293.250 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0289 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 5.900.000 | ||||||||
0290 TRANSPORTE MARÍTIMO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 312.094.625 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 258.000. | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 318.252.625 | ||||||||
TOTAL | 318.252.625 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 189.935.625 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 189.935.625 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 189.935.625 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 189.935.625 | RECEITAS CORRENTES | 189.935.625 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S/A. - TRANSPETRO
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0289 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 5.900.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0289 4107 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETROLEO E DERIVADOS | 5.900.000 | ||||||
25 753 | 0289 4107 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETROLEO E DERIVADOS - NACIONAL | 5.900.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.900.000 | |||
0290 TRANSPORTE MARÍTIMO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 312.094.625 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 0290 2B38 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE NAVIOS | 59.293.250 | ||||||
25 785 | 0290 2B38 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE NAVIOS - NACIONAL | 59.293.250 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 59.293.250 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0290 1063 | AQUISICAO DE NAVIOS EM ESTALEIROS NACIONAIS | 252.801.375 | ||||||
25 753 | 0290 1063 0001 | AQUISICAO DE NAVIOS EM ESTALEIROS NACIONAIS - NACIONAL | 252.801.375 | ||||||
NAVIO RECEBIDO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 252.801.375 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 258.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 258.000 | ||||||
25 753 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 258.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 258.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 318.252.625 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32275 - FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 13.545.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 13.545.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 13.545.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 13.545.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 13.545.000 | ||||||||
TOTAL | 13.545.000 | ||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 13.545.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 13.545.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 13.545.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 13.545.000 | RECEITAS CORRENTES | 13.545.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32275 - FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 13.545.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 0282 2D37 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE NAVIOS | 13.545.000 | ||||||
25 785 | 0282 2D37 0002 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE NAVIOS - NO EXTERIOR | 13.545.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.545.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 13.545.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32278 - PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 400.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 400.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
753 PETRÓLEO | 400.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 400.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 400.000 | ||||||||
TOTAL | 400.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 400.000 | ||||||||
400.000 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 400.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 400.000 | RECEITAS CORRENTES | 400.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32278 - PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 400.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 400.000 | ||||||
25 753 | 0807 4102 0002 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO EXTERIOR | 400.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 400.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 400.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32280 - ALBERTO PASQUALINI - REFAP S/A.
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 282.587.624 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 282.587.624 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
753 PETRÓLEO | 282.587.624 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 282.587.624 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 282.587.624 | ||||||||
TOTAL | 282.587.624 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 282.587.624 | ||||||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 282.587.624 | ||||||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 282.587.624 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 282.587.624 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 282.587.624 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32280 - ALBERTO PASQUALINI - REFAP S/A.
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 282.587.624 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0288 2767 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE REFINO | 5.636.198 | ||||||
25 753 | 0288 2767 0043 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE REFINO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5.636.198 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.636.198 | |||
25 753 | 0288 4108 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO | 13.136.055 | ||||||
25 753 | 0288 4108 0043 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 13.136.055 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.136.055 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0288 5085 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP (RS) | 263.815.371 | ||||||
25 753 | 0288 5085 0043 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 263.815.371 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 263.815.371 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 282.587.624 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 1.445.582.411 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 1.445.582.411 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
753 PETRÓLEO | 1.445.582.411 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1.445.582.411 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.445.582.411 | ||||||||
TOTAL | 1.445.582.411 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.445.582.411 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 1.445.582.411 | ||||||||
6.9.3.0.00.00 OUTRAS ESTATAIS | 1.445.582.411 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.445.582.411 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1.445.582.411 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0286 2851 | AQUISICAO DE BENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PESQUISA E LAVRA DE JAZIDAS DE PETROLEO E GAS NATURAL | 200.958.575 | ||||||
25 753 | 0286 2851 0002 | AQUISICAO DE BENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PESQUISA E LAVRA DE JAZIDAS DE PETROLEO E GAS NATURAL - NO EXTERIOR | 200.958.575 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 200.958.575 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0286 1J91 | AQUISICAO DE UNIDADES MARITIMAS ESTACIONARIAS DE EXTRACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS (PERIODO 2006-2007) | 257.347.000 | ||||||
25 753 | 0286 1J91 0002 | AQUISICAO DE UNIDADES MARITIMAS ESTACIONARIAS DE EXTRACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS (PERIODO 2006- 2007) - NO EXTERIOR | 257.347.000 | ||||||
PLATAFORMA MARITIMA ADQUIRIDA (UNIDADE) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 257.347.000 | ||
25 753 | 0286 1924 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO (PERIODO 2002-2007) | 987.276.836 | ||||||
25 753 | 0286 1924 0002 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO (PERIODO 2002-2007) - NO EXTERIOR | 987.276.836 | ||||||
PROJETO EXECUTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 987.276.836 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.445.582.411 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32287 - PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 493.587.429 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
753 PETRÓLEO | 493.587.429 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 493.587.429 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 493.587.429 | ||||||||
TOTAL | 493.587.429 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 408.251.529 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 408.251.529 | ||||||||
6.9.3.0.00.00 OUTRAS ESTATAIS | 408.251.529 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 408.251.529 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 408.251.529 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32287 - PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | VALOR | |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 493.587.429 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0282 4864 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL NO EXTERIOR | 50.959.370 | ||||||
25 753 | 0282 4864 0002 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 50.959.370 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 50.959.370 | |||
25 753 | 0282 4869 | AQUISICAO DE DIREITOS E DE ESTUDOS PARA A EXPANSAO DE ATIVIDADES NA INDUSTRIA DO PETROLEO NO EXTERIOR | 408.251.529 | ||||||
25 753 | 0282 4869 0002 | AQUISICAO DE DIREITOS E DE ESTUDOS PARA A EXPANSAO DE ATIVIDADES NA INDUSTRIA DO PETROLEO NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 408.251.529 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 408.251.529 | |||
25 753 | 0282 8055 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE GAS E ENERGIA NO EXTERIOR | 34.376.530 | ||||||
25 753 | 0282 8055 0002 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE GAS E ENERGIA NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 34.376.530 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 34.376.530 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 493.587.429 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32307 - TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S/A. - TNS
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 50.901.721 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 50.901.721 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.477.448 | ||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 49.424.273 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.477.448 | ||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 49.424.273 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 50.901.721 | ||||||||
TOTAL | 50.901.721 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32307 - TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S/A. - TNS
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.477.448 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 1.477.448 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 1.477.448 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.477.448 | |||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 49.424.273 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 1045 4861 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 10.675.233 | ||||||
25 785 | 1045 4861 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 10.675.233 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.675.233 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 1045 10WA | AQUISICAO, DA PETROBRAS, DAS MALHAS DE GASODUTOS DE TRANSPORTE DAS REGIOES NORDESTE E SUDESTE | 38.749.040 | ||||||
25 785 | 1045 10WA 0001 | AQUISICAO, DA PETROBRAS, DAS MALHAS DE GASODUTOS DE TRANSPORTE DAS REGIOES NORDESTE E SUDESTE - NACIONAL | 38.749.040 | ||||||
GASODUTO ADQUIRIDO (% DE EXECUCAO FISICA) 48 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 38.749.040 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 50.901.721 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32308 - TRANSPORTADORA AMAZONENSE DE GAS S/A. - TAG
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 22.650 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 22.650 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 22.650 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 22.650 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 22.650 | ||||||||
TOTAL | 22.650 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 22.650 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 22.650 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 22.650 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 22.650 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32308 - TRANSPORTADORA AMAZONENSE DE GAS S/A. - TAG
CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 22.650 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 1045 12BB | IMPLANTACAO DE TRECHO DO GASODUTO URUCU-COARI-MANAUS, COM 417 KM | 22.650 | ||||||
25 785 | 1045 12BB 0013 | IMPLANTACAO DE TRECHO DO GASODUTO URUCU-COARI-MANAUS, COM 417 KM - NO ESTADO DO AMAZONAS | 22.650 | ||||||
GASODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 22.650 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 22.650 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32312 - PETROQUIMICA TRIUNFO S/A. - TRIUNFO
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 948.155 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 948.155 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 948.155 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 948.155 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 948.155 | ||||||||
TOTAL | 948.155 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32312 - PETROQUIMICA TRIUNFO S/A. - TRIUNFO
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 948.155 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 662 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 948.155 | ||||||
25 662 | 0807 4102 0043 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 948.155 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 948.155 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 948.155 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32313 - TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GAS S/A. - TCG
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 190.781.570 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 190.781.570 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 190.781.570 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 190.781.570 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 190.781.570 | ||||||||
TOTAL | 190.781.570 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 190.781.570 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 190.781.570 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 190.781.570 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 190.781.570 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 190.781.570 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32313 - TRANSPORTADORA CAPIXABA DE GAS S/A. - TCG
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 190.781.570 | ||||||||
25 785 | 1045 1C51 | IMPLANTACAO DO GASODUTO CACIMBAS - VITORIA (ES) COM 128 KM | 190.781.570 | ||||||
25 785 | 1045 1C51 0032 | IMPLANTACAO DO GASODUTO CACIMBAS - VITORIA (ES) COM 128 KM - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 190.781.570 | ||||||
GASODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 36 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 190.781.570 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 190.781.570 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32316 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A. - LIQUIGAS
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 8.162.206 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 8.162.206 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.627.349 | ||||||||
753 PETRÓLEO | 1.534.857 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.162.206 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.162.206 | ||||||||
TOTAL | 8.162.206 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32316 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A. - LIQUIGAS
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.162.206 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 6.627.349 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 6.627.349 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.627.349 | |||
25 753 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.534.857 | ||||||
25 753 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 1.534.857 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.534.857 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 8.162.206 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32319 - FAFEN ENERGIA S/A.
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 3.848.220 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 3.848.220 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 3.848.220 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 3.848.220 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.848.220 | ||||||||
TOTAL | 3.848.220 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.848.220 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 3.848.220 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 3.848.220 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | RECEITAS CORRENTES | 3.848.220 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32319 - FAFEN ENERGIA S/A.
CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 3.848.220 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 1C58 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UTE FAFEN (BA), COM 151 MW | 3.848.220 | ||||||
25 752 | 0294 1C58 0020 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UTE FAFEN (BA), COM 151 MW - NA REGIAO NORDESTE | 3.848.220 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 68 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.848.220 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 3.848.220 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32320 - TERMOCEARA LTDA.
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 14.958.978 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 14.958.978 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
753 PETRÓLEO | 14.958.978 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 14.958.978 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.958.978 | ||||||||
TOTAL | 14.958.978 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.958.978 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 14.958.978 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 14.958.978 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 14.958.978 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 14.958.978 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32320 - TERMOCEARA LTDA.
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 14.958.978 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0294 1I58 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA USINA TERMOELETRICA TERMOCEARA (CE), COM 220 MW | 14.958.978 | ||||||
25 753 | 0294 1I58 0023 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA USINA TERMOELETRICA TERMOCEARA (CE), COM 220 MW - NO ESTADO DO CEARA | 14.958.978 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 22 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.958.978 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 14.958.978 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32322 - TERMOMACAE LTDA.
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 14.795.080 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 14.795.080 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 14.795.080 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 14.795.080 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.795.080 | ||||||||
TOTAL | 14.795.080 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.795.080 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 14.795.080 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 14.795.080 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 14.795.080 | RECEITAS CORRENTES | 14.795.080 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32322 - TERMOMACAE LTDA.
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 14.795.080 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1I87 | 14.795.080 | |||||||
25 752 | 0296 1I87 0033 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UTE TERMOMACAE, COM 922 MW - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 14.795.080 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.795.080 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 14.795.080 |
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 15.120.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 15.120.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 15.120.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
33202 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV | 15.120.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 15.120.000 | ||||||||
TOTAL | 15.120.000 |
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33202 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 15.120.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 15.120.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 15.120.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 15.120.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 15.120.000 | ||||||||
TOTAL | 15.120.000 |
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33202 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 15.120.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 126 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 13.600.000 | ||||||
09 126 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 13.600.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.600.000 | |||
09 126 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.520.000 | ||||||
09 126 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 1.520.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.520.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 15.120.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO:R$ 14.602.029 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 14.602.029 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 654.498 | ||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 13.947.531 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0229 CORREDOR SÃO FRANCISCO | 4.040.516 | ||||||||
0230 CORREDOR LESTE | 2.511.693 | ||||||||
0235 CORREDOR NORDESTE | 1.617.000 | ||||||||
0237 CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 4.500.000 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.932.820 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
450.000 | |||||||||
39210 COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC | 2.511.693 | ||||||||
39211 COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | 4.040.516 | ||||||||
39212 COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | 1.599.820 | ||||||||
39213 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP | 4.500.000 | ||||||||
39217 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | 1.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.602.029 | ||||||||
TOTAL. | 14.602.029 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.961.693 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.961.693 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.961.693 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 2.961.693 | RECEITAS CORRENTES | 2.961.693 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39210 - COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 450.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0235 CORREDOR NORDESTE | 450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 450.000 | ||||||||
TOTAL | 450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 450.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 450.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 450.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | RECEITAS CORRENTES | 450.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39210 - COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0235 CORREDOR NORDESTE | 450.000 | ||||||||
26 784 | 0235 1938 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO PORTO DE FORTALEZA (CE) | 450.000 | ||||||
26 784 | 0235 1938 0023 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO PORTO DE FORTALEZA (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 450.000 | ||||||
DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) 73 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 450.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 450.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39211 - COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 2.511.693 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES 26 TRANSPORTE | |||||||||
2.511.693 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | |||||||||
2.511.693 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS 0230 CORREDOR LESTE | |||||||||
2.511.693 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | |||||||||
2.511.693 | |||||||||
TOTAL | 2.511.693 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.511.693 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.511.693 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.511.693 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 2.511.693 | RECEITAS CORRENTES | 2.511.693 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39211 - COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0230 CORREDOR LESTE | 2.511.693 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 0230 10VT | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE VITORIA | 2.511.693 | ||||||
26 784 | 0230 10VT 0032 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE VITORIA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 2.511.693 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 33 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.511.693 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.511.693 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39212 - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 4.040.516 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES 26 TRANSPORTE | |||||||||
4.040.516 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | |||||||||
4.040.516. | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS 0229 CORREDOR SÃO FRANCISCO | |||||||||
4.040.516 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | |||||||||
4.040.516 | |||||||||
TOTAL | 4.040.516 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39212 - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0229 CORREDOR SÃO FRANCISCO | 4.040.516 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 0229 10VH | AMPLIACAO DA RETROAREA DO PORTO DE ILHEUS (BA) | 4.040.516 | ||||||
26 784 | 0229 10VH 0029 | AMPLIACAO DA RETROAREA DO PORTO DE ILHEUS (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 4.040.516 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 26 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.040.516 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 4.040.516 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39213 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 1.599.820 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES 26 TRANSPORTE | |||||||||
1.599.820 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | |||||||||
623.698 | |||||||||
976.122 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | |||||||||
1.599.820 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | |||||||||
1.599.820 | |||||||||
TOTAL | 1.599.820 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39213 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.599.820 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 623.698 | ||||||
26 126 | 0807 4103 0035 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 623.698 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 623.698 | |||
26 784 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 976.122 | ||||||
26 784 | 0807 4102 0035 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE SAO PAULO | 976.122 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 976.122 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.599.820 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39215 - COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 4.500.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 4.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0237 CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 4.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.500.000 | ||||||||
TOTAL | 4.500.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39215 - COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0237 CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 4.500.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 0237 1305 | MELHORAMENTOS NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) | 4.500.000 | ||||||
26 784 | 0237 1305 0015 | MELHORAMENTOS NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) - NO ESTADO DO PARA | 4.500.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 22 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.500.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 4.500.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39217 - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 1.500.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 1.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 30.800 | ||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 1.469.200 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0235 CORREDOR NORDESTE | 1.167.000 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 333.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.500.000 | ||||||||
TOTAL | 1.500.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39217 - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0235 CORREDOR NORDESTE | 1.167.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 0235 1K78 | PAVIMENTACAO DO ACESSO RODOVIARIO AO TERMINAL ACUCAREIRO DO PORTO DE MACEIO - AL | 1.167.000 | ||||||
26 784 | 0235 1K78 0027 | PAVIMENTACAO DO ACESSO RODOVIARIO AO TERMINAL ACUCAREIRO DO PORTO DE MACEIO - AL - NO ESTADO DE ALAGOAS | 1.167.000 | ||||||
TRECHO PAVIMENTADO (M²) 5070 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.167.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 333.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 30.800 | ||||||
26 126 | 0807 4103 0027 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 30.800 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.800 | |||
26 784 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 302.200 | ||||||
26 784 | 0807 4102 0027 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 302.200 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 302.200 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.500.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO: R$8.000.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 8.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 8.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 8.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
41201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 8.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.000.000 | ||||||||
TOTAL | 8.000.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: R$8.000.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 8.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 8.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 8.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.000.000 | ||||||||
TOTAL | 8.000.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 8.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 721 | 0256 4095 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO POSTAL | 8.000.000 | ||||||
24 721 | 0256 4095 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO POSTAL - NACIONAL | 8.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 8.000.000 |
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO:R$ 199.108.723 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
22 INDÚSTRIA | 16.240.000 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 182.868.723 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 16.240.000 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 182.868.723 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 182.868.723 | ||||||||
0647 PRODUÇÃO DE MATERIAL BÉLICO | 16.240.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO | 182.868.723 | ||||||||
52221 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL | 16.240.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 199.108.723 | ||||||||
TOTAL | 199.108.723 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 186.662.754 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 90.497.433 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 90.497.433 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 96.165.321 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 96.165.321 | ||||||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 96.165.321 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 186.662.754 | RECEITAS CORRENTES | 90.497.433 | RECEITAS DE CAPITAL | 96.165.321 |
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE: | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 182.868.723 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 182.868.723 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 182.868.723 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 182.868.723 | ||||||||
TOTAL | 182.868.723 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 170.422.754 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 74.257.433 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 74.257.433 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 96.165.321 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 96.165.321 | ||||||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 96.165.321 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 170.422.754 | RECEITAS CORRENTES | 74.257.433 | RECEITAS DE CAPITAL | 96.165.321 |
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 182.868.723 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 781 | 0631 1F52 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO DE GOIANIA | 4.861.615 | ||||||
26 781 | 0631 1F52 0052 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO DE GOIANIA - NO ESTADO DE GOIAS | 4.861.615 | ||||||
AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.861.615 | ||
26 781 | 0631 1F53 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA | 216.008 | ||||||
26 781 | 0631 1F53 0016 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA - NO ESTADO DO AMAPA | 216.008 | ||||||
AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 216.008 | ||
26 781 | 0631 1F54 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO SANTOS DUMONT | 3.717.729 | ||||||
26 781 | 0631 1F54 0033 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO SANTOS DUMONT - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3.717.729 | ||||||
AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.717.729 | ||
26 781 | 0631 1F58 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE | 7.910.470 | ||||||
26 781 | 0631 1F58 0026 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 7.910.470 | ||||||
AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.910.470 | ||
26 781 | 0631 1F62 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 69.997.580 | ||||||
26 781 | 0631 1F62 0001 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NACIONAL | 69.997.580 | ||||||
AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 69.997.580 | ||
26 781 | 0631 3E80 | AMPLIACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA/AIB | 20.380.339 | ||||||
26 781 | 0631 3E80 056A | AMPLIACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA/AIB - BRASILIA-DF | 20.380.339 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 24 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.380.339 | ||
26 781 | 0631 3E81 | AMPLIACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO/CONGONHAS | 28.604.216 | ||||||
26 781 | 0631 3E81 056B | AMPLIACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO/CONGONHAS - SAO PAULO-SP | 28.604.216 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 48 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 28.604.216 | ||
26 781 | 0631 3E82 | AMPLIACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO SANTOS DUMONT | 219.266 | ||||||
26 781 | 0631 3E82 056C | AMPLIACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO SANTOS DUMONT - RIO DE JANEIRO-RJ | 219.266 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 219.266 | ||
26 781 | 0631 3E83 | CONSTRUCAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO DE VITORIA | 25.796.143 | ||||||
26 781 | 0631 3E83 056D | CONSTRUCAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO DE VITORIA - VITORIA-ES | 25.796.143 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 49 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 25.796.143 | ||
26 781 | 0631 3E84 | AMPLIACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS | 5.835.949 | ||||||
26 781 | 0631 3E84 056E | AMPLIACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - GUARULHOS-SP | 5.835.949 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 35 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.835.949 | ||
26 781 | 0631 3E85 | CONSTRUCAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE | 2.838.474 | ||||||
26 781 | 0631 3E85 056F | CONSTRUCAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE - SAO GONCALO DO AMARANTE-RN | 2.838.474 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 28 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.838.474 | ||
26 781 | 0631 3E86 | CONSTRUCAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO DE GOIANIA/SANTA GENOVEVA | 3.817.176 | ||||||
26 781 | 0631 3E86 056G | CONSTRUCAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO DE GOIANIA/ SANTA GENOVEVA - GOIANIA-GO | 3.817.176 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 20 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.817.176 | ||
26 781 | 0631 3E87 | CONSTRUCAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA | 5.788.561 | ||||||
26 781 | 0631 3E87 056H | CONSTRUCAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA - MACAPA-AP | 5.788.561 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 63 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.788.561 | ||
26 781 | 0631 3E89 | AMPLIACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO DE JOAO PESSOA/PRESIDENTE CASTRO PINTO | 1.449.123 | ||||||
26 781 | 0631 3E89 056J | AMPLIACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO DE JOAO PESSOA/ PRESIDENTE CASTRO PINTO - JOAO PESSOA-PB | 1.449.123 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 18 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.449.123 | ||
26 781 | 0631 3E90 | AMPLIACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO DE FORTALEZA/PINTO MARTINS | 1.429.585 | ||||||
26 781 | 0631 3E90 056K | AMPLIACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO DE FORTALEZA/PINTO MARTINS - FORTALEZA-CE | 1.429.585 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.429.585 | ||
26 781 | 0631 3E91 | AMPLIACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DE IGUACU | 6.489 | ||||||
26 781 | 0631 3E91 056L | AMPLIACAO, ADEQUACAO E MODERNIZACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DE IGUACU - FOZ DO IGUACU-PR | 6.489 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.489 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 182.868.723 |
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 16.240.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
22 INDÚSTRIA | 16.240.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 16.240.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0647 PRODUÇÃO DE MATERIAL BÉLICO | 16.240.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 16.240.000 | ||||||||
TOTAL | 16.240.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 16.240.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 16.240.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 16.240.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 16.240.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0647 PRODUÇÃO DE MATERIAL BÉLICO | 16.240.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
22 662 | 0647 1515 | ADEQUACAO DO PARQUE INDUSTRIAL | 16.240.000 | ||||||
22 662 | 0647 1515 0001 | ADEQUACAO DO PARQUE INDUSTRIAL - NACIONAL | 16.240.000 | ||||||
PARQUE INDUSTRIAL ADEQUADO (% DE EXECUCAO FISICA) 30 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.240.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 16.240.000 |
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 116.800.000 | ||||||||
20 AGRICULTURA | 243.817 | ||||||||
22 INDÚSTRIA | 223.588.193 | ||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 692.558.999 | ||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 194.406.656 | ||||||||
25 ENERGIA | 7.361.651.312 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 219.703.911 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.808.952.888 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 521.972.971 | ||||||||
605 ABASTECIMENTO | 85.000 | ||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 220.031.524 | ||||||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 1.136.000 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 456.739.436 | ||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 124.162.129 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 779.107.201 | ||||||||
753 PETRÓLEO | 5.461.388.930 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 36.545.098 | ||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 45.918.631 | ||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 1.161.865.968 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.808.952.888 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 116.800.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 116.800.000 | ||||||||
20 AGRICULTURA | 243.817 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 158.817 | ||||||||
605 ABASTECIMENTO | 85.000 | ||||||||
22 INDÚSTRIA | 223.588.193 | ||||||||
223.588.193662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 220.031.524 | ||||||||
753 PETRÓLEO | 3.556.669 | ||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 692.558.999 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 234.683.563 | ||||||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 1.136.000 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 456.739.436 | ||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 194.406.656 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 70.244.527 | ||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 124.162.129 | ||||||||
25 ENERGIA | 7.361.651.312 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 87.215.882 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 779.107.201 | ||||||||
753 PETRÓLEO | 5.457.832.261 | ||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 1.037.495.968 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 219.703.911 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12.870.182 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 36.545.098 | ||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 45.918.631 | ||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 124.370.000 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.808.952.888 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 116.800.000 | ||||||||
0225 GESTÃO DA POLÍTICA DOS TRANSPORTES | 3.082.000 | ||||||||
0229 CORREDOR SÃO FRANCISCO | 3.233.610 | ||||||||
0230 CORREDOR LESTE | 675.000 | ||||||||
0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 25.299.820 | ||||||||
0235 CORREDOR NORDESTE | 8.321.295 | ||||||||
0236 CORREDOR OESTE-NORTE | 1.500.000 | ||||||||
0237 CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 3.000.000 | ||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 111.662.129 | ||||||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 1.648.635.576 | ||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E OUTROS COMBUSTÍVEIS | 181.254.076 | ||||||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 4.307.091 | ||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 2.446.032.019 | ||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 930.492.577 | ||||||||
0289 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 553.285.865 | ||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 55.423.990 | ||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 69.132.572 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 520.471.259 | ||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 12.000.000 | ||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 113.531.781 | ||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 36.545.098 | ||||||||
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 220.031.524 | ||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 328.899.555 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 596.648.797 | ||||||||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 117.424.423 | ||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 607.040.743 | ||||||||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 94.222.088 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.808.952.888 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||||||
22000 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 243.817 | ||||||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 895.347.561 | ||||||||
28000 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 17.242.962 | ||||||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 7.489.577.981 | ||||||||
33000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 116.800.000 | ||||||||
39000 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES | 45.918.631 | ||||||||
41000 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 194.406.656 | ||||||||
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA | 49.415.280 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.808.952.888 | ||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.752.392.610 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 2.341.370.721 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 2.341.370.721 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 303.888.831 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 134.278.295 | ||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 134.278.295 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 169.610.536 | ||||||||
6.3.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO | 1.520.163.747 | ||||||||
6.3.2.0.00.00 EXTERNAS | 1.520.163.747 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 586.969.311 | ||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 200.000.000 | ||||||||
6.9.3.0.00.00 OUTRAS ESTATAIS | 350.000.000 | ||||||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 36.969.311 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 4.752.392.610 | RECEITAS CORRENTES | 2.341.370.721 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.411.021.889 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO:R$ 243.817 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 243.817 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 158.817 | ||||||||
605 ABASTECIMENTO | 85.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 243.817 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
22208 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. - CEASAMINAS | 243.817 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 243.817 | ||||||||
TOTAL | 243.817 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. - CEASAMINAS
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 243.817 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 243.817 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 158.817 | ||||||||
605 ABASTECIMENTO | 85.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 243.817 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 243.817 | ||||||||
TOTAL | 243.817 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A. - CEASAMINAS
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 243.817 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 158.817 | ||||||
20 126 | 0807 4103 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 158.817 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 158.817 | |||
20 605 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 85.000 | ||||||
20 605 | 0807 4102 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 85.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 85.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 243.817 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO:R$ 895.347.561 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
22 INDÚSTRIA | 220.031.524 | ||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 675.316.037 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 225.287.513 | ||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 220.031.524 | ||||||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 1.136.000 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 448.892.524 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 220.031.524 | ||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 328.899.555 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 346.416.482 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
25202 BANCO DA AMAZONIA S/A. - BASA | 19.016.746 | ||||||||
25207 SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | 8.800.000 | ||||||||
25210 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. - BNB | 64.676.381 | ||||||||
25211 CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | 220.031.524 | ||||||||
25215 IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A. | 15.471.891 | ||||||||
25220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA | 94.465.729 | ||||||||
25230 COBRA TECNOLOGIA S/A. | 7.730.000 | ||||||||
25234 BANCO DO BRASIL S/A. - BB | 465.155.290 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 895.347.561 | ||||||||
TOTAL | 895.347.561 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 756.733.367 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 756.733.367 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 756.733.367 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 756.733.367 | RECEITAS CORRENTES | 756.733.367 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZONIA S/A. - BASA
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADER$ 19.016.746: | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 19.016.746 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 19.016.746 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 17.541.746 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.475.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 19.016.746 | ||||||||
TOTAL | 19.016.746 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZONIA S/A. - BASA
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 17.541.746 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 17.541.746 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0011 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA | 1.301.590 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.301.590 | ||
23 694 | 0781 3252 0012 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ACRE | 329.400 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 329.400 | ||
23 694 | 0781 3252 0013 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 3.266.170 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.266.170 | ||
23 694 | 0781 3252 0014 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RORAIMA | 259.500 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 259.500 | ||
23 694 | 0781 3252 0015 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA | 5.572.034 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 6 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.572.034 | ||
23 694 | 0781 3252 0016 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAPA | 452.200 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 452.200 | ||
23 694 | 0781 3252 0017 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE TOCANTINS | 2.941.270 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.941.270 | ||
23 694 | 0781 3252 0021 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 1.401.590 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.401.590 | ||
23 694 | 0781 3252 0051 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2.017.992 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.017.992 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.475.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 1.475.000 | ||||||
23 694 | 0807 3286 0015 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO PARA | 1.475.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.475.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 19.016.746 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25207 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 8.800.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 8.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.800.000 | ||||||||
TOTAL | 8.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.800.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 8.800.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 8.800.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 8.800.000 | RECEITAS CORRENTES | 8.800.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25207 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.800.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 3.067.000 | ||||||
23 126 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 3.067.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.067.000 | |||
23 126 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.733.000 | ||||||
23 126 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 5.733.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.733.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 8.800.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. - BNB
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 64.676.381 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 64.676.381 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 64.676.381 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 58.367.943 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 6.308.438 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 64.676.381 | ||||||||
TOTAL | 64.676.381 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 63.701.496 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 63.701.496 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 63.701.496 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 63.701.496 | RECEITAS CORRENTES | 63.701.496 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. - BNB
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 58.367.943 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 10.184.555 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 10.184.555 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.184.555 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 6.382.520 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0021 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 506.280 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 506.280 | ||
23 694 | 0781 3252 0023 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO CEARA | 649.280 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 649.280 | ||
23 694 | 0781 3252 0024 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 649.280 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 649.280 | ||
23 694 | 0781 3252 0025 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA PARAIBA | 812.280 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 812.280 | ||
23 694 | 0781 3252 0026 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 659.280 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 659.280 | ||
23 694 | 0781 3252 0027 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 812.280 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 812.280 | ||
23 694 | 0781 3252 0029 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA | 659.280 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 659.280 | ||
23 694 | 0781 3252 0031 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 812.280 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 812.280 | ||
23 694 | 0781 3252 0032 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 822.280 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 822.280 | ||
23 694 | 0781 3324 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 41.800.868 | ||||||
23 694 | 0781 3324 0021 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 547.705 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 547.705 | ||
23 694 | 0781 3324 0022 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PIAUI | 4.361.877 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.361.877 | ||
23 694 | 0781 3324 0023 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO CEARA | 7.776.473 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.776.473 | ||
23 694 | 0781 3324 0024 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 3.951.922 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.951.922 | ||
23 694 | 0781 3324 0025 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA PARAIBA | 2.631.892 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.631.892 | ||
23 694 | 0781 3324 0026 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 5.345.111 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.345.111 | ||
23 694 | 0781 3324 0027 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 1.999.613 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.999.613 | ||
23 694 | 0781 3324 0028 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SERGIPE | 1.483.943 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.483.943 | ||
23 694 | 0781 3324 0029 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA | 11.745.141 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.745.141 | ||
23 694 | 0781 3324 0031 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.957.191 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.957.191 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 6.308.438 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 1.489.339 | ||||||
23 694 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 1.489.339 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.489.339 | |||
23 694 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.819.099 | ||||||
23 694 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 4.819.099 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.819.099 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 64.676.381 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25211 - CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 220.031.524 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
22 INDÚSTRIA | 220.031.524 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 220.031.524 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 220.031.524 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 220.031.524 | ||||||||
TOTAL | 220.031.524 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 220.031.524 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 220.031.524 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 220.031.524 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 220.031.524 | RECEITAS CORRENTES | 220.031.524 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25211 - CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 220.031.524 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
22 662 | 0758 3274 | MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL | 220.031.524 | ||||||
22 662 | 0758 3274 0033 | MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 220.031.524 | ||||||
LINHA DE PRODUCAO MODERNIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 77 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 220.031.524 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 220.031.524 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A.
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 15.471.891 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 15.471.891 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.715.094 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 8.756.797 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 15.471.891 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 15.471.891 | ||||||||
TOTAL | 15.471.891 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 15.471.891 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 15.471.891 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 15.471.891 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 15.471.891 | RECEITAS CORRENTES | 15.471.891 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A.
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 15.471.891 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 6.715.094 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 6.715.094 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.715.094 | |||
23 694 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 6.847.747 | ||||||
23 694 | 0807 4101 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 6.847.747 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.847.747 | |||
23 694 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.909.050 | ||||||
23 694 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 1.909.050 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.909.050 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 15.471.891 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 94.465.729 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 94.465.729 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 52.973.738 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 41.491.991 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 94.465.729 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 94.465.729 | ||||||||
TOTAL | 94.465.729 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 94.465.729 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 52.973.738 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 52.973.738 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 52.973.738 | |||
23 694 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 41.491.991 | ||||||
23 694 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 41.491.991 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 41.491.991 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 94.465.729 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25230 - COBRA TECNOLOGIA S/A.
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 7.730.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 7.730.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.594.000 | ||||||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 1.136.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-E.STRUTURA DE APOIO | 7.730.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.730.000 | ||||||||
TOTAL | 7.730.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.730.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 7.730.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 7.730.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 7.730.000 | RECEITAS CORRENTES | 7.730.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25230 - COBRA TECNOLOGIA S/A.
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.730.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 6.594.000 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 6.594.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.594.000 | |||
23 692 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 833.000 | ||||||
23 692 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 833.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 833.000 | |||
23 692 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 303.000 | ||||||
23 692 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 303.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 303.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 7.730.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25234 - BANCO DO BRASIL S/A. - BB
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 465.155.290 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 465.155.290 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 150.204.681 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 314.950.609 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 252.989.866 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 212.165.424 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 465.155.290 | ||||||||
TOTAL | 465.155.290 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 440.998.456 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 440.998.456 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 440.998.456 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 440.998.456 | RECEITAS CORRENTES | 440.998.456 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25234 - BANCO DO BRASIL S/A. - BB
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 252.989.866 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 167.478.985 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 167.478.985 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 167.478.985 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 57.283.916 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0011 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA | 970.325 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 970.325 | ||
23 694 | 0781 3252 0012 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ACRE | 1.386.635 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.386.635 | ||
23 694 | 0781 3252 0013 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 2.201.565 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.201.565 | ||
23 694 | 0781 3252 0014 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RORAIMA | 845.988 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 845.988 | ||
23 694 | 0781 3252 0015 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA | 1.863.198 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.863.198 | ||
23 694 | 0781 3252 0016 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAPA | 336.690 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 336.690 | ||
23 694 | 0781 3252 0017 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE TOCANTINS | 1.785.976 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.785.976 | ||
23 694 | 0781 3252 0021 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 2.426.466 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.426.466 | ||
23 694 | 0781 3252 0022 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PIAUI | 1.286.506 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.286.506 | ||
23 694 | 0781 3252 0023 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO CEARA | 1.336.661 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.336.661 | ||
23 694 | 0781 3252 0025 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA PARAIBA | 1.146.476 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.146.476 | ||
23 694 | 0781 3252 0026 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 1.487.381 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.487.381 | ||
23 694 | 0781 3252 0027 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 495.570 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 495.570 | ||
23 694 | 0781 3252 0028 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SERGIPE | 933.336 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 933.336 | ||
23 694 | 0781 3252 0029 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA | 2.210.985 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.210.985 | ||
23 694 | 0781 3252 0031 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 7.600.022 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.600.022 | ||
23 694 | 0781 3252 0033 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.624.272 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.624.272 | ||
23 694 | 0781 3252 0035 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 6.599.617 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.599.617 | ||
23 694 | 0781 3252 0042 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 4.858.378 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.858.378 | ||
23 694 | 0781 3252 0043 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 6.118.895 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.118.895 | ||
23 694 | 0781 3252 0051 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 3.695.191 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.695.191 | ||
23 694 | 0781 3252 0052 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE GOIAS | 2.738.043 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.738.043 | ||
23 694 | 0781 3252 0053 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO DISTRITO FEDERAL | 939.545 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 939.545 | ||
23 694 | 0781 3252 0054 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 2.396.195 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.396.195 | ||
23 694 | 0781 3324 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 28.226.965 | ||||||
23 694 | 0781 3324 0011 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA | 342.677 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 342.677 | ||
23 694 | 0781 3324 0012 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ACRE | 318.602 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 318.602 | ||
23 694 | 0781 3324 0013 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 544.953 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 18 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 544.953 | ||
23 694 | 0781 3324 0014 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RORAIMA | 493.745 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 493.745 | ||
23 694 | 0781 3324 0015 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA | 1.485.793 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 11 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.485.793 | ||
23 694 | 0781 3324 0016 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAPA | 351.394 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 351.394 | ||
23 694 | 0781 3324 0017 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE TOCANTINS | 120.301 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 10 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 120.301 | ||
23 694 | 0781 3324 0021 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 270.181 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 19 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 270.181 | ||
23 694 | 0781 3324 0022 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PIAUI | 360.738 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 360.738 | ||
23 694 | 0781 3324 0023 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO CEARA | 1.416.324 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 29 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.416.324 | ||
23 694 | 0781 3324 0024 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 344.110 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 17 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 344.110 | ||
23 694 | 0781 3324 0025 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA PARAIBA | 181.914 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 10 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 181.914 | ||
23 694 | 0781 3324 0026 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 1.637.245 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 34 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.637.245 | ||
23 694 | 0781 3324 0027 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 631.887 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 7 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 631.887 | ||
23 694 | 0781 3324 0028 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SERGIPE | 349.032 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 6 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 349.032 | ||
23 694 | 0781 3324 0029 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA | 2.290.073 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 47 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.290.073 | ||
23 694 | 0781 3324 0031 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.070.369 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 63 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.070.369 | ||
23 694 | 0781 3324 0032 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 283.725 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 15 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 283.725 | ||
23 694 | 0781 3324 0033 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 4.839.760 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 52 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.839.760 | ||
23 694 | 0781 3324 0035 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 3.323.889 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 151 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.323.889 | ||
23 694 | 0781 3324 0041 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARANA | 1.537.188 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 32 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.537.188 | ||
23 694 | 0781 3324 0042 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 690.714 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 33 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 690.714 | ||
23 694 | 0781 3324 0043 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.944.190 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 41 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.944.190 | ||
23 694 | 0781 3324 0051 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 129.519 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 12 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 129.519 | ||
23 694 | 0781 3324 0052 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE GOIAS | 1.410.748 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 19 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.410.748 | ||
23 694 | 0781 3324 0053 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO DISTRITO FEDERAL | 1.367.025 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 39 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.367.025 | ||
23 694 | 0781 3324 0054 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 490.869 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) 9 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 490.869 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 212.165.424 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 150.204.681 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 150.204.681 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 150.204.681 | |||
23 694 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 13.285.980 | ||||||
23 694 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 13.285.980 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.285.980 | |||
23 694 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.874.763 | ||||||
23 694 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 25.874.763 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 25.874.763 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 22.800.000 | ||||||
23 694 | 0807 3286 0026 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 1.800.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.800.000 | ||
23 694 | 0807 3286 0053 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO DISTRITO FEDERAL | 21.000.000 | ||||||
IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 21.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 465.155.290 |
ORGAO: 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO:R$ 17.242.962 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 17.242.962 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 9.396.050 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 7.846.912 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 17.242.962 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
28234 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 17.242.962 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 17.242.962 | ||||||||
TOTAL | 17.242.962 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 17.242.962 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 17.242.962 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 17.242.962 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 17.242.962 | RECEITAS CORRENTES | 17.242.962 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 17.242.962 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 17.242.962 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 9.396.050 | ||||||||
X694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 7.846.912 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 17.242.962 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 17.242.962 | ||||||||
TOTAL | 17.242.962 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 17.242.962 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 17.242.962 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 17.242.962 | ||||||||
17.242.962 | RECEITAS CORRENTES | 17.242.962 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 17.242.962 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 9.396.050 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 9.396.050 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.396.050 | |||
23 694 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 1.046.912 | ||||||
23 694 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 1.046.912 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.046.912 | |||
23 694 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.800.000 | ||||||
23 694 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 6.800.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.800.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 17.242.962 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO:R$ 7.489.577.981 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
22 INDÚSTRIA | 3.556.669 | ||||||||
25 ENERGIA | 7.361.651.312 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 124.370.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 87.215.882 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 779.107.201 | ||||||||
753 PETRÓLEO | 5.461.388.930 | ||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 1.161.865.968 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 1.648.635.576 | ||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E OUTROS COMBUSTÍVEIS | 181.254.076 | ||||||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 4.307.091 | ||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 2.446.032.019 | ||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 930.492.577 | ||||||||
0289 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 553.285.865 | ||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 55.423.990 | ||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 69.132.572 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 520.471.259 | ||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 12.000.000 | ||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 113.531.781 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 136.323.921 | ||||||||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 117.424.423 | ||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 607.040.743 | ||||||||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 94.222.088 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
32230 PETROLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRAS | 4.812.932.424 | ||||||||
32239 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. - BR | 161.585.440 | ||||||||
32242 PETROBRAS QUIMICA S/A. - PETROQUISA | 71.159 | ||||||||
32271 TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A. - TBG | 224.803.549 | ||||||||
32274 PETROBRAS TRANSPORTE S/A. - TRANSPETRO | 128.317.000 | ||||||||
32286 BRASPETRO OIL COMPANY - BOC | 559.376.635 | ||||||||
32287 PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV | 1.089.258.941 | ||||||||
32306 DATAFLUX - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S/A. | 82.999.990 | ||||||||
32307 TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S/A. - TNS | 262.692.300 | ||||||||
32312 PETROQUIMICA TRIUNFO S/A. - TRIUNFO | 948.155 | ||||||||
32316 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A. - LIQUIGAS | 19.981.842 | ||||||||
32317 SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. | 6.335.374 | ||||||||
32318 TERMORIO S/A. | 140.275.172 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.489.577.981 | ||||||||
TOTAL | 7.489.577.981 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.619.082.019 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.379.307.736 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.379.307.736 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 169.610.536 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 169.610.536 | ||||||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 1.520.163.747 | ||||||||
6.3.2.0.00.00 EXTERNAS | 1.520.163.747 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 550.000.000 | ||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 200.000.000 | ||||||||
6.9.3.0.00.00 OUTRAS ESTATAIS | 350.000.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 3.619.082.019 | RECEITAS CORRENTES | 1.379.307.736 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.239.774.283 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32230 - PETROLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRAS
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 4.812.932.424 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
22 INDÚSTRIA | 3.556.669 | ||||||||
25 ENERGIA | 4.809.375.755 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 615.841.698 | ||||||||
753 PETRÓLEO | 3.647.090.607 | ||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 550.000.119 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 3.556.669 | ||||||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 2.446.032.019 | ||||||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 930.492.577 | ||||||||
0289 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 428.915.865 | ||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 55.423.990 | ||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 69.132.572 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 373.860.713 | ||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 12.000.000 | ||||||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 113.531.781 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 47.255.473 | ||||||||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 117.424.423 | ||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 121.084.254 | ||||||||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 94.222.088 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.812.932.424 | ||||||||
TOTAL | 4.812.932.424 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.380.163.747 | ||||||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 1.380.163.747 | ||||||||
6.3.2.0.00.00 EXTERNAS | 1.380.163.747 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 1.380.163.747 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.380.163.747 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32230 - PETROLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRAS
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 3.556.669 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
22 753 | 0285 1C61 | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DE UREIA E AMONIA DA FABRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - FAFEN (SE) | 1.653.177 | ||||||
22 753 | 0285 1C61 0028 | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DE UREIA E AMONIA DA FABRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - FAFEN (SE) - NO ESTADO DE SERGIPE | 1.653.177 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.653.177 | ||
22 753 | 0285 1C62 | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DE UREIA E AMONIA DA FABRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - FAFEN (BA) | 1.903.492 | ||||||
22 753 | 0285 1C62 0029 | MODERNIZACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DE UREIA E AMONIA DA FABRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - FAFEN | |||||||
(BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 1.903.492 | ||||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.903.492 | ||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 2.446.032.019 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0286 2751 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORTE | 134.506.724 | ||||||
25 753 | 0286 2751 0010 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE | 134.506.724 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 134.506.724 | |||
25 753 | 0286 2753 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO SUL | 64.796.776 | ||||||
25 753 | 0286 2753 0040 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO SUL - NA REGIAO SUL | 64.796.776 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 64.796.776 | |||
25 753 | 0286 4237 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SEGURANCA, DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL | 195.604.758 | ||||||
25 753 | 0286 4237 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SEGURANCA, DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 195.604.758 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 195.604.758 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0286 1119 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NO CAMPO PETROLIFERO DE RONCADOR (RJ) | 1.383.474.080 | ||||||
25 753 | 0286 1119 0033 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NO CAMPO PETROLIFERO DE RONCADOR (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.383.474.080 | ||||||
SISTEMA DE PRODUCAO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.383.474.080 | ||
25 753 | 0286 3317 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NO CAMPO PETROLIFERO DE MARLIM SUL (RJ) | 667.649.681 | ||||||
25 753 | 0286 3317 0033 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NO CAMPO PETROLIFERO DE MARLIM SUL (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 667.649.681 | ||||||
SISTEMA DE PRODUCAO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 667.649.681 | ||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 930.492.577 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0288 3125 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES DE CUBATAO - RPBC (SP) | 64.261.920 | ||||||
25 753 | 0288 3125 0035 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES DE CUBATAO - RPBC (SP) - NO MUNICIPIO DE CUBATAO - SP | 64.261.920 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 64.261.920 | ||
25 753 | 0288 3129 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA LANDULPHO ALVES DE MATARIPE - RELAM (BA) | 79.526.619 | ||||||
25 753 | 0288 3129 0029 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA LANDULPHO ALVES DE MATARIPE - RELAM (BA) - NO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE - BA | 79.526.619 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 79.526.619 | ||
25 753 | 0288 3143 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA GABRIEL PASSOS - REGAP (MG) | 128.349.000 | ||||||
25 753 | 0288 3143 0031 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA GABRIEL PASSOS - REGAP (MG) - NO MUNICIPIO DE BETIM - MG | 128.349.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 128.349.000 | ||
25 753 | 0288 3151 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DO VALE DO PARAIBA - REVAP (SP) | 224.279.070 | ||||||
25 753 | 0288 3151 0035 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DO VALE DO PARAIBA - REVAP (SP) - NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - SP | 224.279.070 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 224.279.070 | ||
25 753 | 0288 3155 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN (SP) | 145.594.037 | ||||||
25 753 | 0288 3155 0035 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN (SP) - NO MUNICIPIO DE PAULINIA - SP | 145.594.037 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 145.594.037 | ||
25 753 | 0288 3161 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS - REPAR (PR) | 288.481.931 | ||||||
25 753 | 0288 3161 0041 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS - REPAR (PR) - NO ESTADO DO PARANA | 288.481.931 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 288.481.931 | ||
0289 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 428.915.865 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 0289 4107 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETROLEO E DERIVADOS | 28.124.164 | ||||||
25 785 | 0289 4107 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETROLEO E DERIVADOS - NACIONAL | 28.124.164 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 28.124.164 | |||
25 785 | 0289 4451 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO | 62.178.782 | ||||||
25 785 | 0289 4451 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO - NACIONAL | 62.178.782 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 62.178.782 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 0289 1C22 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA DE PAULINEA - REPLAN PARA 63.000 M3/DIA | 66.278.420 | ||||||
25 785 | 0289 1C22 0035 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA DE PAULINEA - REPLAN PARA 63.000 M3/DIA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 66.278.420 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 85 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 66.278.420 | ||
25 785 | 0289 1C59 | REFORMULACAO DA MALHA DUTOVIARIA DA GRANDE SAO PAULO | 183.600.000 | ||||||
25 785 | 0289 1C59 0035 | REFORMULACAO DA MALHA DUTOVIARIA DA GRANDE SAO PAULO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 183.600.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 13 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 183.600.000 | ||
25 785 | 0289 11UN | IMPLANTACAO DE MELHORIAS NO TERMINAL DE SAO SEBASTIAO E NOS OLEODUTOS OSVAT E OSBAT (SP) | 68.434.499 | ||||||
25 785 | 0289 11UN 0035 | IMPLANTACAO DE MELHORIAS NO TERMINAL DE SAO SEBASTIAO E NOS OLEODUTOS OSVAT E OSBAT (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 68.434.499 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 68.434.499 | ||
25 785 | 0289 3798 | IMPLANTACAO DA UNIDADE II DE PROCESSAMENTO DE CONDENSADO DE GAS NATURAL EM CABIUNAS (RJ) | 20.300.000 | ||||||
25 785 | 0289 3798 0033 | IMPLANTACAO DA UNIDADE II DE PROCESSAMENTO DE CONDENSADO DE GAS NATURAL EM CABIUNAS (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 20.300.000 | ||||||
UNIDADE IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 55 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.300.000 | ||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 55.423.990 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0294 6556 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE TERMELETRICAS | 55.423.990 | ||||||
25 752 | 0294 6556 0020 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE TERMELETRICAS - NA REGIAO NORDESTE | 55.423.990 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 55.423.990 | |||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 69.132.572 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0295 6556 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE TERMELETRICAS | 1.200.000 | ||||||
25 752 | 0295 6556 0040 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE TERMELETRICAS - NA REGIAO SUL | 1.200.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.200.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0295 10WI | IMPLANTACAO DA 2ª FASE DA USINA TERMELETRICA DE CANOAS (RS) ACRESCIMO DE 90 MW | 67.932.572 | ||||||
25 752 | 0295 10WI 0043 | IMPLANTACAO DA 2ª FASE DA USINA TERMELETRICA DE CANOAS (RS) ACRESCIMO DE 90 MW - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 67.932.572 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 22 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 67.932.572 | ||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 373.860.713 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 6556 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE TERMELETRICAS | 149.396.328 | ||||||
25 752 | 0296 6556 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE TERMELETRICAS - NACIONAL | 149.396.328 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 149.396.328 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 10WJ | IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA DE CUBATAO (SP) COM 160 MW | 120.338.381 | ||||||
25 752 | 0296 10WJ 0035 | IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA DE CUBATAO (SP) COM 160 MW - NO ESTADO DE SAO PAULO | 120.338.381 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 20 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 120.338.381 | ||
25 752 | 0296 10WL | IMPLANTACAO DA 2ª FASE DA USINA TERMELETRICA DE TRES LAGOAS (MS) - AMPLIACAO DA CAPACIDADE PARA 350 MW | 104.126.004 | ||||||
25 752 | 0296 10WL 0054 | IMPLANTACAO DA 2ª FASE DA USINA TERMELETRICA DE TRES LAGOAS (MS) - AMPLIACAO DA CAPACIDADE PARA 350 MW - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 104.126.004 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 37 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 104.126.004 | ||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 12.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0476 869H | LICENCIAMENTO E APROVEITAMENTO DE MINERAIS PARA A PRODUCAO DE FERTILIZANTES AGRICOLAS | 12.000.000 | ||||||
25 753 | 0476 869H 0001 | LICENCIAMENTO E APROVEITAMENTO DE MINERAIS PARA A PRODUCAO DE FERTILIZANTES AGRICOLAS - NACIONAL | 12.000.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.000.000 | ||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 113.531.781 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0480 2763 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE GAS NATURAL | 82.781.248 | ||||||
25 753 | 0480 2763 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE GAS NATURAL - NACIONAL | 82.781.248 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 82.781.248 | ||
25 753 | 0480 4115 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS DEMAIS ATIVIDADES DA AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL | 30.750.533 | ||||||
25 753 | 0480 4115 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS DEMAIS ATIVIDADES DA AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 30.750.533 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 95 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.750.533 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 47.255.473 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 6.285.733 | ||||||
25 753 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 6.285.733 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.285.733 | |||
25 753 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.957.870 | ||||||
25 753 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 25.957.870 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 25.957.870 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0807 12BK | IMPLANTACAO DO NOVO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD) DA PETROBRAS | 15.011.870 | ||||||
25 753 | 0807 12BK 0033 | IMPLANTACAO DO NOVO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD) DA PETROBRAS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 15.011.870 | ||||||
CENTRO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 15.011.870 | ||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 117.424.423 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1044 10WD | IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRODUCAO DE BIOCOMBUSTIVEIS | 89.621.383 | ||||||
25 752 | 1044 10WD 0001 | IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRODUCAO DE BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 89.621.383 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 37 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 89.621.383 | ||
25 752 | 1044 10WE | IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZANDO BIOMASSA COMO COMBUSTIVEL | 12.550.001 | ||||||
25 752 | 1044 10WE 0001 | IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZANDO BIOMASSA COMO COMBUSTIVEL - NACIONAL | 12.550.001 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 88 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.550.001 | ||
25 752 | 1044 10WG | IMPLANTACAO DE UNIDADES PARA GERACAO DE ENERGIA TERMICA UTILIZANDO ENERGIA SOLAR | 1.488.088 | ||||||
25 752 | 1044 10WG 0001 | IMPLANTACAO DE UNIDADES PARA GERACAO DE ENERGIA TERMICA UTILIZANDO ENERGIA SOLAR - NACIONAL | 1.488.088 | ||||||
CAPACIDADE INSTALADA (KW EQUIVALENTE) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.488.088 | ||
25 752 | 1044 3117 | IMPLANTACAO DE USINAS EOLICAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 13.764.951 | ||||||
25 752 | 1044 3117 0030 | IMPLANTACAO DE USINAS EOLICAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NA REGIAO SUDESTE | 31.618 | ||||||
CAPACIDADE INSTALADA (KW) 239 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 31.618 | ||
25 752 | 1044 3117 0040 | IMPLANTACAO DE USINAS EOLICAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NA REGIAO SUL | 13.733.333 | ||||||
CAPACIDADE INSTALADA (KW) 337 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.733.333 | ||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 121.084.254 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 1045 11Y6 | IMPLANTACAO DO GASODUTO URUCU-COARI-MANAUS - IMOBILIZACOES PETROBRAS | 102.515.610 | ||||||
25 785 | 1045 11Y6 0013 | IMPLANTACAO DO GASODUTO URUCUCOARI- MANAUS - IMOBILIZACOES PETROBRAS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 102.515.610 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 102.515.610 | ||
25 785 | 1045 7048 | IMPLANTACAO DO GASODUTO DE INTEGRACAO SUDESTE-NORDESTE - IMOBILIZACOES PETROBRAS | 18.568.644 | ||||||
25 785 | 1045 7048 0001 | IMPLANTACAO DO GASODUTO DE INTEGRACAO SUDESTE-NORDESTE - IMOBILIZACOES PETROBRAS - NACIONAL | 18.568.644 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 18.568.644 | ||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 94.222.088 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 1046 4394 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE RACIONALIZACAO DO USO DA ENERGIA NAS ATIVIDADES DA PETROBRAS | 94.222.088 | ||||||
25 753 | 1046 4394 0001 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE RACIONALIZACAO DO USO DA ENERGIA NAS ATIVIDADES DA PETROBRAS - NACIONAL | 94.222.088 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) 63 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 94.222.088 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 4.812.932.424 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. - BR
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 161.585.440 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 161.585.440 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
753 PETRÓLEO | 161.585.440 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E OUTROS COMBUSTÍVEIS | 161.272.234 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 313.206 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 161.585.440 | ||||||||
TOTAL | 161.585.440 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. - BR
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E OUTROS COMBUSTÍVEIS | 161.272.234 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0283 1C91 | INCORPORACAO DE ATIVOS DA LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A. | 116.727.748 | ||||||
25 753 | 0283 1C91 0001 | INCORPORACAO DE ATIVOS DA LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A. - NACIONAL | 116.727.748 | ||||||
INCORPORACAO EFETUADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 116.727.748 | ||
25 753 | 0283 3347 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GAS NATURAL | 8.164.900 | ||||||
25 753 | 0283 3347 0001 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 8.164.900 | ||||||
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.164.900 | ||
25 753 | 0283 3348 | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GAS NATURAL | 35.679.586 | ||||||
25 753 | 0283 3348 0001 | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 35.679.586 | ||||||
POSTO DE SERVICO IMPLANTADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 35.679.586 | ||
25 753 | 0283 3351 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A CLIENTES CONSUMIDORES | 700.000 | ||||||
25 753 | 0283 3351 0001 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A CLIENTES CONSUMIDORES - NACIONAL | 700.000 | ||||||
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 700.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 313.206 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 313.206 | ||||||
25 753 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 313.206 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 313.206 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 161.585.440 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32242 - PETROBRAS QUIMICA S/A. - PETROQUISA
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 71.159 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 71.159 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 71.159 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 71.159 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 71.159 | ||||||||
TOTAL | 71.159 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32242 - PETROBRAS QUIMICA S/A. - PETROQUISA
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 71.159 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 71.159 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 71.159 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 71.159 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 71.159 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A. - TBG
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 224.803.549 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 224.803.549 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 224.803.549 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 224.803.549 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 224.803.549 | ||||||||
TOTAL | 224.803.549 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 222.397.845 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 82.397.845 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 82.397.845 | ||||||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 140.000.000 | ||||||||
6.3.2.0.00.00 EXTERNAS | 140.000.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | RECEITAS CORRENTES | 82.397.845 | RECEITAS DE CAPITAL | 140.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A. - TBG
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 224.803.549 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 1045 4867 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 141.972.756 | ||||||
25 785 | 1045 4867 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 141.972.756 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 141.972.756 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 1045 12BC | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO GASODUTO BOLIVIA - BRASIL PARA 34 MILHOES DE M³/DIA | 82.830.793 | ||||||
25 785 | 1045 12BC 0001 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO GASODUTO BOLIVIA - BRASIL PARA 34 MILHOES DE M³/DIA - NACIONAL | 82.830.793 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 82.830.793 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 224.803.549 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S/A. - TRANSPETRO
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 128.317.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 3.947.000 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 124.370.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.947.000 | ||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 124.370.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0289 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 124.370.000 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.947.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 128.317.000 | ||||||||
TOTAL | 128.317.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S/A. - TRANSPETRO
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0289 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 124.370.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 785 | 0289 11SM | IMPLANTACAO DO TERMINAL DE PECEM (CE) | 52.200.000 | ||||||
26 785 | 0289 11SM 0023 | IMPLANTACAO DO TERMINAL DE PECEM (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 52.200.000 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 50 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 52.200.000 | ||
26 785 | 0289 11SP | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE DERIVADOS DO TERMINAL DE NITEROI - TENIT (CANOAS - RS) | 9.520.000 | ||||||
26 785 | 0289 11SP 0043 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE DERIVADOS DO TERMINAL DE NITEROI - TENIT (CANOAS - RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 9.520.000 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 36 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.520.000 | ||
26 785 | 0289 11SW | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ALCOOL (RIBEIRAO PRETO-SP / REPLAN / ILHA D'AGUA-RJ) | 62.650.000 | ||||||
26 785 | 0289 11SW 0030 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ALCOOL (RIBEIRAO PRETO-SP / REPLAN / ILHA D'AGUA-RJ) - NA REGIAO SUDESTE | 62.650.000 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 11 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 62.650.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.947.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 3.947.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 3.947.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.947.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 128.317.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32286 - BRASPETRO OIL COMPANY - BOC
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 559.376.635 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 559.376.635 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
753 PETRÓLEO | 559.376.635 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 559.376.635 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 559.376.635 | ||||||||
TOTAL | 559.376.635 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 559.376.635 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 209.376.635 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 209.376.635 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 350.000.000 | ||||||||
6.9.3.0.00.00 OUTRAS ESTATAIS | 350.000.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 559.376.635 | RECEITAS CORRENTES | 209.376.635 | RECEITAS DE CAPITAL | 350.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32286 - BRASPETRO OIL COMPANY - BOC
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 559.376.635 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0282 4869 | AQUISICAO DE DIREITOS E DE ESTUDOS PARA A EXPANSAO DE ATIVIDADES NA INDUSTRIA DO PETROLEO NO EXTERIOR | 559.376.635 | ||||||
25 753 | 0282 4869 0002 | AQUISICAO DE DIREITOS E DE ESTUDOS PARA A EXPANSAO DE ATIVIDADES NA INDUSTRIA DO PETROLEO NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 559.376.635 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 559.376.635 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 559.376.635 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32287 - PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 1.089.258.941 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 1.089.258.941 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
753 PETRÓLEO | 1.089.258.941 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 1.089.258.941 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.089.258.941 | ||||||||
TOTAL | 1.089.258.941 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.003.923.041 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 803.923.041 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 803.923.041 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 200.000.000 | ||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 200.000.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 1.003.923.041 | RECEITAS CORRENTES | 803.923.041 | RECEITAS DE CAPITAL | 200.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32287 - PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 1.089.258.941 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0282 8019 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO NO EXTERIOR | 1.089.258.941 | ||||||
25 753 | 0282 8019 0002 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 1.089.258.941 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.089.258.941 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.089.258.941 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32306 - DATAFLUX - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S/A.
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 82.999.990 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 82.999.990 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 82.999.990 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 82.999.990 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 82.999.990 | ||||||||
TOTAL | 82.999.990 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
82.999.990 | |||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 82.999.990 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 82.999.990 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 82.999.990 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 82.999.990 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32306 - DATAFLUX - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S/A.
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
| 82.999.990 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 82.999.990 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 82.999.990 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 82.999.990 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 82.999.990 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32307 - TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S/A. - TNS
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 262.692.300 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 262.692.300 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 262.692.300 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.539.360 | ||||||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 261.152.940 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 262.692.300 | ||||||||
TOTAL | 262.692.300 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 211.790.579 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 211.790.579 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 211.790.579 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 211.790.579 | RECEITAS CORRENTES | 211.790.579 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32307 - TRANSPORTADORA DO NORDESTE E SUDESTE S/A. - TNS
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.539.360 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.539.360 | ||||||
25 785 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 1.539.360 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.539.360 | |||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 261.152.940 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 1045 4867 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 25.635.612 | ||||||
25 785 | 1045 4867 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 25.635.612 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 25.635.612 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 1045 12AX | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE (TNS) | 43.320.302 | ||||||
25 785 | 1045 12AX 0020 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE (TNS) - NA REGIAO NORDESTE | 43.320.302 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 43.320.302 | ||
25 785 | 1045 12AY | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO SUDESTE (TNS) | 192.197.026 | ||||||
25 785 | 1045 12AY 0030 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO SUDESTE (TNS) - NA REGIAO SUDESTE | 192.197.026 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 28 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 192.197.026 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 262.692.300 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32312 - PETROQUIMICA TRIUNFO S/A. - TRIUNFO
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 948.155 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 948.155 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 197.733 | ||||||||
753 PETRÓLEO | 750.422 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 750.422 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 197.733 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 948.155 | ||||||||
TOTAL | 948.155 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32312 - PETROQUIMICA TRIUNFO S/A. - TRIUNFO
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 750.422 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0285 86AJ | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE PETROQUIMICO DE TRIUNFO (RS) | 750.422 | ||||||
25 753 | 0285 86AJ 0043 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE PETROQUIMICO DE TRIUNFO (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 750.422 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 750.422 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 197.733 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 197.733 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0043 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 197.733 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 197.733 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 948.155 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32316 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A. - LIQUIGAS
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 19.981.842 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 19.981.842 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 16.654.957 | ||||||||
753 PETRÓLEO | 3.326.885 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E OUTROS COMBUSTÍVEIS | 19.981.842 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 19.981.842 | ||||||||
TOTAL | 19.981.842 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 11.819.636 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 11.819.636 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 11.819.636 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 11.819.636 | RECEITAS CORRENTES | 11.819.636 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32316 - LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A. - LIQUIGAS
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E OUTROS COMBUSTÍVEIS | 19.981.842 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0283 2B43 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GLP | 16.654.957 | ||||||
25 752 | 0283 2B43 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GLP - NACIONAL | 16.654.957 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.654.957 | |||
25 753 | 0283 2B44 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SEGURANCA INDUSTRIAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GLP | 3.326.885 | ||||||
25 753 | 0283 2B44 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SEGURANCA INDUSTRIAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GLP - NACIONAL | 3.326.885 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.326.885 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 19.981.842 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32317 - SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 6.335.374 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 6.335.374 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 6.335.374 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 6.335.374 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 6.335.374 | ||||||||
TOTAL | 6.335.374 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 6.335.374 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 6.335.374 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 6.335.374 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 6.335.374 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 6.335.374 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32317 - SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 6.335.374 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1C63 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UTE ELETROBOLT (RJ), COM 386 MW | 6.335.374 | ||||||
25 752 | 0296 1C63 0033 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UTE ELETROBOLT (RJ), COM 386 MW - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 6.335.374 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 34 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.335.374 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 6.335.374 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32318 - TERMORIO S/A.
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 140.275.172 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 140.275.172 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 140.275.172 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 140.275.172 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 140.275.172 | ||||||||
TOTAL | 140.275.172 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 140.275.172 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 60.000.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 60.000.000 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 80.275.172 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 80.275.172 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 140.275.172 | RECEITAS CORRENTES | 60.000.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 80.275.172 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32318 - TERMORIO S/A.
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 140.275.172 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1C65 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UTE TERMORIO, COM 1163 MW | 140.275.172 | ||||||
25 752 | 0296 1C65 0033 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UTE TERMORIO, COM 1163 MW - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 140.275.172 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 20 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 140.275.172 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 140.275.172 |
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO:R$ 116.800.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 116.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 116.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 116.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
33202 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV | 116.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 116.800.000 | ||||||||
TOTAL | 116.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 101.680.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.680.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.680.000 | ||||||||
100.000.000 | |||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 100.000.000 | ||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 100.000.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 101.680.000 | RECEITAS CORRENTES | 1.680.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 100.000.000 |
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33202 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 116.800.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 116.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 116.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 116.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 116.800.000 | ||||||||
TOTAL | 116.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 101.680.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.680.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.680.000 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 100.000.000 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 100.000.000 | ||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 100.000.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 101.680.000 | RECEITAS CORRENTES | 1.680.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 100.000.000 |
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33202 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 116.800.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 126 | 0087 4117 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL | 116.800.000 | ||||||
09 126 | 0087 4117 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL - NACIONAL | 116.800.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 116.800.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 116.800.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO:R$ 45.918.631 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 45.918.631 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 45.918.6.31 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0225 GESTÃO DA POLÍTICA DOS TRANSPORTES | 3.082.000 | ||||||||
0229 CORREDOR SÃO FRANCISCO | 3.233.610 | ||||||||
0230 CORREDOR LESTE | 675.000 | ||||||||
0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 25.299.820 | ||||||||
0235 CORREDOR NORDESTE | 8.321.295 | ||||||||
0236 CORREDOR OESTE-NORTE | 1.500.000 | ||||||||
0237 CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 3.000.000 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 806.906 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
39210 COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC | 402.000 | ||||||||
39211 COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA | 675.000 | ||||||||
39212 COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | 4.640.516 | ||||||||
39213 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP | 26.799.820 | ||||||||
39215 COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP | 4.800.000 | ||||||||
39217 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | 8.601.295 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 45.918.631 | ||||||||
TOTAL | 45.918.631 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 34.278.295 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 34.278.295 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 34.278.295 | ||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 34.278.295 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 34.278.295 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 34.278.295 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39210 - COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 402.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 402.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 402.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0225 GESTÃO DA POLÍTICA DOS TRANSPORTES | 402.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 402.000 | ||||||||
TOTAL | 402.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 402.000 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 402.000 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 402.000 | ||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 402.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 402.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 402.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39210 - COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0225 GESTÃO DA POLÍTICA DOS TRANSPORTES | 402.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 784 | 0225 6504 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE | 402.000 | ||||||
26 784 | 0225 6504 0023 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE - NO ESTADO DO CEARA | 402.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 402.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 402.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39211 - COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 675.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 675.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 675.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0230 CORREDOR LESTE | 675.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 675.000 | ||||||||
TOTAL | 675.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 675.000 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 675.000 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 675.000 | ||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 675.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 675.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 675.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39211 - COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0230 CORREDOR LESTE | 675.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 0230 3E79 | OBRAS DE CONTENCAO NO CAIS DO PORTO DE VITORIA (ES) | 675.000 | ||||||
26 784 | 0230 3E79 0032 | OBRAS DE CONTENCAO NO CAIS DO PORTO DE VITORIA (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 675.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 27 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 675.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 675.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39212 - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 4.640.516 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 4.640.516 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.640.516 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0225 GESTÃO DA POLÍTICA DOS TRANSPORTES | 600.000 | ||||||||
0229 CORREDOR SÃO FRANCISCO | 3.233.610 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 806.906 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.640.516 | ||||||||
TOTAL | 4.640.516 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 600.000 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 600.000 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 600.000 | ||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 600.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 600.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39212 - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0225 GESTÃO DA POLÍTICA DOS TRANSPORTES | 600.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 784 | 0225 6504 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE | 600.000 | ||||||
26 784 | 0225 6504 0029 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE - NO ESTADO DA BAHIA | 600.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 600.000 | ||
0229 CORREDOR SÃO FRANCISCO | 3.233.610 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 0229 1C70 | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA CONTROLE DE ESTOCAGEM NO PORTO DE ARATU (BA) | 300.000 | ||||||
26 784 | 0229 1C70 0029 | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA CONTROLE DE ESTOCAGEM NO PORTO DE ARATU (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 300.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 300.000 | ||
26 784 | 0229 1D04 | CONSTRUCAO DE LANCHONETE E VESTIARIO NO PORTO DE ARATU (BA) | 533.610 | ||||||
26 784 | 0229 1D04 0029 | CONSTRUCAO DE LANCHONETE E VESTIARIO NO PORTO DE ARATU (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 533.610 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 533.610 | ||
26 784 | 0229 1D05 | CONSTRUCAO DE REFEITORIO NO PORTO DE ARATU (BA) | 1.500.000 | ||||||
26 784 | 0229 1D05 0029 | CONSTRUCAO DE REFEITORIO NO PORTO DE ARATU (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 1.500.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | ||
26 784 | 0229 11KC | MELHORIAS NAS SUB-ESTACOES ELETRICAS E NO SISTEMA DE ILUMINACAO NO PORTO DE SALVADOR (BA) | 500.000 | ||||||
26 784 | 0229 11KC 0029 | MELHORIAS NAS SUB-ESTACOES ELETRICAS E NO SISTEMA DE ILUMINACAO NO PORTO DE SALVADOR (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 500.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 17 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||
26 784 | 0229 11MY | CONSTRUCAO DE GALPAO PARA ESTOCAGEM NO PORTO DE ILHEUS (BA) | 400.000 | ||||||
26 784 | 0229 11MY 0029 | CONSTRUCAO DE GALPAO PARA ESTOCAGEM NO PORTO DE ILHEUS (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 400.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 400.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 806.906 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 784 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 806.906 | ||||||
26 784 | 0807 4101 0029 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DA BAHIA | 806.906 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 806.906 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 4.640.516 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39213 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 26.799.820 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 26.799.820 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 26.799.820 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0225 GESTÃO DA POLÍTICA DOS TRANSPORTES | 1.500.000 | ||||||||
0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 25.299.820 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 26.799.820 | ||||||||
TOTAL | 26.799.820 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 25.200.000 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 25.200.000 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 25.200.000 | ||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 25.200.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 25.200.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 25.200.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39213 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | MOD | IU | FTE | VALOR | |
0225 GESTÃO DA POLÍTICA DOS TRANSPORTES | 1.500.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 784 | 0225 6504 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE | 1.500.000 | ||||||
26 784 | 0225 6504 0035 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE - NO ESTADO DE SAO PAULO | 1.500.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | ||
0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 25.299.820 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 0231 1C67 | IMPLANTACAO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUARIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICIPIO DE SANTOS (SP) | 9.000.000 | ||||||
26 784 | 0231 1C67 0035 | IMPLANTACAO DA AVENIDA PERIMETRAL PORTUARIA NO PORTO DE SANTOS - NO MUNICIPIO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 9.000.000 | ||||||
TRECHO PAVIMENTADO (KM) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.000.000 | ||
26 784 | 0231 3E66 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUCAO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP) | 12.000.000 | ||||||
26 784 | 0231 3E66 0035 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO NO CANAL DE ACESSO, NA BACIA DE EVOLUCAO E JUNTO AO CAIS NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 12.000.000 | ||||||
DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) 1282 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.000.000 | ||
26 784 | 0231 3E67 | DERROCAGEM JUNTO AO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS (SP) | 2.700.000 | ||||||
26 784 | 0231 3E67 0035 | DERROCAGEM JUNTO AO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 2.700.000 | ||||||
DERROCAGEM REALIZADA (M³) 27000 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.700.000 | ||
26 784 | 0231 3325 | RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA NO PORTO DE SANTOS (SP) | 1.599.820 | ||||||
26 784 | 0231 3325 0035 | RECUPERACAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA NO PORTO DE SANTOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 1.599.820 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.599.820 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 26.799.820 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39215 - COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 4.800.000 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 4.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 4.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0225 GESTÃO DA POLÍTICA DOS TRANSPORTES | 300.000 | ||||||||
0236 CORREDOR OESTE-NORTE | 300.000 | ||||||||
0237 CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 3.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.800.000 | ||||||||
TOTAL | 4.800.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 300.000 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 300.000 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 300.000 | ||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 300.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 300.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 300.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39215 - COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0225 GESTÃO DA POLÍTICA DOS TRANSPORTES | 300.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 784 | 0225 6504 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE | 300.000 | ||||||
26 784 | 0225 6504 0015 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE - NO ESTADO DO PARA | 300.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 300.000 | ||
0236 CORREDOR OESTE-NORTE | 1.500.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 0236 1C76 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS INTERNAS DO PORTO DE ITAITUBA (PA) | 1.500.000 | ||||||
26 784 | 0236 1C76 0015 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS VIAS INTERNAS DO PORTO DE ITAITUBA (PA) - NO ESTADO DO PARA | 1.500.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 75 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | ||
0237 CORREDOR ARAGUAIA-TOCANTINS | 3.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 0237 1C83 | CONSTRUCAO DA RAMPA ROLL-ON ROLL-OFF NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) | 3.000.000 | ||||||
26 784 | 0237 1C83 0015 | CONSTRUCAO DA RAMPA ROLL-ON ROLL-OFF NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) - NO ESTADO DO PARA | 3.000.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 34 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 4.800.000 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39217 - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 8.601.295 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 8.601.295 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 8.601.295 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0225 GESTÃO DA POLÍTICA DOS TRANSPORTES | 280.000 | ||||||||
0235 CORREDOR NORDESTE | 280.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.601.295 | ||||||||
TOTAL | 8.601.295 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.101.295 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 7.101.295 | ||||||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 7.101.295 | ||||||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 7.101.295 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 7.101.295 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 7.101.295 |
ORGAO: 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39217 - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0225 GESTÃO DA POLÍTICA DOS TRANSPORTES | 280.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 784 | 0225 6504 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE | 280.000 | ||||||
26 784 | 0225 6504 0024 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 280.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 280.000 | ||
0235 CORREDOR NORDESTE | 8.321.295 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 0235 1D33 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DUTOS COM BOMBA NO PORTO DE MACEIO (AL) | 1.500.000 | ||||||
26 784 | 0235 1D33 0027 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DUTOS COM BOMBA NO PORTO DE MACEIO (AL) - NO ESTADO DE ALAGOAS | 1.500.000 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | ||
26 784 | 0235 1D50 | REPOTENCIALIZACAO DO SISTEMA DE ATRACACAO DE NAVIOS DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA (RN) | 6.821.295 | ||||||
26 784 | 0235 1D50 0024 | REPOTENCIALIZACAO DO SISTEMA DE ATRACACAO DE NAVIOS DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA (RN) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 6.821.295 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 30 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.821.295 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 8.601.295 |
ORGAO: 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO:R$ 194.406.656 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 194.406.656 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 70.244.527 | ||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 124.162.129 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 111.662.129 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 82.744.527 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
41201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 194.406.656 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 194.406.656 | ||||||||
TOTAL | 194.406.656 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 186.406.656 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 186.406.656 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 186.406.656 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 186.406.656 | RECEITAS CORRENTES | 186.406.656 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 194.406.656 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 194.406.656 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 70.244.527 | ||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 124.162.129 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 111.662.129 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 82.744.527 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 82.744.527 | ||||||||
TOTAL | 194.406.656 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 186.406.656 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 186.406.656 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 186.406.656 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 186.406.656 | RECEITAS CORRENTES | 186.406.656 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 111.662.129 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 721 | 0256 4094 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO | 6.000.000 | ||||||
24 721 | 0256 4094 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO - NACIONAL | 6.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.000.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
24 721 | 0256 3220 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DOS SERVICOS FINANCEIROS POSTAIS | 16.017.635 | ||||||
24 721 | 0256 3220 0001 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DOS SERVICOS FINANCEIROS POSTAIS - NACIONAL | 16.017.635 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO AMPLIADO (UNIDADE) 363 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.017.635 | ||
24 721 | 0256 3221 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO | 2.000.000 | ||||||
24 721 | 0256 3221 0001 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO - NACIONAL | 2.000.000 | ||||||
INFRA-ESTRUTURA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.000.000 | ||
24 721 | 0256 3222 | MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO | 22.574.704 | ||||||
24 721 | 0256 3222 0001 | MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO - NACIONAL | 22.574.704 | ||||||
INFRA-ESTRUTURA MODERNIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 38 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 22.574.704 | ||
24 721 | 0256 3227 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO POSTAL | 16.000.000 | ||||||
24 721 | 0256 3227 0001 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO POSTAL - NACIONAL | 16.000.000 | ||||||
AGENCIA INSTALADA (UNIDADE) 206 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.000.000 | ||
24 721 | 0256 3228 | MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO POSTAL | 49.069.790 | ||||||
24 721 | 0256 3228 0001 | MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO POSTAL - NACIONAL | 49.069.790 | ||||||
AGENCIA MODERNIZADA (UNIDADE) 1411 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 49.069.790 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 82.744.527 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 70.244.527 | ||||||
24 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 70.244.527 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 70.244.527 | |||
24 721 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 11.000.000 | ||||||
24 721 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 11.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.000.000 | |||
24 721 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.500.000 | ||||||
24 721 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 1.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 194.406.656 |
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO:R$ 49.415.280 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 49.415.280 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12.870.182 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 36.545.098 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 36.545.098 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 12.870.182 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO | 49.415.280 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 49.415.280 | ||||||||
TOTAL | 49.415.280 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 36.969.311 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 36.969.311 | ||||||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 36.969.311 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | RECEITAS CORRENTES | 36.969.311 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE:R$ 49.415.280 | |||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 49.415.280 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12.870.182 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 36.545.098 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 36.545.098 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 12.870.182 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 12.870.182 | ||||||||
TOTAL | 49.415.280 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 49.415.280 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 36.969.311 | ||||||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 36.969.311 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 36.969.311 | RECEITAS CORRENTES | 36.969.311 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ANEXO II | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0631 | DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 36.545.098 | |||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 781 | 0631 4099 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 11.791.316 | ||||||
26 781 | 0631 4099 0010 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO NORTE | 5.312.619 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.312.619 | |||
26 781 | 0631 4099 0020 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO NORDESTE | 3.235.727 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.235.727 | |||
26 781 | 0631 4099 0040 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO SUL | 3.242.970 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.242.970 | |||
PROJETOS | |||||||||
26 781 | 0631 1F55 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL | 30.000 | ||||||
26 781 | 0631 1F55 0024 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 30.000 | ||||||
AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.000 | ||
26 781 | 0631 1F56 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS | 20.000 | ||||||
26 781 | 0631 1F56 0042 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 20.000 | ||||||
AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.000 | ||
26 781 | 0631 1F57 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACEIO | 604.653 | ||||||
26 781 | 0631 1F57 0027 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACEIO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 604.653 | ||||||
AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 604.653 | ||
26 781 | 0631 1F59 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA | 13.050.211 | ||||||
26 781 | 0631 1F59 0053 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - NO DISTRITO FEDERAL | 13.050.211 | ||||||
AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.050.211 | ||
26 781 | 0631 1F60 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FORTALEZA | 9.020.648 | ||||||
26 781 | 0631 1F60 0023 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FORTALEZA - NO ESTADO DO CEARA | 9.020.648 | ||||||
AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.020.648 | ||
26 781 | 0631 1F61 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL JOAO PESSOA | 2.028.270 | ||||||
26 781 | 0631 1F61 0025 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL JOAO PESSOA - NO ESTADO DA PARAIBA | 2.028.270 | ||||||
AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.028.270 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 12.870.182 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 12.870.182 | ||||||
26 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 12.870.182 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.870.182 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 49.415.280 |