Medida Provisória nº 515 de 28/12/2010
Norma Federal - Publicado no DO em 28 dez 2010
Abre crédito extraordinário em favor da Justiça do Trabalho e de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$ 26.673.264.196,00, para os fins que especifica.
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário em favor da Justiça do Trabalho e de diversos órgãos do Poder Executivo, no valor global de R$ 26.673.264.196,00 (vinte e seis bilhões, seiscentos e setenta e três milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e noventa e seis reais), para atender à programação constante dos Anexos I e III desta Medida Provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - cancelamento parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado nos Anexos II e IV desta Medida Provisória, e
II - recursos de outras fontes.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 2010; 189º da Independência e 122º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO IÓRGÃO: 15000 - JUSTIÇA DO TRABALHO
UNIDADE: 15102 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIÃO - RIO DE JANEIRO
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 15.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0716 | CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENDOS DEVIDOS PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS | 15.000 | ||||||
28 846 | 0901 0716 0101 | NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 15.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 15.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 15.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 15.000 |
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
8034 NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | 144.245.467 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
14 366 | 8034 2A95 | ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PROJOVEM URBANO E CAMPO | 107.174.465 | ||||||
14 366 | 8034 2A95 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 107.174.465 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 107.174.465 | |||
14 128 | 8034 86AD | FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS | 8.953.510 | ||||||
14 128 | 8034 86AD 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 8.953.510 | ||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 8.953.510 | |||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
14 366 | 8034 0A26 | CONCESSÃO DE AUXÍLIO-FINANCEIRO | 28.117.492 | ||||||
14 366 | 8034 0A26 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 28.117.492 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 28.117.492 | |||
TOTAL - FISCAL | 144.245.467 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 144.245.467 |
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20121 - SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 96.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0716 | CUMPRIMENTO DE DÉBITOS JUDICIAIS PERIÓDICOS VINCENDOS DEVIDOS PELA UNIÃO, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS | 96.000 | ||||||
28 846 | 0901 0716 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 96.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 96.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 96.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 96.000 |
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20128 - SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0909 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 150.000.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
26 784 | 0909 009V | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO | 106.000.000 | ||||||
26 784 | 0909 009V 0101 | NO ESTADO DE SÃO PAULO (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 106.000.000 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 178 | 106.000.000 | |||
26 784 | 0909 09JC | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE | 10.500.000 | ||||||
26 784 | 0909 09JC 0101 | NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 10.500.000 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 178 | 10.500.000 | |||
26 784 | 0909 09JD | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO | 31.500.000 | ||||||
26 784 | 0909 09JD 0101 | NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 31.500.000 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 178 | 31.500.000 | |||
26 784 | 0909 0A88 | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA | 2.000.000 | ||||||
26 784 | 0909 0A88 0101 | NO ESTADO DA BAHIA (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 2.000.000 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 178 | 2.000.000 | |||
1462 VETOR LOGÍSTICO SUL | 1.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1462 128N | RECUPERAÇÃO DOS MOLHES DO CANAL DE ACESSO AO PORTO DE RIO GRANDE (RS) | 1.000.000 | ||||||
26 784 | 1462 128N 0101 | NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 1.000.000 | ||||||
F | 4 | 3 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 151.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 151.000.000 |
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20225 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0797 PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 723.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 571 | 0797 2217 | COORDENAÇÃO NACIONAL DA PESQUISA ECONÔMICA | 723.000 | ||||||
04 571 | 0797 2217 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 723.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 723.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 723.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 723.000 |
ÓRGÃO: 24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 24201 - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0460 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 19.025.574 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
19 571 | 0460 0902 | CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 19.025.574 | ||||||
19 571 | 0460 0902 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 19.025.574 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 178 | 19.025.574 | |||
TOTAL - FISCAL | 19.025.574 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 19.025.574 |
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25101 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0909 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 250.000.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0909 00A2 | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL DO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO. | 250.000.000 | ||||||
28 846 | 0909 00A2 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 250.000.000 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 250.000.000 | |||
0913 OPERAÇÕES ESPECIAIS - PARTICIPAÇÃO DO BRASIL EM ORGANISMOS FINANCEIROS INTERNACIONAIS | 165.000.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
04 212 | 0913 0544 | INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - AID | 165.000.000 | ||||||
04 212 | 0913 0544 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 165.000.000 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 300 | 165.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 415.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 415.000.000 |
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25103 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0770 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 59.916.816 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 129 | 0770 2013 | FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES | 1.000.000 | ||||||
04 129 | 0770 2013 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 1.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 132 | 1.000.000 | |||
04 694 | 0770 20BI | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES PRESTADORES DE SERVIÇOS PELO RECOLHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP | 22.500.000 | ||||||
04 694 | 0770 20BI 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 22.500.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 132 | 22.500.000 | |||
04 122 | 0770 2272 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA | 36.416.816 | ||||||
04 122 | 0770 2272 4107 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 36.416.816 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 132 | 36.416.816 | |||
TOTAL - FISCAL | 59.916.816 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 59.916.816 |
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25104 - PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0775 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS E DEFESA DA FAZENDA NACIONAL | 16.914.967 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 129 | 0775 2244 | APURAÇÃO, INSCRIÇÃO E EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO | 12.064.967 | ||||||
04 129 | 0775 2244 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 12.064.967 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 12.064.967 | |||
04 122 | 0775 2272 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA | 4.850.000 | ||||||
04 122 | 0775 2272 4107 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 4.850.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.850.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 16.914.967 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 16.914.967 |
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0776 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL | 7.750.948 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 301 | 0776 2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 7.750.948 | ||||||
04 301 | 0776 2004 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 7.750.948 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 250 | 7.750.948 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 7.750.948 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.750.948 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1060 BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 140.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 366 | 1060 8823 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS E LIVROS DIDÁTICOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 140.000.000 | ||||||
12 366 | 1060 8823 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 140.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 140.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 140.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 140.000.000 |
ÓRGÃO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28202 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0390 METROLOGIA, QUALIDADE E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE | 84.367.315 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
22 665 | 0390 2034 | CONTROLE METROLÓGICO | 84.367.315 | ||||||
22 665 | 0390 2034 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 84.367.315 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 38.882.581 | |||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 250 | 45.484.734 | |||
TOTAL - FISCAL | 84.367.315 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 84.367.315 |
ÓRGÃO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE: 30101 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1453 NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA COM CIDADANIA - PRONASCI | 127.000.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
06 128 | 1453 00CA | CONCESSÃO DE BOLSA-FORMAÇÃO A POLICIAIS MILITARES E CIVIS, AGENTES PENITENCIÁRIOS, GUARDAS-MUNICIPAIS, BOMBEIROS E PERITOS CRIMINAIS, DE BAIXA RENDA, PERTENCENTES AOS ESTADOS-MEMBROS | 127.000.000 | ||||||
06 128 | 1453 00CA 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 127.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 100.000.000 | |||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 27.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 127.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 127.000.000 |
ÓRGÃO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE: 30909 - FUNDO PARA APARELHAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES-FIM DA POLÍCIA FEDERAL - FUNAPOL
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0662 PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE | 70.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
06 183 | 0662 128K | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS - SISVANT | 70.000.000 | ||||||
06 183 | 0662 128K 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 70.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 374 | 15.000.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 374 | 55.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 70.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 70.000.000 |
ÓRGÃO: 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1220 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA | 624.575.965 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 302 | 1220 20G8 | ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS | 200.000.000 | ||||||
10 302 | 1220 20G8 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 200.000.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 91 | 0 | 100 | 200.000.000 | |||
10 302 | 1220 8535 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 90.751.165 | ||||||
10 302 | 1220 8535 2587 | NO ESTADO DO CEARÁ (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 4.613.120 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 4.613.120 | |||
10 302 | 1220 8535 2589 | NO ESTADO DE SÃO PAULO (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 21.108.535 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 21.108.535 | |||
10 302 | 1220 8535 2581 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 8.638.045 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 8.638.045 | |||
10 302 | 1220 8535 2591 | NO ESTADO DO PARANÁ (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 10.500.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 10.500.000 | |||
10 302 | 1220 8535 2589 | NO ESTADO DE SÃO PAULO (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 45.891.465 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 27.373.149 | |||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 153 | 18.518.316 | |||
10 302 | 1220 8585 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 320.000.000 | ||||||
10 302 | 1220 8585 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 320.000.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 100 | 79.724.870 | |||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 334 | 5.178.335 | |||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 235.096.795 | |||
10 302 | 1220 8933 | SERVIÇOS DE ATENÇÃO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NA REDE HOSPITALAR | 3.824.800 | ||||||
10 302 | 1220 8933 0190 | NO ESTADO DE SANTA CATARINA (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 414.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 414.000 | |||
10 302 | 1220 8933 0210 | NO ESTADO DO PARANÁ (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 414.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 414.000 | |||
10 302 | 1220 8933 0208 | NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 159.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 159.000 | |||
10 302 | 1220 8933 0192 | NO ESTADO DO TOCANTINS (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 75.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 75.000 | |||
10 302 | 1220 8933 0194 | NO ESTADO DO MARANHÃO (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 75.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 75.000 | |||
10 302 | 1220 8933 0204 | NO ESTADO DE SERGIPE (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 150.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 150.000 | |||
10 302 | 1220 8933 0206 | NO ESTADO DA BAHIA (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 375.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 375.000 | |||
10 302 | 1220 8933 0200 | NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 225.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 225.000 | |||
10 302 | 1220 8933 0202 | NO ESTADO DE PERNAMBUCO (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 1.544.800 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 1.544.800 | |||
10 302 | 1220 8933 0196 | NO ESTADO DO PIAUÍ (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 75.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 75.000 | |||
10 302 | 1220 8933 0198 | NO ESTADO DO CEARÁ (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 318.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 318.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
10 122 | 1220 1K09 | IMPLANTAÇÃO DA NOVA SEDE DO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA - INTO | 10.000.000 | ||||||
10 122 | 1220 1K09 0103 | NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 10.000.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.104.351 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 2.926.031 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 153 | 1.969.618 | |||
1293 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | 471.500.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 303 | 1293 4705 | APOIO PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS | 471.500.000 | ||||||
10 303 | 1293 4705 0143 | NO ESTADO DE SANTA CATARINA (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 18.649.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 18.649.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0115 | NO ESTADO DO MARANHÃO (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 1.695.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 1.695.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0113 | NO ESTADO DE TOCANTINS (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 722.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 722.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0151 | NO DISTRITO FEDERAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 5.084.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 5.084.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0111 | NO ESTADO DO PARÁ (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 1.263.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 1.263.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0153 | NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 3.254.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 3.254.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0139 | NO ESTADO DE SÃO PAULO (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 138.534.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 138.534.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0123 | NO ESTADO DA PARAÍBA (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 4.490.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 4.490.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0135 | NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 9.876.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 9.876.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0149 | NO ESTADO DE GOIÁS (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 6.531.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 6.531.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 140.853.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 90 | 0 | 342 | 140.853.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0105 | NO ESTADO DO ACRE (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 366.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 366.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0125 | NO ESTADO DE PERNAMBUCO (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 7.918.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 7.918.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0127 | NO ESTADO DE ALAGOAS (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 1.298.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 1.298.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0137 | NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 30.914.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 30.914.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0119 | NO ESTADO DO CEARÁ (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 9.904.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 9.904.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0103 | NO ESTADO DE RONDÔNIA (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 860.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 860.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0147 | NO ESTADO DO MATO GROSSO (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 2.862.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 2.862.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0129 | NO ESTADO DE SERGIPE (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 1.798.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 1.798.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0109 | NO ESTADO DE RORAIMA (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 246.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 246.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0133 | NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 35.090.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 35.090.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0117 | NO ESTADO DO PIAUÍ (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 2.296.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 2.296.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0141 | NO ESTADO DO PARANÁ (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 20.823.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 20.823.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0107 | NO ESTADO DO AMAZONAS (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 1.154.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 1.154.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0145 | NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 13.800.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 13.800.000 | |||
10 303 | 1293 4705 0131 | NO ESTADO DA BAHIA (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 11.220.000 | ||||||
S | 3 | 1 | 30 | 0 | 342 | 11.220.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 1.096.075.965 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.096.075.965 |
ÓRGÃO: 38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE: 38101 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
8034 NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | 13.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
11 366 | 8034 2A95 | ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - PROJOVEM URBANO E CAMPO | 13.000.000 | ||||||
11 366 | 8034 2A95 0106 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 13.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 40 | 0 | 100 | 13.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 13.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.000.000 |
ÓRGÃO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41101 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0909 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 300.000.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
24 846 | 0909 00AE | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS - IMPLANTAÇÃO DA REDE NACIONAL DE BANDA LARGA | 300.000.000 | ||||||
24 846 | 0909 00AE 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 300.000.000 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 178 | 300.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 300.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 300.000.000 |
ÓRGÃO: 47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
UNIDADE: 47210 - FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0801 DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM GESTÃO PÚBLICA | 4.122.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 128 | 0801 4068 | FORMAÇÃO INICIAL E APERFEIÇOAMENTO DE CARREIRAS | 4.122.000 | ||||||
04 128 | 0801 4068 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 4.122.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 4.122.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 4.122.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.122.000 |
ÓRGÃO: 51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE
UNIDADE: 51101 - MINISTÉRIO DO ESPORTE
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0181 BRASIL NO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO - BRASIL CAMPEÃO | 20.000.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
27 811 | 0181 09HW | CONCESSÃO DE BOLSA A ATLETAS | 20.000.000 | ||||||
27 811 | 0181 09HW 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 20.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 20.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 20.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 20.000.000 |
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52101 - MINISTÉRIO DA DEFESA
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0181 BRASIL NO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO - BRASIL CAMPEÃO | 40.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
05 811 | 0181 11ZP | CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS PARA OS V JOGOS MUNDIAIS MILITARES | 40.000.000 | ||||||
05 811 | 0181 11ZP 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 40.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 40.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 40.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 40.000.000 |
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52111 - COMANDO DA AERONÁUTICA
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0632 REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA | 100.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
05 151 | 0632 3128 | MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE AERONAVES | 100.000.000 | ||||||
05 151 | 0632 3128 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 100.000.000 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 50.000.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 149 | 50.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 100.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000.000 |
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52121 - COMANDO DO EXÉRCITO
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0620 PREPARO E EMPREGO DA FORÇA TERRESTRE | 283.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
05 153 | 0620 14VU | INCORPORAÇÃO COMPLEMENTAR DE RECRUTAS | 283.000.000 | ||||||
05 153 | 0620 14VU 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 283.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 105.965.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 177.035.000 | |||
1383 ASSISTÊNCIA E COOPERAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS À SOCIEDADE | 198.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
05 153 | 1383 14VW | APOIO LOGÍSTICO ÀS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 198.000.000 | ||||||
05 153 | 1383 14VW 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 198.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 108.000.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 90.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 481.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 481.000.000 |
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52131 - COMANDO DA MARINHA
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1383 ASSISTÊNCIA E COOPERAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS À SOCIEDADE | 5.461.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
05 153 | 1383 14VW | APOIO LOGÍSTICO ÀS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 5.461.000 | ||||||
05 153 | 1383 14VW 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 5.461.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.461.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.461.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.461.000 |
ÓRGÃO: 55000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
UNIDADE: 55901 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
8034 NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | 14.953.145 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
08 243 | 8034 20B8 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS | 14.953.145 | ||||||
08 243 | 8034 20B8 0105 | NO ESTADO DE MINAS GERAIS (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 6.694.557 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 139 | 6.694.557 | |||
08 243 | 8034 20B8 0101 | NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 2.936.999 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 139 | 2.936.999 | |||
08 243 | 8034 20B8 0103 | NO ESTADO DO PARÁ (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 4.655.663 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 151 | 4.655.663 | |||
08 243 | 8034 20B8 0101 | NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 665.926 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 151 | 665.926 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 14.953.145 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 14.953.145 |
ÓRGÃO: 56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
UNIDADE: 56101 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
ANEXO I | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0310 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 10.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
15 122 | 0310 8785 | GESTÃO E COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC | 10.000.000 | ||||||
15 122 | 0310 8785 0101 | NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 10.000.000 | ||||||
F | 3 | 3 | 90 | 0 | 100 | 10.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 |
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
8034 NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | 10.487.572 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
14 123 | 8034 20B7 | SERVIÇOS DE CONCESSÃO, MANUTENÇÃO, PAGAMENTO E CESSAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO | 487.572 | ||||||
14 123 | 8034 20B7 0001 | NACIONAL | 487.572 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 487.572 | |||
14 131 | 8034 4641 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 10.000.000 | ||||||
14 131 | 8034 4641 0001 | NACIONAL | 10.000.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 10.487.572 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.487.572 |
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20128 - SECRETARIA ESPECIAL DE PORTOS
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1470 GESTÃO DA POLÍTICA PORTUÁRIA | 1.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 121 | 1470 2C00 | ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 1.000.000 | ||||||
26 121 | 1470 2C00 0001 | NACIONAL | 1.000.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE): 1 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 |
ÓRGÃO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22101 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
6003 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 48.636.896 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 605 | 6003 8611 | APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR AGROPECUÁRIO | 1.822.281 | ||||||
20 605 | 6003 8611 0292 | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO - ITABAIANA - SE | 1.822.281 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 1.822.281 | |||
PROJETOS | |||||||||
20 605 | 6003 7H17 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO | 46.814.615 | ||||||
20 605 | 6003 7H17 1322 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E SUAS INSTALAÇÕES - NO ESTADO DE SÃO PAULO | 2.996.250 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.996.250 | |||
20 605 | 6003 7H17 1318 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 10.027.069 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.027.069 | |||
20 605 | 6003 7H17 1322 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE E SUAS INSTALAÇÕES - NO ESTADO DE SÃO PAULO | 18.596.025 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 18.596.025 | |||
20 605 | 6003 7H17 1308 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 9.844.824 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.844.824 | |||
20 605 | 6003 7H17 1314 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO À PRODUÇÃO - RIO BRANCO - AC | 5.350.447 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 5.350.447 | |||
TOTAL - FISCAL | 48.636.896 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 48.636.896 |
ÓRGÃO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1156 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA A COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DO AGRONEGÓCIO | 8.670.507 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
20 572 | 1156 116Z | APOIO À AMPLIAÇÃO, À REVITALIZAÇÃO E À MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS DE PESQUISAS AGRÍCOLAS - OEPAS | 8.670.507 | ||||||
20 572 | 1156 116Z 0001 | NACIONAL | 8.670.507 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.670.507 | |||
TOTAL - FISCAL | 8.670.507 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.670.507 |
ÓRGÃO: 24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 24101 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0471 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 17.042.263 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
19 572 | 0471 8976 | APOIO À PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 13.811.269 | ||||||
19 572 | 0471 8976 0232 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB - NO ESTADO DA PARAÍBA | 2.287.368 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.287.368 | |||
19 572 | 0471 8976 0021 | NO ESTADO DO MARANHÃO | 6.186.709 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.186.709 | |||
19 572 | 0471 8976 0232 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB - NO ESTADO DA PARAÍBA | 5.337.192 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.337.192 | |||
19 571 | 0471 8977 | APOIO À PESQUISA E À INOVAÇÃO EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | 3.230.994 | ||||||
19 571 | 0471 8977 0001 | NACIONAL | 3.230.994 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.615.497 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.615.497 | |||
1008 INCLUSÃO DIGITAL | 15.315.099 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
19 126 | 1008 6492 | FOMENTO À ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL | 15.315.099 | ||||||
19 126 | 1008 6492 0278 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FLORESTA DIGITAL - NO ESTADO DO ACRE | 2.140.178 | ||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 2.140.178 | |||
19 126 | 1008 6492 0025 | NO ESTADO DA PARAÍBA | 4.497.192 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.497.192 | |||
19 126 | 1008 6492 0408 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 5.467.461 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 5.467.461 | |||
19 126 | 1008 6492 0278 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO FLORESTA DIGITAL - NO ESTADO DO ACRE | 3.210.268 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 3.210.268 | |||
1122 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO APLICADAS AOS RECURSOS NATURAIS | 7.754.388 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
19 571 | 1122 8978 | APOIO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS TEMÁTICAS DA BIODIVERSIDADE | 7.754.388 | ||||||
19 571 | 1122 8978 0031 | NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 7.754.388 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 7.754.388 | |||
1388 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A POLÍTICA INDUSTRIAL, TECNOLÓGICA E DE COMÉRCIO EXTERIOR (PITCE) | 16.154.974 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
19 572 | 1388 2B41 | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM ENERGIAS DO FUTURO | 16.154.974 | ||||||
19 572 | 1388 2B41 0001 | NACIONAL | 16.154.974 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.077.487 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.077.487 | |||
1421 METEOROLOGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS | 2.584.795 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
19 571 | 1421 10H2 | IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS | 2.584.795 | ||||||
19 571 | 1421 10H2 0001 | NACIONAL | 2.584.795 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 387.719 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.197.076 | |||
TOTAL - FISCAL | 58.851.519 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 58.851.519 |
ÓRGÃO: 24000 - MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
UNIDADE: 24901 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1388 CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA A POLÍTICA INDUSTRIAL, TECNOLÓGICA E DE COMÉRCIO EXTERIOR (PITCE) | 7.431.288 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
19 572 | 1388 7N34 | FOMENTO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS BÁSICAS E ESTRATÉGICAS | 7.431.288 | ||||||
19 572 | 1388 7N34 0056 | NACIONAL | 7.431.288 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 7.431.288 | |||
TOTAL - FISCAL | 7.431.288 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.431.288 |
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25101 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 5.913.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 122 | 0750 2000 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE | 5.913.000 | ||||||
04 122 | 0750 2000 0001 | NACIONAL | 5.913.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.913.000 | |||
0773 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DA UNIÃO | 22.965.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 123 | 0773 2077 | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | 2.200.000 | ||||||
04 123 | 0773 2077 0001 | NACIONAL | 2.200.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.200.000 | |||
04 126 | 0773 2081 | SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 12.110.601 | ||||||
04 126 | 0773 2081 0001 | NACIONAL | 12.110.601 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 12.110.601 | |||
04 126 | 0773 2086 | SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -SIAFI | 4.840.809 | ||||||
04 126 | 0773 2086 0001 | NACIONAL | 4.840.809 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.840.809 | |||
PROJETOS | |||||||||
04 126 | 0773 3599 | IMPLANTAÇÃO DO NOVO SIAFI | 3.813.590 | ||||||
04 126 | 0773 3599 0001 | NACIONAL | 3.813.590 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.813.590 | |||
TOTAL - FISCAL | 28.878.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 28.878.000 |
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25103 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0770 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 297.953.783 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 125 | 0770 2237 | AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA | 44.125.183 | ||||||
04 125 | 0770 2237 0001 | NACIONAL | 44.125.183 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 44.125.183 | |||
04 126 | 0770 2247 | SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR - SISCOMEX | 63.500.000 | ||||||
04 126 | 0770 2247 0001 | NACIONAL | 63.500.000 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 63.500.000 | |||
04 126 | 0770 2248 | SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 149.911.784 | ||||||
04 126 | 0770 2248 0001 | NACIONAL | 149.911.784 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 127.411.784 | |||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 132 | 22.500.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
04 125 | 0770 126U | MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, VIGILÂNCIA E REPRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA DE CARGAS DO PAÍS | 40.416.816 | ||||||
04 125 | 0770 126U 0001 | NACIONAL | 40.416.816 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.000.000 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 132 | 37.416.816 | |||
TOTAL - FISCAL | 297.953.783 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 297.953.783 |
ÓRGÃO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0776 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL | 7.750.948 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
04 126 | 0776 2089 | SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO CENTRAL DO BRASIL - SISBACEN | 7.750.948 | ||||||
04 126 | 0776 2089 0001 | NACIONAL | 7.750.948 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 7.750.948 | |||
TOTAL - FISCAL | 7.750.948 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.750.948 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26101 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 17.320.378 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 6368 | INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA DESTINADO A INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E HOSPITAIS DE ENSINO | 1.529.695 | ||||||
12 364 | 1073 6368 0015 | NO ESTADO DO PARÁ | 1.529.695 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.529.695 | |||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
12 364 | 1073 0048 | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NÃO FEDERAIS | 15.790.683 | ||||||
12 364 | 1073 0048 0506 | CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE -RECIFE - PE | 870.970 | ||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 870.970 | |||
12 364 | 1073 0048 0512 | REESTRUTURAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO TOCANTINS -UNITINS - TO | 3.631.615 | ||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 3.631.615 | |||
12 364 | 1073 0048 0504 | EQUIPAMENTOS PARA INSTITUIÇÕES ESTADUAIS DE ENSINO SUPERIOR - NO ESTADO DO PARANÁ | 1.594.613 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 1.594.613 | |||
12 364 | 1073 0048 0506 | CAMPUS DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE -RECIFE - PE | 3.483.882 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 3.483.882 | |||
12 364 | 1073 0048 0510 | MODERNIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO -CAMPUS DE SÃO LUÍS - MA | 3.507.214 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 3.507.214 | |||
12 364 | 1073 0048 0512 | REESTRUTURAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO TOCANTINS -UNITINS - TO | 604.746 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 604.746 | |||
12 364 | 1073 0048 0029 | NO ESTADO DA BAHIA | 468.797 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 468.797 | |||
12 364 | 1073 0048 0508 | CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO LABORATÓRIO DE FÍSICA E DE QUÍMICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS - UEA - MANAUS - AM | 1.628.846 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 1.628.846 | |||
TOTAL - FISCAL | 17.320.378 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 17.320.378 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 2.495.652 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 2E14 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | 2.495.652 | ||||||
12 364 | 1073 2E14 0418 | FORTALEZA - CE | 2.495.652 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.495.652 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.495.652 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.495.652 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26241 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 3.272.696 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 8282 | REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS - REUNI | 3.272.696 | ||||||
12 364 | 1073 8282 0056 | EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO PARANÁ | 3.272.696 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.272.696 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.272.696 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.272.696 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26243 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 8.188.596 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 2E14 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | 8.188.596 | ||||||
12 364 | 1073 2E14 0414 | NATAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 8.188.596 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.945.493 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.243.103 | |||
TOTAL - FISCAL | 8.188.596 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.188.596 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 6.293.646 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
12 364 | 1073 11O0 | REUNI - READEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR) | 6.293.646 | ||||||
12 364 | 1073 11O0 0056 | EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO PARANÁ | 6.293.646 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.293.646 | |||
TOTAL - FISCAL | 6.293.646 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.293.646 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 2.140.178 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
12 364 | 1073 7L83 | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | 2.140.178 | ||||||
12 364 | 1073 7L83 0160 | PAU DOS FERROS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.140.178 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.140.178 | |||
TOTAL - FISCAL | 2.140.178 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 2.140.178 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26272 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 6.019.643 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 2E14 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | 6.019.643 | ||||||
12 364 | 1073 2E14 0412 | SÃO LUÍS - NO ESTADO DO MARANHÃO | 6.019.643 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.019.643 | |||
TOTAL - FISCAL | 6.019.643 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.019.643 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26285 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1073 BRASIL UNIVERSITÁRIO | 1.850.147 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 364 | 1073 4009 | FUNCIONAMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO | 1.850.147 | ||||||
12 364 | 1073 4009 0031 | NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.850.147 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 635.173 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.214.974 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.850.147 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.850.147 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1448 QUALIDADE NA ESCOLA | 18.953.201 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
12 847 | 1448 0509 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 16.789.717 | ||||||
12 847 | 1448 0509 0016 | NO ESTADO DO AMAPÁ | 6.299.794 | ||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 6.299.794 | |||
12 847 | 1448 0509 0041 | NO ESTADO DO PARANÁ | 4.027.933 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.027.933 | |||
12 847 | 1448 0509 0222 | MACAPÁ - AP | 6.461.990 | ||||||
F | 3 | 2 | 40 | 0 | 100 | 6.461.990 | |||
12 847 | 1448 09CW | APOIO À REESTRUTURAÇÃO DA REDE FÍSICA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.163.484 | ||||||
12 847 | 1448 09CW 0650 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO EM COMUNIDADES AFRO-DESCENDENTES - MACAPÁ - AP | 2.163.484 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 2.163.484 | |||
TOTAL - FISCAL | 18.953.201 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 18.953.201 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26403 - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1062 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 4.114.404 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
12 363 | 1062 7L90 | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 4.114.404 | ||||||
12 363 | 1062 7L90 0090 | NA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 4.114.404 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.114.404 | |||
TOTAL - FISCAL | 4.114.404 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.114.404 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26406 - INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1062 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 4.966.591 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 363 | 1062 2E13 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA | 4.966.591 | ||||||
12 363 | 1062 2E13 0248 | REFORMA E EQUIPAMENTOS - EDIFÍCIO SEDE - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 4.966.591 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.966.591 | |||
TOTAL - FISCAL | 4.966.591 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.966.591 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26408 - INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1062 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 8.354.706 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 363 | 1062 2E13 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA | 8.354.706 | ||||||
12 363 | 1062 2E13 0250 | SÃO LUIS - NO ESTADO DO MARANHÃO | 8.354.706 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.354.706 | |||
TOTAL - FISCAL | 8.354.706 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.354.706 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26421 - INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1062 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 4.784.172 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 363 | 1062 2E13 | REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA | 4.784.172 | ||||||
12 363 | 1062 2E13 0246 | PORTO VELHO - NO ESTADO RONDÔNIA | 4.784.172 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.784.172 | |||
TOTAL - FISCAL | 4.784.172 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.784.172 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26423 - INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1062 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 6.138.890 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
12 363 | 1062 7L90 | AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 6.138.890 | ||||||
12 363 | 1062 7L90 0088 | LAGARTO - NO ESTADO DO SERGIPE | 6.138.890 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.138.890 | |||
TOTAL - FISCAL | 6.138.890 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.138.890 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26427 - INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1062 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 1.903.649 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
12 363 | 1062 6380 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | 1.903.649 | ||||||
12 363 | 1062 6380 0182 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DA BAHIA | 1.903.649 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.903.649 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.903.649 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.903.649 |
ÓRGÃO: 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE: 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1062 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 6.293.646 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
12 363 | 1062 1H10 | EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA | 6.293.646 | ||||||
12 363 | 1062 1H10 0068 | EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO PARANÁ | 6.293.646 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.293.646 | |||
TOTAL - FISCAL | 6.293.646 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.293.646 |
ÓRGÃO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28101 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0419 DESENVOLVIMENTO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE | 6.357.611 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
22 661 | 0419 2374 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE MICRO, PEQUENAS E EMPRESAS DE MÉDIO PORTE | 6.357.611 | ||||||
22 661 | 0419 2374 0064 | AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS -ITABAIANA - SE | 1.473.333 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 1.473.333 | |||
22 661 | 0419 2374 0086 | GOIÂNIA - NO ESTADO DE GOIÁS | 4.884.278 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 4.884.278 | |||
TOTAL - FISCAL | 6.357.611 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.357.611 |
ÓRGÃO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28233 - SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1020 INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SUFRAMA | 11.561.897 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
22 846 | 1020 0506 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA OCIDENTAL E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO DE MACAPÁ E SANTANA - AP | 11.561.897 | ||||||
22 846 | 1020 0506 0144 | REVITALIZAÇÃO E EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL DE BOA VISTA - NO ESTADO DE RORAIMA | 6.211.450 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 6.211.450 | |||
22 846 | 1020 0506 0128 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO - NO ESTADO DO ACRE | 5.350.447 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 5.350.447 | |||
TOTAL - FISCAL | 11.561.897 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 11.561.897 |
ÓRGÃO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE: 30107 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1386 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 5.034.917 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
06 122 | 1386 200G | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BASES OPERACIONAIS E UNIDADES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 5.034.917 | ||||||
06 122 | 1386 200G 0068 | CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ - PR | 5.034.917 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.034.917 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.034.917 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.034.917 |
ÓRGÃO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE: 30907 - FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL - FUNPEN
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0661 APRIMORAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL | 1.731.714 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
14 421 | 0661 8916 | APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PENAIS | 1.731.714 | ||||||
14 421 | 0661 8916 0032 | NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 1.731.714 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 1.731.714 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.731.714 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.731.714 |
ÓRGÃO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE: 30911 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1127 SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SUSP | 26.284.375 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
06 181 | 1127 8988 | APOIO AO REAPARELHAMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 26.284.375 | ||||||
06 181 | 1127 8988 0013 | NO ESTADO DO AMAZONAS | 3.306.497 | ||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 3.306.497 | |||
06 181 | 1127 8988 0053 | NO DISTRITO FEDERAL | 15.935.913 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 15.935.913 | |||
06 181 | 1127 8988 0196 | NA REGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 7.041.965 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 7.041.965 | |||
TOTAL - FISCAL | 26.284.375 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 26.284.375 |
ÓRGÃO: 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36211 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0122 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO | 11.359.834 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
10 512 | 0122 10GE | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MUNICÍPIOS DE ATÉ 50.000 HABITANTES, EXCLUSIVE DE REGIÕES METROPOLITANAS OU REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (RIDE) | 8.544.197 | ||||||
10 512 | 0122 10GE 0256 | SANTA LUZIA - PB | 6.429.680 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 6.429.680 | |||
10 512 | 0122 10GE 0254 | FREI PAULO - SE | 2.114.517 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 2.114.517 | |||
10 512 | 0122 7652 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE AGRAVOS | 2.815.637 | ||||||
10 512 | 0122 7652 0160 | REGIÃO METROPOLITANA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.815.637 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 2.815.637 | |||
8007 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 5.497.648 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
10 512 | 8007 10GG | IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM MUNICÍPIOS DE ATÉ 50.000 HABITANTES, EXCLUSIVE DE REGIÕES METROPOLITANAS OU REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (RIDE) | 5.497.648 | ||||||
10 512 | 8007 10GG 0130 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA APOIO AO SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS - NO ESTADO DO ACRE | 5.497.648 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 5.497.648 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 16.857.482 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 16.857.482 |
ÓRGÃO: 36000 - MINISTÉRIO DA SAÚDE
UNIDADE: 36901 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1214 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | 18.678.569 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 301 | 1214 8581 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 18.678.569 | ||||||
10 301 | 1214 8581 1844 | REGIÃO METROPOLITANA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 635.994 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 118.099 | |||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 266.201 | |||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 153 | 251.694 | |||
10 301 | 1214 8581 1846 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 3.046.243 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.046.243 | |||
10 301 | 1214 8581 1844 | REGIÃO METROPOLITANA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 5.238.409 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.238.409 | |||
10 301 | 1214 8581 1848 | BOA VISTA - RR | 3.428.224 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.575.015 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 853.209 | |||
10 301 | 1214 8581 1846 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 822.805 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 822.805 | |||
10 301 | 1214 8581 1844 | REGIÃO METROPOLITANA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 4.397.389 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 2.192.648 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 153 | 2.204.741 | |||
10 301 | 1214 8581 1846 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 1.109.505 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 153 | 1.109.505 | |||
1220 ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA | 170.445.429 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
10 302 | 1220 4525 | APOIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 2.282.310 | ||||||
10 302 | 1220 4525 0486 | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR, PRONTO-SOCORROS E PRONTO ATENDIMENTOS -SÃO PAULO - SP | 2.282.310 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.207.990 | |||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 151 | 1.074.320 | |||
10 302 | 1220 6148 | ASSISTÊNCIA MÉDICA QUALIFICADA E GRATUITA A TODOS OS NÍVEIS DA POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS E DE PESQUISA NO CAMPO DA SAÚDE - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS | 6.327.677 | ||||||
10 302 | 1220 6148 0001 | NACIONAL | 6.327.677 | ||||||
S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.327.677 | |||
10 302 | 1220 8535 | ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 160.970.877 | ||||||
10 302 | 1220 8535 2304 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 1.912.443 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 1.912.443 | |||
10 302 | 1220 8535 2298 | NA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 460.595 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 460.595 | |||
10 302 | 1220 8535 2352 | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 216.278 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 216.278 | |||
10 302 | 1220 8535 2330 | APARELHAMENTO E REFORMA DE HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 414.477 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 414.477 | |||
10 302 | 1220 8535 1656 | REFORMA, MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E SUA INSTALAÇÃO - HOSPITAL AMARAL DE CARVALHO (FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO) - JAÚ - SP | 405.712 | ||||||
S | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 405.712 | |||
10 302 | 1220 8535 2340 | MODERNIZAÇÃO DE HOSPITAIS - JOÃO PESSOA - PB | 92.846 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 100 | 92.846 | |||
10 302 | 1220 8535 0228 | HOSPITAL DE CÂNCER (FUNDAÇÃO PIO XII) - BARRETOS - SP | 380.185 | ||||||
S | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 380.185 | |||
10 302 | 1220 8535 2328 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES; AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 680.062 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 680.062 | |||
10 302 | 1220 8535 2342 | REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL EDSON RAMALHO - JOÃO PESSOA - PB | 201.261 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 201.261 | |||
10 302 | 1220 8535 2336 | REFORMA DO HOSPITAL SANTA CLARA (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA) - PORTO ALEGRE -RS | 8.609.883 | ||||||
S | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 8.609.883 | |||
10 302 | 1220 8535 2348 | AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DOM MALAM - PETROLINA - PE | 341.426 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 100 | 341.426 | |||
10 302 | 1220 8535 2298 | NA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 363.002 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 151 | 363.002 | |||
10 302 | 1220 8535 2352 | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 281.473 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 151 | 281.473 | |||
10 302 | 1220 8535 2342 | REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL EDSON RAMALHO - JOÃO PESSOA - PB | 363.002 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 151 | 363.002 | |||
10 302 | 1220 8535 2330 | APARELHAMENTO E REFORMA DE HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 752.306 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 151 | 752.306 | |||
10 302 | 1220 8535 0228 | HOSPITAL DE CÂNCER (FUNDAÇÃO PIO XII) - BARRETOS - SP | 1.497.795 | ||||||
S | 3 | 2 | 50 | 0 | 151 | 1.497.795 | |||
10 302 | 1220 8535 2348 | AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DOM MALAM - PETROLINA - PE | 55.538 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 151 | 55.538 | |||
10 302 | 1220 8535 2336 | REFORMA DO HOSPITAL SANTA CLARA (IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA) - PORTO ALEGRE -RS | 723.673 | ||||||
S | 3 | 2 | 50 | 0 | 151 | 723.673 | |||
10 302 | 1220 8535 2328 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES; AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 229.901 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 151 | 229.901 | |||
10 302 | 1220 8535 1656 | REFORMA, MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E SUA INSTALAÇÃO - HOSPITAL AMARAL DE CARVALHO (FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO) - JAÚ - SP | 263.731 | ||||||
S | 3 | 2 | 50 | 0 | 151 | 263.731 | |||
10 302 | 1220 8535 2340 | MODERNIZAÇÃO DE HOSPITAIS - JOÃO PESSOA - PB | 158.391 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 151 | 158.391 | |||
10 302 | 1220 8535 2352 | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 189.684 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 153 | 189.684 | |||
10 302 | 1220 8535 2304 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 27.211 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 153 | 27.211 | |||
10 302 | 1220 8535 2342 | REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL EDSON RAMALHO - JOÃO PESSOA - PB | 316.540 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 153 | 316.540 | |||
10 302 | 1220 8535 2348 | AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DOM MALAM - PETROLINA - PE | 688.253 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 688.253 | |||
10 302 | 1220 8535 2330 | APARELHAMENTO E REFORMA DE HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 448.706 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 153 | 448.706 | |||
10 302 | 1220 8535 2328 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES; AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 50.564 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 153 | 50.564 | |||
10 302 | 1220 8535 2340 | MODERNIZAÇÃO DE HOSPITAIS - JOÃO PESSOA - PB | 43.872 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 153 | 43.872 | |||
10 302 | 1220 8535 2298 | NA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 50.804 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 153 | 50.804 | |||
10 302 | 1220 8535 2320 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MÉDICA -PICOS - PI | 3.898.185 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 3.898.185 | |||
10 302 | 1220 8535 2332 | LAGOA SANTA - MG | 970.506 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 970.506 | |||
10 302 | 1220 8535 2314 | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - JOINVILLE - SC | 948.664 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 948.664 | |||
10 302 | 1220 8535 2348 | AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DOM MALAM - PETROLINA - PE | 2.923.931 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 2.923.931 | |||
10 302 | 1220 8535 0288 | HOSPITAL DE BASE - BRASÍLIA - DF | 6.164.000 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 6.164.000 | |||
10 302 | 1220 8535 2350 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5.073.212 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 5.073.212 | |||
10 302 | 1220 8535 2312 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - NO ESTADO DO TOCANTINS | 7.404.342 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 7.404.342 | |||
10 302 | 1220 8535 2346 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO CISNOP - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR | 391.699 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 391.699 | |||
10 302 | 1220 8535 2316 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DA BAHIA | 300.259 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 300.259 | |||
10 302 | 1220 8535 2326 | CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL - SÃO LUÍS - MA | 9.849.905 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 9.849.905 | |||
10 302 | 1220 8535 2334 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE - NO ESTADO DO PARÁ | 1.004.024 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 1.004.024 | |||
10 302 | 1220 8535 2352 | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 360.463 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 360.463 | |||
10 302 | 1220 8535 2330 | APARELHAMENTO E REFORMA DE HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.045.090 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 1.045.090 | |||
10 302 | 1220 8535 1670 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E SUA INSTALAÇÃO - NO ESTADO DE SÃO PAULO | 4.674.078 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 4.674.078 | |||
10 302 | 1220 8535 2328 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES; AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 441.764 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 441.764 | |||
10 302 | 1220 8535 2358 | SANTA MARIA - RS | 205.260 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 205.260 | |||
10 302 | 1220 8535 2310 | HOSPITAL METROPOLITANO DE MACAPÁ - MACAPÁ -AP | 2.182.929 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 2.182.929 | |||
10 302 | 1220 8535 2308 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE GURUPI - GURUPI - TO | 585.217 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 585.217 | |||
10 302 | 1220 8535 1254 | SÃO LUÍS - MA | 2.444.381 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 2.444.381 | |||
10 302 | 1220 8535 2342 | REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL EDSON RAMALHO - JOÃO PESSOA - PB | 348.473 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 348.473 | |||
10 302 | 1220 8535 2344 | MARINGÁ - PR | 3.393.224 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 3.393.224 | |||
10 302 | 1220 8535 2322 | RIO VERDE - GO | 8.038.724 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 8.038.724 | |||
10 302 | 1220 8535 2306 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO ALTO SOLIMÕES - TABATINGA - AM | 8.138.908 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 8.138.908 | |||
10 302 | 1220 8535 0594 | MANAUS - AM | 1.161.541 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.161.541 | |||
10 302 | 1220 8535 2338 | CASTANHAL - PA | 520.162 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 520.162 | |||
10 302 | 1220 8535 1136 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 4.141.485 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.141.485 | |||
10 302 | 1220 8535 2340 | MODERNIZAÇÃO DE HOSPITAIS - JOÃO PESSOA - PB | 161.852 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 161.852 | |||
10 302 | 1220 8535 0894 | REEQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR - NO ESTADO DO PARANÁ | 2.375.257 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.375.257 | |||
10 302 | 1220 8535 1630 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - NO ESTADO DO ACRE | 1.897.576 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 1.897.576 | |||
10 302 | 1220 8535 1656 | REFORMA, MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E SUA INSTALAÇÃO - HOSPITAL AMARAL DE CARVALHO (FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO) - JAÚ - SP | 3.413.211 | ||||||
S | 4 | 2 | 50 | 0 | 100 | 3.413.211 | |||
10 302 | 1220 8535 2302 | MODERNIZAÇÃO DO HOSPITAL DE MESSEJANA - FORTALEZA - CE | 8.047.893 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 8.047.893 | |||
10 302 | 1220 8535 2304 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 6.477.852 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 6.477.852 | |||
10 302 | 1220 8535 2356 | EQUIPAMENTOS - REGIÃO METROPOLITANA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 231.273 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 231.273 | |||
10 302 | 1220 8535 0228 | HOSPITAL DE CÂNCER (FUNDAÇÃO PIO XII) - BARRETOS - SP | 688.653 | ||||||
S | 4 | 2 | 50 | 0 | 100 | 688.653 | |||
10 302 | 1220 8535 2296 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTO VELHO - RO | 721.669 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 721.669 | |||
10 302 | 1220 8535 2298 | NA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 5.465.458 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 5.465.458 | |||
10 302 | 1220 8535 1670 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E SUA INSTALAÇÃO - NO ESTADO DE SÃO PAULO | 1.611.806 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 1.611.806 | |||
10 302 | 1220 8535 2332 | LAGOA SANTA - MG | 105.612 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 105.612 | |||
10 302 | 1220 8535 0594 | MANAUS - AM | 2.420.015 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 2.420.015 | |||
10 302 | 1220 8535 2330 | APARELHAMENTO E REFORMA DE HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.512.509 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 1.512.509 | |||
10 302 | 1220 8535 2328 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES; AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 623.512 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 623.512 | |||
10 302 | 1220 8535 2352 | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 469.122 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 469.122 | |||
10 302 | 1220 8535 2334 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE - NO ESTADO DO PARÁ | 847.005 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 847.005 | |||
10 302 | 1220 8535 2308 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE GURUPI - GURUPI - TO | 810.704 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 810.704 | |||
10 302 | 1220 8535 2346 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO CISNOP - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR | 506.803 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 506.803 | |||
10 302 | 1220 8535 2342 | REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL EDSON RAMALHO - JOÃO PESSOA - PB | 363.002 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 363.002 | |||
10 302 | 1220 8535 2348 | AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DOM MALAM - PETROLINA - PE | 36.567 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 36.567 | |||
10 302 | 1220 8535 2350 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 793.729 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 793.729 | |||
10 302 | 1220 8535 2358 | SANTA MARIA - RS | 476.237 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 476.237 | |||
10 302 | 1220 8535 2340 | MODERNIZAÇÃO DE HOSPITAIS - JOÃO PESSOA - PB | 573.399 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 573.399 | |||
10 302 | 1220 8535 2338 | CASTANHAL - PA | 496.103 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 496.103 | |||
10 302 | 1220 8535 0894 | REEQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR - NO ESTADO DO PARANÁ | 544.503 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 544.503 | |||
10 302 | 1220 8535 2344 | MARINGÁ - PR | 1.035.053 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 1.035.053 | |||
10 302 | 1220 8535 2356 | EQUIPAMENTOS - REGIÃO METROPOLITANA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 544.503 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 544.503 | |||
10 302 | 1220 8535 0228 | HOSPITAL DE CÂNCER (FUNDAÇÃO PIO XII) - BARRETOS - SP | 659.330 | ||||||
S | 4 | 2 | 50 | 0 | 151 | 659.330 | |||
10 302 | 1220 8535 2320 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MÉDICA -PICOS - PI | 2.331.406 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 2.331.406 | |||
10 302 | 1220 8535 1656 | REFORMA, MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E SUA INSTALAÇÃO - HOSPITAL AMARAL DE CARVALHO (FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO) - JAÚ - SP | 734.812 | ||||||
S | 4 | 2 | 50 | 0 | 151 | 734.812 | |||
10 302 | 1220 8535 0056 | INSTITUTO DO FÍGADO DE PERNAMBUCO - RECIFE -PE | 605.003 | ||||||
S | 4 | 2 | 50 | 0 | 151 | 605.003 | |||
10 302 | 1220 8535 2296 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTO VELHO - RO | 605.003 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 605.003 | |||
10 302 | 1220 8535 2312 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - NO ESTADO DO TOCANTINS | 847.005 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 151 | 847.005 | |||
10 302 | 1220 8535 2314 | HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - JOINVILLE - SC | 213.460 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 151 | 213.460 | |||
10 302 | 1220 8535 2356 | EQUIPAMENTOS - REGIÃO METROPOLITANA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 850.162 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 153 | 850.162 | |||
10 302 | 1220 8535 2320 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA MÉDICA -PICOS - PI | 1.046.497 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 153 | 1.046.497 | |||
10 302 | 1220 8535 2350 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 4.523.816 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 153 | 4.523.816 | |||
10 302 | 1220 8535 2298 | NA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 75.262 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 153 | 75.262 | |||
10 302 | 1220 8535 2330 | APARELHAMENTO E REFORMA DE HOSPITAIS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 168.862 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 153 | 168.862 | |||
10 302 | 1220 8535 2344 | MARINGÁ - PR | 683.054 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 153 | 683.054 | |||
10 302 | 1220 8535 0894 | REEQUIPAMENTO DA REDE HOSPITALAR - NO ESTADO DO PARANÁ | 804.840 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 153 | 804.840 | |||
10 302 | 1220 8535 0594 | MANAUS - AM | 234.844 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 153 | 234.844 | |||
10 302 | 1220 8535 2340 | MODERNIZAÇÃO DE HOSPITAIS - JOÃO PESSOA - PB | 175.489 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 153 | 175.489 | |||
10 302 | 1220 8535 2342 | REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL EDSON RAMALHO - JOÃO PESSOA - PB | 163.038 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 153 | 163.038 | |||
10 302 | 1220 8535 2348 | AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DOM MALAM - PETROLINA - PE | 1.533.323 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 153 | 1.533.323 | |||
10 302 | 1220 8535 2328 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES; AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 557.951 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 153 | 557.951 | |||
10 302 | 1220 8535 2332 | LAGOA SANTA - MG | 90.649 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 153 | 90.649 | |||
10 302 | 1220 8535 0056 | INSTITUTO DO FÍGADO DE PERNAMBUCO - RECIFE -PE | 886.135 | ||||||
S | 4 | 2 | 50 | 0 | 153 | 886.135 | |||
10 302 | 1220 8535 2338 | CASTANHAL - PA | 528.158 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 153 | 528.158 | |||
10 302 | 1220 8535 2352 | CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 316.140 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 153 | 316.140 | |||
10 302 | 1220 8535 1670 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E SUA INSTALAÇÃO - NO ESTADO DE SÃO PAULO | 199.334 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 153 | 199.334 | |||
10 302 | 1220 8535 2334 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE - NO ESTADO DO PARÁ | 1.419.318 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 153 | 1.419.318 | |||
10 302 | 1220 8535 2346 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DO CISNOP - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR | 394.806 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 153 | 394.806 | |||
10 302 | 1220 8535 2304 | CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 90.584 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 153 | 90.584 | |||
10 302 | 1220 8535 2296 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PORTO VELHO - RO | 151.678 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 153 | 151.678 | |||
PROJETOS | |||||||||
10 302 | 1220 7H99 | IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL GERAL PÚBLICO DE ALTA COMPLEXIDADE NO LITORAL NORTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 864.565 | ||||||
10 302 | 1220 7H99 0043 | NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 864.565 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 17.163 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 151 | 634.982 | |||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 153 | 212.420 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 189.123.998 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 189.123.998 |
ÓRGÃO: 38000 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
UNIDADE: 38901 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0101 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL | 5.306.700 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
11 333 | 0101 4725 | QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES PARA O ACESSO E MANUTENÇÃO AO EMPREGO, TRABALHO E RENDA EM BASE SETORIAL (PLANSEQS) | 5.306.700 | ||||||
11 333 | 0101 4725 0053 | NO DISTRITO FEDERAL | 5.306.700 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 5.306.700 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 5.306.700 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.306.700 |
ÓRGÃO: 39000 - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE: 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1456 VETOR LOGÍSTICO AMAZÔNICO | 7.495.212 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 782 | 1456 113T | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - NOVO REPARTIMENTO - TUCURUÍ - NA BR-422 - NO ESTADO DO PARÁ | 3.554.094 | ||||||
26 782 | 1456 113T 0015 | NO ESTADO DO PARÁ | 3.554.094 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.554.094 | |||
26 782 | 1456 7P75 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO (KM 162) - NA BR-210 - NO ESTADO DE RORAIMA | 3.941.118 | ||||||
26 782 | 1456 7P75 0014 | NO ESTADO DE RORAIMA | 3.941.118 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.941.118 | |||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 14.978.891 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 782 | 1457 7I12 | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - BRAGANÇA -VISEU - NA BR-308 - NO ESTADO DO PARÁ | 1.873.977 | ||||||
26 782 | 1457 7I12 0015 | NO ESTADO DO PARÁ | 1.873.977 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.873.977 | |||
26 782 | 1457 7L94 | ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO -BARRA DO GARÇAS - CÁCERES - NA BR-070 - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2.003.216 | ||||||
26 782 | 1457 7L94 0051 | NO ESTADO DE MATO GROSSO | 2.003.216 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.003.216 | |||
26 782 | 1457 7N19 | ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - BELÉM (KM 0) - CASTANHAL - SANTA MARIA - CAHOEIRA PIRAI - DIVISA PA/MA - NA BR-316 - NO ESTADO DO PARÁ | 7.612.224 | ||||||
26 782 | 1457 7N19 0015 | NO ESTADO DO PARÁ | 7.612.224 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 7.612.224 | |||
26 782 | 1457 7P03 | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA PI/MA (KM 0) - KM 100 - NA BR-226 - NO ESTADO DO MARANHÃO | 3.489.474 | ||||||
26 782 | 1457 7P03 0021 | NO ESTADO DO MARANHÃO | 3.489.474 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.489.474 | |||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 57.769.007 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 782 | 1458 7H16 | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ITARANA -AFONSO CLÁUDIO - NA BR-484 - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10.790.231 | ||||||
26 782 | 1458 7H16 0032 | NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 10.790.231 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.790.231 | |||
26 782 | 1458 7M70 | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTR. BR-262 - TERMINAL DE CAPUABA EM VILA VELHA - NA BR-447 - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 8.616.417 | ||||||
26 782 | 1458 7M70 0032 | NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 8.616.417 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.616.417 | |||
26 782 | 1458 7P67 | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRONCAMENO MG-188 (A) (COROMANDEL) - ENTRONCAMENTO BR-146 (A)/365(A) - NA BR-352 - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11.286.621 | ||||||
26 782 | 1458 7P67 0031 | NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 11.286.621 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 11.286.621 | |||
26 782 | 1458 7P73 | CONSTRUÇÃO DE PONTE LIGANDO SÃO JOÃO DA BARRA A SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - NA BR-356 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 25.201.761 | ||||||
26 782 | 1458 7P73 0033 | NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 25.201.761 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 25.201.761 | |||
26 782 | 1458 7P82 | ADEQUAÇÃO DE VIADUTO RODOVIÁRIO - NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - NA BR-116 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.873.977 | ||||||
26 782 | 1458 7P82 0033 | NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.873.977 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.873.977 | |||
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 79.740.012 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 782 | 1459 113X | CONSTRUÇÃO DE CONTORNO RODOVIÁRIO - NO MUNICÍPIO DE CAICÓ - NA BR-427 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.744.737 | ||||||
26 782 | 1459 113X 0024 | NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.744.737 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.744.737 | |||
26 782 | 1459 1B99 | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA BA/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO - NA BR-020 - NO ESTADO DO PIAUÍ | 11.340.146 | ||||||
26 782 | 1459 1B99 0022 | NO ESTADO DO PIAUÍ | 11.340.146 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 11.340.146 | |||
26 782 | 1459 7F56 | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - DIVISA PE/AL - ENTRONCAMENTO BR-423 - NA BR-316 - NO ESTADO DE ALAGOAS | 1.409.689 | ||||||
26 782 | 1459 7F56 0027 | NO ESTADO DE ALAGOAS | 1.409.689 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.409.689 | |||
26 782 | 1459 7G66 | ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - CAMPINA GRANDE - DIVISA PB/PE - NA BR-104 - NO ESTADO DA PARAÍBA | 48.356.364 | ||||||
26 782 | 1459 7G66 0025 | NO ESTADO DA PARAÍBA | 48.356.364 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 48.356.364 | |||
26 782 | 1459 7I08 | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - MOSSORÓ-CAMPO GRANDE - NA BR-110 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.182.335 | ||||||
26 782 | 1459 7I08 0024 | NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1.182.335 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.182.335 | |||
26 782 | 1459 7J11 | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - PIRIPIRI - MATIAS OLÍMPIO (DIV. PI/MA) NA BR-222/PI - NO ESTADO DO PIAUÍ | 10.951.134 | ||||||
26 782 | 1459 7J11 0022 | NO ESTADO DO PIAUÍ | 10.951.134 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.951.134 | |||
26 782 | 1459 7P74 | CONSTRUÇÃO DE CONTORNO RODOVIÁRIO - NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ (AV. FRANCISCO MOTTA - COMPLEXO VIÁRIO DA RESISTÊNCIA) - NA BR-110 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.390.936 | ||||||
26 782 | 1459 7P74 0024 | NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 2.390.936 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.390.936 | |||
26 782 | 1459 7P77 | CONSTRUÇÃO DE ACESSO RODOVIÁRIO À AV. CRUZ DAS ARMAS - NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - NA BR-230 - NO ESTADO DA PARAÍBA | 2.364.671 | ||||||
26 782 | 1459 7P77 0025 | NO ESTADO DA PARAÍBA | 2.364.671 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.364.671 | |||
1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL | 3.447.649 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 782 | 1460 107Q | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - EUCLIDES DA CUNHA - IBÓ - NA BR-116 - NO ESTADO DA BAHIA | 1.615.497 | ||||||
26 782 | 1460 107Q 0029 | NO ESTADO DA BAHIA | 1.615.497 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.615.497 | |||
26 782 | 1460 7F49 | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - PORTO DE CAMPINHO - MUNICÍPIO DE COCOS - NA BR-030 -NO ESTADO DA BAHIA | 1.832.152 | ||||||
26 782 | 1460 7F49 0029 | NO ESTADO DA BAHIA | 1.832.152 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.832.152 | |||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 42.280.799 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 782 | 1461 7I71 | CONSTRUÇÃO DE CONTORNO RODOVIÁRIO - NO MUNICÍPIO DE JATAÍ - NA BR-060 - NO ESTADO DE GOIÁS | 6.074.270 | ||||||
26 782 | 1461 7I71 0052 | NO ESTADO DE GOIÁS | 6.074.270 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.074.270 | |||
26 783 | 1461 7N83 | CONSTRUÇÃO E PROJETO DE VIADUTOS SOBRE A LINHA FÉRREA - NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES - NO ESTADO DE SÃO PAULO | 12.923.980 | ||||||
26 783 | 1461 7N83 0035 | NO ESTADO DE SÃO PAULO | 12.923.980 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 12.923.980 | |||
26 782 | 1461 7P70 | ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - KM 0 - KM 4,5 - NA BR-476 - NO ESTADO DO PARANÁ | 12.148.541 | ||||||
26 782 | 1461 7P70 0041 | NO ESTADO DO PARANÁ | 12.148.541 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 12.148.541 | |||
26 782 | 1461 7P72 | ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - IBIPORÃ -CAMBÉ - NA BR-369 - NO ESTADO DO PARANÁ | 11.134.008 | ||||||
26 782 | 1461 7P72 0041 | NO ESTADO DO PARANÁ | 11.134.008 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 11.134.008 | |||
1462 VETOR LOGÍSTICO SUL | 16.036.236 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 782 | 1462 7N86 | ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ENTRONCAMENTO SC-416(B) (JARAGUÁ DO SUL) - DIVISA SC/PR (PORTO UNIÃO/UNIÃO DA VITÓRIA) - NA BR-280 - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 3.954.255 | ||||||
26 782 | 1462 7N86 0042 | NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 3.954.255 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.954.255 | |||
26 782 | 1462 7P71 | ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - TREVO CARIMÃ/ AEROPORTO - ENTRADA PARQUE NACIONAL (FOZ DO IGUAÇU) - NA BR-469 - NO ESTADO DO PARANÁ | 9.739.511 | ||||||
26 782 | 1462 7P71 0041 | NO ESTADO DO PARANÁ | 9.739.511 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.739.511 | |||
26 782 | 1462 7P83 | ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SANTA MARIA -IRAÍ (BR-386/158) - NA BR-386 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.615.497 | ||||||
26 782 | 1462 7P83 0043 | NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1.615.497 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.615.497 | |||
26 782 | 1462 7P84 | ADEQUAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - SÃO BORJA -SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - NA BR-285 - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 726.973 | ||||||
26 782 | 1462 7P84 0043 | NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 726.973 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 726.973 | |||
TOTAL - FISCAL | 221.747.806 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 221.747.806 |
ÓRGÃO: 42000 - MINISTÉRIO DA CULTURA
UNIDADE: 42902 - FUNDO NACIONAL DE CULTURA
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1142 ENGENHO DAS ARTES | 13.855.152 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
13 392 | 1142 1611 | INSTALAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS | 13.855.152 | ||||||
13 392 | 1142 1611 0454 | NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE -MG | 13.855.152 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.862.647 | |||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.992.505 | |||
TOTAL - FISCAL | 13.855.152 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 13.855.152 |
ÓRGÃO: 47000 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
UNIDADE: 47101 - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0901 OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 111.000 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
28 846 | 0901 0022 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO DEVIDA POR EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA | 111.000 | ||||||
28 846 | 0901 0022 0001 | NACIONAL | 111.000 | ||||||
F | 3 | 1 | 90 | 0 | 100 | 111.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 111.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 111.000 |
ÓRGÃO: 49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
UNIDADE: 49101 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1334 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE TERRITÓRIOS RURAIS | 8.413.511 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
21 127 | 1334 8991 | APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS | 8.413.511 | ||||||
21 127 | 1334 8991 0292 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PROJETOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 8.413.511 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 8.413.511 | |||
TOTAL - FISCAL | 8.413.511 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.413.511 |
ÓRGÃO: 51000 - MINISTÉRIO DO ESPORTE
UNIDADE: 51101 - MINISTÉRIO DO ESPORTE
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1250 ESPORTE E LAZER DA CIDADE | 67.009.780 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
27 812 | 1250 8473 | PROMOÇÃO DE EVENTOS INTERDISCIPLINARES DO ESPORTE RECREATIVO E DO LAZER | 7.041.965 | ||||||
27 812 | 1250 8473 0074 | OSCIP EDUCAÇÃO EM FOCO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 7.041.965 | ||||||
F | 3 | 2 | 50 | 0 | 100 | 7.041.965 | |||
PROJETOS | |||||||||
27 812 | 1250 5450 | IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER | 59.967.815 | ||||||
27 812 | 1250 5450 1960 | NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | 2.574.234 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.574.234 | |||
27 812 | 1250 5450 1956 | NA REGIÃO METROPOLITANA DE CUIABÁ - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 14.383.097 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 14.383.097 | |||
27 812 | 1250 5450 1948 | COMPLEXO ESPORTIVO CANARINHO - BOA VISTA -RR | 19.385.970 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 19.385.970 | |||
27 812 | 1250 5450 1952 | CONSTRUÇÃO DE VILAS OLÍMPICAS - NO DISTRITO FEDERAL | 6.374.753 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 6.374.753 | |||
27 812 | 1250 5450 1960 | NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE | 5.729.748 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.729.748 | |||
27 812 | 1250 5450 1544 | REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS - NO ESTADO DO MARANHÃO | 7.307.864 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 7.307.864 | |||
27 812 | 1250 5450 1540 | REFORMA DO ESTÁDIO PRESIDENTE VARGAS - FORTALEZA - CE | 4.212.149 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 4.212.149 | |||
TOTAL - FISCAL | 67.009.780 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 67.009.780 |
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52101 - MINISTÉRIO DA DEFESA
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0643 CALHA NORTE | 11.371.642 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
05 244 | 0643 1211 | IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA BÁSICA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO CALHA NORTE | 11.371.642 | ||||||
05 244 | 0643 1211 0120 | NO MUNICÍPIO DE SANTANA - AP | 6.461.990 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 6.461.990 | |||
05 244 | 0643 1211 0470 | NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - RR | 4.909.652 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 4.909.652 | |||
0909 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 12.184.260 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
05 781 | 0909 0E45 | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 12.184.260 | ||||||
05 781 | 0909 0E45 0060 | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - ADEQUAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE | 8.560.716 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.560.716 | |||
05 781 | 0909 0E45 0056 | PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO NO CAPITAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE ARACAJU -SE | 3.623.544 | ||||||
F | 5 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.623.544 | |||
TOTAL - FISCAL | 23.555.902 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 23.555.902 |
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52121 - COMANDO DO EXÉRCITO
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0628 REAPARELHAMENTO E ADEQUAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO | 8.498.307 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
05 153 | 0628 5375 | MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO EXÉRCITO | 8.498.307 | ||||||
05 153 | 0628 5375 0060 28ª | CSM DE BELÉM - PA | 8.498.307 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.498.307 | |||
TOTAL - FISCAL | 8.498.307 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.498.307 |
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52131 - COMANDO DA MARINHA
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0167 BRASIL PATRIMÔNIO CULTURAL | 1.366.952 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
05 391 | 0167 2630 | PRESERVAÇÃO DE ACERVOS CULTURAIS | 1.366.952 | ||||||
05 391 | 0167 2630 0001 | NACIONAL | 1.366.952 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.366.952 | |||
0625 GESTÃO DA POLÍTICA DE DEFESA NACIONAL | 1.807.167 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
05 131 | 0625 4641 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 1.807.167 | ||||||
05 131 | 0625 4641 0001 | NACIONAL | 1.807.167 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.807.167 | |||
TOTAL - FISCAL | 3.174.119 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.174.119 |
ÓRGÃO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52911 - FUNDO AERONÁUTICO
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 14.492.357 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
05 781 | 0631 12CE | CONSTRUÇÃO DE AEROPORTOS E AERÓDROMOS DE INTERESSE ESTADUAL | 11.966.342 | ||||||
05 781 | 0631 12CE 0056 | NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA | 11.966.342 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 11.966.342 | |||
05 781 | 0631 7H36 | CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DA REGIÃO DA SERRA GAÚCHA - RS | 2.526.015 | ||||||
05 781 | 0631 7H36 0056 | NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - RS | 2.526.015 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 2.526.015 | |||
TOTAL - FISCAL | 14.492.357 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 14.492.357 |
ÓRGÃO: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
UNIDADE: 53101 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0120 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA FAIXA DE FRONTEIRA | 20.787.472 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
15 244 | 0120 6553 | APOIO A IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA COMPLEMENTAR, SOCIAL E PRODUTIVA NA FAIXA DE FRONTEIRA | 20.787.472 | ||||||
15 244 | 0120 6553 0216 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO IACO - SENA MADUREIRA - NO ESTADO DO ACRE | 4.815.402 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 4.815.402 | |||
15 244 | 0120 6553 0144 | RIO BRANCO - AC | 5.350.447 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 5.350.447 | |||
15 244 | 0120 6553 0072 | CRUZEIRO DO SUL - AC | 5.350.447 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 5.350.447 | |||
15 244 | 0120 6553 0214 | RORAINÓPOLIS - RR | 5.271.176 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 5.271.176 | |||
0379 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA | 6.300.440 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
20 607 | 0379 10BC | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO | 6.300.440 | ||||||
20 607 | 0379 10BC 0080 | CONSTRUÇÃO DO CANAL DE IRRIGAÇÃO À BARRAGEM DE TAQUAREMBÓ - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 6.300.440 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 6.300.440 | |||
0515 INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | 2.907.895 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
18 544 | 0515 109J | CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS | 2.907.895 | ||||||
18 544 | 0515 109J 0068 | CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA | 2.907.895 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 2.907.895 | |||
1025 PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS SUB-REGIONAIS - PROMESO | 40.190.493 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
15 244 | 1025 7K66 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO | 40.190.493 | ||||||
15 244 | 1025 7K66 0234 | ARAGUAÍNA - TO | 5.643.255 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 5.643.255 | |||
15 244 | 1025 7K66 0230 | SORRISO - MT | 5.332.858 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 5.332.858 | |||
15 244 | 1025 7K66 0232 | MIRACEMA DO TOCANTINS - TO | 18.222.812 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 18.222.812 | |||
15 244 | 1025 7K66 0242 | CHÃ PRETA - AL | 5.348.313 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 5.348.313 | |||
15 244 | 1025 7K66 0234 | ARAGUAÍNA - TO | 5.643.255 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 5.643.255 | |||
1027 PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO PARA DESASTRES | 17.508.115 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
06 182 | 1027 8348 | APOIO A OBRAS PREVENTIVAS DE DESASTRES | 17.508.115 | ||||||
06 182 | 1027 8348 0226 | JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE | 17.508.115 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 17.508.115 | |||
1138 DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSÃO MARÍTIMA E FLUVIAL | 7.041.965 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
15 451 | 1138 8084 | OBRAS DE PEQUENO VULTO DE MACRODRENAGEM | 7.041.965 | ||||||
15 451 | 1138 8084 0128 | NOVA FRIBURGO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 7.041.965 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 7.041.965 | |||
1430 DESENVOLVIMENTO MACRORREGIONAL SUSTENTÁVEL | 23.259.932 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
19 691 | 1430 8902 | PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA ECONÔMICA | 23.259.932 | ||||||
19 691 | 1430 8902 0158 | NA RIDE GO/DF - NO ESTADO DE GOIÁS | 10.481.347 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 10.481.347 | |||
19 691 | 1430 8902 0178 | NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 6.482.022 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 6.482.022 | |||
19 691 | 1430 8902 0174 | PRESERVAÇÃO DO LADO DA SERRA DA MESA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MESA - NO ESTADO DE GOIÁS | 6.296.563 | ||||||
F | 4 | 2 | 71 | 0 | 100 | 6.296.563 | |||
TOTAL - FISCAL | 117.996.312 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 117.996.312 |
ÓRGÃO: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
UNIDADE: 53203 - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1025 PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS SUB-REGIONAIS - PROMESO | 5.136.429 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
15 244 | 1025 7K66 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL LOCAL INTEGRADO | 5.136.429 | ||||||
15 244 | 1025 7K66 0236 | NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 5.136.429 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 5.136.429 | |||
TOTAL - FISCAL | 5.136.429 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 5.136.429 |
ÓRGÃO: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
UNIDADE: 53204 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0379 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA | 2.953.591 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
20 607 | 0379 10BC | IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO | 2.953.591 | ||||||
20 607 | 0379 10BC 0084 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE MATERIAL PERMANENTE - NO ESTADO DO CEARÁ | 2.953.591 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.953.591 | |||
0515 INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA | 15.638.662 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
18 544 | 0515 3735 | CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM CONGONHAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 15.638.662 | ||||||
18 544 | 0515 3735 0031 | NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 15.638.662 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 15.638.662 | |||
TOTAL - FISCAL | 18.592.253 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 18.592.253 |
ÓRGÃO: 54000 - MINISTÉRIO DO TURISMO
UNIDADE: 54101 - MINISTÉRIO DO TURISMO
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1166 TURISMO SOCIAL NO BRASIL: UMA VIAGEM DE INCLUSÃO | 104.404.540 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 695 | 1166 10V0 | APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA | 104.404.540 | ||||||
23 695 | 1166 10V0 0690 | CARUARU - PE | 8.006.470 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 8.006.470 | |||
23 695 | 1166 10V0 1362 | ROTA TURISTICA TRECHO CAMBARÁ DO SUL - SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - DIVISA COM SANTA CATARINA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5.985.214 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 5.985.214 | |||
23 695 | 1166 10V0 1810 | NA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRI - NO ESTADO DO CEARÁ | 7.371.261 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 7.371.261 | |||
23 695 | 1166 10V0 1778 | CÁCERES - MT | 6.458.759 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 6.458.759 | |||
23 695 | 1166 10V0 0910 | PAVIMENTAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS - TRECHO BROCHIER/ ENCANTADO/DERRUBADAS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 5.985.214 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.985.214 | |||
23 695 | 1166 10V0 1792 | CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CAMINHO NIEMEYER -NITERÓI - RJ | 7.041.965 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 7.041.965 | |||
23 695 | 1166 10V0 1758 | ORLA FLUVIAL DO MUNICÍPIO DE MAZAGÃO - MAZAGÃO - AP | 6.420.593 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 6.420.593 | |||
23 695 | 1166 10V0 1784 | JOÃO PESSOA - PB | 16.019.276 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 16.019.276 | |||
23 695 | 1166 10V0 1816 | VILA VELHA - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 9.159.795 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 9.159.795 | |||
23 695 | 1166 10V0 1796 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO GUAÍBA - PORTO ALEGRE -RS | 7.780.778 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 7.780.778 | |||
23 695 | 1166 10V0 1370 | CONSTRUÇÃO DA INTERLIGAÇÃO RODOVIÁRIA - TRECHO PORTO DE PEDRAS/PORTO CALVO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 5.469.130 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 5.469.130 | |||
23 695 | 1166 10V0 1754 | MAUÉS - AM | 5.300.829 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 5.300.829 | |||
23 695 | 1166 10V0 0834 | EM BOA VISTA - RR | 13.405.256 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 13.405.256 | |||
TOTAL - FISCAL | 104.404.540 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 104.404.540 |
ÓRGÃO: 55000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
UNIDADE: 55901 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
8034 NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM | 11.954.150 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
08 243 | 8034 20B8 | SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO PARA JOVENS DE 15 A 17 ANOS | 11.945.150 | ||||||
08 243 | 8034 20B8 0035 | NO ESTADO DE SÃO PAULO | 6.623.561 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 139 | 6.623.561 | |||
08 243 | 8034 20B8 0011 | NO ESTADO DE RONDÔNIA | 150.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 151 | 150.000 | |||
08 243 | 8034 20B8 0028 | NO ESTADO DE SERGIPE | 400.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 151 | 400.000 | |||
08 243 | 8034 20B8 0033 | NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 27.212 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 151 | 27.212 | |||
08 243 | 8034 20B8 0043 | NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 500.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 151 | 500.000 | |||
08 243 | 8034 20B8 0053 | NO DISTRITO FEDERAL | 1.271.464 | ||||||
S | 3 | 2 | 30 | 0 | 151 | 1.271.464 | |||
08 243 | 8034 20B8 0035 | NO ESTADO DE SÃO PAULO | 2.847.701 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 151 | 2.847.701 | |||
08 243 | 8034 20B8 0016 | NO ESTADO DO AMAPÁ | 75.212 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 151 | 75.212 | |||
08 243 | 8034 20B8 0014 | NO ESTADO DE RORAIMA | 50.000 | ||||||
S | 3 | 2 | 40 | 0 | 151 | 50.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 11.945.150 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 11.945.150 |
ÓRGÃO: 56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
UNIDADE: 56101 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0122 SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO | 19.353.659 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
17 512 | 0122 1N08 | APOIO A SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MUNICÍPIOS DE REGIÕES METROPOLITANAS, DE REGIÕES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MUNICÍPIOS COM MAIS DE 50 MIL HABITANTES OU INTEGRANTES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS COM MAIS DE 150 MIL HABITANTES | 19.353.659 | ||||||
17 512 | 0122 1N08 0112 | SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS - ARIQUEMES -RO | 4.297.223 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 4.297.223 | |||
17 512 | 0122 1N08 0128 | SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS - CACOAL - RO | 4.297.223 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 4.297.223 | |||
17 512 | 0122 1N08 0126 | SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS - PICOS - PI | 6.461.990 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 6.461.990 | |||
17 512 | 0122 1N08 0114 | SISTEMAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS - JI-PARANÁ - RO | 4.297.223 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 4.297.223 | |||
0310 GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 64.701.966 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
15 451 | 0310 1D73 | APOIO À POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 64.701.966 | ||||||
15 451 | 0310 1D73 2506 | DUPLICAÇÃO DA AVENIDA PROTÁSIO ALVES NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 12.148.541 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 12.148.541 | |||
15 451 | 0310 1D73 2508 | AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - JI-PARANÁ -RO | 6.461.990 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 6.461.990 | |||
15 451 | 0310 1D73 2498 | OBRAS E AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM - ESTADO DO PARÁ | 13.349.179 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 13.349.179 | |||
15 451 | 0310 1D73 0186 | AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - FEIRA DE SANTANA - BA | 7.247.768 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 7.247.768 | |||
15 451 | 0310 1D73 2496 | OBRAS E AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - ESTADO DE MINAS GERAIS | 17.974.671 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 17.974.671 | |||
15 451 | 0310 1D73 2518 | EXECUÇÃO DE ANEL VIÁRIO DE INTERESSE URBANO -CRICIÚMA - SC | 7.519.817 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 7.519.817 | |||
1137 REABILITAÇÃO DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS | 5.883.145 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
15 451 | 1137 7K82 | APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE USO PÚBLICO EM ÁREAS CENTRAIS DE MACEIÓ - AL | 5.883.145 | ||||||
15 451 | 1137 7K82 0058 | INFRA-ESTRUTURA E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE USO PÚBLICO EM ÁREAS CENTRAIS - MACEIÓ - AL | 5.883.145 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 5.883.145 | |||
1138 DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSÃO MARÍTIMA E FLUVIAL | 31.677.966 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
17 512 | 1138 10SG | APOIO A SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA SUSTENTÁVEIS E DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS | 31.677.966 | ||||||
17 512 | 1138 10SG 0114 | SISTEMAS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL - ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 9.262.616 | ||||||
S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.262.616 | |||
17 512 | 1138 10SG 0110 | SISTEMAS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PLANO PILOTO E EM TAGUATINGA - DISTRITO FEDERAL | 8.164.078 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 8.164.078 | |||
17 512 | 1138 10SG 0120 | SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - NATAL - RN | 2.326.316 | ||||||
S | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 2.326.316 | |||
17 512 | 1138 10SG 0112 | SISTEMAS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE POR DO SOL - CEILÂNDIA - DF | 11.924.956 | ||||||
S | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 11.924.956 | |||
9989 MOBILIDADE URBANA | 47.595.241 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
15 453 | 9989 10SS | APOIO A PROJETOS DE CORREDORES ESTRUTURAIS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO | 37.683.740 | ||||||
15 453 | 9989 10SS 0132 | ADEQUAÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA LUIZ VIANA FILHO E O COMPLEXO ESPORTIVO MANOEL BARRADAS - SALVADOR - BA | 4.038.743 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 4.038.743 | |||
15 453 | 9989 10SS 0134 | ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - ESTADO DE MINAS GERAIS | 15.876.463 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 15.876.463 | |||
15 453 | 9989 10SS 0138 | IMPLANTAÇÃO DA LINHA CELSO GARCIA-AMADOR BUENO-IMPERADOR NA REGIÃO LESTE DA CIDADE DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO | 17.768.534 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 17.768.534 | |||
15 451 | 9989 10ST | APOIO A PROJETOS DE SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO NÃO-MOTORIZADOS | 9.911.501 | ||||||
15 451 | 9989 10ST 0092 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CICLOVIAS - DISTRITO FEDERAL | 3.449.511 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 3.449.511 | |||
15 451 | 9989 10ST 0094 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE CICLOVIAS - BOA VISTA -RR | 6.461.990 | ||||||
F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 6.461.990 | |||
TOTAL - FISCAL | 118.180.352 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 51.031.625 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 169.211.977 |
ÓRGÃO: 56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
UNIDADE: 56201 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A. - TRENSURB
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1295 DESCENTRALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS | 7.670.596 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
15 453 | 1295 7L64 | EXPANSÃO E MELHORIA DA MALHA METROVIÁRIA DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS | 7.670.596 | ||||||
15 453 | 1295 7L64 0060 | PROJETOS EXECUTIVOS PARA MELHORIAS E AMPLIAÇÕES EM CANOAS E PORTO ALEGRE - RS | 7.670.596 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 7.670.596 | |||
TOTAL - FISCAL | 7.670.596 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 7.670.596 |
ÓRGÃO: 56000 - MINISTÉRIO DAS CIDADES
UNIDADE: 56202 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1295 DESCENTRALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO URBANO DE PASSAGEIROS | 21.243.145 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
15 453 | 1295 10G5 | CORREÇÃO E VEDAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DO TRECHO BARREIRO - CALAFATE DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - MG | 10.174.403 | ||||||
15 453 | 1295 10G5 0058 | ETAPAS PRELIMINARES DA LINHA CALAFATE - BARREIRO DO METRO DE BELO HORIZONTE - ESTADO DE MINAS GERAIS | 10.174.403 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.174.403 | |||
15 453 | 1295 11JD | RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE MACEIÓ - AL | 11.068.742 | ||||||
15 453 | 1295 11JD 0027 | NO ESTADO DE ALAGOAS | 11.068.742 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 11.068.742 | |||
TOTAL - FISCAL | 21.243.145 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 21.243.145 |
ÓRGÃO: 58000 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQÜICULTURA
UNIDADE: 58101 - MINISTÉRIO DA PESCA E AQÜICULTURA
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1342 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA | 39.464.538 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 602 | 1342 6948 | APOIO AO FUNCIONAMENTO DE UNIDADES INTEGRANTES DA CADEIA PRODUTIVA PESQUEIRA | 9.543.066 | ||||||
20 602 | 1342 6948 0088 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS - NO ESTADO DO PARÁ | 9.543.066 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.543.066 | |||
PROJETOS | |||||||||
20 602 | 1342 10B5 | APOIO E IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA AQÜÍCOLA E PESQUEIRA | 29.921.472 | ||||||
20 602 | 1342 10B5 0150 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - NO ESTADO DE SÃO PAULO | 1.498.125 | ||||||
F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.498.125 | |||
20 602 | 1342 10B5 0154 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO SERGIPE | 1.822.281 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.822.281 | |||
20 602 | 1342 10B5 0150 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - NO ESTADO DE SÃO PAULO | 9.061.648 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.061.648 | |||
20 602 | 1342 10B5 0142 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 4.579.897 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 4.579.897 | |||
20 602 | 1342 10B5 0152 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 6.770.227 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.770.227 | |||
20 602 | 1342 10B5 0148 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE RONDÔNIA | 6.189.294 | ||||||
F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.189.294 | |||
1343 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AQÜICULTURA | 5.992.501 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
20 602 | 1343 1862 | IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DEMONSTRATIVAS DE AQÜICULTURA | 5.992.501 | ||||||
20 602 | 1343 1862 0070 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PROJETOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 5.992.501 | ||||||
F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 5.992.501 | |||
TOTAL - FISCAL | 45.457.039 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 45.457.039 |
ÓRGÃO: 73000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
UNIDADE: 73101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0904 OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 115.844.406 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
28 845 | 0904 0175 | PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE TOCANTINS | 115.844.406 | ||||||
28 845 | 0904 0175 0017 | NO ESTADO DE TOCANTINS | 115.844.406 | ||||||
F | 3 | 2 | 30 | 0 | 100 | 115.844.406 | |||
TOTAL - FISCAL | 115.844.406 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 115.844.406 |
ÓRGÃO: 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE: 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ANEXO II | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 469.025.574 | ||||||||
OPERAÇÕES ESPECIAIS | |||||||||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 469.025.574 | ||||||
99 999 | 0999 0998 0105 | FISCAL | 469.025.574 | ||||||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 178 | 19.025.574 | |||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 178 | 300.000.000 | |||
F | 9 | 0 | 99 | 0 | 178 | 150.000.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 469.025.574 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 469.025.574 |
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
04 ADMINISTRAÇÃO | 8.000.000 | ||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 78.749.797 | ||||
20 AGRICULTURA | 6.496.639 | ||||
22 INDÚSTRIA | 307.743.000 | ||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 210.262.489 | ||||
24 COMUNICAÇÕES | 303.493.454 | ||||
25 ENERGIA | 22.007.855.766 | ||||
26 TRANSPORTE | 429.995.854 | ||||
TOTAL - GERAL | 23.352.596.999 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.000.000 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 121.934.467 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 386.477.209 | ||||
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 2.741.982 | ||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 297.671.000 | ||||
663 MINERAÇÃO | 72.000 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 191.356.000 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 149.391.784 | ||||
722 TELECOMUNICAÇÕES | 300.000.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 2.006.135.381 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 17.022.168.136 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 30.848.000 | ||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 270.719.003 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 215.286.037 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 2.349.796.000 | ||||
TOTAL - GERAL | 23.352.596.999 | ||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||
04 ADMINISTRAÇÃO | 8.000.000 | ||||
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.000.000 | ||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 78.749.797 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 78.749.797 | ||||
20 AGRICULTURA | 6.496.639 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.468.786 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.027.853 | ||||
22 INDÚSTRIA | 307.743.000 | ||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 297.671.000 | ||||
663 MINERAÇÃO | 72.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 10.000.000 | ||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 210.262.489 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.557.003 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 55.313.702 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 149.391.784 | ||||
24 COMUNICAÇÕES | 303.493.454 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.493.454 | ||||
722 TELECOMUNICAÇÕES | 300.000.000 | ||||
25 ENERGIA | 22.007.855.766 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 76.765.881 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 204.177.368 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 191.356.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 2.006.135.381 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 17.022.168.136 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 30.848.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 126.709.000 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 2.349.696.000 | ||||
26 TRANSPORTE | 429.995.854 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 35.142.797 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 42.715.035 | ||||
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 2.741.982 | ||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 270.719.003 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 78.577.037 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 100.000 | ||||
TOTAL - GERAL | 23.352.596.999 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 78.749.797 | ||||
0273 LUZ PARA TODOS | 165.302.584 | ||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 15.485.600 | ||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 1.553.025.000 | ||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 272.415.000 | ||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 397.160.000 | ||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 10.027.805.136 | ||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 4.945.277.000 | ||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 1.029.993.000 | ||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 92.854.592 | ||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 434.125.892 | ||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 839.833.751 | ||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 292.046.000 | ||||
0375 QUALIDADE DE INSUMOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 72.000 | ||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 3.000.000 | ||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 267.182.000 | ||||
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 27.176.093 | ||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 243.542.910 | ||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 149.391.784 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 503.888.508 | ||||
1008 INCLUSÃO DIGITAL | 300.000.000 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 74.353.333 | ||||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 32.807.000 | ||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 1.494.943.000 | ||||
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 30.848.000 | ||||
1456 VETOR LOGÍSTICO AMAZÔNICO | 130.000 | ||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 51.723.306 | ||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 12.943.823 | ||||
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 7.159.477 | ||||
1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL | 8.605.413 | ||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 757.000 | ||||
TOTAL - GERAL | 23.352.596.999 | ||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||
20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 86.725.857 | ||||
22000 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 6.496.639 | ||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 208.075.986 | ||||
28000 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 2.186.503 | ||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 22.315.698.766 | ||||
33000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 86.749.797 | ||||
41000 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 316.493.454 | ||||
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA | 330.169.997 | ||||
TOTAL - GERAL | 23.352.596.999 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.549.772.137 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 8.731.141.901 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 8.731.141.901 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 429.406.144 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 337.704.783 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 303.300.000 | ||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.404.783 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 87.833.236 | ||||
6.2.3.0.00.00 OUTRAS ESTATAIS | 3.868.125 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO | 402.279.647 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 402.279.647 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 4.986.944.445 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 177.302.309 | ||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 4.809.642.136 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 14.549.772.137 | RECEITAS CORRENTES | 8.731.141.901 | RECEITAS DE CAPITAL | 5.818.630.236 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 86.725.857 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 86.725.857 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.947.638 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.459.200 | ||||
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 2.741.982 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 78.577.037 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.406.838 | ||||
1456 VETOR LOGÍSTICO AMAZÔNICO | 130.000 | ||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 51.723.306 | ||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 12.943.823 | ||||
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 7.159.477 | ||||
1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL | 8.605.413 | ||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 757.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
20205 COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC | 6.924.477 | ||||
20206 COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | 10.641.854 | ||||
20207 COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | 8.605.413 | ||||
20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | 757.000 | ||||
20210 COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | 55.800.944 | ||||
20211 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | 3.551.969 | ||||
20212 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | 444.200 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 86.725.857 | ||||
TOTAL | 86.725.857 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 56.287.164 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 18.582.381 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 18.582.381 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 37.704.783 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 37.704.783 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 3.300.000 | ||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 34.404.783 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 56.287.164 | RECEITAS CORRENTES | 18.582.381 | RECEITAS DE CAPITAL | 37.704.783 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20205 - COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 6.924.477 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 6.924.477 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 88.982 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 6.835.495 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 6.924.477 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 6.924.477 | ||||
TOTAL | 6.924.477 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.704.477 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 3.704.477 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 3.704.477 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 3.300.000 | ||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 404.477 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 3.704.477 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.704.477 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20205 - COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 6.924.477 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 305 | 1459 20BA | PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTAMENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA | 88.982 | ||||||
26 305 | 1459 20BA 0023 | PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTAMENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA - NO ESTADO DO CEARA | 88.982 | ||||||
PLANO IMPLANTADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 88.982 | ||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1459 10VZ | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE FORTALEZA (CE) | 315.495 | ||||||
26 784 | 1459 10VZ 0023 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DE FORTALEZA (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 315.495 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 315.495 | ||
26 784 | 1459 123K | IMPLANTACAO DE NOVO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NO PORTO DE FORTALEZA (CE) | 670.000 | ||||||
26 784 | 1459 123K 0023 | IMPLANTACAO DE NOVO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO NO PORTO DE FORTALEZA (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 670.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 670.000 | |||
26 784 | 1459 130W | INSTALACAO DE TOMADAS PARA CONTEINERES FRIGORIFICOS NO PORTO DE FORTALEZA | 5.850.000 | ||||||
26 784 | 1459 130W 0101 | INSTALACAO DE TOMADAS PARA CONTEINERES FRIGORIFICOS NO PORTO DE FORTALEZA - NO ESTADO DO CEARA | 5.850.000 | ||||||
INSTALAÇÃO ELÉTRICA REALIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.850.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 6.924.477 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20206 - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 10.641.854 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 10.641.854 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.250.000 | ||||
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 507.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 8.884.854 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.250.000 | ||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 9.391.854 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 10.641.854 | ||||
TOTAL | 10.641.854 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 35.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 35.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 35.000 | ||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 35.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 35.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 35.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20206 - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.250.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 1.250.000 | ||||||
26 126 | 0807 4103 0032 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 1.250.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.250.000 | |||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 9.391.854 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 305 | 1458 20BA | PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTAMENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA | 507.000 | ||||||
26 305 | 1458 20BA 0032 | PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTAMENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 507.000 | ||||||
PLANO IMPLANTADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 507.000 | ||
26 784 | 1458 6504 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE | 2.638.800 | ||||||
26 784 | 1458 6504 0032 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 2.638.800 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 13 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.638.800 | ||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1458 10QR | RECUPERACAO DA PLATAFORMA OPERACIONAL DOS BERCOS 201 E 202 DO CAIS DE CAPUABA NO PORTO DE VITORIA (ES) | 1.000.000 | ||||||
26 784 | 1458 10QR 0032 | RECUPERACAO DA PLATAFORMA OPERACIONAL DOS BERCOS 201 E 202 DO CAIS DE CAPUABA NO PORTO DE VITORIA (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 1.000.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | ||
26 784 | 1458 12IQ | ADEQUACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO CAIS DE CAPUABA NO PORTO DE VITORIA (ES) | 2.796.990 | ||||||
26 784 | 1458 12IQ 0032 | ADEQUACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO CAIS DE CAPUABA NO PORTO DE VITORIA (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 2.796.990 | ||||||
OBRA EXECUTADA (KM) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.796.990 | ||
26 784 | 1458 3503 | AMPLIACAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO PORTO DE VITORIA (ES) | 2.449.064 | ||||||
26 784 | 1458 3503 0032 | AMPLIACAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO PORTO DE VITORIA (ES) -NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 2.449.064 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 40 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.449.064 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 10.641.854 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20207 - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 8.605.413 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 8.605.413 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 577.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 8.028.413 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL | 8.605.413 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.605.413 | ||||
TOTAL | 8.605.413 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 577.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 577.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 577.000 | ||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 577.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 577.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 577.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20207 - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL | 8.605.413 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 305 | 1460 20BA | PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTAMENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA | 577.000 | ||||||
26 305 | 1460 20BA 0029 | PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTAMENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA - NO ESTADO DA BAHIA | 577.000 | ||||||
PLANO IMPLANTADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 577.000 | ||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1460 10DX | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA NO ESTADO DA BAHIA | 82.133 | ||||||
26 784 | 1460 10DX 0029 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA PORTUARIA NO ESTADO DA BAHIA - NO ESTADO DA BAHIA | 82.133 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 12 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 82.133 | ||
26 784 | 1460 12OJ | PROLONGAMENTO DO CAMINHO DE ROLAMENTO DE EMPILHADEIRA DE GRANEIS SOLIDOS DO PORTO DE ARATU (BA) | 7.946.280 | ||||||
26 784 | 1460 12OJ 0029 | PROLONGAMENTO DO CAMINHO DE ROLAMENTO DE EMPILHADEIRA DE GRANEIS SOLIDOS DO PORTO DE ARATU (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 7.946.280 | ||||||
CAMINHO DE ROLAMENTO PROLONGADO (% DE EXECUCAO FISICA) 53 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.946.280 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 8.605.413 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 757.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 757.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 757.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 757.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 757.000 | ||||
TOTAL | 757.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 35.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 35.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 35.000 | ||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 35.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 35.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 35.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 757.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 305 | 1461 20BA | PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTAMENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA | 757.000 | ||||||
26 305 | 1461 20BA 0035 | PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTAMENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 757.000 | ||||||
PLANO IMPLANTADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 757.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 757.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 55.800.944 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 55.800.944 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.947.638 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 51.853.306 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.947.638 | ||||
1456 VETOR LOGÍSTICO AMAZÔNICO | 130.000 | ||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 51.723.306 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 55.800.944 | ||||
TOTAL | 55.800.944 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 50.914.487 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 18.373.181 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 18.373.181 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 32.541.306 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 32.541.306 | ||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 32.541.306 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 50.914.48 | RECEITAS CORRENTES | 18.373.181 | RECEITAS DE CAPITAL | 32.541.306 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.947.638 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.024.457 | ||||||
26 122 | 0807 4102 0015 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO PARA | 1.024.457 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.024.457 | |||
PROJETOS | |||||||||
26 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 2.923.181 | ||||||
26 122 | 0807 3286 0015 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO PARA | 2.923.181 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.923.181 | ||
1456 VETOR LOGÍSTICO AMAZÔNICO | 130.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1456 10O1 | ESTRUTURACAO DA AREA DE APOIO A RAMPA ROLL-ON ROLL-OFF NO PORTO DE SANTAREM (PA) | 130.000 | ||||||
26 784 | 1456 10O1 0015 | ESTRUTURACAO DA AREA DE APOIO A RAMPA ROLL-ON ROLL-OFF NO PORTO DE SANTAREM (PA) - NO ESTADO DO PARA | 130.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO) 22 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 130.000 | ||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 51.723.306 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1457 1C86 | CONSTRUCAO DE DOLPHINS DE ATRACACAO NO PIER Nº 1 DO TERMINAL DE MIRAMAR (PA) | 2.682.000 | ||||||
26 784 | 1457 1C86 0015 | CONSTRUCAO DE DOLPHINS DE ATRACACAO NO PIER Nº 1 DO TERMINAL DE MIRAMAR (PA) - NO ESTADO DO PARA | 2.682.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 49 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.682.000 | ||
26 784 | 1457 10OK | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DOS BERCOS INTERNOS DOS PIERES 102, 202, 302 DO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) | 16.000.000 | ||||||
26 784 | 1457 10OK 0015 | DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DOS BERCOS INTERNOS DOS PIERES 102, 202, 302 DO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) - NO ESTADO DO PARA | 16.000.000 | ||||||
DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) 800 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.000.000 | ||
26 784 | 1457 11X0 | AMPLIACAO DO PIER PRINCIPAL, ALARGAMENTO DO BERCO 302 E DUPLICACAO DA PONTE DE ACESSO NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) | 32.541.306 | ||||||
26 784 | 1457 11X0 0015 | AMPLIACAO DO PIER PRINCIPAL, ALARGAMENTO DO BERCO 302 E DUPLICACAO DA PONTE DE ACESSO NO PORTO DE VILA DO CONDE (PA) - NO ESTADO DO PARA | 32.541.306 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 64 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 32.541.306 | ||
26 784 | 1457 130R | INSTALACAO DE DEFENSAS PORTUARIAS NO PORTO DE VILA DO CONDE | 500.000 | ||||||
26 784 | 1457 130R 0101 | INSTALACAO DE DEFENSAS PORTUARIAS NO PORTO DE VILA DO CONDE - NO ESTADO DO PARA | 500.000 | ||||||
DEFENSA INSTALADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 55.800.944 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20211 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 3.551.969 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 3.551.969 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 777.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 2.774.969 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 3.551.969 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.551.969 | ||||
TOTAL | 3.551.969 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 777.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 777.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 777.000 | ||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 777.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 777.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 777.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20211 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 3.551.969 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 305 | 1458 20BA | PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTAMENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA | 777.000 | ||||||
26 305 | 1458 20BA 0033 | PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTAMENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 777.000 | ||||||
PLANO IMPLANTADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 777.000 | ||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1458 11HG | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DEFENSAS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) | 742.046 | ||||||
26 784 | 1458 11HG 0033 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DEFENSAS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) -NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 742.046 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO) 7 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 742.046 | ||
26 784 | 1458 12IG | IMPLANTACAO DE CENTRO AVANCADO DE CONTROLE DE TRAFEGO NO PORTO DE ITAGUAI (RJ) | 2.032.923 | ||||||
26 784 | 1458 12IG 0033 | IMPLANTACAO DE CENTRO AVANCADO DE CONTROLE DE TRAFEGO NO PORTO DE ITAGUAI (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.032.923 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 18 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.032.923 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 3.551.969 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20212 - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 444.200 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 444.200 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 209.200 | ||||
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 35.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 200.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 209.200 | ||||
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 235.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 444.200 | ||||
TOTAL | 444.200 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 244.200 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 209.200 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 209.200 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 35.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 35.000 | ||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 35.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 244.200 | RECEITAS CORRENTES | 209.200 | RECEITAS DE CAPITAL | 35.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20212 - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 209.200 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 209.200 | ||||||
26 126 | 0807 4103 0024 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 209.200 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 209.200 | |||
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 235.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 305 | 1459 20BA | PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTAMENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA | 35.000 | ||||||
26 305 | 1459 20BA 0024 | PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTAMENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 35.000 | ||||||
PLANO IMPLANTADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 35.000 | ||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1459 10EE | AMPLIACAO E RECUPERACAO DOS PORTOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 100.000 | ||||||
26 784 | 1459 10EE 0024 | AMPLIACAO E RECUPERACAO DOS PORTOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 100.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
26 784 | 1459 10RW | OBRAS DE RECUPERACAO E DE ADEQUACAO DE INFRA-ESTRUTURA NO PORTO DE NATAL (RN) | 100.000 | ||||||
26 784 | 1459 10RW 0024 | OBRAS DE RECUPERACAO E DE ADEQUACAO DE INFRA-ESTRUTURA NO PORTO DE NATAL (RN) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 100.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 444.200 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 6.496.639 | ||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||
20 AGRICULTURA | 6.496.639 | |||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.468.786 | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.027.853 | |||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 6.496.639 | |||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||||||
22208 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS | 2.671.166 | |||||
22209 COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | 490.980 | |||||
22212 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO | 3.334.493 | |||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 6.496.639 | |||||
TOTAL | 6.496.639 | |||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 6.005.659 | |||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 6.005.659 | |||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 6.005.659 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 6.005.659 | RECEITAS CORRENTES | 6.005.659 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |
| ||||||
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.671.166 | ||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||
20 AGRICULTURA | 2.671.166 | |||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.859.863 | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 811.303 | |||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.671.166 | |||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.671.166 | |||||
TOTAL | 2.671.166 | |||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.671.166 | |||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.671.166 | |||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.671.166 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 2.671.166 | RECEITAS CORRENTES | 2.671.166 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.671.166 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 427.673 | ||||||
20 122 | 0807 4102 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 427.673 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 427.673 | |||
20 122 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL | 1.432.190 | ||||||
20 122 | 0807 4105 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.432.190 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.432.190 | |||
20 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 811.303 | ||||||
20 126 | 0807 4103 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 811.303 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 811.303 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.671.166 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22209 - COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 490.980 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
20 AGRICULTURA | 490.980 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 474.430 |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 16.550 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 490.980 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 490.980 |
TOTAL | 490.980 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22209 - COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 490.980 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 474.430 | ||||||
20 122 | 0807 4102 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 474.430 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 474.430 | |||
20 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 16.550 | ||||||
20 126 | 0807 4103 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 16.550 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.550 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 490.980 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22212 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 3.334.493 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
20 AGRICULTURA | 3.334.493 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.134.493 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.200.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.334.493 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.334.493 | ||||
TOTAL | 3.334.493 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.334.493 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 3.334.493 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 3.334.493 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 3.334.493 | RECEITAS CORRENTES | 3.334.493 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22212 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.334.493 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 122 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL | 2.134.493 | ||||||
20 122 | 0807 4105 0035 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE SAO PAULO | 2.134.493 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.134.493 | |||
20 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 1.200.000 | ||||||
20 126 | 0807 4103 0035 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 1.200.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.200.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 3.334.493 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 208.075.986 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 208.075.986 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.370.500 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 55.313.702 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 149.391.784 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 149.391.784 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 58.684.202 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
25202 BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA | 34.163.573 | ||||
25210 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | 2.122.032 | ||||
25220 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | 146.477.548 | ||||
25230 COBRA TECNOLOGIA S.A. | 23.812.833 | ||||
25277 ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | 1.500.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 208.075.986 | ||||
TOTAL | 208.075.986 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 54.431.237 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 54.431.237 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 54.431.237 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 54.431.237 | RECEITAS CORRENTES | 54.431.237 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 34.163.573 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 34.163.573 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 32.500.730 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 1.662.843 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 1.662.843 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 32.500.730 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 34.163.573 | ||||
TOTAL | 34.163.573 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 31.976.450 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 31.976.450 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 31.976.450 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 31.976.450 | RECEITAS CORRENTES | 31.976.450 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 1.662.843 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 1.662.843 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0015 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA | 1.662.843 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.662.843 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 32.500.730 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 32.500.730 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 32.500.730 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 32.500.730 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 34.163.573 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.122.032 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.122.032 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 870.639 |
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 1.251.393 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 1.251.393 |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 870.639 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.122.032 |
TOTAL | 2.122.032 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 1.251.393 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 1.251.393 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0021 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 23.600 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 23.600 | ||
23 694 | 0781 3252 0022 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PIAUI | 231.144 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 231.144 | ||
23 694 | 0781 3252 0024 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 546.082 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 546.082 | ||
23 694 | 0781 3252 0029 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA | 129.517 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 129.517 | ||
23 694 | 0781 3252 0031 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.350 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 21.350 | ||
23 694 | 0781 3252 0032 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 299.700 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 299.700 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 870.639 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 870.639 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 870.639 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 870.639 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.122.032 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 146.477.548 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 146.477.548 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 146.477.548 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 146.477.548 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 146.477.548 |
TOTAL | 146.477.548 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 146.477.548 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 75.966.831 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 75.966.831 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 75.966.831 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 70.510.717 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0011 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA | 2.427.089 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.427.089 | ||
23 694 | 0781 3252 0023 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO CEARA | 8.699.434 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 7 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.699.434 | ||
23 694 | 0781 3252 0025 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA PARAIBA | 1.512.995 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.512.995 | ||
23 694 | 0781 3252 0026 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2.665.815 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.665.815 | ||
23 694 | 0781 3252 0029 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA | 13.273.526 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 13 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.273.526 | ||
23 694 | 0781 3252 0031 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4.319.355 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 10 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.319.355 | ||
23 694 | 0781 3252 0032 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 1.935.231 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.935.231 | ||
23 694 | 0781 3252 0033 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3.067.042 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.067.042 | ||
23 694 | 0781 3252 0035 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 9.188.279 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 25 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.188.279 | ||
23 694 | 0781 3252 0041 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARANA | 2.223.746 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 8 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.223.746 | ||
23 694 | 0781 3252 0042 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 5.169.747 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 6 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.169.747 | ||
23 694 | 0781 3252 0043 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 14.754.120 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 16 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 14.754.120 | ||
23 694 | 0781 3252 0052 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE GOIAS | 1.274.338 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.274.338 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 146.477.548 |
ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE : 25230 - COBRA TECNOLOGIA S.A.
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 23.812.833 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 23.812.833 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.870.500 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 21.942.333 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 23.812.833 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 23.812.833 | ||||
TOTAL | 23.812.833 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.954.787 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 20.954.787 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 20.954.787 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 20.954.787 | RECEITAS CORRENTES | 20.954.787 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25230 - COBRA TECNOLOGIA S.A.
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 23.812.833 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 1.870.500 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 1.870.500 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.870.500 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 21.942.333 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 21.942.333 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 21.942.333 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 23.812.833 |
ORGAO : 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE : 25277 - ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 1.500.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.500.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.500.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.500.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.500.000 | ||||
TOTAL | 1.500.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.500.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.500.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.500.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.500.000 | RECEITAS CORRENTES | 1.500.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25277 - ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.500.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 122 | 0807 12O8 | ADEQUACAO E MELHORIA DE BENS IMOVEIS | 1.500.000 | ||||||
23 122 | 0807 12O8 0053 | ADEQUACAO E MELHORIA DE BENS IMOVEIS - NO DISTRITO FEDERAL | 1.500.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 75 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.500.000 |
ORGAO : 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DO ORGAO : R$ 2.186.503 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.186.503 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.186.503 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.186.503 |
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |
28234 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | 2.186.503 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.186.503 |
TOTAL | 2.186.503 |
ORGAO : 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE : 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE : R$ 2.186.503 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.186.503 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.186.503 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.186.503 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.186.503 |
TOTAL | 2.186.503 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.186.503 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 986.503 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 986.503 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 986.503 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 1.200.000 | ||||||
23 122 | 0807 3286 0026 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 1.200.000 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.200.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.186.503 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 22.315.698.766 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
22 INDÚSTRIA | 307.743.000 | ||||
25 ENERGIA | 22.007.855.766 | ||||
26 TRANSPORTE | 100.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 76.765.881 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 204.177.368 | ||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 297.671.000 | ||||
663 MINERAÇÃO | 72.000 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 191.356.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 2.006.135.381 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 17.022.168.136 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 30.848.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 136.709.000 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 2.349.796.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0273 LUZ PARA TODOS | 165.302.584 | ||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 15.485.600 | ||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 1.553.025.000 | ||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 272.415.000 | ||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 397.160.000 | ||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 10.027.805.136 | ||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 4.945.277.000 | ||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 1.029.993.000 | ||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 92.854.592 | ||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 434.125.892 | ||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 839.833.751 | ||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 292.046.000 | ||||
0375 QUALIDADE DE INSUMOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 72.000 | ||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 3.000.000 | ||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 267.182.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 347.169.878 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 74.353.333 | ||||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 32.807.000 | ||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 1.494.943.000 | ||||
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 30.848.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
32201 CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL | 3.000.000 | ||||
32223 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS | 64.002.386 | ||||
32224 CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | 22.710.000 | ||||
32225 ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | 272.117.657 | ||||
32226 COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | 80.000.000 | ||||
32228 FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | 532.953.657 | ||||
32230 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | 12.565.105.000 | ||||
32239 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | 201.708.000 | ||||
32242 PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA | 42.811.000 | ||||
32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | 62.989.889 | ||||
32268 COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | 7.500.000 | ||||
32269 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | 10.587.592 | ||||
32270 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | 1.871.410 | ||||
32271 TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG | 84.116.000 | ||||
32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | 16.125.619 | ||||
32273 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME | 158.462.690 | ||||
32274 PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | 285.205.000 | ||||
32275 FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC | 524.000 | ||||
32276 COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE | 167.463.730 | ||||
32282 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | 4.008.908.136 | ||||
32287 PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV | 1.552.501.000 | ||||
32308 TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | 1.331.509.000 | ||||
32316 LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS | 84.100.000 | ||||
32318 TERMORIO S.A. | 1.290.000 | ||||
32322 TERMOMACAÉ LTDA. | 434.000 | ||||
32333 IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA | 506.000 | ||||
32334 PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO | 48.571.000 | ||||
32336 COMPERJ PETROQUÍMICOS BÁSICOS S.A. - CPRJBAS | 400.000 | ||||
32337 COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST | 100.000 | ||||
32338 COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG | 100.000 | ||||
32339 COMPERJ PARTICIPACOES S.A. - CPRJPAR | 100.000 | ||||
32341 COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL | 85.402.000 | ||||
32343 COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE | 85.306.000 | ||||
32344 COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE | 212.365.000 | ||||
32345 BREITENER ENERGETICA S.A. - BREITENER | 292.046.000 | ||||
32346 EOLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. - MANGUE SECO | 32.807.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 22.315.698.766 | ||||
TOTAL | 22.315.698.766 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.010.863.328 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 8.529.937.875 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 8.529.937.875 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 91.701.361 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 87.833.236 | ||||
6.2.3.0.00.00 OUTRAS ESTATAIS | 3.868.125 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 402.279.647 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 402.279.647 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 4.986.944.445 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 177.302.309 | ||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 4.809.642.136 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 14.010.863.328 | RECEITAS CORRENTES | 8.529.937.875 | RECEITAS DE CAPITAL | 5.480.925.453 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32201 - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 3.000.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 3.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 3.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 3.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.000.000 | ||||
TOTAL | 3.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.000.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 3.000.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 3.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 3.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 3.000.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32201 - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 3.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0476 2745 | PESQUISA DE TECNOLOGIA AVANCADA NO CAMPO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS | 3.000.000 | ||||||
25 752 | 0476 2745 0001 | PESQUISA DE TECNOLOGIA AVANCADA NO CAMPO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS - NACIONAL | 3.000.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 3.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32223 - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 64.002.386 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 64.002.386 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 804.139 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 63.198.247 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 57.030.768 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 6.971.618 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 64.002.386 | ||||
TOTAL | 64.002.386 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 40.998.805 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 40.998.805 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 40.998.805 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 40.998.805 | RECEITAS CORRENTES | 40.998.805 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32223 - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 57.030.768 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 804.139 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 804.139 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 804.139 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0807 12GA | AQUISICAO DE IMOVEL-SEDE, NO RIO DE JANEIRO (RJ) | 56.226.629 | ||||||
25 752 | 0807 12GA 0033 | AQUISICAO DE IMOVEL-SEDE, NO RIO DE JANEIRO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 56.226.629 | ||||||
IMÓVEL ADQUIRIDO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 56.226.629 | ||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 6.971.618 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 7F43 | IMPLANTACAO DE REDE DE RAMAIS TERMELETRICOS (GASODUTO) PARA ATENDIMENTO DE PRODUTORES INDEPENDENTES DE ENERGIA TERMELETRICA, EM MANAUS (AM) | 6.971.618 | ||||||
25 752 | 1042 7F43 0013 | IMPLANTACAO DE REDE DE RAMAIS TERMELETRICOS (GASODUTO) PARA ATENDIMENTO DE PRODUTORES INDEPENDENTES DE ENERGIA TERMELETRICA, EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 6.971.618 | ||||||
GASODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.971.618 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 64.002.386 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32224 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 22.710.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 22.710.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.100.000 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 20.610.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 11.000.000 |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 9.610.000 |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.100.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 22.710.000 |
TOTAL | 22.710.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32224 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 11.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0276 8549 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 11.000.000 | ||||||
25 752 | 0276 8549 0001 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 11.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.000.000 | |||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 9.610.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 115W | IMPLANTACAO DE LINHA DE TRANSMISSAO, COM 36 KM EM 230 KV, ENTRE AS SUBESTACOES SAO LUIS II E III E SE'S ASSOCIADAS (MA) | 9.610.000 | ||||||
25 752 | 0294 115W 0021 | IMPLANTACAO DE LINHA DE TRANSMISSAO, COM 36 KM EM 230 KV, ENTRE AS SUBESTACOES SAO LUIS II E III E SE'S ASSOCIADAS (MA) - NO ESTADO DO MARANHAO | 9.610.000 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 14 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.610.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.100.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 122 | 0807 111G | INSTALACAO DE EDIFICIO-SEDE | 2.100.000 | ||||||
25 122 | 0807 111G 0053 | INSTALACAO DE EDIFICIO-SEDE - NO DISTRITO FEDERAL | 2.100.000 | ||||||
EDIFÍCIO-SEDE INSTALADO (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.100.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 22.710.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 272.117.657 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 272.117.657 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 502.327 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 467.568 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 271.147.762 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 4.485.600 | ||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 266.662.162 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 969.895 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 272.117.657 | ||||
TOTAL | 272.117.657 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 237.815.724 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 159.814.716 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 159.814.716 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 78.001.008 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 78.001.008 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 237.815.724 | RECEITAS CORRENTES | 159.814.716 | RECEITAS DE CAPITAL | 78.001.008 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 4.485.600 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0276 8549 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 4.485.600 | ||||||
25 752 | 0276 8549 0001 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 4.485.600 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.485.600 | |||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 266.662.162 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0295 2D94 | REFORCOS E MELHORIAS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA NA REGIAO SUL E MATO GROSSO DO SUL | 8.354.633 | ||||||
25 752 | 0295 2D94 0001 | REFORCOS E MELHORIAS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA NA REGIAO SUL E MATO GROSSO DO SUL - NACIONAL | 8.354.633 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.354.633 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0295 1F91 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA PASSO SAO JOAO, COM 77 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 69 KV, COM 30 KM DE EXTENSAO (RS) | 82.204.425 | ||||||
25 752 | 0295 1F91 0043 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA PASSO SAO JOAO, COM 77 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 69 KV, COM 30 KM DE EXTENSAO (RS) -NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 82.204.425 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 23 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 82.204.425 | ||
25 752 | 0295 1K88 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA MAUA, COM 361 MW E DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO ASSOCIADOS, EM 230 KV, COM 41 KM E 110 KM DE EXTENSAO (PR) (IMOBILIZACOES DA ELETROSUL) | 115.637.104 | ||||||
25 752 | 0295 1K88 0041 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA MAUA, COM 361 MW E DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO ASSOCIADOS, EM 230 KV, COM 41 KM E 110 KM DE EXTENSAO (PR) (IMOBILIZACOES DA ELETROSUL) - NO ESTADO DO PARANA | 115.637.104 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 7 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 115.637.104 | ||
25 752 | 0295 1O50 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUL E MATO GROSSO DO SUL | 46.967.141 | ||||||
25 752 | 0295 1O50 0040 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUL E MATO GROSSO DO SUL - NA REGIAO SUL | 46.967.141 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 22 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 46.967.141 | ||
25 752 | 0295 10D6 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA SAO DOMINGOS, COM 48 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 40 KM DE EXTENSAO (MS) | 9.998.859 | ||||||
25 752 | 0295 10D6 0054 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA SAO DOMINGOS, COM 48 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 40 KM DE EXTENSAO (MS) -NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 9.998.859 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.998.859 | ||
25 752 | 0295 128G | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO DO RIO LAVA TUDO, COMPOSTO POR 4 PCH'S, TOTALIZANDO 52 MW, INTERLIGADAS POR ST EM 138 KV COM 36 KM DE EXTENSAO (SC) | 3.500.000 | ||||||
25 752 | 0295 128G 0042 | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO DO RIO LAVA TUDO, COMPOSTO POR 4 PCH'S, TOTALIZANDO 52 MW, INTERLIGADAS POR ST EM 138 KV COM 36 KM DE EXTENSAO (SC) - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 3.500.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.500.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 969.895 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 502.327 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0040 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NA REGIAO SUL | 502.327 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 502.327 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 467.568 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0040 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NA REGIAO SUL | 467.568 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 467.568 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 272.117.657 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32226 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 80.000.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 80.000.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 80.000.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 80.000.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 80.000.000 |
TOTAL | 80.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32226 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 80.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 12OR | IMPLANTACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA EOLICA CASA NOVA (BA) | 80.000.000 | ||||||
25 752 | 0294 12OR 0029 | IMPLANTACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA EOLICA CASA NOVA (BA) -NO ESTADO DA BAHIA | 80.000.000 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 80.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 80.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 532.953.657 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 532.953.657 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.998.906 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 525.954.751 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 525.954.751 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 6.998.906 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 532.953.657 | ||||
TOTAL | 532.953.657 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 485.543.766 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 485.543.766 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 485.543.766 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 485.543.766 | RECEITAS CORRENTES | 485.543.766 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 525.954.751 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 2192 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPIRITO SANTO | 1.342.827 | ||||||
25 752 | 0296 2192 0030 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPIRITO SANTO - NA REGIAO SUDESTE | 1.342.827 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.342.827 | |||
25 752 | 0296 2194 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE SAO PAULO E DE MINAS GERAIS | 30.281.314 | ||||||
25 752 | 0296 2194 0030 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE SAO PAULO E DE MINAS GERAIS - NA REGIAO SUDESTE | 30.281.314 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.281.314 | |||
25 752 | 0296 2200 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE GOIAS, MATO GROSSO E DO DISTRITO FEDERAL | 5.607.171 | ||||||
25 752 | 0296 2200 0050 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE GOIAS, MATO GROSSO E DO DISTRITO FEDERAL - NA REGIAO CENTROOESTE | 5.607.171 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.607.171 | |||
25 752 | 0296 4469 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS REGIOES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 5.703.794 | ||||||
25 752 | 0296 4469 0001 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NAS REGIOES SUDESTE E CENTRO-OESTE - NACIONAL | 5.703.794 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.703.794 | |||
25 752 | 0296 4478 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NAS REGIOES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 26.533.334 | ||||||
25 752 | 0296 4478 0001 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NAS REGIOES SUDESTE E CENTRO-OESTE - NACIONAL | 26.533.334 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 26.533.334 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1A01 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO MACAE (RJ) - CAMPOS (RJ) E SUBESTACOES ASSOCIADAS, 3º CIRCUITO (345 KV - 92 KM) | 2.949.756 | ||||||
25 752 | 0296 1A01 0033 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO MACAE (RJ) - CAMPOS (RJ) E SUBESTACOES ASSOCIADAS, 3º CIRCUITO (345 KV - 92 KM) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 2.949.756 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.949.756 | ||
25 752 | 0296 1G96 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA BATALHA, COM 52,5 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 75 KM DE EXTENSAO - (MG/GO) | 170.597.498 | ||||||
25 752 | 0296 1G96 0001 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA BATALHA, COM 52,5 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 75 KM DE EXTENSAO - (MG/GO) - NACIONAL | 170.597.498 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 34 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 170.597.498 | ||
25 752 | 0296 1G98 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA SIMPLICIO, COM 305,7 MW, DA PCH ANTA, COM 28 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 120 KM DE EXTENSAO (MG/RJ) | 276.620.084 | ||||||
25 752 | 0296 1G98 0030 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA SIMPLICIO, COM 305,7 MW, DA PCH ANTA, COM 28 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138 KV, COM 120 KM DE EXTENSAO (MG/RJ) - NA REGIAO SUDESTE | 276.620.084 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 16 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 276.620.084 | ||
25 752 | 0296 3360 | REFORCOS NAS TORRES DE LINHAS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ITAIPU, EM 750 KV, NOS TRECHOS: FOZ DO IGUACU - IVAIPORA; IVAIPORA - ITABERA I E II; E ITABERA - TIJUCO PRETO I E II (PR/SP) | 1.853.425 | ||||||
25 752 | 0296 3360 0001 | REFORCOS NAS TORRES DE LINHAS DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ITAIPU, EM 750 KV, NOS TRECHOS: FOZ DO IGUACU - IVAIPORA; IVAIPORA - ITABERA I E II; E ITABERA - TIJUCO PRETO I E II (PR/SP) - NACIONAL | 1.853.425 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.853.425 | ||
25 752 | 0296 3414 | AMPLIACAO DA USINA TERMELETRICA SANTA CRUZ - FASE 1- COM ACRESCIMO DE 350 MW (RJ), ATRAVES DE CICLO COMBINADO | 4.465.548 | ||||||
25 752 | 0296 3414 0033 | AMPLIACAO DA USINA TERMELETRICA SANTA CRUZ - FASE 1- COM ACRESCIMO DE 350 MW (RJ), ATRAVES DE CICLO COMBINADO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 4.465.548 | ||||||
USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.465.548 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 6.998.906 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 6.998.906 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 6.998.906 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.998.906 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 532.953.657 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 12.565.105.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
22 INDÚSTRIA | 10.072.000 | ||||
25 ENERGIA | 12.554.933.000 | ||||
26 TRANSPORTE | 100.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.704.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 154.826.000 | ||||
663 MINERAÇÃO | 72.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 313.274.000 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 11.294.298.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 10.000.000 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 787.931.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 14.087.000 | ||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 6.018.897.000 | ||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 4.945.277.000 | ||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 757.568.000 | ||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 1.019.000 | ||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 312.155.000 | ||||
0375 QUALIDADE DE INSUMOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 72.000 | ||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 267.182.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 169.530.000 | ||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 79.318.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 12.565.105.000 | ||||
TOTAL | 12.565.105.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.384.612.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 5.384.612.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 5.384.612.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 5.384.612.000 | RECEITAS CORRENTES | 5.384.612.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 14.087.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0285 12O5 | IMPLANTACAO DE UNIDADE GTL PARAFINAS, COM CAPACIDADE DE PRODUCAO DE APROXIMADAMENTE 12.000 BPD - AM | 100.000 | ||||||
25 752 | 0285 12O5 0013 | IMPLANTACAO DE UNIDADE GTL PARAFINAS, COM CAPACIDADE DE PRODUCAO DE APROXIMADAMENTE 12.000 BPD - AM - NO ESTADO DO AMAZONAS | 100.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
25 753 | 0285 1C61 | ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA FABRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - FAFEN (SE) | 4.636.000 | ||||||
25 753 | 0285 1C61 0028 | ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA FABRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - FAFEN (SE) - NO ESTADO DE SERGIPE | 4.636.000 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.636.000 | ||
25 753 | 0285 12NC | IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRODUCAO DE FERTILIZANTES NITROGENADOS I (PERIODO 2010-2017) | 5.609.000 | ||||||
25 753 | 0285 12NC 0001 | IMPLANTACAO DE UNIDADES DE PRODUCAO DE FERTILIZANTES NITROGENADOS I (PERIODO 2010-2017) - NACIONAL | 5.609.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.609.000 | ||
25 753 | 0285 12NF | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE AMONIA, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 520 MIL T/ANO - MG | 3.742.000 | ||||||
25 753 | 0285 12NF 0031 | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE AMONIA, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 520 MIL T/ANO - MG - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3.742.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.742.000 | ||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 6.018.897.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0286 2D00 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DAS BACIAS DA AMAZONIA | 14.999.000 | ||||||
25 753 | 0286 2D00 0010 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DAS BACIAS DA AMAZONIA - NA REGIAO NORTE | 14.999.000 | ||||||
CAPACIDADE POTENCIAL INCREMENTADA (MIL BARRIS DE OLEO EQUIVALENTE/DIA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 14.999.000 | ||
25 753 | 0286 2D02 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL DA BACIA DE CAMPOS | 3.348.714.000 | ||||||
25 753 | 0286 2D02 0030 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL DA BACIA DE CAMPOS - NA REGIAO SUDESTE | 3.348.714.000 | ||||||
CAPACIDADE POTENCIAL INCREMENTADA (MIL BARRIS DE OLEO EQUIVALENTE/DIA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.348.714.000 | ||
25 753 | 0286 2D04 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DA BACIA DE SANTOS | 452.934.000 | ||||||
25 753 | 0286 2D04 0030 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DA BACIA DE SANTOS - NA REGIAO SUDESTE | 452.934.000 | ||||||
CAPACIDADE POTENCIAL INCREMENTADA (MIL BARRIS DE OLEO EQUIVALENTE/DIA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 452.934.000 | ||
25 753 | 0286 2759 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO SUDESTE | 2.115.355.000 | ||||||
25 753 | 0286 2759 0030 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO SUDESTE - NA REGIAO SUDESTE | 2.115.355.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.115.355.000 | |||
25 753 | 0286 2761 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORDESTE | 86.895.000 | ||||||
25 753 | 0286 2761 0020 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 86.895.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 86.895.000 | |||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 4.945.277.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0288 2767 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE REFINO | 2.073.000 | ||||||
25 753 | 0288 2767 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE REFINO - NACIONAL | 2.073.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.073.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0288 1C60 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA ISAAC SABBA - REMAN, EM MANAUS (AM) | 37.112.000 | ||||||
25 753 | 0288 1C60 0013 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA ISAAC SABBA - REMAN, EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 37.112.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 37.112.000 | ||
25 753 | 0288 12O9 | IMPLANTACAO DE REFINARIA NO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE APROXIMADAMENTE 150 MIL BPD - RJ | 647.840.000 | ||||||
25 753 | 0288 12O9 0033 | IMPLANTACAO DE REFINARIA NO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO, COM CAPACIDADE NOMINAL DE APROXIMADAMENTE 150 MIL BPD - RJ -NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 647.840.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 10 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 647.840.000 | ||
25 753 | 0288 3125 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES DE CUBATAO - RPBC, EM CUBATAO (SP) | 307.529.000 | ||||||
25 753 | 0288 3125 0035 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE BERNARDES DE CUBATAO -RPBC, EM CUBATAO (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 307.529.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 307.529.000 | ||
25 753 | 0288 3129 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA LANDULPHO ALVES DE MATARIPE - RLAM, EM SAO FRANCISCO DO CONDE (BA) | 19.490.000 | ||||||
25 753 | 0288 3129 0029 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA LANDULPHO ALVES DE MATARIPE -RLAM, EM SAO FRANCISCO DO CONDE (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 19.490.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 19.490.000 | ||
25 753 | 0288 3135 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS - REDUC, EM DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 339.479.000 | ||||||
25 753 | 0288 3135 0033 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DUQUE DE CAXIAS - REDUC, EM DUQUE DE CAXIAS (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 339.479.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 339.479.000 | ||
25 753 | 0288 3143 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA GABRIEL PASSOS - REGAP, EM BETIM (MG) | 219.932.000 | ||||||
25 753 | 0288 3143 0031 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA GABRIEL PASSOS - REGAP, EM BETIM (MG) -NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 219.932.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 219.932.000 | ||
25 753 | 0288 3151 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DO VALE DO PARAIBA - REVAP, EM SAO JOSE DOS CAMPOS (SP) | 962.889.000 | ||||||
25 753 | 0288 3151 0035 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DO VALE DO PARAIBA - REVAP, EM SAO JOSE DOS CAMPOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 962.889.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 962.889.000 | ||
25 753 | 0288 3155 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE PAULINIA -REPLAN, EM PAULINIA (SP) | 311.637.000 | ||||||
25 753 | 0288 3155 0035 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN, EM PAULINIA (SP) -NO ESTADO DE SAO PAULO | 311.637.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 311.637.000 | ||
25 753 | 0288 3157 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE CAPUAVA -RECAP, EM MAUA (SP) | 407.648.000 | ||||||
25 753 | 0288 3157 0035 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA DE CAPUAVA - RECAP, EM MAUA (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 407.648.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 10 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 407.648.000 | ||
25 753 | 0288 3161 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS - REPAR, EM ARAUCARIA (PR) | 1.689.648.000 | ||||||
25 753 | 0288 3161 0041 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA REFINARIA PRESIDENTE GETULIO VARGAS - REPAR, EM ARAUCARIA (PR) - NO ESTADO DO PARANA | 1.689.648.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.689.648.000 | ||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 757.568.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 0290 4451 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO | 48.183.000 | ||||||
25 785 | 0290 4451 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO - NACIONAL | 48.183.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 48.183.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0290 10TF | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL NO TERMINAL DE CABIUNAS (RJ), DE 13,5 MM M3/DIA PARA 22,8 MM M3/DIA | 36.483.000 | ||||||
25 753 | 0290 10TF 0033 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE GAS NATURAL NO TERMINAL DE CABIUNAS (RJ), DE 13,5 MM M3/DIA PARA 22,8 MM M3/DIA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 36.483.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 36.483.000 | ||
25 785 | 0290 1C22 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN PARA 63.000 M3/DIA, EM PAULINIA (SP) | 20.363.000 | ||||||
25 785 | 0290 1C22 0035 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA DE PAULINIA - REPLAN PARA 63.000 M3/DIA, EM PAULINIA (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 20.363.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 20.363.000 | ||
25 785 | 0290 1C24 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI -REFAP PARA 30.000 M3/DIA, EM CANOAS (RS) | 10.553.000 | ||||||
25 785 | 0290 1C24 0043 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE PETROLEO E DERIVADOS DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP PARA 30.000 M3/DIA, EM CANOAS (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 10.553.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.553.000 | ||
25 785 | 0290 11UN | IMPLANTACAO DE MELHORIAS NO TERMINAL DE SAO SEBASTIAO E NOS OLEODUTOS OSVAT E OSBAT (SP) | 30.419.000 | ||||||
25 785 | 0290 11UN 0035 | IMPLANTACAO DE MELHORIAS NO TERMINAL DE SAO SEBASTIAO E NOS OLEODUTOS OSVAT E OSBAT (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 30.419.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 30.419.000 | ||
25 785 | 0290 111R | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP, DE 0,5 MM T/ANO PARA 1,6 MM T/ANO, ATRAVES DOS TERMINAIS DA ILHA REDONDA E DA ILHA COMPRIDA (RJ) | 341.420.000 | ||||||
25 785 | 0290 111R 0033 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP, DE 0,5 MM T/ANO PARA 1,6 MM T/ANO, ATRAVES DOS TERMINAIS DA ILHA REDONDA E DA ILHA COMPRIDA (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 341.420.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 341.420.000 | ||
25 785 | 0290 111S | IMPLANTACAO DE TERMINAL, EM BARRA DO RIACHO (ES), PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP E C5+, DE 1,3 MM M3/DIA PARA 18,0 MM M3/DIA | 270.147.000 | ||||||
25 785 | 0290 111S 0032 | IMPLANTACAO DE TERMINAL, EM BARRA DO RIACHO (ES), PARA AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE GLP E C5+, DE 1,3 MM M3/DIA PARA 18,0 MM M3/DIA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 270.147.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 270.147.000 | ||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 1.019.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0294 20DH | AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE | 100.000 | ||||||
25 752 | 0294 20DH 0020 | AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 100.000 | ||||||
FASE PREPARATÓRIA REALIZADA (% DE EXECUCAO) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
25 752 | 0294 6556 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS | 919.000 | ||||||
25 752 | 0294 6556 0020 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS - NA REGIAO NORDESTE | 919.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 919.000 | |||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 312.155.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 20DJ | AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUDESTE | 25.000.000 | ||||||
25 752 | 0296 20DJ 0030 | AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO SUDESTE - NA REGIAO SUDESTE | 25.000.000 | ||||||
FASE PREPARATÓRIA REALIZADA (% DE EXECUCAO) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 25.000.000 | ||
25 752 | 0296 6556 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS | 67.944.000 | ||||||
25 752 | 0296 6556 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS - NACIONAL | 67.944.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 67.944.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 10WJ | IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA DE CUBATAO, COM 216 MW, EM CUBATAO (SP) | 219.211.000 | ||||||
25 752 | 0296 10WJ 0035 | IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA DE CUBATAO, COM 216 MW, EM CUBATAO (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 219.211.000 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 219.211.000 | ||
0375 QUALIDADE DE INSUMOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 72.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
22 663 | 0375 869H | LICENCIAMENTO E APROVEITAMENTO DE MINERAIS PARA A PRODUCAO DE FERTILIZANTES AGRICOLAS | 72.000 | ||||||
22 663 | 0375 869H 0001 | LICENCIAMENTO E APROVEITAMENTO DE MINERAIS PARA A PRODUCAO DE FERTILIZANTES AGRICOLAS - NACIONAL | 72.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 72.000 | ||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 267.182.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0480 2763 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE GAS NATURAL | 26.273.000 | ||||||
25 753 | 0480 2763 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE GAS NATURAL - NACIONAL | 26.273.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 26.273.000 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0480 1O29 | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) | 219.309.000 | ||||||
25 753 | 0480 1O29 0033 | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS -CENPES (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 219.309.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 14 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 219.309.000 | ||
25 753 | 0480 117U | IMPLANTACAO DE SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) | 21.600.000 | ||||||
25 753 | 0480 117U 0033 | IMPLANTACAO DE SUBESTACAO DE ENERGIA ELETRICA NO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) -NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 21.600.000 | ||||||
UNIDADE IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 11 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 21.600.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 169.530.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.704.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 4.704.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.704.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
22 784 | 0807 12OC | REVITALIZACAO DO ESTALEIRO INHAUMA -RJ | 10.000.000 | ||||||
22 784 | 0807 12OC 0033 | REVITALIZACAO DO ESTALEIRO INHAUMA - RJ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 10.000.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.000.000 | ||
25 126 | 0807 12BK | IMPLANTACAO DE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD) DA PETROBRAS (RJ) | 154.826.000 | ||||||
25 126 | 0807 12BK 0033 | IMPLANTACAO DE CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CPD) DA PETROBRAS (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 154.826.000 | ||||||
CENTRO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 154.826.000 | ||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 79.318.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 1045 4861 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 15.678.000 | ||||||
25 785 | 1045 4861 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 15.678.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 15.678.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 1045 103M | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE ARMAZENAGEM E REGASEIFICACAO DE GAS NATURAL, NO PORTO DE PECEM (CE), COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 7 MILHOES DE M3/DIA, E IMPLANTACAO DE GASODUTO ASSOCIADO | 7.681.000 | ||||||
25 753 | 1045 103M 0023 | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE ARMAZENAGEM E REGASEIFICACAO DE GAS NATURAL, NO PORTO DE PECEM (CE), COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 7 MILHOES DE M3/DIA, E IMPLANTACAO DE GASODUTO ASSOCIADO - NO ESTADO DO CEARA | 7.681.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.681.000 | ||
25 753 | 1045 103N | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE ARMAZENAGEM E REGASEIFICACAO DE GAS NATURAL, NA BAIA DA GUANABARA (RJ), COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 14 MILHOES DE M3/DIA, E IMPLANTACAO DE GASODUTO ASSOCIADO | 4.791.000 | ||||||
25 753 | 1045 103N 0033 | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE ARMAZENAGEM E REGASEIFICACAO DE GAS NATURAL, NA BAIA DA GUANABARA (RJ), COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 14 MILHOES DE M3/DIA, E IMPLANTACAO DE GASODUTO ASSOCIADO -NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 4.791.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.791.000 | ||
25 785 | 1045 5159 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO SUDESTE (PETROBRAS) | 38.339.000 | ||||||
25 785 | 1045 5159 0030 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO SUDESTE (PETROBRAS) - NA REGIAO SUDESTE | 38.339.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 38.339.000 | ||
25 785 | 1045 7046 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE (PETROBRAS) | 12.729.000 | ||||||
25 785 | 1045 7046 0020 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE (PETROBRAS) -NA REGIAO NORDESTE | 12.729.000 | ||||||
USINA MODERNIZADA (% DE EXECUCAO) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 12.729.000 | ||
26 785 | 1045 130L | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE GNL EMBARCADA (GNLE). | 100.000 | ||||||
26 785 | 1045 130L 0030 | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE GNL EMBARCADA (GNLE) . - NA REGIAO SUDESTE | 100.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 12.565.105.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 201.708.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 201.708.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.171.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.181.000 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 191.356.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 191.356.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 10.352.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 201.708.000 | ||||
TOTAL | 201.708.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 172.187.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 172.187.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 172.187.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 172.187.000 | RECEITAS CORRENTES | 172.187.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 191.356.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 692 | 0283 2787 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS | 162.144.000 | ||||||
25 692 | 0283 2787 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 162.144.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 162.144.000 | |||
25 692 | 0283 2797 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS | 19.714.000 | ||||||
25 692 | 0283 2797 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 19.714.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 19.714.000 | |||
25 692 | 0283 2809 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS | 9.498.000 | ||||||
25 692 | 0283 2809 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 9.498.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.498.000 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 10.352.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 696.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 696.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 696.000 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.475.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 4.475.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.475.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 5.181.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 5.181.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.181.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 201.708.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32242 - PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 42.811.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 42.811.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 42.811.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 42.811.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 42.811.000 | ||||
TOTAL | 42.811.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 42.378.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 42.378.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 42.378.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 42.378.000 | RECEITAS CORRENTES | 42.378.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32242 - PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 42.811.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 122 | 0807 12O4 | INCORPORACAO DE ATIVOS DA PETRORIO PELA PETROQUISA | 42.811.000 | ||||||
25 122 | 0807 12O4 0033 | INCORPORACAO DE ATIVOS DA PETRORIO PELA PETROQUISA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 42.811.000 | ||||||
INCORPORACAO EFETUADA (% DE EXECUCAO) 100 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 42.811.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 42.811.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 62.989.889 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 62.989.889 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 60.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 62.929.889 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0273 LUZ PARA TODOS | 62.929.889 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 60.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 62.989.889 | ||||
TOTAL | 62.989.889 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 45.049.763 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 45.049.763 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 45.049.763 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 45.049.763 | RECEITAS CORRENTES | 45.049.763 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 62.929.889 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 11X8 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ACRE) | 62.929.889 | ||||||
25 752 | 0273 11X8 0012 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ACRE) - NO ESTADO DO ACRE | 62.929.889 | ||||||
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 3997 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 62.929.889 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 60.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 60.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0012 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO ACRE | 60.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 60.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 62.989.889 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 7.500.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 7.500.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 7.500.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0273 LUZ PARA TODOS | 7.500.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.500.000 |
TOTAL | 7.500.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 7.500.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 11XE | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ALAGOAS) | 7.500.000 | ||||||
25 752 | 0273 11XE 0027 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ALAGOAS) - NO ESTADO DE ALAGOAS | 7.500.000 | ||||||
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 1075 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.500.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 7.500.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 10.587.592 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 10.587.592 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.645.000 |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.717.000 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 2.225.592 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 2.225.592 |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.362.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 10.587.592 |
TOTAL | 10.587.592 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 2.225.592 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 3379 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI | 2.225.592 | ||||||
25 752 | 0294 3379 0022 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI | 2.225.592 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.225.592 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.362.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.645.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0022 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO PIAUI | 2.645.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.645.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 5.717.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0022 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO PIAUI | 5.717.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.717.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 10.587.592 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.871.410 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 1.871.410 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.871.410 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 1.871.410 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.871.410 |
TOTAL | 1.871.410 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 1.871.410 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 4881 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA | 1.721.000 | ||||||
25 752 | 1042 4881 0011 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | 1.721.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.721.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 10O6 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO -REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CERON (RO) | 150.410 | ||||||
25 752 | 1042 10O6 0011 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CERON (RO) - NO ESTADO DE RONDONIA | 150.410 | ||||||
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 255 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 150.410 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.871.410 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 84.116.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 84.116.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 84.116.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 84.116.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 84.116.000 | ||||
TOTAL | 84.116.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 73.070.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 73.070.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 73.070.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 73.070.000 | RECEITAS CORRENTES | 73.070.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 84.116.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 1045 4867 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 39.206.000 | ||||||
25 785 | 1045 4867 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 39.206.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 39.206.000 | |||
25 785 | 1045 8020 | DISPONIBILIZACAO DE ESTACOES DE ENTREGA E DE MEDICAO DO GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL | 7.391.000 | ||||||
25 785 | 1045 8020 0001 | DISPONIBILIZACAO DE ESTACOES DE ENTREGA E DE MEDICAO DO GASODUTO BOLIVIA-BRASIL - NACIONAL | 7.391.000 | ||||||
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.391.000 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 1045 103Y | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE DO GASODUTO BOLIVIA-BRASIL, NO TRECHO PAULINIA (SP) - ARAUCARIA (PR), DE 7,4 MILHOES DE M3/DIA PARA 12,6 MILHOES DE M3/DIA | 37.519.000 | ||||||
25 785 | 1045 103Y 0001 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE TRANSPORTE DO GASODUTO BOLIVIA-BRASIL, NO TRECHO PAULINIA (SP) - ARAUCARIA (PR), DE 7,4 MILHOES DE M3/DIA PARA 12,6 MILHOES DE M3/DIA - NACIONAL | 37.519.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 37.519.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 84.116.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 16.125.619 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 16.125.619 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.476.554 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.784.955 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 7.864.110 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0273 LUZ PARA TODOS | 5.823.314 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.261.509 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 2.040.796 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 16.125.619 | ||||
TOTAL | 16.125.619 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 9.838.579 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 9.838.579 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 9.838.579 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 9.838.579 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 9.838.579 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 5.823.314 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 10WO | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS - NO MUNICIPIO DE BOA VISTA (RR) | 5.823.314 | ||||||
25 752 | 0273 10WO 0103 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS - NO MUNICIPIO DE BOA VISTA (RR) - NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR | 5.823.314 | ||||||
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 461 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.823.314 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.261.509 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 618.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0014 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE RORAIMA | 618.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 618.000 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.858.554 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0014 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE RORAIMA | 2.858.554 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.858.554 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 4.784.955 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0014 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE RORAIMA | 4.784.955 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.784.955 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 2.040.796 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 2789 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM BOA VISTA (RR) | 39.133 | ||||||
25 752 | 1042 2789 0014 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA | 39.133 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 39.133 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 10C6 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO -REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA BOA VISTA ENERGIA (RR) | 2.001.663 | ||||||
25 752 | 1042 10C6 0014 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA BOA VISTA ENERGIA (RR) -NO ESTADO DE RORAIMA | 2.001.663 | ||||||
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 4520 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.001.663 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 16.125.619 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 158.462.690 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 158.462.690 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.943.800 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 152.518.890 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0273 LUZ PARA TODOS | 89.049.381 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.943.800 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 63.469.509 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 158.462.690 | ||||
TOTAL | 158.462.690 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 124.405.825 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 124.405.825 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 124.405.825 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 124.405.825 | RECEITAS CORRENTES | 124.405.825 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 0 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 89.049.381 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 11XU | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (AM) | 89.049.381 | ||||||
25 752 | 0273 11XU 0013 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 89.049.381 | ||||||
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 10448 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 89.049.381 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.943.800 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 5.943.800 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0013 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 5.943.800 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.943.800 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 63.469.509 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 10OA | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS (AM) | 3.090.642 | ||||||
25 752 | 1042 10OA 0013 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 3.090.642 | ||||||
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 4533 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.090.642 | ||
25 752 | 1042 3263 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE MANAUS (AM) | 60.378.867 | ||||||
25 752 | 1042 3263 0013 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 60.378.867 | ||||||
PARQUE REVITALIZADO (% DE EXECUCAO FISICA) 31 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 60.378.867 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 158.462.690 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 285.205.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 285.205.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 191.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12.589.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 126.185.000 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 146.240.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 272.425.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 12.780.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 285.205.000 | ||||
TOTA L | 285.205.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 285.205.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 285.205.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 285.205.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 285.205.000 | RECEITAS CORRENTES | 285.205.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 272.425.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 784 | 0290 2B38 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE EMBARCACOES | 60.687.000 | ||||||
25 784 | 0290 2B38 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE EMBARCACOES - NACIONAL | 60.687.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 60.687.000 | |||
25 785 | 0290 4107 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETROLEO E DERIVADOS | 146.240.000 | ||||||
25 785 | 0290 4107 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETROLEO E DERIVADOS - NACIONAL | 146.240.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 146.240.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 784 | 0290 1063 | AQUISICAO DE NAVIOS EM ESTALEIROS NACIONAIS | 65.498.000 | ||||||
25 784 | 0290 1063 0001 | AQUISICAO DE NAVIOS EM ESTALEIROS NACIONAIS - NACIONAL | 65.498.000 | ||||||
NAVIO RECEBIDO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 65.498.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 12.780.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 191.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 191.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 191.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 12.589.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 12.589.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 12.589.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 285.205.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32275 - FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 524.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 524.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 524.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 524.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 524.000 | ||||
TOTA L | 524.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 524.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 524.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 524.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 524.000 | RECEITAS CORRENTES | 524.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32275 - FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 524.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 784 | 0282 2D37 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE NAVIOS | 524.000 | ||||||
25 784 | 0282 2D37 0002 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE NAVIOS - NO EXTERIOR | 524.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 524.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 524.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32276 - COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 167.463.730 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 167.463.730 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 167.463.730 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 167.463.730 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 167.463.730 | ||||
TOTA L | 167.463.730 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 167.463.730 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 167.463.730 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 167.463.730 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 167.463.730 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 167.463.730 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32276 - COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 167.463.730 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0295 1127 | IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA CANDIOTA III, FASE C, COM 350 MW (RS) | 84.629.000 | ||||||
25 752 | 0295 1127 0043 | IMPLANTACAO DA USINA TERMELETRICA CANDIOTA III, FASE C, COM 350 MW (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 84.629.000 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 17 | |||||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 84.629.000 | |||
25 752 | 0295 3372 | REVITALIZACAO DA USINA TERMELETRICA PRESIDENTE MEDICI, COM 446 MW, EM CANDIOTA (RS) | 82.834.730 | ||||||
25 752 | 0295 3372 0043 | REVITALIZACAO DA USINA TERMELETRICA PRESIDENTE MEDICI, COM 446 MW, EM CANDIOTA (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 82.834.730 | ||||||
USINA REVITALIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 32 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 82.834.730 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 167.463.730 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 4.008.908.136 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 4.008.908.136 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 4.008.908.136 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 4.008.908.136 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.008.908.136 | ||||
TOTA L | 4.008.908.136 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.264.851.136 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 3.264.851.136 | ||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 3.264.851.136 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 3.264.851.136 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.264.851.136 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 4.008.908.136 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0286 2851 | AQUISICAO DE BENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PESQUISA E LAVRA DE JAZIDAS DE PETROLEO E GAS NATURAL | 677.441.000 | ||||||
25 753 | 0286 2851 0002 | AQUISICAO DE BENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PESQUISA E LAVRA DE JAZIDAS DE PETROLEO E GAS NATURAL -NO EXTERIOR | 677.441.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 677.441.000 | |||
25 753 | 0286 4109 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL | 41.608.000 | ||||||
25 753 | 0286 4109 0002 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL - NO EXTERIOR | 41.608.000 | ||||||
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 41.608.000 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0286 12OE | AQUISICAO DE UNIDADES MARITIMAS ESTACIONARIAS DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS II (PERIODO 2010-2020) - EX | 100.000 | ||||||
25 753 | 0286 12OE 0002 | AQUISICAO DE UNIDADES MARITIMAS ESTACIONARIAS DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS II (PERIODO 2010-2020) - EX - NO EXTERIOR | 100.000 | ||||||
BEM ADQUIRIDO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
25 753 | 0286 12PH | AQUISICAO DE UNIDADES FPSO E EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO E COLETA PARA OS CAMPOS DE BARRACUDA E CARATINGA | 2.755.143.136 | ||||||
25 753 | 0286 12PH 0030 | AQUISICAO DE UNIDADES FPSO E EQUIPAMENTOS DE PRODUCAO E COLETA PARA OS CAMPOS DE BARRACUDA E CARATINGA - NA REGIAO SUDESTE | 2.755.143.136 | ||||||
ATIVO ADQUIRIDO (%) 100 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.755.143.136 | ||
25 753 | 0286 131F | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO IV (PERIODO 2010-2017) | 468.000.000 | ||||||
25 753 | 0286 131F 0001 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO IV (PERIODO 2010-2017) - NACIONAL | 468.000.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 468.000.000 | ||
25 753 | 0286 1924 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO (PERIODO 2002-2010) | 66.616.000 | ||||||
25 753 | 0286 1924 0002 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO (PERIODO 2002-2010) - NO EXTERIOR | 66.616.000 | ||||||
PROJETO EXECUTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 66.616.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 4.008.908.136 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32287 - PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.552.501.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 1.552.501.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 1.552.501.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 1.552.501.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.552.501.000 | ||||
TOTA L | 1.552.501.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.544.791.000 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 1.544.791.000 | ||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 1.544.791.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.544.791.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.544.791.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32287 - PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 1.552.501.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0282 4869 | AQUISICAO DE DIREITOS E DE ESTUDOS PARA A EXPANSAO DE ATIVIDADES NA INDUSTRIA DO PETROLEO NO EXTERIOR | 396.617.000 | ||||||
25 753 | 0282 4869 0002 | AQUISICAO DE DIREITOS E DE ESTUDOS PARA A EXPANSAO DE ATIVIDADES NA INDUSTRIA DO PETROLEO NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 396.617.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 396.617.000 | |||
25 753 | 0282 8019 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL NO EXTERIOR | 1.022.094.000 | ||||||
25 753 | 0282 8019 0002 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 1.022.094.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.022.094.000 | |||
25 753 | 0282 8055 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE GAS E ENERGIA NO EXTERIOR | 133.790.000 | ||||||
25 753 | 0282 8055 0002 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE GAS E ENERGIA NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 133.790.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 133.790.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.552.501.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.331.509.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 1.331.509.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 1.331.509.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 1.331.509.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.331.509.000 | ||||
TOTA L | 1.331.509.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.331.509.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.331.509.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.331.509.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.331.509.000 | RECEITAS CORRENTES | 1.331.509.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 1.331.509.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 1045 12AY | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO SUDESTE | 877.341.000 | ||||||
25 785 | 1045 12AY 0030 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO SUDESTE - NA REGIAO SUDESTE | 877.341.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 877.341.000 | ||
25 785 | 1045 12BB | IMPLANTACAO DE TRECHO DO GASODUTO URUCU-COARI-MANAUS (AM), COM 417 KM | 454.168.000 | ||||||
25 785 | 1045 12BB 0013 | IMPLANTACAO DE TRECHO DO GASODUTO URUCU-COARI-MANAUS (AM), COM 417 KM - NO ESTADO DO AMAZONAS | 454.168.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 454.168.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.331.509.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32316 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 84.100.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 84.100.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 343.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.698.000 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 81.059.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 81.059.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.041.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 84.100.000 | ||||
TOTA L | 84.100.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 84.100.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 84.100.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 84.100.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 84.100.000 | RECEITAS CORRENTES | 84.100.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32316 - LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 81.059.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0283 2B43 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP | 78.872.000 | ||||||
25 753 | 0283 2B43 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - NACIONAL | 78.872.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 78.872.000 | |||
25 753 | 0283 2B44 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SEGURANCA INDUSTRIAL DO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP | 1.393.000 | ||||||
25 753 | 0283 2B44 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SEGURANCA INDUSTRIAL DO SEGMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO -GLP - NACIONAL | 1.393.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.393.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0283 10SO | IMPLANTACAO DE CENTRO OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM DUQUE DE CAXIAS (RJ) | 794.000 | ||||||
25 753 | 0283 10SO 0033 | IMPLANTACAO DE CENTRO OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP), EM DUQUE DE CAXIAS (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 794.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 9 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 794.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.041.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 343.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 343.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 343.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 2.698.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 2.698.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.698.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 84.100.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32318 - TERMORIO S.A.
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.290.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 1.290.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.290.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 1.290.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.290.000 | ||||
TOTA L | 1.290.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.290.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.290.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.290.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.290.000 | RECEITAS CORRENTES | 1.290.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32318 - TERMORIO S.A.
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 1.290.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1C65 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA USINA TERMELETRICA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA (TERMORIO), COM 1.058 MW - (RJ) | 1.290.000 | ||||||
25 752 | 0296 1C65 0033 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA USINA TERMELETRICA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA (TERMORIO), COM 1.058 MW - (RJ) -NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.290.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.290.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.290.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32322 - TERMOMACAÉ LTDA.
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 434.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 434.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 434.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 434.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 434.000 |
TOTAL | 434.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32322 - TERMOMACAÉ LTDA.
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 434.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1I87 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA USINA TERMELETRICA MARIO LAGO (TERMOMACAE), COM 922 MW, EM MACAE (RJ) | 434.000 | ||||||
25 752 | 0296 1I87 0033 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA USINA TERMELETRICA MARIO LAGO (TERMOMACAE), COM 922 MW, EM MACAE (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 434.000 | ||||||
OBRA CONCLUÍDA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 434.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 434.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32333 - IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 506.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 506.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 118.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 388.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 506.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 506.000 | ||||
TOTAL | 506.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 146.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 146.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 146.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 146.000 | RECEITAS CORRENTES | 146.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32333 - IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 506.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 11.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 11.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.000 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 107.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 107.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 107.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 388.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 388.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 388.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 506.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32334 - PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 48.571.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 48.571.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 14.294.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.429.000 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 30.848.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 17.723.000 | ||||
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 30.848.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 48.571.000 | ||||
TOTA L | 48.571.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.058.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 4.058.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 4.058.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 4.058.000 | RECEITAS CORRENTES | 4.058.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32334 - PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 17.723.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 14.294.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 14.294.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 14.294.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 3.429.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 3.429.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.429.000 | |||
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 30.848.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 754 | 1409 12LZ | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE BIODIESEL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 120 MIL M3/ANO - PA | 4.058.000 | ||||||
25 754 | 1409 12LZ 0015 | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE BIODIESEL, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 120 MIL M3/ANO - PA - NO ESTADO DO PARA | 4.058.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.058.000 | ||
25 754 | 1409 124I | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA USINA DE BIODIESEL DE CANDEIAS (BA) | 26.790.000 | ||||||
25 754 | 1409 124I 0029 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA USINA DE BIODIESEL DE CANDEIAS (BA) -NO ESTADO DA BAHIA | 26.790.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 38 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 26.790.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 48.571.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32336 - COMPERJ PETROQUÍMICOS BÁSICOS S.A. - CPRJBAS
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 400.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 400.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 200.000 |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 200.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 400.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 400.000 |
TOTAL | 400.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32336 - COMPERJ PETROQUÍMICOS BÁSICOS S.A. - CPRJBAS
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 400.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 200.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 200.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 200.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 200.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 200.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 200.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 400.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32337 - COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 100.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 100.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000 |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 50.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 100.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 100.000 |
TOTAL | 100.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32337 - COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 100.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 50.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 50.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 50.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 50.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 50.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 50.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 100.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32338 - COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 100.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 100.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000 |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 50.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 100.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 100.000 |
TOTAL | 100.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32338 - COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 100.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 50.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, | 50.000 | ||||||
VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 50.000 | ||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 50.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 50.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 50.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 100.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32339 - COMPERJ PARTICIPACOES S.A. - CPRJPAR
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 100.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 100.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 50.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 50.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 100.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 100.000 | ||||
TOTA L | 100.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 100.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 100.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 100.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 100.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 100.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32339 - COMPERJ PARTICIPACOES S.A. - CPRJPAR
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 100.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 50.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 50.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 50.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 50.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 50.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 50.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 100.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32341 - COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 85.402.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 85.402.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 85.402.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 85.402.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 85.402.000 | ||||
TOTA L | 85.402.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 85.402.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 85.402.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 85.402.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 85.402.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 85.402.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32341 - COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 85.402.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0285 124S | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO DO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ | 85.402.000 | ||||||
25 753 | 0285 124S 0033 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO DO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ -NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 85.402.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 85.402.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 85.402.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32343 - COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 85.306.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
22 INDÚSTRIA | 85.306.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 85.306.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 85.306.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 85.306.000 | ||||
TOTA L | 85.306.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 85.306.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 85.306.000 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 85.306.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 85.306.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 85.306.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32343 - COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 85.306.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
22 662 | 0285 125U | IMPLANTACAO DE COMPLEXO DE POLIESTER E RESINA PET, EM IPOJUCA (PE). | 85.306.000 | ||||||
22 662 | 0285 125U 0026 | IMPLANTACAO DE COMPLEXO DE POLIESTER E RESINA PET, EM IPOJUCA (PE). - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 85.306.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 85.306.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 85.306.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32344 - COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 212.365.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
22 INDÚSTRIA | 212.365.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 212.365.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 212.365.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 212.365.000 | ||||
TOTA L | 212.365.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 212.365.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 212.365.000 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 212.365.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 212.365.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 212.365.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32344 - COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 212.365.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
22 662 | 0285 125T | IMPLANTACAO DA UNIDADE DE ACIDO TEREFTALICO (PTA) EM IPOJUCA (PE) | 212.365.000 | ||||||
22 662 | 0285 125T 0026 | IMPLANTACAO DA UNIDADE DE ACIDO TEREFTALICO (PTA) EM IPOJUCA (PE) -NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 212.365.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 212.365.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 212.365.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32345 - BREITENER ENERGETICA S.A. - BREITENER
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 292.046.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 292.046.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 292.046.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 292.046.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 292.046.000 | ||||
TOTA L | 292.046.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 292.046.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 292.046.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 292.046.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 292.046.000 | RECEITAS CORRENTES | 292.046.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32345 - BREITENER ENERGETICA S.A. - BREITENER
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 292.046.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0297 12O1 | ADAPTACAO DA USINA TERMELETRICA DE JARAQUI PARA GERACAO BICOMBUSTIVEL (A GAS NATURAL COM POTENCIA INSTALADA DE 75 MW E A OLEO COMBUSTIVEL COM POTENCIA INSTALADA DE 83 MW) - AM | 146.023.000 | ||||||
25 752 | 0297 12O1 0013 | ADAPTACAO DA USINA TERMELETRICA DE JARAQUI PARA GERACAO BICOMBUSTIVEL (A GAS NATURAL COM POTENCIA INSTALADA DE 75 MW E A OLEO COMBUSTIVEL COM POTENCIA INSTALADA DE 83 MW) - AM - NO ESTADO DO AMAZONAS | 146.023.000 | ||||||
INCORPORACAO EFETUADA (% DE EXECUCAO) 100 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 146.023.000 | ||
25 752 | 0297 12O2 | ADAPTACAO DA USINA TERMELETRICA DE TAMBAQUI PARA GERACAO BICOMBUSTIVEL (A GAS NATURAL COM POTENCIA INSTALADA DE 75 MW E A OLEO COMBUSTIVEL COM POTENCIA INSTALADA DE 83 MW) - AM | 146.023.000 | ||||||
25 752 | 0297 12O2 0013 | ADAPTACAO DA USINA TERMELETRICA DE TAMBAQUI PARA GERACAO BICOMBUSTIVEL (A GAS NATURAL COM POTENCIA INSTALADA DE 75 MW E A OLEO COMBUSTIVEL COM POTENCIA INSTALADA DE 83 MW) - AM - NO ESTADO DO AMAZONAS | 146.023.000 | ||||||
INCORPORACAO EFETUADA (% DE EXECUCAO) 100 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 146.023.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 292.046.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32346 - EOLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. - MANGUE SECO 2
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 32.807.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 32.807.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 32.807.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 32.807.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 32.807.000 | ||||
TOTA L | 32.807.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 32.807.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 6.199.361 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 2.331.236 | ||||
6.2.3.0.00.00 OUTRAS ESTATAIS | 3.868.125 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 26.607.639 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 26.607.639 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 32.807.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 32.807.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32346 - EOLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S.A. -MANGUE SECO 2
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 32.807.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1044 12O3 | IMPLANTACAO DE PARQUE EOLICO PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 26 MW, NA REGIAO DE GUAMARE - RN | 32.807.000 | ||||||
25 752 | 1044 12O3 0024 | IMPLANTACAO DE PARQUE EOLICO PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, COM CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 26 MW, NA REGIAO DE GUAMARE - RN - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 29 | 32.807.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 32.807.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 32.807.000 |
ORGAO: 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 86.749.797 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
04 ADMINISTRAÇÃO | 8.000.000 | ||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 78.749.797 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.000.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 78.749.797 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 78.749.797 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
33202 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV | 86.749.797 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 86.749.797 | ||||
TOTA L | 86.749.797 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 86.749.797 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 86.749.797 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 86.749.797 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 86.749.797 | RECEITAS CORRENTES | 86.749.797 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 33202 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 86.749.797 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
04 ADMINISTRAÇÃO | 8.000.000 | ||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 78.749.797 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.000.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 78.749.797 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 78.749.797 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 86.749.797 | ||||
TOTA L | 86.749.797 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 86.749.797 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 86.749.797 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 86.749.797 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 86.749.797 | RECEITAS CORRENTES | 86.749.797 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 33000 - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 33202 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 78.749.797 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 126 | 0087 4117 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL | 78.749.797 | ||||||
09 126 | 0087 4117 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL -NACIONAL | 78.749.797 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 78.749.797 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
04 121 | 0807 12DR | AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AS UNIDADES REGIONAIS | 8.000.000 | ||||||
04 121 | 0807 12DR 0013 | AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AS UNIDADES REGIONAIS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 2.248.959 | ||||||
IMOVEL ADQUIRIDO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.248.959 | ||
04 121 | 0807 12DR 0033 | AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AS UNIDADES REGIONAIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3.373.438 | ||||||
IMOVEL ADQUIRIDO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.373.438 | ||
04 121 | 0807 12DR 0041 | AQUISICAO DE IMOVEIS PARA AS UNIDADES REGIONAIS - NO ESTADO DO PARANA | 2.377.603 | ||||||
IMOVEL ADQUIRIDO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.377.603 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 86.749.797 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 316.493.454 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
24 COMUNICAÇÕES | 303.493.454 | ||||
26 TRANSPORTE | 13.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.000.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.493.454 | ||||
722 TELECOMUNICAÇÕES | 300.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 16.493.454 | ||||
1008 INCLUSÃO DIGITAL | 300.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
41202 TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS | 316.493.454 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 316.493.454 | ||||
TOTA L | 316.493.454 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 316.493.454 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 16.493.454 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 16.493.454 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 300.000.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 300.000.000 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 300.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 316.493.454 | RECEITAS CORRENTES | 16.493.454 | RECEITAS DE CAPITAL | 300.000.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41202 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 316.493.454 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
24 COMUNICAÇÕES | 303.493.454 | ||||
26 TRANSPORTE | 13.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.000.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.493.454 | ||||
722 TELECOMUNICAÇÕES | 300.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 16.493.454 | ||||
1008 INCLUSÃO DIGITAL | 300.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 316.493.454 | ||||
TOTA L | 316.493.454 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 316.493.454 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 16.493.454 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 16.493.454 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 300.000.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 300.000.000 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 300.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 316.493.454 | RECEITAS CORRENTES | 16.493.454 | RECEITAS DE CAPITAL | 300.000.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41202 - TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 16.493.454 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 3.493.454 | ||||||
24 126 | 0807 4103 0053 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO DISTRITO FEDERAL | 3.493.454 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.493.454 | |||
26 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 11.180.000 | ||||||
26 122 | 0807 4101 0053 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO DISTRITO FEDERAL | 11.180.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.180.000 | |||
26 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.820.000 | ||||||
26 122 | 0807 4102 0053 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO DISTRITO FEDERAL | 1.820.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.820.000 | |||
1008 INCLUSÃO DIGITAL | 300.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
24 722 | 1008 12OF | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE NACIONAL DE BANDA LARGA | 300.000.000 | ||||||
24 722 | 1008 12OF 0001 | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE NACIONAL DE BANDA LARGA -NACIONAL | 300.000.000 | ||||||
REDE IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 300.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 316.493.454 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 330.169.997 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 330.169.997 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 18.195.159 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 41.255.835 | ||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 270.719.003 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 27.176.093 | ||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 243.542.910 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 59.450.994 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | 330.169.997 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 330.169.997 | ||||
TOTA L | 330.169.997 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 18.941.498 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 18.941.498 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 18.941.498 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 18.941.498 | RECEITAS CORRENTES | 18.941.498 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 330.169.997 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 330.169.997 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 18.195.159 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 41.255.835 | ||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 270.719.003 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 27.176.093 | ||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 243.542.910 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 59.450.994 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 330.169.997 | ||||
TOTA L | 330.169.997 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 18.941.498 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 18.941.498 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 18.941.498 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 18.941.498 | RECEITAS CORRENTES | 18.941.498 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
ANEXO III | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 27.176.093 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 781 | 0623 2041 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO | 27.176.093 | ||||||
26 781 | 0623 2041 0030 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO SUDESTE | 9.265.559 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.265.559 | |||
26 781 | 0623 2041 0050 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO CENTRO-OESTE | 17.910.534 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 17.910.534 | |||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 243.542.910 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 781 | 0631 4099 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 57.983.474 | ||||||
26 781 | 0631 4099 0020 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO NORDESTE | 6.482.001 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.482.001 | |||
26 781 | 0631 4099 0030 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO SUDESTE | 20.939.517 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.939.517 | |||
26 781 | 0631 4099 0050 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO CENTROOESTE | 30.561.956 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.561.956 | |||
PROJETOS | |||||||||
26 781 | 0631 1F62 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 154.973.358 | ||||||
26 781 | 0631 1F62 0001 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NACIONAL | 154.973.358 | ||||||
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA ADEQUADA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 154.973.358 | ||
26 781 | 0631 1K02 | IMPLANTACAO DE QUATRO PONTES DE EMBARQUE NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE | 8.351.082 | ||||||
26 781 | 0631 1K02 0026 | IMPLANTACAO DE QUATRO PONTES DE EMBARQUE NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 8.351.082 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 88 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.351.082 | ||
26 781 | 0631 1M30 | CONSTRUCAO DA TORRE DE CONTROLE NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS (SP) | 13.221.549 | ||||||
26 781 | 0631 1M30 0035 | CONSTRUCAO DA TORRE DE CONTROLE NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 13.221.549 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 83 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.221.549 | ||
26 781 | 0631 10ZA | REFORMA E AMPLIACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS (MG) | 1.183.447 | ||||||
26 781 | 0631 10ZA 0031 | REFORMA E AMPLIACAO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES -CONFINS (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.183.447 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 34 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.183.447 | ||
26 781 | 0631 10Z7 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE PATIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES E PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO DE JOINVILLE (SC) | 330.000 | ||||||
26 781 | 0631 10Z7 0042 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE PATIO DE ESTACIONAMENTO DE AERONAVES E PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO DE JOINVILLE (SC) - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 330.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 330.000 | ||
26 781 | 0631 12OL | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE CARGAS MODULAR ESTRUTURADO - TME NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) | 7.500.000 | ||||||
26 781 | 0631 12OL 0035 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE CARGAS MODULAR ESTRUTURADO - TME NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 7.500.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 27 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.500.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 59.450.994 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18.195.159 | ||||||
26 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 18.195.159 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 18.195.159 | |||
26 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 41.255.835 | ||||||
26 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 41.255.835 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 41.255.835 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 330.169.997 |
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
20 AGRICULTURA | 1.290.200 | ||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 653.917.280 | ||||
24 COMUNICAÇÕES | 259.790.000 | ||||
25 ENERGIA | 14.282.995.058 | ||||
26 TRANSPORTE | 999.373.083 | ||||
TOTAL - GERAL | 16.197.365.621 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 322.532.888 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 701.229.234 | ||||
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.194.000 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 29.881.000 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 52.118.391 | ||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 164.178.494 | ||||
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 17.998.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.687.998.531 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 11.273.385.000 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 116.341.000 | ||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 815.689.390 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 65.544.693 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 949.275.000 | ||||
TOTAL - GERAL | 16.197.365.621 | ||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||
20 AGRICULTURA | 1.290.200 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.290.200 | ||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 653.917.280 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 221.090.709 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 380.708.180 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 52.118.391 | ||||
24 COMUNICAÇÕES | 259.790.000 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 29.553.642 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 66.057.864 | ||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 164.178.494 | ||||
25 ENERGIA | 14.282.995.058 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 69.348.337 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 254.463.190 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 29.881.000 | ||||
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 17.998.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.687.998.531 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 11.273.385.000 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 116.341.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 950.000 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 832.630.000 | ||||
26 TRANSPORTE | 999.373.083 | ||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.250.000 | ||||
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.194.000 | ||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 815.689.390 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 64.594.693 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 116.645.000 | ||||
TOTAL - GERAL | 16.197.365.621 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 164.178.494 | ||||
0273 LUZ PARA TODOS | 127.421.000 | ||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 38.539.624 | ||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 7.147.000 | ||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 29.755.000 | ||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 2.438.695.000 | ||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 6.691.566.000 | ||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 1.871.390.000 | ||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 569.133.000 | ||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 183.836.509 | ||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 225.307.790 | ||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 136.096.723 | ||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 417.610.000 | ||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 8.004.000 | ||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 349.664.000 | ||||
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 14.995.454 | ||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 800.693.936 | ||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 52.118.391 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.023.762.122 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 507.892.885 | ||||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 59.727.000 | ||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 301.858.000 | ||||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 17.998.000 | ||||
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 94.187.000 | ||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 5.486.457 | ||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 48.131.823 | ||||
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 3.420.000 | ||||
1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL | 8.028.413 | ||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 722.000 | ||||
TOTAL - GERAL | 16.197.365.621 | ||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||
20000 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 67.038.693 | ||||
22000 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 1.290.200 | ||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 545.102.795 | ||||
28000 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 108.814.485 | ||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 14.399.640.058 | ||||
41000 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 259.790.000 | ||||
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA | 815.689.390 | ||||
TOTAL - GERAL | 16.197.365.621 | ||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.394.540.759 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 2.261.752.692 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 2.261.752.692 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.881.848.311 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 428.044.311 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 363.306.635 | ||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 64.737.676 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 2.453.804.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO | 1.460.904.000 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 45.892.000 | ||||
6.3.2.0.00.00 EXTERNAS | 1.415.012.000 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 790.035.756 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 595.262.176 | ||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 194.773.580 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 7.394.540.759 | RECEITAS CORRENTES | 2.261.752.692 | RECEITAS DE CAPITAL | 5.132.788.067 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 67.038.693 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 67.038.693 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.250.000 | ||||
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.194.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 64.594.693 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.250.000 | ||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 5.486.457 | ||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 48.131.823 | ||||
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 3.420.000 | ||||
1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL | 8.028.413 | ||||
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 722.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
20205 COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC | 3.220.000 | ||||
20206 COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | 46.606.854 | ||||
20207 COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | 8.028.413 | ||||
20208 COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | 722.000 | ||||
20210 COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | 5.486.457 | ||||
20211 COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | 2.774.969 | ||||
20212 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | 200.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 67.038.693 | ||||
TOTAL | 67.038.693 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 36.600.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 36.600.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 36.600.000 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 36.600.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 36.600.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 36.600.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20205 - COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 3.220.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
26 TRANSPORTE | 3.220.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 3.220.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 3.220.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.220.000 |
TOTAL | 3.220.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20205 - COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 3.220.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 784 | 1459 6504 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE | 50.000 | ||||||
26 784 | 1459 6504 0023 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE - NO ESTADO DO CEARA | 50.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 50.000 | ||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1459 10OW | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DEFENSAS NO PORTO DE FORTALEZA (CE) | 710.000 | ||||||
26 784 | 1459 10OW 0023 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE DEFENSAS NO PORTO DE FORTALEZA (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 710.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 16 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 710.000 | ||
26 784 | 1459 7417 | ADEQUACAO DA PAVIMENTACAO DO PORTO DE FORTALEZA (CE) | 2.460.000 | ||||||
26 784 | 1459 7417 0023 | ADEQUACAO DA PAVIMENTACAO DO PORTO DE FORTALEZA (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 2.460.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 36 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.460.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 3.220.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20206 - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 46.606.854 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 46.606.854 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.250.000 | ||||
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 472.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 44.884.854 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.250.000 | ||||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 45.356.854 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 46.606.854 | ||||
TOTAL | 46.606.854 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 36.000.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 36.000.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 36.000.000 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 36.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 36.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 36.000.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20206 - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.250.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 400.000 | ||||||
26 122 | 0807 4101 0032 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 400.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 400.000 | |||
26 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 850.000 | ||||||
26 122 | 0807 4102 0032 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 850.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 850.000 | |||
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 45.356.854 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 305 | 1458 1K87 | IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CONTINGENCIA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE INFLUENZA | 472.000 | ||||||
26 305 | 1458 1K87 0032 | IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CONTINGENCIA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE INFLUENZA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 472.000 | ||||||
PLANO IMPLANTADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 472.000 | ||
26 784 | 1458 11LV | IMPLANTACAO DE ACESSO RODOFERROVIARIO AO PORTO DE BARRA DO RIACHO (ES) | 2.638.800 | ||||||
26 784 | 1458 11LV 0032 | IMPLANTACAO DE ACESSO RODOFERROVIARIO AO PORTO DE BARRA DO RIACHO | |||||||
(ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 2.638.800 | ||||||||
OBRA REALIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 72 | |||||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.638.800 | |||
26 784 | 1458 11LY | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO E SINALIZACAO DO PORTO DE BARRA DO RIACHO (ES) | 3.282.000 | ||||||
26 784 | 1458 11LY 0032 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ILUMINACAO E SINALIZACAO DO PORTO DE BARRA DO RIACHO (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 3.282.000 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 91 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.282.000 | ||
26 784 | 1458 3E78 | RECUPERACAO DA PLATAFORMA OPERACIONAL DO CAIS DO PORTO DE VITORIA NOS BERCOS 101, 102 E 103 | 167.064 | ||||||
26 784 | 1458 3E78 0032 | RECUPERACAO DA PLATAFORMA OPERACIONAL DO CAIS DO PORTO DE VITORIA NOS BERCOS 101, 102 E 103 - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 167.064 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 63 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 167.064 | ||
26 784 | 1458 3E79 | OBRAS DE CONTENCAO E AMPLIACAO DO CAIS DO PORTO DE VITORIA (ES) | 36.000.000 | ||||||
26 784 | 1458 3E79 0032 | OBRAS DE CONTENCAO E AMPLIACAO DO CAIS DO PORTO DE VITORIA (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 36.000.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 44 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 36.000.000 | ||
26 784 | 1458 7362 | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO CAIS DE CAPUABA | 2.796.990 | ||||||
26 784 | 1458 7362 0032 | RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DA ESTRADA DE ACESSO AO CAIS DE CAPUABA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 2.796.990 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 52 | |||||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.796.990 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 46.606.854 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20207 - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 8.028.413 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
26 TRANSPORTE | 8.028.413 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 8.028.413 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL | 8.028.413 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 8.028.413 |
TOTAL | 8.028.413 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20207 - COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1460 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE MERIDIONAL | 8.028.413 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1460 1C70 | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA CONTROLE DE ESTOCAGEM NO PORTO DE ARATU (BA) | 80.563 | ||||||
26 784 | 1460 1C70 0029 | CONSTRUCAO DE PREDIO PARA CONTROLE DE ESTOCAGEM NO PORTO DE ARATU (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 80.563 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | |||||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 80.563 | |||
26 784 | 1460 1D07 | INSTALACAO DE PORTEINER NO PORTO DE SALVADOR (BA) | 7.946.280 | ||||||
26 784 | 1460 1D07 0029 | INSTALACAO DE PORTEINER NO PORTO DE SALVADOR (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 7.946.280 | ||||||
SERVIÇO EXECUTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 34 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.946.280 | ||
26 784 | 1460 10PA | IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VISUAL PLANEJADA DO PORTO DE ARATU (BA) | 1.570 | ||||||
26 784 | 1460 10PA 0029 | IMPLANTACAO DE SINALIZACAO VISUAL PLANEJADA DO PORTO DE ARATU (BA) -NO ESTADO DA BAHIA | 1.570 | ||||||
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.570 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 8.028.413 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 722.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
26 TRANSPORTE | 722.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 722.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 722.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 722.000 |
TOTAL | 722.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20208 - COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1461 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-SUDESTE | 722.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 305 | 1461 1K87 | IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CONTINGENCIA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE INFLUENZA | 722.000 | ||||||
26 305 | 1461 1K87 0035 | IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CONTINGENCIA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE INFLUENZA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 722.000 | ||||||
PLANO IMPLANTADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 722.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 722.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 5.486.457 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 5.486.457 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 5.486.457 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 5.486.457 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.486.457 | ||||
TOTAL | 5.486.457 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 600.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 600.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 600.000 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 600.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 600.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 600.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20210 - COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1457 VETOR LOGÍSTICO CENTRO-NORTE | 5.486.457 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 784 | 1457 20AR | DRAGAGEM DE MANUTENCAO DO CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO DE BELEM (PA) | 4.886.457 | ||||||
26 784 | 1457 20AR 0015 | DRAGAGEM DE MANUTENCAO DO CANAL DE ACESSO E BACIA DE EVOLUCAO DO PORTO DE BELEM (PA) - NO ESTADO DO PARA | 4.886.457 | ||||||
DRAGAGEM REALIZADA (MIL M³) 76 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.886.457 | ||
26 784 | 1457 6504 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE | 600.000 | ||||||
26 784 | 1457 6504 0015 | ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZACAO DA OPERACAO PORTUARIA E PROTECAO AO MEIO-AMBIENTE - NO ESTADO DO PARA | 600.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 600.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 5.486.457 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20211 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.774.969 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
26 TRANSPORTE | 2.774.969 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 2.774.969 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 2.774.969 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.774.969 |
TOTAL | 2.774.969 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20211 - COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1458 VETOR LOGÍSTICO LESTE | 2.774.969 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 784 | 1458 10VW | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) | 742.046 | ||||||
26 784 | 1458 10VW 0033 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA PORTUARIA (ISPS - CODE) NO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 742.046 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 742.046 | ||
26 784 | 1458 12IF | ADEQUACAO DAS INSTALACOES DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE CARGA DO PORTO DE ITAGUAI | 450.194 | ||||||
26 784 | 1458 12IF 0033 | ADEQUACAO DAS INSTALACOES DE CONTROLE DE TRANSPORTE DE CARGA DO PORTO DE ITAGUAI - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 450.194 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 52 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 450.194 | ||
26 784 | 1458 3E70 | RECUPERACAO DO ACESSO RODOFERROVIARIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) | 1.399.249 | ||||||
26 784 | 1458 3E70 0033 | RECUPERACAO DO ACESSO RODOFERROVIARIO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.399.249 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 13 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.399.249 | ||
26 784 | 1458 3340 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE CONTEINERES NO CAIS DO CAJU (RJ) | 183.480 | ||||||
26 784 | 1458 3340 0033 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE CONTEINERES NO CAIS DO CAJU (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 183.480 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 10 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 183.480 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.774.969 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20212 - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 200.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
26 TRANSPORTE | 200.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 200.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 200.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 200.000 |
TOTAL | 200.000 |
ORGAO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20212 - COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1459 VETOR LOGÍSTICO NORDESTE SETENTRIONAL | 200.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 784 | 1459 2D18 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DO PORTO DE NATAL (RN) | 200.000 | ||||||
26 784 | 1459 2D18 0024 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DO PORTO DE NATAL (RN) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 200.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 200.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 200.000 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 1.290.200 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
20 AGRICULTURA | 1.290.200 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.290.200 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.290.200 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
22209 COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | 1.290.200 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.290.200 | ||||
TOTAL | 1.290.200 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 799.220 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 799.220 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 799.220 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 799.220 | RECEITAS CORRENTES | 799.220 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22209 - COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.290.200 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
20 AGRICULTURA | 1.290.200 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.290.200 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.290.200 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.290.200 | ||||
TOTAL | 1.290.200 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 799.220 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 799.220 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 799.220 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 799.220 | RECEITAS CORRENTES | 799.220 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22209 - COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.290.200 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 122 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL | 1.290.200 | ||||||
20 122 | 0807 4105 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.290.200 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.290.200 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.290.200 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 545.102.795 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 545.102.795 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 187.098.575 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 305.885.829 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 52.118.391 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 52.118.391 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 492.984.404 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
25202 BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA | 2.187.123 | ||||
25210 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | 32.076.244 | ||||
25215 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 17.326.088 | ||||
25220 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | 389.055.294 | ||||
25230 COBRA TECNOLOGIA S.A. | 2.858.046 | ||||
25246 BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO | 1.600.000 | ||||
25282 BANCO NOSSA CAIXA S.A. - BNC | 100.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 545.102.795 | ||||
TOTAL | 545.102.795 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 391.458.046 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 391.458.046 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 391.458.046 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 391.458.046 | RECEITAS CORRENTES | 391.458.046 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.187.123 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.187.123 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 2.187.123 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 2.187.123 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.187.123 |
TOTAL | 2.187.123 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25202 - BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 2.187.123 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 2.187.123 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0012 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ACRE | 554.280 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 554.280 | ||
23 694 | 0781 3252 0013 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 554.283 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 554.283 | ||
23 694 | 0781 3252 0014 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RORAIMA | 524.280 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 524.280 | ||
23 694 | 0781 3252 0016 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAPA | 554.280 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 554.280 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.187.123 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 32.076.244 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 32.076.244 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.283.088 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 20.793.156 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 20.793.156 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 11.283.088 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 32.076.244 | ||||
TOTAL | 32.076.244 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 29.954.212 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 29.954.212 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 29.954.212 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 29.954.212 | RECEITAS CORRENTES | 29.954.212 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25210 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 20.793.156 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 20.181.156 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 20.181.156 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 20.181.156 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 612.000 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0023 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO CEARA | 612.000 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | |||||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 612.000 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 11.283.088 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 3.078.000 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 3.078.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.078.000 | |||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.205.088 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 8.205.088 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.205.088 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 32.076.244 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 17.326.088 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 17.326.088 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.471.570 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.854.518 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 17.326.088 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 17.326.088 | ||||
TOTAL | 17.326.088 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 17.326.088 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 17.326.088 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 17.326.088 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 17.326.088 | RECEITAS CORRENTES | 17.326.088 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 17.326.088 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 8.042.460 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 8.042.460 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.042.460 | |||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.429.110 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 2.429.110 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.429.110 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 6.854.518 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 6.854.518 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.854.518 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 17.326.088 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 389.055.294 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 389.055.294 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 154.897.913 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 211.390.416 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 22.766.965 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 22.766.965 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 366.288.329 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 389.055.294 | ||||
TOTAL | 389.055.294 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 242.577.746 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 242.577.746 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 242.577.746 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 242.577.746 | RECEITAS CORRENTES | 242.577.746 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25220 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 22.766.965 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 22.766.965 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0012 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ACRE | 1.653.676 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.653.676 | ||
23 694 | 0781 3252 0013 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS | 3.173.442 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.173.442 | ||
23 694 | 0781 3252 0014 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RORAIMA | 1.508.591 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.508.591 | ||
23 694 | 0781 3252 0015 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA | 3.230.507 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.230.507 | ||
23 694 | 0781 3252 0016 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAPA | 1.543.356 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.543.356 | ||
23 694 | 0781 3252 0017 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE TOCANTINS | 185.649 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 185.649 | ||
23 694 | 0781 3252 0021 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO | 614.007 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 614.007 | ||
23 694 | 0781 3252 0022 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PIAUI | 800.338 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 800.338 | ||
23 694 | 0781 3252 0024 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 909.491 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 909.491 | ||
23 694 | 0781 3252 0027 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 1.787.800 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.787.800 | ||
23 694 | 0781 3252 0028 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SERGIPE | 1.046.538 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.046.538 | ||
23 694 | 0781 3252 0051 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 2.061.448 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.061.448 | ||
23 694 | 0781 3252 0053 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO DISTRITO FEDERAL | 207.540 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 207.540 | ||
23 694 | 0781 3252 0054 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 4.044.582 | ||||||
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.044.582 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 366.288.329 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 41.509.938 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 41.509.938 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 41.509.938 | |||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.760.082 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 25.760.082 |
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 201.190.416 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 201.190.416 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 201.190.416 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 87.627.893 | ||||||
23 122 | 0807 3286 0023 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO CEARA | 7.000.000 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.000.000 | ||
23 122 | 0807 3286 0026 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 5.927.893 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.927.893 | ||
23 122 | 0807 3286 0043 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 19.900.000 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 19.900.000 | ||
23 122 | 0807 3286 0053 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO DISTRITO FEDERAL | 54.800.000 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 54.800.000 | ||
23 126 | 0807 111U | INSTALACAO DE COMPLEXO DATACENTER -CONSORCIO BB-CAIXA (DF) | 10.200.000 | ||||||
23 126 | 0807 111U 0053 | INSTALACAO DE COMPLEXO DATACENTER - CONSORCIO BB-CAIXA (DF) - NO DISTRITO FEDERAL | 10.200.000 | ||||||
COMPLEXO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 22 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.200.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 389.055.294 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25230 - COBRA TECNOLOGIA S.A.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.858.046 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOE | |
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.858.046 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.858.046 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.858.046 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.858.046 |
TOTAL | 2.858.046 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25230 - COBRA TECNOLOGIA S.A.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 2.858.046 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.858.046 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 2.858.046 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.858.046 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.858.046 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25246 - BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.600.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.600.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.512.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 88.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.600.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.600.000 | ||||
TOTAL | 1.600.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.600.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.600.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.600.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.600.000 | RECEITAS CORRENTES | 1.600.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25246 - BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.600.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.512.000 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 1.512.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.512.000 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 88.000 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 88.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 88.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.600.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25282 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. - BNC
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 100.000.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 100.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 6.075.958 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 87.552.895 | ||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 6.371.147 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 6.371.147 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 93.628.853 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 100.000.000 | ||||
TOTAL | 100.000.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 100.000.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 100.000.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 100.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 100.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 100.000.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25282 - BANCO NOSSA CAIXA S.A. - BNC
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 6.371.147 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 6.371.147 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 6.371.147 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.371.147 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 93.628.853 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 13.436 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 13.436 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.436 | |||
23 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.062.522 | ||||||
23 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 6.062.522 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.062.522 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 87.552.895 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 87.552.895 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 87.552.895 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 100.000.000 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO | (CANCELAMENTO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 108.814.485 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 108.814.485 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 33.992.134 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 74.822.351 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 108.814.485 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
28234 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | 108.814.485 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 108.814.485 | ||||
TOTAL | 108.814.485 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 106.627.982 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 106.627.982 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 106.627.982 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 106.627.982 | RECEITAS CORRENTES | 106.627.982 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 108.814.485 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 108.814.485 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 33.992.134 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 74.822.351 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 108.814.485 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 108.814.485 | ||||
TOTAL | 108.814.485 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 106.627.982 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 106.627.982 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 106.627.982 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 106.627.982 | RECEITAS CORRENTES | 106.627.982 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 28000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 108.814.485 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 3.786.134 | ||||||
23 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 3.786.134 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.786.134 | |||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 74.822.351 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 74.822.351 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 74.822.351 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 122 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 30.206.000 | ||||||
23 122 | 0807 3286 0033 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 28.606.000 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 28.606.000 | ||
23 122 | 0807 3286 0035 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE SAO PAULO | 200.000 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 200.000 | ||
23 122 | 0807 3286 0053 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO DISTRITO FEDERAL | 1.400.000 | ||||||
IMÓVEL INSTALADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.400.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 108.814.485 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 14.399.640.058 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 14.282.995.058 | ||||
26 TRANSPORTE | 116.645.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 69.348.337 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 254.463.190 | ||||
692 COMERCIALIZAÇÃO | 29.881.000 | ||||
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 17.998.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.687.998.531 | ||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 11.273.385.000 | ||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 116.341.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 950.000 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 949.275.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0273 LUZ PARA TODOS | 127.421.000 | ||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 38.539.624 | ||||
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 7.147.000 | ||||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 29.755.000 | ||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 2.438.695.000 | ||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 6.691.566.000 | ||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 1.871.390.000 | ||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 569.133.000 | ||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 183.836.509 | ||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 225.307.790 | ||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 136.096.723 | ||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 417.610.000 | ||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 8.004.000 | ||||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 349.664.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 323.811.527 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 507.892.885 | ||||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 59.727.000 | ||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 301.858.000 | ||||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 17.998.000 | ||||
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 94.187.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
32204 ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR | 70.827.427 | ||||
32223 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS | 23.003.581 | ||||
32224 CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | 438.710.000 | ||||
32225 ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | 65.638.162 | ||||
32226 COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | 80.000.000 | ||||
32228 FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | 47.409.891 | ||||
32230 PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | 7.180.493.000 | ||||
32232 BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | 16.757.000 | ||||
32239 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | 29.521.000 | ||||
32242 PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA | 433.000 | ||||
32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | 17.940.126 | ||||
32268 COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | 68.867.880 | ||||
32269 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | 127.177.829 | ||||
32270 CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | 78.500.025 | ||||
32271 TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG | 11.046.000 | ||||
32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | 9.446.518 | ||||
32273 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME | 452.021.619 | ||||
32274 PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | 5.892.000 | ||||
32280 ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. | 46.464.000 | ||||
32282 PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | 2.112.605.000 | ||||
32287 PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV | 7.710.000 | ||||
32308 TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | 170.362.000 | ||||
32317 SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. | 3.319.000 | ||||
32319 FAFEN ENERGIA S.A. | 10.293.000 | ||||
32320 TERMOCEARÁ LTDA. | 10.250.000 | ||||
32322 TERMOMACAÉ LTDA. | 985.000 | ||||
32330 REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST | 983.946.000 | ||||
32331 USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF | 1.106.000 | ||||
32333 IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA | 360.000 | ||||
32334 PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO | 94.187.000 | ||||
32336 COMPERJ PETROQUÍMICOS BÁSICOS S.A. - CPRJBAS | 1.729.874.000 | ||||
32337 COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST | 119.491.000 | ||||
32338 COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG | 136.990.000 | ||||
32340 COMPERJ PET S.A. - CPRJPET | 248.013.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 14.399.640.058 | ||||
TOTAL | 14.399.640.058 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 6.094.804.620 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.503.077.444 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.503.077.444 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 2.518.804.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 65.000.000 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 65.000.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 2.453.804.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 1.460.904.000 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 45.892.000 | ||||
6.3.2.0.00.00 EXTERNAS | 1.415.012.000 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 612.019.176 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 595.262.176 | ||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 16.757.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 6.094.804.620 | RECEITAS CORRENTES | 1.503.077.444 | RECEITAS DE CAPITAL | 4.591.727.176 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32204 - ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 70.827.427 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 70.827.427 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 70.827.427 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 70.827.427 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 70.827.427 | ||||
TOTAL | 70.827.427 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 70.827.427 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 30.827.427 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 30.827.427 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 40.000.000 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 40.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 70.827.427 | RECEITAS CORRENTES | 30.827.427 | RECEITAS DE CAPITAL | 40.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32204 - ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 70.827.427 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 4477 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA TERMONUCLEAR DE ANGRA I E II (RJ) | 30.827.427 | ||||||
25 752 | 0296 4477 0033 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA TERMONUCLEAR DE ANGRA I E II (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 30.827.427 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.827.427 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 5E88 | IMPLANTACAO DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA III COM 1.309 MW (RJ) | 40.000.000 | ||||||
25 752 | 0296 5E88 0033 | IMPLANTACAO DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA III COM 1.309 MW (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 40.000.000 | ||||||
USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 40.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 70.827.427 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32223 - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 23.003.581 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 23.003.581 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 15.775.541 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 7.228.040 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 7.228.040 |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 15.775.541 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 23.003.581 |
TOTAL | 23.003.581 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32223 - CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 7.228.040 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0295 126T | INTERLIGACAO ELETRICA BRASIL - URUGUAI: IMPLANTACAO DA SE CANDIOTA 525/230KV/600MVA; SECCIONAMENTO DA LT PRESID. MEDICE-MAGE, 230KV/1 KM; CONSTRUCAO DAS LTS: PRESID. MEDICE-CANDIOTA, 230KV/9 KM; E SE CANDIOTA-FRONTEIRA BRASIL/URUGUAI, 525KV/57 KM | 7.228.040 | ||||||
25 752 | 0295 126T 0043 | INTERLIGACAO ELETRICA BRASIL - URUGUAI: IMPLANTACAO DA SE CANDIOTA 525/230KV/600MVA; SECCIONAMENTO DA LT PRESID. MEDICE-MAGE, 230KV/1 KM; CONSTRUCAO DAS LTS: PRESID. MEDICECANDIOTA,230KV/9 KM; E SE CANDIOTAFRONTEIRA BRASIL/URUGUAI, 525KV/57 KM - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 7.228.040 | ||||||
OBRA REALIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.228.040 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 15.775.541 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 13.412.477 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 13.412.477 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.412.477 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.363.064 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 2.363.064 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.363.064 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 23.003.581 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32224 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 438.710.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 438.710.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.000.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 434.710.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 200.000 | ||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 417.110.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 4.000.000 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 17.400.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 438.710.000 | ||||
TOTAL | 438.710.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 416.000.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 351.000.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 351.000.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 65.000.000 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 65.000.000 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 65.000.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 416.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 351.000.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 65.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32224 - CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 200.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0276 6508 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 100.000 | ||||||
25 752 | 0276 6508 0001 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 100.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | |||
25 752 | 0276 6510 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 100.000 | ||||||
25 752 | 0276 6510 0001 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 100.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | |||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 417.110.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0297 2C47 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA REGIAO NORTE | 67.710.000 | ||||||
25 752 | 0297 2C47 0010 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA REGIAO NORTE -NA REGIAO NORTE | 67.710.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 67.710.000 | |||
25 752 | 0297 4462 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORTE | 2.000.000 | ||||||
25 752 | 0297 4462 0010 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE | 2.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.000.000 | |||
25 752 | 0297 4467 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORTE | 3.000.000 | ||||||
25 752 | 0297 4467 0010 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE | 3.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.000.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0297 1H18 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE CURUA-UNA (PA) DE 30,3 MW PARA 40,3 MW | 15.000.000 | ||||||
25 752 | 0297 1H18 0015 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE CURUA-UNA (PA) DE 30,3 MW PARA 40,3 MW - NO ESTADO DO PARA | 15.000.000 | ||||||
USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 32 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 15.000.000 | ||
25 752 | 0297 104Z | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE RORAIMA | 65.000.000 | ||||||
25 752 | 0297 104Z 0056 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE RORAIMA - SUBTRANSMISSAO E DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO DE AMAJARI -RR | 65.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 65.000.000 | |||
25 752 | 0297 125W | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO PORTO VELHO - RIO BRANCO (487 KM -230 KV) - (RO/AC) | 59.900.000 | ||||||
25 752 | 0297 125W 0010 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO PORTO VELHO - RIO BRANCO (487 KM -230 KV) - (RO/AC) - NA REGIAO NORTE | 59.900.000 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 23 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 59.900.000 | ||
25 752 | 0297 125Y | IMPLANTACAO DA ESTACAO RETIFICADORA PORTO VELHO (RO) - 500 KV CC - 3150 MW E DA ESTACAO INVERSORA ARARAQUARA 2 (SP) - 500KV CC - 2950 MW | 199.900.000 | ||||||
25 752 | 0297 125Y 0001 | IMPLANTACAO DA ESTACAO RETIFICADORA PORTO VELHO (RO) - 500 KV CC -3150 MW E DA ESTACAO INVERSORA ARARAQUARA 2 (SP) - 500KV CC - 2950 MW - NACIONAL | 199.900.000 | ||||||
ESTAÇÃO IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 13 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 199.900.000 | ||
25 752 | 0297 1897 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PARA ( PA) | 4.500.000 | ||||||
25 752 | 0297 1897 0015 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PARA (PA) - NO ESTADO DO PARA | 4.500.000 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.500.000 | ||
25 752 | 0297 1907 | ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA DE BELO MONTE (PA) | 100.000 | ||||||
25 752 | 0297 1907 0015 | ESTUDO DE VIABILIDADE PARA IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA DE BELO MONTE (PA) - NO ESTADO DO PARA | 100.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (% DE REALIZACAO) 60 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 4.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 1.500.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0010 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NA REGIAO NORTE | 1.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.500.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0010 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NA REGIAO NORTE | 2.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.500.000 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 17.400.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 2C49 | REFORCOS E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO DOS SISTEMAS ISOLADOS | 11.500.000 | ||||||
25 752 | 1042 2C49 0010 | REFORCOS E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO DOS SISTEMAS ISOLADOS - NA REGIAO NORTE | 11.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.500.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 1H19 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE COARACY NUNES (AP) - 2ª CASA DE FORCA - DE 78 MW PARA 104 MW | 1.400.000 | ||||||
25 752 | 1042 1H19 0016 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE COARACY NUNES (AP) - 2ª CASA DE FORCA -DE 78 MW PARA 104 MW - NO ESTADO DO AMAPA | 1.400.000 | ||||||
USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.400.000 | ||
25 752 | 1042 3243 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO AMAPA | 4.500.000 | ||||||
25 752 | 1042 3243 0016 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO AMAPA - NO ESTADO DO AMAPA | 4.500.000 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.500.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 438.710.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 65.638.162 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 65.638.162 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 621.788 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 65.016.374 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 21.902.624 | ||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 42.613.750 | ||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 500.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 621.788 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 65.638.162 | ||||
TOTAL | 65.638.162 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 31.336.229 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 31.336.229 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 31.336.229 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 31.336.229 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 31.336.229 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 21.902.624 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0276 6508 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 21.902.624 | ||||||
25 752 | 0276 6508 0001 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 21.902.624 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 21.902.624 | |||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 42.613.750 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0295 4471 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 5.375.769 | ||||||
25 752 | 0295 4471 0001 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 5.375.769 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.375.769 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0295 10D7 | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO ALTO DA SERRA, COM 37,0 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138KV, COM 54 KM DE EXTENSAO (SC) | 4.747.457 | ||||||
25 752 | 0295 10D7 0042 | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO ALTO DA SERRA, COM 37,0 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 138KV, COM 54 KM DE EXTENSAO (SC) - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 4.747.457 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.747.457 | ||
25 752 | 0295 12DQ | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO SAO BERNARDO, COM 53 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO, EM 34 E 69 KV, COM 43 KM DE EXTENSAO (SC) | 32.490.524 | ||||||
25 752 | 0295 12DQ 0040 | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO SAO BERNARDO, COM 53 MW E DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO EM 34 E 69 KV, COM 43 KM DE EXTENSAO (SC) - NA REGIAO SUL | 32.490.524, | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 7 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 32.490.524 | ||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 500.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0297 128J | IMPLANTACAO DA SUBESTACAO COLETORA PORTO VELHO, 500/230KV E LT'S COLETORAS C1 E C2, EM 230 KV (RO) | 500.000 | ||||||
25 752 | 0297 128J 0011 | IMPLANTACAO DA SUBESTACAO COLETORA PORTO VELHO, 500/230KV E LT'S COLETORAS C1 E C2, EM 230 KV (RO) -NO ESTADO DE RONDONIA | 500.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 621.788 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 621.788 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0040 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NA REGIAO SUL | 621.788 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 621.788 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 65.638.162 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32226 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 80.000.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 80.000.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 80.000.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 80.000.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 80.000.000 |
TOTAL | 80.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32226 - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 80.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0294 4476 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE | 20.000.000 | ||||||
25 752 | 0294 4476 0020 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 20.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.000.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 5107 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE | 60.000.000 | ||||||
25 752 | 0294 5107 0020 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 60.000.000 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 60.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 80.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 47.409.891 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 47.409.891 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.596.595 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 45.813.296 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 45.813.296 |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.596.595 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 47.409.891 |
TOTAL | 47.409.891 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 45.813.296 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 8549 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 1.055.063 | ||||||
25 752 | 0296 8549 0001 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL EM EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 1.055.063 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.055.063 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1G97 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO TIJUCO PRETO - ITAPETI - NORDESTE, EM 345 KV, COM 50 KM E DE SUBESTACOES ASSOCIADAS (SP) | 11.271.629 | ||||||
25 752 | 0296 1G97 0035 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO TIJUCO PRETO - ITAPETI - NORDESTE, EM 345 KV, COM 50 KM E DE SUBESTACOES ASSOCIADAS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 11.271.629 | ||||||
LINHA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 14 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.271.629 | ||
25 752 | 0296 121X | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO BOM DESPACHO 3 - OURO PRETO 2 (500KV - 180 KM) - (MG) | 28.047.717 | ||||||
25 752 | 0296 121X 0031 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO BOM DESPACHO 3 - OURO PRETO 2 (500KV - 180 KM) - (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 28.047.717 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO) 27 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 28.047.717 | ||
25 752 | 0296 3292 | MODERNIZACAO DA USINA HIDRELETRICA FURNAS COM 1.216 MW (MG) | 4.004.686 | ||||||
25 752 | 0296 3292 0031 | MODERNIZACAO DA USINA HIDRELETRICA FURNAS COM 1.216 MW (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 4.004.686 | ||||||
USINA MODERNIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | |||||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.004.686 | |||
25 752 | 0296 7066 | MODERNIZACAO DA USINA HIDRELETRICA LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO, COM 1.050 MW (MG) | 1.434.201 | ||||||
25 752 | 0296 7066 0031 | MODERNIZACAO DA USINA HIDRELETRICA LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO, COM 1.050 MW (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 1.434.201 | ||||||
USINA MODERNIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.434.201 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.596.595 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 1.160.043 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 1.160.043 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.160.043 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 436.552 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 436.552 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 436.552 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 47.409.891 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 7.180.493.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 7.063.848.000 |
26 TRANSPORTE | 116.645.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.680.000 |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 231.973.000 |
751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 17.998.000 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 259.877.000 |
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 5.872.224.000 |
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 22.154.000 |
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 768.587.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 16.437.000 |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 204.327.000 |
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 4.562.204.000 |
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 840.980.000 |
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 568.183.000 |
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 175.466.000 |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 16.680.000 |
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 8.004.000 |
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 349.664.000 |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 239.653.000 |
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 59.727.000 |
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 121.170.000 |
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 17.998.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.180.493.000 |
TOTAL | 7.180.493.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32230 - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 16.437.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0276 20C9 | ESTUDOS DE MERCADO NAS AREAS DE PETROLEO, GAS E BIOCOMBUSTIVEIS | 16.437.000 | ||||||
25 753 | 0276 20C9 0001 | ESTUDOS DE MERCADO NAS AREAS DE PETROLEO, GAS E BIOCOMBUSTIVEIS -NACIONAL | 16.437.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 16.437.000 | ||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 204.327.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0285 6595 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DAS FABRICAS DE FERTILIZANTES NITROGENADOS | 29.259.000 | ||||||
25 753 | 0285 6595 0020 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DAS FABRICAS DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - NA REGIAO NORDESTE | 29.259.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 29.259.000 | |||
25 753 | 0285 6597 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS FABRICAS DE FERTILIZANTES NITROGENADOS | 17.584.000 | ||||||
25 753 | 0285 6597 0020 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS FABRICAS DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - NA REGIAO NORDESTE | 17.584.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 17.584.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0285 1C62 | ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA FABRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - FAFEN (BA) | 29.029.000 | ||||||
25 753 | 0285 1C62 0029 | ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA FABRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS - FAFEN (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 29.029.000 | ||||||
PROJETO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 29.029.000 | ||
25 753 | 0285 124V | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE FERTILIZANTES NITROGENADOS, COM CAPACIDADE PRODUTIVA DE 1.109 MIL T/ANO DE UREIA E 796 MIL T/ANO DE AMONIA | 128.455.000 | ||||||
25 753 | 0285 124V 0001 | IMPLANTACAO DE UNIDADE DE PRODUCAO DE FERTILIZANTES NITROGENADOS, COM CAPACIDADE PRODUTIVA DE 1.109 MIL T/ANO DE UREIA E 796 MIL T/ANO DE AMONIA - NACIONAL | 128.455.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 11 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 128.455.000 | ||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 4.562.204.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0286 2D01 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DAS BACIAS DA REGIAO NORDESTE | 9.682.000 | ||||||
25 753 | 0286 2D01 0020 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DAS BACIAS DA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 9.682.000 | ||||||
CAPACIDADE POTENCIAL INCREMENTADA (MIL BARRIS DE OLEO EQUIVALENTE/ DIA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.682.000 | ||
25 753 | 0286 2D03 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DA BACIA DO ESPIRITO SANTO | 2.356.884.000 | ||||||
25 753 | 0286 2D03 0032 | DESENVOLVIMENTO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS DA BACIA DO ESPIRITO SANTO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 2.356.884.000 | ||||||
CAPACIDADE POTENCIAL INCREMENTADA (MIL BARRIS DE OLEO EQUIVALENTE/DIA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.356.884.000 | ||
25 753 | 0286 2751 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORTE | 27.294.000 | ||||||
25 753 | 0286 2751 0010 | MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL NA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE | 27.294.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 27.294.000 | |||
25 753 | 0286 4109 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL | 421.871.000 | ||||||
25 753 | 0286 4109 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE OLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 421.871.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 421.871.000 | |||
25 753 | 0286 4237 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SEGURANCA, DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL | 438.272.000 | ||||||
25 753 | 0286 4237 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE SEGURANCA, DE PROTECAO AMBIENTAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 438.272.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 438.272.000 | |||
25 753 | 0286 4393 | EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL | 1.308.201.000 | ||||||
25 753 | 0286 4393 0001 | EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 1.308.201.000 | ||||||
POÇO EXPLORATÓRIO PERFURADO (UNIDADE) 10 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.308.201.000 | ||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 840.980.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0288 4108 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO | 248.778.000 | ||||||
25 753 | 0288 4108 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO -NACIONAL | 248.778.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 248.778.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0288 1I88 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UNIDADE DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DO NORDESTE - LUBNOR, EM FORTALEZA (CE) | 86.161.000 | ||||||
25 753 | 0288 1I88 0023 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA UNIDADE DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO DO NORDESTE - LUBNOR, EM FORTALEZA (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 86.161.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 28 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 86.161.000 | ||
25 753 | 0288 117R | IMPLANTACAO DA REFINARIA PREMIUM I, NO ESTADO DO MARANHAO | 243.231.000 | ||||||
25 753 | 0288 117R 0021 | IMPLANTACAO DA REFINARIA PREMIUM I, NO ESTADO DO MARANHAO - NO ESTADO DO MARANHAO | 243.231.000 | ||||||
REFINARIA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 243.231.000 | ||
25 753 | 0288 117S | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DE XISTO - SIX, EM SAO MATEUS DO SUL (PR) | 4.199.000 | ||||||
25 753 | 0288 117S 0041 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DE XISTO - SIX, EM SAO MATEUS DO SUL (PR) - NO ESTADO DO PARANA | 4.199.000 | ||||||
UNIDADE MODERNIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.199.000 | ||
25 753 | 0288 119J | IMPLANTACAO DA REFINARIA PREMIUM II, NO ESTADO DO CEARA | 248.302.000 | ||||||
25 753 | 0288 119J 0023 | IMPLANTACAO DA REFINARIA PREMIUM II, NO ESTADO DO CEARA - NO ESTADO DO CEARA | 248.302.000 | ||||||
REFINARIA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 248.302.000 | ||
25 753 | 0288 125M | IMPLANTACAO DA REFINARIA POTIGUAR CLARA CAMARAO | 10.309.000 | ||||||
25 753 | 0288 125M 0024 | IMPLANTACAO DA REFINARIA POTIGUAR CLARA CAMARAO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 10.309.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.309.000 | ||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 568.183.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 0290 4107 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETROLEO E DERIVADOS | 26.966.000 | ||||||
25 785 | 0290 4107 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETROLEO E DERIVADOS - NACIONAL | 26.966.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 26.966.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 0290 1C59 | REFORMULACAO DA MALHA DUTOVIARIA DA GRANDE SAO PAULO (SP) | 473.156.000 | ||||||
25 785 | 0290 1C59 0035 | REFORMULACAO DA MALHA DUTOVIARIA DA GRANDE SAO PAULO (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 473.156.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 473.156.000 | ||
25 785 | 0290 1I92 | CONTRUCAO DE PIER EM SAO SEBASTIAO, PARA NAVIOS DE ATE 150 MIL TPB, E DE DUTO ASSOCIADO, COM APROXIMADAMENTE 130 KM, ATE GUARAREMA (OSVAT 2- PETROLEO) - (SP) | 40.140.000 | ||||||
25 785 | 0290 1I92 0035 | CONTRUCAO DE PIER EM SAO SEBASTIAO, PARA NAVIOS DE ATE 150 MIL TPB, E DE DUTO ASSOCIADO, COM APROXIMADAMENTE 130 KM, ATE GUARAREMA (OSVAT 2- PETROLEO) - (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 40.140.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 52 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 40.140.000 | ||
25 785 | 0290 11SW | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ALCOOL (RIBEIRAO PRETO-SP / REPLAN / ILHA DAGUA-RJ) | 27.921.000 | ||||||
25 785 | 0290 11SW 0030 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESCOAMENTO DE ALCOOL (RIBEIRAO PRETO-SP / REPLAN / ILHA DAGUA-RJ) - NA REGIAO SUDESTE | 27.921.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 27.921.000 | ||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 175.466.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0295 6556 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS | 231.000 | ||||||
25 752 | 0295 6556 0040 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS - NA REGIAO SUL | 231.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 231.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0295 10WI | IMPLANTACAO DA 2ª FASE DA USINA TERMELETRICA SEPE TIARAJU (CANOAS), COM ACRESCIMO DE 90 MW, ATRAVES DE CICLO COMBINADO, EM CANOAS (RS) | 175.235.000 | ||||||
25 752 | 0295 10WI 0043 | IMPLANTACAO DA 2ª FASE DA USINA TERMELETRICA SEPE TIARAJU (CANOAS), COM ACRESCIMO DE 90 MW, ATRAVES DE CICLO COMBINADO, EM CANOAS (RS) -NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 175.235.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 175.235.000 | ||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 16.680.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 10WL | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA TERMELETRICA LUIS CARLOS PRESTES, PARA 372 MW, ATRAVES DE CICLO COMBINADO, EM TRES LAGOAS (MS) | 16.680.000 | ||||||
25 752 | 0296 10WL 0054 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA TERMELETRICA LUIS CARLOS PRESTES, PARA 372 MW, ATRAVES DE CICLO COMBINADO, EM TRES LAGOAS (MS) - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL | 16.680.000 | ||||||
USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 16.680.000 | ||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 8.004.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0476 2765 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 8.004.000 | ||||||
25 752 | 0476 2765 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 8.004.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 8.004.000 | ||
0480 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NAS ÁREAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 349.664.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0480 2D83 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) | 9.511.000 | ||||||
25 753 | 0480 2D83 0033 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE PESQUISAS DA PETROBRAS - CENPES (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 9.511.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.511.000 | |||
25 753 | 0480 4112 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO | 108.511.000 | ||||||
25 753 | 0480 4112 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DA PRODUCAO - NACIONAL | 108.511.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 28 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 108.511.000 | ||
25 753 | 0480 4113 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | 6.500.000 | ||||||
25 753 | 0480 4113 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO - NACIONAL | 6.500.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.500.000 | ||
25 753 | 0480 4115 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS DEMAIS ATIVIDADES DA AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL | 25.923.000 | ||||||
25 753 | 0480 4115 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS DEMAIS ATIVIDADES DA AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL -NACIONAL | 25.923.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 25.923.000 | ||
25 753 | 0480 4862 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO | 27.081.000 | ||||||
25 753 | 0480 4862 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE EXPLORACAO - NACIONAL | 27.081.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 15 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 27.081.000 | ||
25 753 | 0480 4863 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA A AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL | 60.636.000 | ||||||
25 753 | 0480 4863 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA A AREA DE PETROLEO E GAS NATURAL - NACIONAL | 60.636.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 60.636.000 | ||
25 754 | 0480 20CZ | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM BIOCOMBUSTIVEIS | 22.154.000 | ||||||
25 754 | 0480 20CZ 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EM BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 22.154.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 22.154.000 | ||
25 785 | 0480 2005 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE | 79.234.000 | ||||||
25 785 | 0480 2005 0001 | PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE - NACIONAL | 79.234.000 | ||||||
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 79.234.000 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0480 124U | IMPLANTACAO DO NUCLEO EXPERIMENTAL DE PROCESSOS ECOEFICIENTES - NEPE (MG) | 10.114.000 | ||||||
25 753 | 0480 124U 0031 | IMPLANTACAO DO NUCLEO EXPERIMENTAL DE PROCESSOS ECOEFICIENTES - NEPE (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 10.114.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 33 | |||||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.114.000 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 239.653.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 7.680.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 7.680.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.680.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 231.973.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 231.973.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 231.973.000 | |||
1044 ENERGIA ALTERNATIVA RENOVÁVEL | 59.727.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1044 10WE | ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZANDO BIOMASSA COMO COMBUSTIVEL | 57.637.000 | ||||||
25 752 | 1044 10WE 0001 | ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZANDO BIOMASSA COMO COMBUSTIVEL - NACIONAL | 57.637.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 57.637.000 | ||
25 752 | 1044 10WG | ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES PARA GERACAO DE ENERGIA TERMICA UTILIZANDO ENERGIA SOLAR | 2.090.000 | ||||||
25 752 | 1044 10WG 0001 | ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DE UNIDADES PARA GERACAO DE ENERGIA TERMICA UTILIZANDO ENERGIA SOLAR -NACIONAL | 2.090.000 | ||||||
CAPACIDADE INSTALADA (KW EQUIVALENTE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.090.000 | ||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 121.170.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 1045 11Y6 | IMPLANTACAO DO GASODUTO URUCU-COARI-MANAUS (AM) - IMOBILIZACOES PETROBRAS | 2.460.000 | ||||||
25 785 | 1045 11Y6 0013 | IMPLANTACAO DO GASODUTO URUCUCOARI-MANAUS (AM) - IMOBILIZACOES PETROBRAS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 2.460.000 | ||||||
DIREITO DE PASSAGEM ADQUIRIDO (KM) 27 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.460.000 | ||
25 785 | 1045 12HM | OBRAS COMPLEMENTARES DO GASODUTO LAGOA PARDA - VITORIA (ES) | 525.000 | ||||||
25 785 | 1045 12HM 0032 | OBRAS COMPLEMENTARES DO GASODUTO LAGOA PARDA - VITORIA (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 525.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 525.000 | ||
25 785 | 1045 7048 | IMPLANTACAO DO GASODUTO DE INTEGRACAO SUDESTE-NORDESTE - IMOBILIZACOES PETROBRAS | 1.540.000 | ||||||
25 785 | 1045 7048 0001 | IMPLANTACAO DO GASODUTO DE INTEGRACAO SUDESTE-NORDESTE - IMOBILIZACOES PETROBRAS - NACIONAL | 1.540.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.540.000 | ||
26 785 | 1045 125K | ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DO COMPLEXO DE GNL | 42.845.000 | ||||||
26 785 | 1045 125K 0001 | ESTUDOS PARA IMPLANTACAO DO COMPLEXO DE GNL - NACIONAL | 42.845.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (% DE EXECUCAO) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 42.845.000 | ||
26 785 | 1045 125R | ESTUDO PARA IMPLANTACAO DE UNIDADE FLUTUANTE DE LIQUEFACAO DE GNL EMBARCADA (GNLE) | 73.800.000 | ||||||
26 785 | 1045 125R 0030 | ESTUDO PARA IMPLANTACAO DE UNIDADE FLUTUANTE DE LIQUEFACAO DE GNL EMBARCADA (GNLE) - NA REGIAO SUDESTE | 73.800.000 | ||||||
ESTUDO REALIZADO (% DE EXECUCAO) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 73.800.000 | ||
1046 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 17.998.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 751 | 1046 4394 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE RACIONALIZACAO DO USO DA ENERGIA NAS ATIVIDADES DA PETROBRAS | 17.998.000 | ||||||
25 751 | 1046 4394 0001 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE RACIONALIZACAO DO USO DA ENERGIA NAS ATIVIDADES DA PETROBRAS - NACIONAL | 17.998.000 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 17.998.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 7.180.493.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32232 - BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 16.757.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 16.757.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 16.757.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 16.757.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 16.757.000 | ||||
TOTAL | 16.757.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 16.757.000 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 16.757.000 | ||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 16.757.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 16.757.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 16.757.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32232 - BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 16.757.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0286 111W | ADAPTACAO DA UNIDADE MARITIMA DE PERFURACAO SEMI-SUBMERSIVEL P-23 | 16.757.000 | ||||||
25 753 | 0286 111W 0002 | ADAPTACAO DA UNIDADE MARITIMA DE PERFURACAO SEMI-SUBMERSIVEL P-23 -NO EXTERIOR | 16.757.000 | ||||||
UNIDADE ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | |||||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 16.757.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 16.757.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 29.521.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 29.521.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
692 COMERCIALIZAÇÃO | 29.521.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 126.000 |
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 29.395.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 29.521.000 |
TOTAL | 29.521.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32239 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 126.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 692 | 0282 5484 | IMPLANTACAO DE ESTABELECIMENTOS OPERACIONAIS - BR AVIATION NO EXTERIOR | 126.000 | ||||||
25 692 | 0282 5484 0002 | IMPLANTACAO DE ESTABELECIMENTOS OPERACIONAIS - BR AVIATION NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 126.000 | ||||||
ESTABELECIMENTO IMPLANTADO (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 126.000 | ||
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 29.395.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 692 | 0283 2799 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES | 3.321.000 | ||||||
25 692 | 0283 2799 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES -NACIONAL | 3.321.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.321.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 692 | 0283 3347 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS | 23.053.000 | ||||||
25 692 | 0283 3347 0001 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS -NACIONAL | 23.053.000 | ||||||
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 23.053.000 | ||
25 692 | 0283 3348 | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS | 3.021.000 | ||||||
25 692 | 0283 3348 0001 | AMPLIACAO E MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA VAREJISTA DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 3.021.000 | ||||||
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) 18 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.021.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 29.521.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32242 - PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 433.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 433.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.000 |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 422.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 433.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 433.000 |
TOTAL | 433.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32242 - PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 433.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 11.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 11.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 422.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 422.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 422.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 433.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 17.940.126 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 17.940.126 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 498.213 |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.957.190 |
752 ENERGIA ELÉTRICA | 10.484.723 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.455.403 |
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 10.484.723 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 17.940.126 |
TOTAL | 17.940.126 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.455.403 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 498.213 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0012 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO ACRE | 498.213 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 498.213 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 6.957.190 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0012 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO ACRE | 6.957.190 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.957.190 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 10.484.723 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 4877 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO ACRE | 7.076.323 | ||||||
25 752 | 1042 4877 0012 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO ACRE - NO ESTADO DO ACRE | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.076.323 |
25 752 | 1042 8778 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ACRE | 1.363.000 | ||||||
25 752 | 1042 8778 0012 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ACRE - NO ESTADO DO ACRE | 1.363.000 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 10 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.363.000 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 105D | IMPLANTACAO DA SUBESTACAO TAQUARI COM 69/138 KV (AC) | 2.045.400 | ||||||
25 752 | 1042 105D 0012 | IMPLANTACAO DA SUBESTACAO TAQUARI COM 69/138 KV (AC) - NO ESTADO DO ACRE | 2.045.400 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 21 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.045.400 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 17.940.126 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 68.867.880 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 68.867.880 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.390.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.053.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 60.424.880 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 60.424.880 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.443.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 68.867.880 | ||||
TOTAL | 68.867.880 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 61.367.880 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 23.199.372 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 23.199.372 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 38.168.508 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 38.168.508 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 61.367.880 | RECEITAS CORRENTES | 23.199.372 | RECEITAS DE CAPITAL | 38.168.508 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32268 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 60.424.880 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0294 6644 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS | 817.910 | ||||||
25 752 | 0294 6644 0027 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 817.910 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 817.910 | ||
25 752 | 0294 6675 | MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS | 4.008.970 | ||||||
25 752 | 0294 6675 0027 | MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 4.008.970 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.008.970 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 10NN | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEAL | 36.628.000 | ||||||
25 752 | 0294 10NN 0027 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEAL - NO ESTADO DE ALAGOAS | 36.628.000 | ||||||
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 4200 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 36.628.000 | ||
25 752 | 0294 3375 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS | 18.970.000 | ||||||
25 752 | 0294 3375 0027 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE ALAGOAS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 18.970.000 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 14 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 18.970.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 8.443.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.390.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0027 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE ALAGOAS | 2.390.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.390.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 6.053.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0027 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE ALAGOAS | 6.053.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.053.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 68.867.880 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 127.177.829 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 127.177.829 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.094.200 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 124.083.629 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0273 LUZ PARA TODOS | 100.000.000 | ||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 24.083.629 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.094.200 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 127.177.829 | ||||
TOTAL | 127.177.829 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 116.590.237 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 85.426.167 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 85.426.167 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 31.164.070 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 31.164.070 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 116.590.237 | RECEITAS CORRENTES | 85.426.167 | RECEITAS DE CAPITAL | 31.164.070 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32269 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 100.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 11YL | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (PIAUI) | 100.000.000 | ||||||
25 752 | 0273 11YL 0022 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (PIAUI) - NO ESTADO DO PIAUI | 100.000.000 | ||||||
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 11107 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000.000 | ||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 24.083.629 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0294 2D89 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI | 9.680.000 | ||||||
25 752 | 0294 2D89 0022 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI | 9.680.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.680.000 | |||
25 752 | 0294 2D91 | MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI | 2.811.160 | ||||||
25 752 | 0294 2D91 0022 | MANUTENCAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI | 2.811.160 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.811.160 | |||
25 752 | 0294 8777 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI | 3.022.203 | ||||||
25 752 | 0294 8777 0022 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO PIAUI - NO ESTADO DO PIAUI | 3.022.203 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 20 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.022.203 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 10NT | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEPISA | 8.570.266 | ||||||
25 752 | 0294 10NT 0022 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DE SISTEMA DE COMERCIALIZACAO E DISTRIBUICAO - REDUCAO DE PERDAS TECNICAS E COMERCIAIS NA AREA DE CONCESSAO DA CEPISA - NO ESTADO DO PIAUI | 8.570.266 | ||||||
CONSUMIDOR REGULARIZADO (UNIDADE) 12658 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.570.266 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.094.200 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 3.094.200 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0022 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO PIAUI | 3.094.200 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.094.200 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 127.177.829 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 78.500.025 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 78.500.025 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.400.000 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.000.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 71.100.025 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0273 LUZ PARA TODOS | 27.421.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.400.000 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 43.679.025 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 78.500.025 | ||||
TOTAL | 78.500.025 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 76.628.615 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 76.628.615 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 76.628.615 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 76.628.615 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 76.628.615 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32270 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 27.421.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 11XI | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (RONDONIA) | 27.421.000 | ||||||
25 752 | 0273 11XI 0011 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (RONDONIA) - NO ESTADO DE RONDONIA | 27.421.000 | ||||||
UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA (UNIDADE) 2951 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 27.421.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.400.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 1.400.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0011 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE RONDONIA | 1.400.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.400.000 | |||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 6.000.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0011 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE RONDONIA | 6.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.000.000 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 43.679.025 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 6549 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA | 7.636.000 | ||||||
25 752 | 1042 6549 0011 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | 7.636.000 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 24 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.636.000 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 3381 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA | 36.043.025 | ||||||
25 752 | 1042 3381 0011 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM RONDONIA - NO ESTADO DE RONDONIA | 36.043.025 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 26 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 36.043.025 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 78.500.025 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 11.046.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 11.046.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 11.046.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 11.046.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 11.046.000 |
TOTAL | 11.046.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32271 - TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 11.046.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 1045 8022 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 11.046.000 | ||||||
25 785 | 1045 8022 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 11.046.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.046.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 11.046.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 9.446.518 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 9.446.518 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 9.446.518 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 9.446.518 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 9.446.518 | ||||
TOTAL | 9.446.518 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.159.478 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 3.159.478 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 3.159.478 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 3.159.478 | RECEITAS CORRENTES | 3.159.478 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 9.446.518 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 4431 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM BOA VISTA (RR) | 4.199.584 | ||||||
25 752 | 1042 4431 0014 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA | 4.199.584 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.199.584 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 101Z | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) | 5.246.934 | ||||||
25 752 | 1042 101Z 0014 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA | 5.246.934 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.246.934 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 9.446.518 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 452.021.619 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 452.021.619 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 25.139.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 426.882.619 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 25.139.000 | ||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 426.882.619 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 452.021.619 | ||||
TOTAL | 452.021.619 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 417.964.754 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 417.964.754 | ||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 417.964.754 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 417.964.754 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 417.964.754 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 25.139.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 23.714.000 | ||||||
25 122 | 0807 4101 0013 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 23.714.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 23.714.000 | |||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.425.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0013 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.425.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.425.000 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 426.882.619 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 2009 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 21.678.000 | ||||||
25 752 | 1042 2009 0013 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 21.678.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 21.678.000 | |||
25 752 | 1042 4886 | MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO E SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 24.824.250 | ||||||
25 752 | 1042 4886 0013 | MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TRANSMISSAO E SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 24.824.250 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 24.824.250 | |||
25 752 | 1042 8042 | MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 19.453.462 | ||||||
25 752 | 1042 8042 0013 | MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 19.453.462 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 19.453.462 | |||
25 752 | 1042 8044 | MANUTENCAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) | 5.227.712 | ||||||
25 752 | 1042 8044 0013 | MANUTENCAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 5.227.712 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.227.712 | |||
25 752 | 1042 8780 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 15.476.598 | ||||||
25 752 | 1042 8780 0013 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 15.476.598 | ||||||
REDE AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 14 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 15.476.598 | ||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 1183 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 7.209.250 | ||||||
25 752 | 1042 1183 0013 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 7.209.250 | ||||||
PARQUE REVITALIZADO (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.209.250 | ||
25 752 | 1042 1721 | IMPLANTACAO DE OLEODUTOS E INSTALACAO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS NAS USINAS TERMELETRICAS - (AM) | 5.741.000 | ||||||
25 752 | 1042 1721 0013 | IMPLANTACAO DE OLEODUTOS E INSTALACAO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS NAS USINAS TERMELETRICAS - (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 5.741.000 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 19 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.741.000 | ||
25 752 | 1042 3259 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO IRANDUBA-MANACAPURU (77,1 KM - 69 KV) E DA LINHA DE TRANSMISSAO MANACAPURU-NOVO AIRAO (105 KM - 34,5 KV) E SUBESTACOES ASSOCIADAS (AM) | 15.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 3259 0013 | IMPLANTACAO DA LINHA DE TRANSMISSAO IRANDUBA-MANACAPURU (77,1 KM -69 KV) E DA LINHA DE TRANSMISSAO MANACAPURU-NOVO AIRAO (105 KM -34,5 KV) E SUBESTACOES ASSOCIADAS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 15.000.000 | ||||||
LINHA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 28 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 15.000.000 | ||
25 752 | 1042 3261 | CONVERSAO DE 16 UNIDADES TERMELETRICAS LOCALIZADAS NA REGIAO DE MANAUS (AM), COM POTENCIAL TOTAL DE 419,5 MW, PARA OPERACAO BICOMBUSTIVEL | 1.565.547 | ||||||
25 752 | 1042 3261 0013 | CONVERSAO DE 16 UNIDADES TERMELETRICAS LOCALIZADAS NA REGIAO DE MANAUS (AM), COM POTENCIAL TOTAL DE 419,5 MW, PARA OPERACAO BICOMBUSTIVEL - NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.565.547 | ||||||
USINA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.565.547 | ||
25 752 | 1042 3267 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) | 121.110.000 | ||||||
25 752 | 1042 3267 0013 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 121.110.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 33 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 121.110.000 | ||
25 752 | 1042 3277 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELA GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA -(AM) | 5.588.000 | ||||||
25 752 | 1042 3277 0013 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELA GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 5.588.000 | ||||||
SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 20 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.588.000 | ||
25 752 | 1042 3398 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) | 184.008.800 | ||||||
25 752 | 1042 3398 0013 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 184.008.800 | ||||||
SISTEMA AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 28 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 184.008.800 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 452.021.619 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 5.892.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 5.892.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.942.000 | ||||
784 TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 950.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 950.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 4.942.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.892.000 | ||||
TOTAL | 5.892.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.892.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 5.892.000 | ||||
6.3.1.0.00.00 INTERNAS | 5.892.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 5.892.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 5.892.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32274 - PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0290 TRANSPORTE DE PETRÓLEO, DERIVADOS, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 950.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 784 | 0290 125Q | CONSTRUCAO DE BARCACAS E EMPURRADORES PARA MOVIMENTACAO DE ETANOL NA HIDROVIA TIETE - PARANA | 950.000 | ||||||
25 784 | 0290 125Q 0001 | CONSTRUCAO DE BARCACAS E EMPURRADORES PARA MOVIMENTACAO DE ETANOL NA HIDROVIA TIETE - PARANA -NACIONAL | 950.000 | ||||||
COMBOIO CONSTRUÍDO (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 950.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 4.942.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.942.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 4.942.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.942.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 5.892.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32280 - ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 46.464.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 46.464.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 46.464.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 46.464.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 46.464.000 | ||||
TOTAL | 46.464.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 46.464.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 46.464.000 | ||||
6.3.2.0.00.00 EXTERNAS | 46.464.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 46.464.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 46.464.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32280 - ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 46.464.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0288 4108 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO | 11.591.000 | ||||||
25 753 | 0288 4108 0043 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO -NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 11.591.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.591.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0288 5085 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP, EM CANOAS (RS) | 34.873.000 | ||||||
25 753 | 0288 5085 0043 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DOS SISTEMAS DE PRODUCAO DA REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP, EM CANOAS (RS) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 34.873.000 | ||||||
REFINARIA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 34.873.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 46.464.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 2.112.605.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 2.112.605.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 2.112.605.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 2.112.605.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.112.605.000 | ||||
TOTAL | 2.112.605.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.368.548.000 | ||||
6.3.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO | 1.368.548.000 | ||||
6.3.2.0.00.00 EXTERNAS | 1.368.548.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.368.548.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.368.548.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32282 - PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0286 OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 2 | ||||||||
. 11 | 2 | . | 6 | 0 | 5 | . | 0 | 0 | 0 |
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0286 1I72 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO II (PERIODO 2007-2020) | 17.670.000 | ||||||
25 753 | 0286 1I72 0002 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO II (PERIODO 2007-2020) - NO EXTERIOR | 17.670.000 | ||||||
PROJETO EXECUTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 17.670.000 | ||
25 753 | 0286 1J91 | AQUISICAO DE UNIDADES MARITIMAS ESTACIONARIAS DE EXTRACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS (PERIODO 2006-2010) | 1.809.544.000 | ||||||
25 753 | 0286 1J91 0002 | AQUISICAO DE UNIDADES MARITIMAS ESTACIONARIAS DE EXTRACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E GAS (PERIODO 2006-2010) - NO EXTERIOR | 1.809.544.000 | ||||||
UNIDADE ADQUIRIDA (UNIDADE) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.809.544.000 | ||
25 753 | 0286 117Q | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO III (PERIODO: 2008 - 2016) | 285.391.000 | ||||||
25 753 | 0286 117Q 0002 | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESTACIONARIAS DE PRODUCAO III (PERIODO: 2008 -2016) - NO EXTERIOR | 285.391.000 | ||||||
UNIDADE CONSTRUÍDA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 285.391.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.112.605.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32287 - PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 7.710.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 7.710.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 689.000 |
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 7.021.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 7.021.000 |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 689.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.710.000 |
TOTAL | 7.710.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32287 - PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0282 ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 7.021.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 753 | 0282 4864 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL NO EXTERIOR | 7.021.000 | ||||||
25 753 | 0282 4864 0002 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL NO EXTERIOR - NO EXTERIOR | 7.021.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.021.000 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 689.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 689.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0002 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO EXTERIOR | 689.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 689.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 7.710.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 170.362.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 170.362.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 720.000 | ||||
785 TRANSPORTES ESPECIAIS | 169.642.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 720.000 | ||||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 169.642.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 170.362.000 | ||||
TOTAL | 170.362.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 170.362.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 170.362.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 170.362.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 170.362.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 170.362.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32308 - TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 720.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 720.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 720.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 720.000 | |||
1045 BRASIL COM TODO GÁS | 169.642.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 785 | 1045 4861 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 137.438.000 | ||||||
25 785 | 1045 4861 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 137.438.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 137.438.000 | |||
25 785 | 1045 4867 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL | 26.444.000 | ||||||
25 785 | 1045 4867 0001 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTROLE AMBIENTAL, DE SEGURANCA INDUSTRIAL E DE SAUDE OCUPACIONAL NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DUTOVIARIO DE GAS NATURAL - NACIONAL | 26.444.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 26.444.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 785 | 1045 1C51 | IMPLANTACAO DO GASODUTO CACIMBAS -VITORIA (ES) COM 128 KM | 796.000 | ||||||
25 785 | 1045 1C51 0030 | IMPLANTACAO DO GASODUTO CACIMBAS - VITORIA (ES) COM 128 KM - NA REGIAO SUDESTE | 796.000 | ||||||
GASODUTO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 796.000 | ||
25 785 | 1045 12AX | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE | 4.964.000 | ||||||
25 785 | 1045 12AX 0020 | AMPLIACAO DA MALHA DE GASODUTOS DA REGIAO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE | 4.964.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.964.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 170.362.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32317 - SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 3.319.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 3.319.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.476.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 1.843.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 1.843.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.476.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.319.000 | ||||
TOTAL | 3.319.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 3.319.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 3.319.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 3.319.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 3.319.000 | RECEITAS CORRENTES | 3.319.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32317 - SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 1.843.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1C63 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE GERACAO DA USINA TERMELETRICA BARBOSA LIMA SOBRINHO (ELETROBOLT), COM 390 MW, (RJ) | 1.843.000 | ||||||
25 752 | 0296 1C63 0033 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE GERACAO DA USINA TERMELETRICA BARBOSA LIMA SOBRINHO (ELETROBOLT), COM 390 MW, (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.843.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.843.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.476.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 1.476.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.476.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.476.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 3.319.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32319 - FAFEN ENERGIA S.A.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 10.293.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 10.293.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 10.293.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 10.293.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 10.293.000 | ||||
TOTAL | 10.293.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 10.293.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 10.293.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 10.293.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 10.293.000 | RECEITAS CORRENTES | 10.293.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32319 - FAFEN ENERGIA S.A.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 10.293.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 1C58 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA USINA TERMELETRICA ROMULO ALMEIDA (FAFEN), COM 151 MW - (BA) | 10.293.000 | ||||||
25 752 | 0294 1C58 0029 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE PRODUCAO DA USINA TERMELETRICA ROMULO ALMEIDA (FAFEN), COM 151 MW - (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 10.293.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 35 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.293.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 10.293.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32320 - TERMOCEARÁ LTDA.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 10.250.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 10.250.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.215.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 9.035.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 9.035.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.215.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 10.250.000 | ||||
TOTAL | 10.250.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 10.250.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 10.250.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 10.250.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 10.250.000 | RECEITAS CORRENTES | 10.250.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32320 - TERMOCEARÁ LTDA.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 9.035.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 1I58 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE GERACAO DA USINA TERMELETRICA SENADOR CARLOS JEREISSATI (TERMOCEARA), COM 225 MW - EM PECEM (CE) | 9.035.000 | ||||||
25 752 | 0294 1I58 0023 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DO SISTEMA DE GERACAO DA USINA TERMELETRICA SENADOR CARLOS JEREISSATI (TERMOCEARA), COM 225 MW - EM PECEM (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 9.035.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 32 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.035.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.215.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.215.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0023 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO CEARA | 1.215.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.215.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 10.250.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32322 - TERMOMACAÉ LTDA.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 985.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 985.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 985.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 985.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 985.000 | ||||
TOTAL | 985.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 551.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 551.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 551.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 551.000 | RECEITAS CORRENTES | 551.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32322 - TERMOMACAÉ LTDA.
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 985.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 985.000 | ||||||
25 122 | 0807 4102 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 985.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 985.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 985.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32330 - REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 983.946.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 983.946.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 983.946.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 983.946.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 983.946.000 | ||||
TOTAL | 983.946.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 983.946.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 983.946.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 983.946.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 983.946.000 | RECEITAS CORRENTES | 983.946.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32330 - REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0288 REFINO DE PETRÓLEO | 983.946.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0288 1P65 | IMPLANTACAO DA REFINARIA ABREU E LIMA, EM RECIFE (PE) | 983.946.000 | ||||||
25 753 | 0288 1P65 0026 | IMPLANTACAO DA REFINARIA ABREU E LIMA, EM RECIFE (PE) - NO ESTADO DE PERNAMBUCO | 983.946.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 983.946.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 983.946.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32331 - USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.106.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 1.106.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 173.000 | ||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 933.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 933.000 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 173.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.106.000 | ||||
TOTAL | 1.106.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.106.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 1.106.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 1.106.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.106.000 | RECEITAS CORRENTES | 1.106.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32331 - USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 933.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 6556 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS | 933.000 | ||||||
25 752 | 0296 6556 0031 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE USINAS TERMELETRICAS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 933.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 933.000 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 173.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 173.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 173.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 173.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.106.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32333 - IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO |
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
TOTAL DA UNIDADE: R$ 360.000 | |
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |
25 ENERGIA | 360.000 |
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |
692 COMERCIALIZAÇÃO | 360.000 |
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 360.000 |
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 360.000 |
TOTAL | 360.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32333 - IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0283 DISTRIBUIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL, ÁLCOOL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 360.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 692 | 0283 2787 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS | 360.000 | ||||||
25 692 | 0283 2787 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL DE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 360.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 360.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 360.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32334 - PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 94.187.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 94.187.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
754 BIOCOMBUSTÍVEIS | 94.187.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 94.187.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 94.187.000 | ||||
TOTAL | 94.187.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 49.674.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 49.674.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 49.674.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 49.674.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 49.674.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32334 - PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1409 DESENVOLVIMENTO DA AGROENERGIA | 94.187.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 754 | 1409 20CA | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES DE PRODUCAO DE BIOCOMBUSTIVEIS | 37.514.000 | ||||||
25 754 | 1409 20CA 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES DE PRODUCAO DE BIOCOMBUSTIVEIS - NACIONAL | 37.514.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 37.514.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 754 | 1409 124J | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA USINA DE BIODIESEL DE MONTES CLAROS (MG) | 7.568.000 | ||||||
25 754 | 1409 124J 0031 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA USINA DE BIODIESEL DE MONTES CLAROS (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 7.568.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.568.000 | ||
25 754 | 1409 124N | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA USINA DE BIODIESEL DE QUIXADA (CE) | 7.568.000 | ||||||
25 754 | 1409 124N 0023 | MODERNIZACAO E ADEQUACAO DA USINA DE BIODIESEL DE QUIXADA (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 7.568.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.568.000 | ||
25 754 | 1409 124X | IMPLANTACAO DE UNIDADE ESMAGADORA NA USIMA DE BIODIESEL DE QUIXADA (CE) | 13.429.000 | ||||||
25 754 | 1409 124X 0023 | IMPLANTACAO DE UNIDADE ESMAGADORA NA USIMA DE BIODIESEL DE QUIXADA (CE) - NO ESTADO DO CEARA | 13.429.000 | ||||||
UNIDADE IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 49 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.429.000 | ||
25 754 | 1409 124Y | IMPLANTACAO DE UNIDADE ESMAGADORA NA USINA DE BIODIESEL DE CANDEIAS (BA) | 14.679.000 | ||||||
25 754 | 1409 124Y 0029 | IMPLANTACAO DE UNIDADE ESMAGADORA NA USINA DE BIODIESEL DE CANDEIAS (BA) - NO ESTADO DA BAHIA | 14.679.000 | ||||||
UNIDADE IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 52 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 14.679.000 | ||
25 754 | 1409 124Z | IMPLANTACAO DE UNIDADE ESMAGADORA NA USINA DE BIODIESEL DE MONTES CLAROS (MG) | 13.429.000 | ||||||
25 754 | 1409 124Z 0031 | IMPLANTACAO DE UNIDADE ESMAGADORA NA USINA DE BIODIESEL DE MONTES CLAROS (MG) - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 13.429.000 | ||||||
UNIDADE IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 49 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.429.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 94.187.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32336 - COMPERJ PETROQUÍMICOS BÁSICOS S.A. - CPRJBAS
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 1.729.874.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 1.729.874.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 1.729.874.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 1.729.874.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.729.874.000 | ||||
TOTAL | 1.729.874.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 1.729.474.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 1.729.474.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 1.729.474.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 1.729.474.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.729.474.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32336 - COMPERJ PETROQUÍMICOS BÁSICOS S.A. - CPRJBAS
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 1.729.874.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0285 124T | CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PETROQUIMICOS BASICOS DO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ | 1.729.874.000 | ||||||
25 753 | 0285 124T 0033 | CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PETROQUIMICOS BASICOS DO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 1.729.874.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.729.874.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 1.729.874.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32337 - COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 119.491.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 119.491.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 119.491.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 119.491.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 119.491.000 | ||||
TOTAL | 119.491.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 119.391.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 119.391.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 119.391.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 119.391.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 119.391.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32337 - COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 119.491.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0285 124O | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ETILBENZENO E ESTIRENO DO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ | 119.491.000 | ||||||
25 753 | 0285 124O 0033 | CONSTRUCAO DE UNIDADES DE ETILBENZENO E ESTIRENO DO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) -RJ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 119.491.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 119.491.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 119.491.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32338 - COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 136.990.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 136.990.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 136.990.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 136.990.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 136.990.000 | ||||
TOTAL | 136.990.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 136.890.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 136.890.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 136.890.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 136.890.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 136.890.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32338 - COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 136.990.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0285 124Q | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ETILENOGLICOL DO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ | 136.990.000 | ||||||
25 753 | 0285 124Q 0033 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ETILENOGLICOL DO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 136.990.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 136.990.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 136.990.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32340 - COMPERJ PET S.A. - CPRJPET
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 248.013.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
25 ENERGIA | 248.013.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
753 COMBUSTÍVEIS MINERAIS | 248.013.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 248.013.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 248.013.000 | ||||
TOTAL | 248.013.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 248.013.000 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 248.013.000 | ||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 248.013.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 248.013.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 248.013.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32340 - COMPERJ PET S.A. - CPRJPET
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0285 INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 248.013.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 753 | 0285 124R | CONSTRUCAO DAS UNIDADES DE PTA E PET DO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ | 248.013.000 | ||||||
25 753 | 0285 124R 0033 | CONSTRUCAO DAS UNIDADES DE PTA E PET DO COMPLEXO PETROQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (COMPERJ) - RJ - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 248.013.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 248.013.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 248.013.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 259.790.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
24 COMUNICAÇÕES | 259.790.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 29.553.642 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 66.057.864 | ||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 164.178.494 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 164.178.494 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 95 .611 .506 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
41201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT | 259.790.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 259.790.000 | ||||
TOTAL | 259.790.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 259.790.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 259.790.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 259.790.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 259.790.000 | RECEITAS CORRENTES | 259.790.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 259.790.000 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
24 COMUNICAÇÕES | 259.790.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 29.553.642 | ||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 66.057.864 | ||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 164.178.494 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 164.178.494 | ||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 95.611.506 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 259.790.000 | ||||
TOTAL | 259.790.000 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 259.790.000 | ||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 259.790.000 | ||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 259.790.000 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 259.790.000 | RECEITAS CORRENTES | 259.790.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 41000 - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 164.178.494 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 721 | 0256 4094 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO | 76.736.757 | ||||||
24 721 | 0256 4094 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO - NACIONAL | 76.736.757 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 76.736.757 | |||
24 721 | 0256 4095 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS | 9.729.237 | ||||||
24 721 | 0256 4095 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS - NACIONAL | 9.729.237 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.729.237 | |||
PROJETOS | |||||||||
24 721 | 0256 3222 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO | 49.500.000 | ||||||
24 721 | 0256 3222 0001 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO - NACIONAL | 49.500.000 | ||||||
INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA (UNIDADE) 18087 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 49.500.000 | ||
24 721 | 0256 3228 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS | 28.212.500 | ||||||
24 721 | 0256 3228 0001 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS - NACIONAL | 28.212.500 | ||||||
REDE DE ATENDIMENTO ADEQUADA (UNIDADE) 5316 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 28.212.500 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 95.611.506 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 122 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 28.553.642 | ||||||
24 122 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 28.553.642 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 28.553.642 | |||
24 122 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.000.000 | ||||||
24 122 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 1.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | |||
24 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 66.057.864 | ||||||
24 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 66.057.864 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 66.057.864 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 259.790.000 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DO ORGAO: R$ 815.689.390 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 815.689.390 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 815.689.390 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 14.995.454 | ||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 800.693.936 | ||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||
52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO | 815.689.390 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 815.689.390 | ||||
TOTAL | 815.689.390 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 504.460.891 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 326.444.311 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 326.444.311 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 261.706.635 | ||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 64.737.676 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 178.016.580 | ||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 178.016.580 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 504.460.891 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 504.460.891 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||
TOTAL DA UNIDADE: R$ 815.689.390 | |||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||
26 TRANSPORTE | 815.689.390 | ||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 815.689.390 | ||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 14.995.454 | ||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 800.693.936 | ||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 815.689.390 | ||||
TOTAL | 815.689.390 | ||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 504.460.891 | ||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 326.444.311 | ||||
6.2.1.0.00.00 TESOURO | 326.444.311 | ||||
6.2.1.1.00.00 DIRETO | 261.706.635 | ||||
6.2.1.3.00.00 SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 64.737.676 | ||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 178.016.580 | ||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 178.016.580 | ||||
TOTAL DA RECEITA | 504.460.891 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 504.460.891 |
ORGAO: 52000 - MINISTÉRIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
ANEXO IV | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 14.995.454 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 781 | 0623 2041 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO | 14.995.454 | ||||||
26 781 | 0623 2041 0010 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO NORTE | 8.062.682 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.062.682 | |||
26 781 | 0623 2041 0020 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO NORDESTE | 5.699.332 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.699.332 | |||
26 781 | 0623 2041 0040 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO SUL | 1.233.440 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.233.440 | |||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 800.693.936 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 781 | 0631 4099 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 4.495.558 | ||||||
26 781 | 0631 4099 0010 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO NORTE | 621.880 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 621.880 | |||
26 781 | 0631 4099 0040 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO SUL | 3.873.678 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.873.678 | |||
PROJETOS | |||||||||
26 781 | 0631 1F52 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E DE SISTEMA VIARIO NO AEROPORTO DE GOIANIA | 23.098.589 | ||||||
26 781 | 0631 1F52 0052 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E DE SISTEMA VIARIO NO AEROPORTO DE GOIANIA - NO ESTADO DE GOIAS | 23.098.589 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 23.098.589 | ||
26 781 | 0631 1F53 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA | 2.377.551 | ||||||
26 781 | 0631 1F53 0016 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIRO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA - NO ESTADO DO AMAPA | 2.377.551 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.377.551 | ||
26 781 | 0631 1F54 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT (RJ) | 26.188.428 | ||||||
26 781 | 0631 1F54 0033 | REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 26.188.428 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 13 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 26.188.428 | ||
26 781 | 0631 1F55 | EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO HORIZONTAL E DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE SISTEMAS DE AUXILIO E PROTECAO AO VOO DO NOVO COMPLEXO AEROPORTUARIO EM SAO GONCALO DO AMARANTE (RN) | 4.050.000 | ||||||
26 781 | 0631 1F55 0024 | EXECUCAO DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO, DRENAGEM, SINALIZACAO HORIZONTAL E DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE SISTEMAS DE AUXILIO E PROTECAO AO VOO DO NOVO COMPLEXO AEROPORTUARIO EM SAO GONCALO DO AMARANTE (RN) - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 4.050.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.050.000 | ||
26 781 | 0631 1F56 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS | 14.853.203 | ||||||
26 781 | 0631 1F56 0042 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS, DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 14.853.203 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.853.203 | ||
26 781 | 0631 1F59 | REFORMA E AMPLIACAO SUL DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. | 260.000 | ||||||
26 781 | 0631 1F59 0053 | REFORMA E AMPLIACAO SUL DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA. - NO DISTRITO FEDERAL | 260.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 1 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 260.000 | ||
26 781 | 0631 1J92 | CONSTRUCAO DE TORRE DE CONTROLE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR | 15.000.000 | ||||||
26 781 | 0631 1J92 0029 | CONSTRUCAO DE TORRE DE CONTROLE DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - NO ESTADO DA BAHIA | 15.000.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 15.000.000 | ||
26 781 | 0631 1J93 | AMPLIACAO DOS SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS E DE MACRODRENAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA | 20.034.836 | ||||||
26 781 | 0631 1J93 0041 | AMPLIACAO DOS SISTEMAS DE PISTAS E PATIOS E DE MACRODRENAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA -NO ESTADO DO PARANA | 20.034.836 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 67 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.034.836 | ||
26 781 | 0631 1J95 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE TORRE DE CONTROLE E DE SISTEMA DE PISTA DO AEROPORTO DE VITORIA | 74.735.914 | ||||||
26 781 | 0631 1J95 0032 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE TORRE DE CONTROLE E DE SISTEMA DE PISTA DO AEROPORTO DE VITORIA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 74.735.914 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 20 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 74.735.914 | ||
26 781 | 0631 1J98 | COMPLEMENTACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CUIABA | 845.325 | ||||||
26 781 | 0631 1J98 0051 | COMPLEMENTACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CUIABA - NO ESTADO DO MATO GROSSO | 845.325 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 845.325 | ||
26 781 | 0631 1J99 | ADEQUACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) | 104.679.907 | ||||||
26 781 | 0631 1J99 0035 | ADEQUACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 104.679.907 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 29 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 104.679.907 | ||
26 781 | 0631 1M31 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE PATIO DE AERONAVES E DE ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) | 26.990.747 | ||||||
26 781 | 0631 1M31 0035 | CONSTRUCAO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS, DE PATIO DE AERONAVES E DE ACESSO VIARIO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 26.990.747 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 26.990.747 | ||
26 781 | 0631 1M32 | RECUPERACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO DO GALEAO (RJ) | 18.729.364 | ||||||
26 781 | 0631 1M32 0033 | RECUPERACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO DO GALEAO (RJ) -NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 18.729.364 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 27 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 18.729.364 | ||
26 781 | 0631 1M33 | CONSTRUCAO DO COMPLEXO LOGISTICO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE | 44.563.406 | ||||||
26 781 | 0631 1M33 0043 | CONSTRUCAO DO COMPLEXO LOGISTICO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 44.563.406 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 38 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 44.563.406 | ||
26 781 | 0631 1O00 | RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL DOS SISTEMAS DE PISTAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS (SP) | 2.766 | ||||||
26 781 | 0631 1O00 0035 | RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL DOS SISTEMAS DE PISTAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 2.766 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.766 | ||
26 781 | 0631 1P49 | AMPLIACAO DA PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE | 10.686.698 | ||||||
26 781 | 0631 1P49 0043 | AMPLIACAO DA PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO ALEGRE - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 10.686.698 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 9 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.686.698 | ||
26 781 | 0631 1P52 | AMPLIACAO E REFORCO DO PATIO DE AERONAVES E PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO DE PARNAIBA (PI) | 6.823.913 | ||||||
26 781 | 0631 1P52 0022 | AMPLIACAO E REFORCO DO PATIO DE AERONAVES E PISTA DE POUSO/DECOLAGEM DO AEROPORTO DE PARNAIBA (PI) - NO ESTADO DO PIAUI | 6.823.913 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 27 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.823.913 | ||
26 781 | 0631 1P56 | AMPLIACAO DO TERMINAL DE CARGA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA | 1.279.493 | ||||||
26 781 | 0631 1P56 0041 | AMPLIACAO DO TERMINAL DE CARGA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - NO ESTADO DO PARANA | 1.279.493 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 35 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.279.493 | ||
26 781 | 0631 1P63 | REFORMA DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO (RJ) | 12.324.078 | ||||||
26 781 | 0631 1P63 0033 | REFORMA DO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 12.324.078 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 40 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.324.078 | ||
26 781 | 0631 1P68 | CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO DE VITORIA | 24.600.000 | ||||||
26 781 | 0631 1P68 0032 | CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL DE CARGAS DO AEROPORTO DE VITORIA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 24.600.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 24.600.000 | ||
26 781 | 0631 10ZB | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS - FORTALEZA (CE) | 1.598.000 | ||||||
26 781 | 0631 10ZB 0023 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS - FORTALEZA (CE) -NO ESTADO DO CEARA | 1.598.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 28 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.598.000 | ||
26 781 | 0631 10ZD | REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE SANTAREM ( PA) | 1.287.500 | ||||||
26 781 | 0631 10ZD 0015 | REFORMA E ADEQUACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE SANTAREM (PA) - NO ESTADO DO PARA | 1.287.500 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 75 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.287.500 | ||
26 781 | 0631 10ZE | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E PATIO DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TERESINA | 4.150.000 | ||||||
26 781 | 0631 10ZE 0022 | CONSTRUCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E PATIO DE AERONAVES DO AEROPORTO DE TERESINA - NO ESTADO DO PIAUI | 4.150.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 97 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.150.000 | ||
26 781 | 0631 10Z3 | ADEQUACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - | 2ª ETAPA 3.457.856 | ||||||
26 781 | 0631 10Z3 0035 | ADEQUACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE PISTAS E PATIOS DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - 2ª ETAPA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 3.457.856 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 18 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.457.856 | ||
26 781 | 0631 10Z4 | CONSTRUCAO DA 2ª PISTA DO AEROPORTO INTERNACIONAL VIRACOPOS - CAMPINAS (SP) | 19.331.907 | ||||||
26 781 | 0631 10Z4 0035 | CONSTRUCAO DA 2ª PISTA DO AEROPORTO INTERNACIONAL VIRACOPOS - CAMPINAS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO | 19.331.907 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 7 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 19.331.907 | ||
26 781 | 0631 10Z5 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS - SAO PAULO - | 3ª ETAPA 1.683.443 | ||||||
26 781 | 0631 10Z5 0035 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS - SAO PAULO - 3ª ETAPA - NO ESTADO DE SAO PAULO | 1.683.443 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.683.443 | ||
26 781 | 0631 10Z8 | REVITALIZACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 1 E DEMAIS INSTALACOES DE APOIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO - RIO DE JANEIRO (RJ) | 7.409.111 | ||||||
26 781 | 0631 10Z8 0033 | REVITALIZACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 1 E DEMAIS INSTALACOES DE APOIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO - RIO DE JANEIRO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 7.409.111 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 11 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.409.111 | ||
26 781 | 0631 106A | CONSTRUCAO DE VIADUTO SOBRE VIA DE ACESSO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA | 4.420.000 | ||||||
26 781 | 0631 106A 0053 | CONSTRUCAO DE VIADUTO SOBRE VIA DE ACESSO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - NO DISTRITO FEDERAL | 4.420.000 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 35 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.420.000 | ||
26 781 | 0631 7H32 | ADEQUACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE -CE | 26.495.604 | ||||||
26 781 | 0631 7H32 0056 | ADEQUACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE - JUAZEIRO DO NORTE - CE | 26.495.604 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 26.495.604 | ||
26 781 | 0631 7H34 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP | 18.608.209 | ||||||
26 781 | 0631 7H34 0035 | AMPLIACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - SP - NO ESTADO DE SAO PAULO | 18.608.209 | ||||||
AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 31 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 18.608.209 | ||
26 781 | 0631 7H40 | AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE ARACAJU (SE) | 11.214.951 | ||||||
26 781 | 0631 7H40 0056 | AMPLIACAO E REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE ARACAJU (SE) -ARACAJU - SE | 11.214.951 | ||||||
AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.214.951 | ||
26 781 | 0631 7J01 | REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 E DEMAIS INSTALACOES DE APOIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO (RJ) | 264.417.579 | ||||||
26 781 | 0631 7J01 0033 | REVITALIZACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS 2 E DEMAIS INSTALACOES DE APOIO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO GALEAO (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 264.417.579 | ||||||
OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 84 | I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 264.417.579 | ||
TOTAL - INVESTIMENTO | 815.689.390 |