Portaria SEFAZ nº 536 de 29/04/1998

Norma Estadual - Sergipe - Publicado no DOE em 04 mai 1998

Aprova os modelos dos formulários e o manual de orientação para preenchimento destes em conformidade com o previsto no Capítulo IV do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 17.037 de 26 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a emissão de documentos fiscais e a escrituração de livros fiscais por sistema eletrônico de processamento de dados.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 90, inciso II, da Constituição Estadual;

Considerando o disposto nos arts. 547 a 572 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 17.037, de 26 de dezembro de 1998;

Considerando o disposto nos Convênios ICMS 57/95, 91/95, 115/95, 54/96, 75/96, 96/97, 97/96, 32/97 e 131/97;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam aprovados os modelos dos formulários previstos no Capítulo IV do Regulamento do ICMS do Estado de Sergipe, aprovado pelo Decreto nº 17.037, de 26 de dezembro de 1997, bem como o manual de orientação para preenchimento destes formulários, conforme modelos constantes no Anexo Único desta Portaria.

Art. 2º Os contribuintes deverão adequar-se ao disposto nesta Portaria até 31 de maio de 1998.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Portarias nºs 246 de 04 de março de 1996, com suas alterações e 1.528 de 30 de dezembro de 1996.

Aracaju, de abril de 1998.

JOSÉ FIGUEIREDO

Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO ÚNICO MANUAL DE ORIENTAÇÃO

1 - APRESENTAÇÃO

1.1 - Este manual visa orientar a execução dos serviços destinados à emissão de documentos e escrituração de livros fiscais e a manutenção de informações em meio magnético, por contribuintes do IPI e/ou do ICMS usuários de sistema eletrônico de processamento de dados, na forma estabelecida no Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995.

1.2 - Contém instruções para preenchimento do Pedido/Comunicação de Uso de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, para emissão de documentos fiscais, escrituração de livros fiscais e fornecimento de informações à Secretaria da Receita Federal, e às Secretarias de Fazenda, Economia, Finanças e Tributação dos Estados e do Distrito Federal e, finalmente, instruções sobre preenchimento do respectivo Recibo de Entrega.

1.3 - As informações serão prestadas em meio magnético e/ou formulários.

2 - DAS INFORMAÇÕES

2.1 - Os contribuintes do IPI e/ou do ICMS, autorizados à emissão de pelo menos um dos documentos fiscais previstos nos convênios do Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais (SINIEF), de 15 de dezembro de l970, e de 21 de fevereiro de 1989 e seus ajustes, por meio de sistema eletrônico de processamento de dados, estão sujeitos a prestar informações fiscais em meio magnético, de acordo com as especificações indicadas neste manual, mantendo, pelo prazo decadencial, arquivos magnéticos com registros fiscais referentes à totalidade das operações de entradas e de saídas e das aquisições e prestações realizadas no exercício de apuração:

2.1.1 - por totais de documento fiscal e por item de mercadoria (classificação fiscal), quando se tratar de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A.

2.1.2 - por totais de documento fiscal, quando se tratar de:

a) Nota Fiscal de Serviços de Transporte, modelo 7, quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de carga;

b) Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8;

c) Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo

d) Conhecimento Aéreo, modelo 10;

e) Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6, nas entradas;

f) Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, nas aquisições;

2.1.3 - por total diário, por equipamento, quando se tratar de saída documentada por:

a) Cupom Fiscal ECF;

b) Cupom Fiscal PDV;

c) Cupom Fiscal emitido por máquina registradora.

2.1.4 - por total diário, por espécie de documento fiscal, quando se tratar de:

a) Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24;

b) Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14;

c) Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15;

d) Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16;

e) Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13;

f) Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11;

g) Despacho de Transporte, modelo 17;

h) Manifesto de Carga, modelo 25;

i) Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21;

j) Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2;

l) Nota Fiscal de Produtor, modelo 4;

m) Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas;

n) Ordem de Coleta de Carga, modelo 20;

o) Resumo Movimento Diário, modelo 18.

2.2 - Observações:

2.2.1 - O disposto no item 2.1.1 se aplica também à Nota Fiscal de Entrada, modelo 3, emitida até 31 de dezembro de 1995.

2.2.2 - O disposto no item 2.1.4 se aplica também à Nota Fiscal Simplificada, emitida até 13 de dezembro de 1994.

3 - INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO PEDIDO/COMUNICAÇÃO

3.1 - QUADRO I - Motivo do Preenchimento.

3.1.1 - CAMPO 01 - Pedido/Comunicação de:

ITEM 1 - Uso - Assinalar com "x" o pedido inicial de autorização para emissão de documentos fiscais e/ou escrituração de livros fiscais por meio de sistema eletrônico de processamento de dados;

ITEM 2 - Alteração de Uso - Assinalar com "x" quando se tratar de alteração referente a quaisquer das informações de pedido anterior, exceto aquelas previstas nos campos 07 e 08.

ITEM 3 - Recadastramento - Assinalar com "x" no caso de novo cadastramento, quando exigido pelo Fisco da Unidade da Federação.

ITEM 4 - Cessação de Uso a Pedido - Assinalar com "x" numa das seguintes situações:

a) cessação total, quando deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06 e 24 a 28;

b) cessação parcial referente a livros ou documentos específicos, quando deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06, 07 e/ou 08, conforme o caso, e os campos 24 a 28.

ITEM 5 - Cessação de Uso de Ofício (Uso Exclusivo do Fisco) - Assinalar com "x" numa das seguintes situações:

a) cessação total, quando deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06;

b) cessação parcial referente a livros ou documentos específicos, quando deverão ser preenchidos os campos de 04 a 06, 07 e/ou 08, conforme o caso.

3.1.2 - CAMPO 02 - Processamento - Para uso da repartição fazendária.

3.1.3 - CAMPO 03 - Carimbo de Inscrição Estadual - Apor carimbo de inscrição estadual, quando exigido pela legislação da Unidade da Federação.

3.2 - QUADRO II - Identificação do Usuário.

3.2.1 - CAMPO 04 - Número da Inscrição Estadual - Preencher com o número da inscrição estadual do estabelecimento no cadastro de contribuintes do ICMS.

3.2.2 - CAMPO 05 - Número do CGC/MF - Preencher com o número da inscrição do estabelecimento no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda.

3.2.3 - CAMPO 06 - Nome Comercial ( Razão Social/Denominação) - Preencher com o nome comercial (razão social/denominação) do estabelecimento. Evitar abreviaturas.

3.3 - QUADRO III - Livros e/ou Documentos Fiscais Emitidos por Sistema Eletrônico de Processamento de Dados.

3.3.1 - CAMPO 07 - Códigos dos Documentos Fiscais - Preencher com os códigos dos documentos fiscais, conforme tabela abaixo:

TABELA DE MODELOS DE DOCUMENTOS FISCAIS

CÓDIGO
MODELO
24
Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24
14
Bilhete de Passagem Aquavário, modelo 14
15
Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15
16
Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16
13
Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13
10
Conhecimento Aéreo, modelo 10
11
Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11
09
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9
08
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8
17
Despacho de Transporte, modelo 17
25
Manifesto de Carga, modelo 25
01
Nota Fiscal, modelo 1
06
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6
03
Nota Fiscal de Entrada, modelo 3
21
Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21
04
Nota Fiscal de Produtor, modelo 4
22
Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22
07
Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7
02
Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 02
20
Ordem de Coleta de Carga, modelo 20
18
Resumo Movimento Diário, modelo 18

3.3.2 - CAMPO 8 - Livros Fiscais - Assinalar o(s) livro(s) objeto do pedido.

3.4 - QUADRO IV - Especificações Técnicas.

Os campos deste quadro deverão ser preenchidos com as especificações técnicas dos equipamentos e programas utilizados para emissão e escrituração por sistema eletrônico de processamento de dados.

3.4.1 - CAMPO 9 - UCP - Fabricante/Modelo - Indicar o fabricante e o modelo da unidade central de processamento, utilizando, se necessário, o verso do formulário.

3.4.2 - CAMPO 10 - Sistema Operacional - Indicar o sistema operacional e seu número de versão.

3.4.3 - CAMPO 11 - Meios Magnéticos Disponíveis - Assinalar com "x" o meio magnético de apresentação do registro fiscal.

3.4.4 - CAMPO 12 - Linguagem De Programação - Indicar a linguagem em que foram codificados os programas.

3.4.5 - CAMPO 13 - Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD) - Indicar o gerenciador do banco de dados, ou seja, o conjunto de rotinas que administra o banco de dados, se houver.

3.5 - QUADRO V - Identificação do Estabelecimento onde se Localiza a UCP.

3.5.1 - CAMPO 14 - Número de Inscrição Estadual/Municipal - Preencher com o número da inscrição estadual ou, no caso de este inexistir, com o número de inscrição municipal do estabelecimento onde se encontra a unidade central de processamento, precedido da letra M.

3.5.2 - CAMPO 15 - Número de Inscrição no CGC/MF - Preencher com o número de inscrição no CGC/MF do estabelecimento onde se encontra a unidade central de processamento.

3.5.3 - CAMPO 16 - Nome Comercial (Razão Social/Denominação) - Indicar o nome comercial (razão social/denominação) do estabelecimento onde se encontra a unidade central de processamento. Evitar abreviaturas.

3.5.4 - CAMPOS 17 A 23 - Endereço e Telefone do Estabelecimento - Preencher com tipo, título e nome do logradouro, número, complemento, município, Unidade da Federação, CEP do endereço do estabelecimento onde se encontra a unidade central de processamento e o número do telefone.

3.6 - QUADRO VI - Responsável pelas Informações.

3.6.1 - CAMPO 24 - Nome do Signatário - Indicar o nome da pessoa que, representando a empresa requerente/declarante, assinar o pedido de comunicação.

3.6.2 - CAMPO 25 - Telefone/Fax - Preencher com o número de telefone do estabelecimento para contatos sobre processamento de dados.

3.6.3 - CAMPO 26 - Cargo na Empresa - Preencher com o nome do cargo ocupado pelo signatário na empresa.

3.6.4 - CAMPO 27 - CPF/Número de Identidade - Preencher com o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas - CPF/MF ou da carteira de identidade do signatário.

3.6.5 - CAMPO 28 - Data e Assinatura - Preencher a data e apor a assinatura.

3.7 - QUADRO VII - Para uso da Repartição Fazendária.

3.7.1 - CAMPOS 29 A 31 - Para uso da Repartição Fazendária - Não preencher, uso da repartição fazendária.

3.7.2 - CAMPO 32 - Visto/Carimbo da Receita Federal - Não preencher, uso da Secretaria da Receita Federal.

4 - FORMA DE ENTREGA E DESTINAÇÃO DAS VIAS

O Pedido/Comunicação de Uso de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados será apresentado à repartição fiscal da Unidade da Federação que estiver vinculado o estabelecimento interessado, preenchido datilograficamente, em quatro (4) vias que, após o despacho, terão a seguinte destinação:

4.1 - a via original e outra via - serão retidas pelo fisco;

4.2 - uma via - será entregue pelo requerente/declarante à Divisão de Tecnologia e Informações da Delegacia da Receita Federal a que estiver subordinado;

4.3 - uma via - será devolvida ao requerente/declarante, para servir como comprovante.

5 - DADOS TÉCNICOS DE GERAÇÃO DO ARQUIVO

5.1 - Disco Flexível de 3 1/2"

5.1.1 - Face de gravação: dupla;

5.1.2 - Densidade de gravação: dupla ou alta;

5.1.3 - Formatação: compatível com o MS-DOS;

5.1.4 - Tamanho do registro: 126 bytes, acrescidos de CR/LF (Carriage return/Line feed) ao final de cada registro;

5.1.5 - Organização: seqüencial;

5.1.6 - Codificação: ASCII;

5.1.7 - Os dados gerados com as características descritas neste subitem poderão ser enviados via teleprocessamento, por meio do sistema EDI (Eletronic data interchange), através do STM 400, para o endereço 6837/ SEFAZ.

5.2 - Outras Mídias

5.2.1 - A qualquer tempo a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ poderá permitir a utilização de outras mídias;

5.2 - Formato dos Campos.

5.2.1 - Numérico (N), sem sinal, não compactado, alinhado à direita, suprimidos a vírgula e os pontos decimais, com as posições não significativas zeradas.

5.2.2 - Alfanumérico (X) - alinhado à esquerda, com as posições não significativas em branco;

5.3 - Preenchimento dos Campos.

5.3.1 - Numérico - Na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com zeros. As datas deverão ser expressas no formato ano, mês e dia (AAAAMMDD);

5.3.2 - Alfanumérico - Na ausência de informação, os campos deverão ser preenchidos com brancos.

6 - ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO

6.1 - Os arquivos deverão estar acondicionados de maneira adequada de modo a preservar seu conteúdo. Cada mídia deverá ser identificada através de etiqueta, contendo as seguintes informações:

6.1.1 - CGC/MF do estabelecimento a que se referem as informações contidas no arquivo, no formato 99.999.999/9999-9

6.1.2 - Inscrição Estadual - número de inscrição estadual do estabelecimento informante;

6.1.3 - A expressão "Registro Fiscal" e " Convênio ICMS 57 / 95";

6.1.4 - Nome comercial (razão social/denominação do estabelecimento);

6.1.5 - AA/BB - número de mídias onde BB significa a quantidade total de mídias entregues e AA a seqüência da numeração na relação de mídias;

6.1.6 - Abrangência das informações - datas, inicial e final, que delimitam o período a que se refere o arquivo;

6.1.7 - Densidade de gravação - indica em que densidade foi gravado o arquivo;

6.1.8 - Tamanho do bloco, quando aplicável.

7 - ESTRUTURA DO ARQUIVO MAGNÉTICO

7.1 - O arquivo magnético compõe-se dos seguintes tipos de registros:

7.1.1 - Tipo 10 - Registro mestre do estabelecimento, destinado à identificação do estabelecimento informante;

7.1.2 - Tipo 11 - Dados complementares do informante;

7.1.3 - Tipo 50 - Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1-A, Nota Fiscal de Entrada, modelo 3, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, modelo 6 e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, modelo 22, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS. No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS, deve ser gerado um registro por alíquota; neste caso, o total refere-se à soma das operações da alíquota informada no registro;

7.1.4 - Tipo 51 - Registro de total de Nota Fiscal modelos 1 e 1-A e de Nota Fiscal de Entrada, modelo 3, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao IPI;

7.1.5 - Tipo 53 - Registro de total de documento fiscal, quanto à substituição tributária;

7.1.6 - Tipo 54 - Registro de Produto (classificação fiscal);

7.1.7 - Tipo 55 - Registro de Guia Nacional de Recolhimento;

7.1.8 - Tipo 60 - Registro de Cupom Fiscal PDV, Cupom Fiscal ECF e Cupom Fiscal, destinado a informar as operações ou prestações realizadas com esses documentos;

7.1.9 - Tipo 61 - Registro de Autorização de Carregamento e Transporte, modelo 24, Bilhete de Passagem Aquaviário, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, Bilhete de Passagem Ferroviário, modelo 16, Bilhete de Passagem Rodoviário, modelo 13, Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11, Despacho de Transporte, modelo 17, Manifesto de Carga, modelo 25, Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21, Nota Fiscal Simplificada, Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, Nota Fiscal de Produtor, modelo 4, Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, exceto quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas, Ordem de Coleta de Carga, modelo 20, e Resumo Movimento Diário, modelo 18, destinado a informar as operações ou prestações realizadas com esses documentos;

7.1.10 - Tipo 70 - Registro de total de Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando emitida por prestador de serviços de transporte ferroviário de cargas, de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8, de Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9, e de Conhecimento Aéreo, modelo 10, destinado a especificar as informações de totalização do documento fiscal, relativamente ao ICMS;

7.1.11 - Tipo 71 - Registro de Informações da carga transportada referente a Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8, Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9, e de Conhecimento Aéreo, modelo 10;

7.1.12 - Tipo 75 - Registro de Código de Produto e Serviço;

7.1.13 - Tipo 90 - Registro de totalização do arquivo, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros.

8 - MONTAGEM DO ARQUIVO MAGNÉTICO DE DOCUMENTOS FISCAIS

8.1 - O arquivo deverá ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, classificados na ordem abaixo:

Tipos de Registros
Posições de Classificação
A/D
Denominação dos Campos de Classificação
Observações
10



1º registro
11




50, 51, 53,* 54, 55, 60, 61, 70 e 71
1 a 2
31 a 38
AA
Tipo Data
* no tipo 54 o campo data está nas posições de classificação 17 a 24
75
3 a 1617 a 26
AA
CGC/MF Código do Produto
 
90



últimos registros

8.2 - A indicação "A/D" significa "ascendente/descendente".

9 - REGISTRO TIPO 10

MESTRE DO ESTABELECIMENTO


Denominação do Campo
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
01
Tipo
"10"
02
1
2
N
02
CGC/MF
CGC/MF do estabelecimento informante
14
3
16
N
03
Inscrição Estadual
Inscrição estadual do estabelecimento informante
14
17
30
X
04
Nome do Contribuinte
Nome comercial (razão social / denominação) do contribuinte
35
31
65
X
05
Município
Município onde está domiciliado o estabelecimento informante
30
66
95
X
06
Unidade da Federação
Unidade da Federação referente ao Município
2
96
97
X
07
Fax
Número do fax do estabele-cimento informante
10
98
107
N
08
Data Inicial
A data do início do período refe-rente às informações prestadas
8
108
115
N
09
Data Final
A data do fim do período refe-rente às informações prestadas
8
116
123
N
10
Código do padrão do arquivo magnético
Código do padrão utilizado no arquivo magnético, conforme tabela abaixo
2
124
125
X
11
Código da finalidade do arquivo magnético
Código do padrão utilizado no arquivo magnético, conforme tabela abaixo
1
126
126
X

9.1 - OBSERVAÇÕES

9.1.1 - Tabela para preenchimento do campo 10

TABELA DE PADRÕES DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS

Código
Descrição do Padrão
01
Convênio 57/95- com a redação dada pelo convênio 96/97 - Operações Interestaduais, somente operações sujeitas ao regime de Substituição Tributária(ST)
02
Convênio 57/95- com a redação dada pelo convênio 96/97 - Operações Interestaduais, somente registros com totais dos documentos
03
Convênio 57/95- com a redação dada pelo convênio 96/97 - Totalidade das operações
04
Convênio 57/95- com a redação dada pelo convênio 96/97 - Operações Interestaduais com ou sem ST

9.1.2 - Tabela para preenchimento do campo 11;

TABELA DE FINALIDADES DA APRESENTAÇÃO DO ARQUIVO MAGNÉTICO

Código
Descrição do Padrão
1
Normal
2
Retificação total de arquivo: substituição total de informações prestadas pelo contribuinte referentes a este período
3
Retificação aditiva de arquivo: acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados
4
Retificação corretiva de arquivo: substituição de informação relativa a documento já informado
5
Desfazimento: arquivo de informação referente a desfazimento de negócio. Neste caso, o arquivo deverá conter, além dos registros tipo 10 e tipo 90, apenas os registros referentes às operações/prestações não efetivadas.

10 - REGISTRO TIPO 11

DADOS COMPLEMENTARES DO INFORMANTE


Denominação do Campo
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
01
Tipo
"11"
02
1
2
N
02
Logradouro
Logradouro
34
3
36
X
03
Número
Número
5
37
41
N
04
Complemento
Complemento
22
42
63
X
05
Bairro
Bairro
15
64
78
X
06
CEP
Código de Endereçamento Postal
8
79
86
N
07
Nome do Contato
Pessoa responsável para contatos
28
87
114
N
08
Telefone
Número dos telefones para contatos
12
115
126
N

11 - REGISTRO TIPO 50

NOTA FISCAL E NOTA FISCAL DE ENTRADA, QUANTO AO ICMS

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES


Denominação do Campo
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
01
Tipo
"50"
02
1
2
N
02
CGC/MF
CGC/MF do remetente nas entra-das e do destinatário nas saídas
14
3
16
N
03
Inscrição Estadual
Inscrição estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
14
17
30
X
04
Data de emissão ou recebimento
Data de emissão na saída ou de recebimento na entrada
8
31
38
N
05
Unidade da Federação
Sigla da Unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
2
39
40
X
06
Modelo
Código do modelo da nota fiscal
2
41
42
N
07
Série
Série da nota fiscal
3
43
45
X
08
Subsérie
Subsérie da nota fiscal
2
46
47
X
09
Número da nota fiscal
Número da nota fiscal
6
48
53
N
10
CFOP
Código Fiscal de Operação e Prestação
3
54
56
N
11
Valor Total
Valor total da nota fiscal (com 02 decimais)
13
57
69
N
12
Base de Cálculo do ICMS
Base de Cálculo do ICMS (com 02 decimais)
13
70
82
N
13
Valor do ICMS
Montante do imposto (com 02 decimais)
13
83
95
N
14
Isenta ou não tributada
Valor amparado por isenção ou não incidência (com 02 decimais)
13
96
108
N
15
Outras
Valor que não confira débito ou crédito do ICMS (com 02 decimais)
13
109
121
N
16
Alíquota
Alíquota do ICMS (com 02 decimais)
4
122
125
N
17
Situação
Situação da nota fiscal quanto ao cancelamento
1
126
126
X

11.1 - OBSERVAÇÕES

11.1.1 - Este registro deverá ser composto por contribuinte do ICMS, obedecendo a sistemática semelhante à da escrituração dos livros Registro de entradas e Registro de saídas;

11.1.2 - Nas operações decorrentes das vendas de produtos agropecuários, inclusive café em grão, efetuadas pelo Banco do Brasil S.A., em leilão na bolsa de mercadorias, em nome de produtores (Conv. ICMS 46/94, de 29 de março de 1994 e Conv. ICMS 132/95, de 11 de dezembro de 1995), os CAMPOS 02, 03 e 05 devem conter os dados do emitente da Nota Fiscal, devendo a cada registro Tipo 50 corresponder um registro Tipo 71, com os dados dos estabelecimentos remetente e destinatário;

11.1.3 - Em se tratando de Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicações, o registro deverá ser composto apenas na entrada de energia ou aquisição de serviço de telecomunicações;

11.1.4 - No caso de documentos com mais de uma alíquota de ICMS, deve ser gerado um registro por alíquota; neste caso, os valores dos CAMPOS 11, 12, 13,

14 e 15 referem-se à soma das operações da alíquota informada no registro;

11.1.5 - CAMPO 02 - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição no CGC/MF, zerar o campo;

11.1.6 - CAMPO 03

11.1.6.1 - Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição estadual, o campo assumirá o conteúdo "ISENTO";

11.1.6.2 - Na hipótese de registro referente a fornecimento feito por produtor agropecuário, em que seja obrigatória a emissão de Nota Fiscal de Entrada, deverá constar o número da identidade ou do CPF/MF do remetente;

11.1.7 - CAMPO 05 - Tratando-se de operações com o exterior, colocar "EX";

11.1.8 - CAMPO 06 - Preencher conforme códigos da tabela de modelos de documentos fiscais, do subitem 3.3;

11.1.9 - CAMPO 07 - Em se tratando de documento sem seriação, deixar em branco as três posições;

11.1.10 - CAMPO 08

11.1.10.1 - No caso de subseriação de documento de série "A", "B", "C", "E" ou "U", indicar o número da subsérie deixando em branco a posição não-significativa;

11.1.10.2 - Em se tratando de documento fiscal de série única, sem subseriação, deixar em branco as duas posições;

11.1.10.3 - No caso de subsérie únicas de documentos fiscais de séries "A", "B", "C" e "E", colocar "U" na primeira posição, deixando em branco a segunda posição;

11.1.10.4 - No caso de subseriação de documentos fiscais de séries "A-única", "B-única", "C-única" e "E-única", colocar "U" na primeira posição e o número da subsérie na segunda posição;

11.1.11 - CAMPO 10 - Um registro para cada CFOP do Documento Fiscal;

11.1.12 - CAMPO 12 - No valor a que se refere este campo não se inclui a base de cálculo da retenção, em se tratando de substituição tributária;

11.1.13 - CAMPO 13 - No montante do imposto a que se refere este campo não se inclui ICMS retido por substituição tributária;

11.1.14 - CAMPO 17 - Preencher com "S", se se tratar de documento fiscal regularmente cancelado e com "N", caso contrário.

12 - REGISTRO TIPO 51

TOTAL DE NOTA FISCAL QUANTO AO IPI


Denominação do Campo
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
01
Tipo
"51"
2
1
2
N
02
CGC/MF
CGC/MF do remetente nas entra-das e do destinatário nas saídas
14
3
16
N
03
Inscrição Estadual
Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
14
17
30
X
04
Data de emissão / recebimento
Data de emissão na saída ou de recebimento na entrada
8
31
38
N
05
Unidade da Federação
Sigla da Unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
2
39
40
X
06
Série
Série da nota fiscal
2
41
42
X
07
Subsérie
Subsérie da nota fiscal
2
43
44
X
08
Número
Número da nota fiscal
6
45
50
N
09
CFOP
Código Fiscal de Operação e Prestação
3
51
53
N
10
Valor Total
Valor total da nota fiscal (com 02 decimais)
13
54
66
N
11
Valor do IPI
Montante do IPI (com 02 decimais)
13
67
79
N
12
Isenta ou não tributada - IPI
Valor amparado por isenção ou não incidência do IPI (com 02 decimais)
13
80
92
N
13
Outras - IPI
Valor que não confira débito ou crédito do IPI (com 02 decimais)
13
93
105
N
14
Código da Situação Tributária Federal
Conforme tabelas publicadas pela Secretaria da Receita Federal
5
106
110
X
15
Código da Situação Tributária Federal
Conforme campo 14
5
111
115
X
16
Código da Situação Tributária Federal
Conforme campo 14
5
116
120
X
17
Código da Situação Tributária Federal
Conforme campo 14
5
121
125
X
18
Situação
Situação do documento fiscal quanto ao cancelamento
1
126
126
X

12.1 - OBSERVAÇÕES:

12.1.1 - Este registro deverá ser composto somente por contribuintes do IPI, obedecendo a sistemática semelhante à da escrituração dos livros Registro de Entradas e Registro de Saídas;12.1.2 - CAMPO 02 - Valem as observações do subitem 11.1.5;

12.1.3 - CAMPO 03 - Valem as observações do subitem 11.1.6;

12.1.4 - CAMPO 05 - Valem as observações do subitem 11.1.7;

12.1.5 - CAMPO 06 - Em se tratando de documento sem seriação, deixar em branco as duas posições;

12.1.6 - CAMPO 07 - Valem as observações do subitem 11.1.10;

12.1.7 - CAMPO 09 - Valem as observações do subitem 11.1.11;

12.1.8 - CAMPOS 14 A 17;

12.1.8.1 - Preencher com os códigos aprovados pela Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 142, de 26 de dezembro de l984 e alterações posteriores;

12.1.8.2 - É dispensada a indicação quando o registro se referir a entrada de mercadoria;

12.1.9 - CAMPO 18 - Valem as observações do subitem 11.1.14.

13 - REGISTRO TIPO 53

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA


Denominação do Campo
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
01
Tipo
"53"
2
1
2
N
02
CGC/MF
CGC/MF do contribuinte substituído
14
3
16
N
03
Inscrição Estadual
Inscrição Estadual do contribuinte substituído
14
17
30
X
04
Inscrição Estadual do contribuinte substituído
Data de emissão na saída ou recebimento na entrada
8
31
38
N
04
Unidade da Federação
Sigla da Unidade da Federação do contribuinte substituído
2
39
40
X
06
Modelo
Código do modelo da nota fiscal
2
41
42
N
07
Série
Série da nota fiscal
3
43
45
X
08
Subsérie
Subsérie da nota fiscal
2
46
47
X
09
Número
Número da nota fiscal
6
48
53
N
10
CFOP
Código Fiscal de Operação e Prestação
3
54
56
N
11
Base de Cálculo do ICMS - Substituição Tributária
Base de cálculo de retenção do ICMS (com 2 decimais)
13
57
69
N
12
ICMS retido
ICMS retido pelo substituto (com 2 decimais)
13
70
82
N
13
Despesas Acessórias
Soma das despesas acessórias (frete, seguro e outras - com 2 decimais)
13
83
95
N
14
Situação
Situação do documento fiscal quanto ao cancelamento
1
96
96
X
15
Brancos

30
97
126
X

13.1 - OBSERVAÇÕES

13.1.1 - Este registro só é obrigatório para o contribuinte substituto tributário, nas operações com mercadorias.

13.1.2 - CAMPO 03 - Valem as observações do subitem 11.1.6;

13.1.3 - CAMPO 06 - Valem as observações do subitem 11.1.8;

13.1.4 - CAMPO 07 - Valem as observações do subitem 11.1.

13.1.5 - CAMPO 08 - Valem as observações do subitem 11.1.10;

13.1.6 - CAMPO 10 - Valem as observações do subitem 11.1.11;

13.1.7 - CAMPO 14 - Valem as observações do subitem 11.1.14.

14 - REGISTRO TIPO 54

PRODUTO


Denominação do Campo
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
01
Tipo
"53"
2
1
2
N
02
CGC/MF
CGC/MF do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
14
3
16
N
03
Data de emissão/ Recebimento
Data de emissão na saída ou recebimento na entrada
8
17
24
N
04
Unidade da Federação
Sigla da Unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas
2
25
26
X
05
Modelo
Código do modelo da nota Fiscal
2
27
28
N
06
Série
Série da nota fiscal / Classe de consumidor / Tipo de usuário
3
29
31
X
07
Subsérie
Subsérie da nota fiscal
2
32
33
X
08
Número
Número da nota fiscal
6
34
39
N
09
Número do Item
Número de ordem do item na nota fiscal
2
40
41
N
10
Código do Produto
Código do produto ou serviço (NBM / SH)
10
42
51
X
11
Situação Tributária
Código da situação tributária do produto ou serviço
3
52
54
N
12
Unidade de Medida
Unidade de medida do produto (un, kg, g, l, t, m, m2, m3, sc,frd, kw, kwh, etc.)
3
55
57
X
13
Quantidade
Quantidade do produto (com 3 decimais)
13
58
70
N
14
Valor do Produto
Valor total do produto (valor unitário multiplicado por quantidade - com 2 decimais) ou do desconto concedido.
13
71
83
N
15
Base de Cálculo do ICMS próprio
Base de Cálculo do ICMS (com 02 decimais)
13
84
96
N
16
Base de Cálculo do ICMS de substituição
Base de Cálculo do ICMS de retenção na Substituição Tributária (com 02 decimais)
13
97
109
N
17
Alíquota do ICMS
Alíquota do ICMS do produto (com 2 decimais)
4
110
113
N
18
Valor do IPI
Valor do IPI do produto (com 2 decimais)
13
114
126
N

14.1 - OBSERVAÇÕES

14.1.1 - Deve ser gerado:14.1.1.1 - Um registro para cada produto ou serviço constante da nota fiscal;14.1.1.2 - Um registro para informar desconto que tenha sido discriminado no corpo da nota fiscal (ver observação no subitem 14.1.6);

14.1.2 - CAMPO 03 - Valem as observações do subitem 11.1.6;

14.1.3 - CAMPO 06 - Valem as observações do subitem 11.1.8;

14.1.4 - CAMPO 07 - Valem as observações do subitem 11.1.

14.1.5 - CAMPO 08 - Valem as observações do subitem 11.1.10;

14.1.6 - CAMPO 09 - Deve refletir a posição seqüencial de cada produto ou serviço na nota fiscal, ou conter "99" para indicar o valor do desconto discriminado na nota fiscal;

14.1.7 - CAMPO 11

14.1.7.1 - Quando o emitente não utilizar o sistema de codificação da Norma Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM-SH), baseado na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), deve incluir a Tabela de Código de Produtos, através de registros "Tipo 75";

14.1.7.2 - Em se tratando de registro para indicar o valor do desconto discriminado na nota fiscal, deixar em branco.

14.1.18 - CAMPO 15 e 16 - Devem ser preenchidos apenas nos registros de documentos emitidos pelo contribuinte informante.

15 - REGISTRO TIPO 55

GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO


Denominação do Campo
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
01
Tipo
"55"
2
1
2
N
02
CGC/MF
CGC/MF do contribuinte substituto tributário
14
3
16
N
03
Inscrição Estadual
Inscrição Estadual (na Unidade da Federação destinatária) do contribuinte substituto tributário
14
17
30
X
04
Data da GNR
Data do documento de arrecadação
8
31
38
N
05
Unidade da Federação
Sigla da Unidade da Federação do contribuinte substituto tributário
2
39
40
X
06
Banco GNR
Código do Banco onde foi efetuado o recolhimento
3
41
43
N
07
Agência GNR
Agência onde foi efetuado o recolhimento
4
44
47
N
08
Número GNR
Número de autenticação bancária do documento de arrecadação
12
48
59
N
09
Valor GNR
Valor recolhido (com 2 decimais)
13
60
72
N
10
Data Vencimento
Data do vencimento do ICMS substituído
8
73
80
N
11
Mês e ano de Referência
Mês e ano referente à ocorrência do fato gerador, formato MMAAAA
6
81
86
N
12
Número do Convênio ou Protocolo/ Mercadoria
Preencher com o conteúdo do campo 15 da GNR
30
87
116
X
13
Brancos

10
117
129
X

15.1 - OBSERVAÇÕES

15.1.1 - Registro composto apenas por contribuintes substitutos tributários, devendo ser gerado um registro para cada Guia Nacional de Recolhimento - GNR recolhida;

15.1.2 - CAMPO 09 - Valor líquido após a compensação: resultado do ICMS por substituição devido, descontados os valores relativos a devoluções e ressarcimentos decorrentes de operações efetuadas sob o regime de substituição tributária.

16 - REGISTRO TIPO 60

CUPOM FISCAL PDV, CUPOM FISCAL ECF E CUPOM FISCAL


Denominação do Campo
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
01
Tipo
"60"
2
1
2
N
02
Brancos

28
3
30
X
03
Data de emissão
Data de emissão dos Cupons
8
31
38
N
04
Número de Máquina Re-gistradora, ECF ou PDV
Número atribuído pelo estabeleci-mento ao equipamento
3
39
41
N
05
Modelo do cupom fiscal
Código do modelo do cupom fiscal
2
42
43
X
06
Número inicial de ordem
Número do primeiro cupom fiscal emitido no dia
6
44
49
N
07
Número final de ordem
Número do último cupom fiscal emitido no dia
6
50
55
N
08
Valor total diário
Somatório diário das saídas documentadas por cupom fiscal relativo a determinada máquina registradora ou somatório diário das saídas documentadas por cupom fiscal PDV ou ECF relativo a determinado equipamento.
14
56
69
N
09
Valor do ICMS
Montante do ICMS diário
13
70
82
N
10
Brancos

44
83
126
X

16.1 - OBSERVAÇÕES

16.1.1 - Registro composto apenas pelos emitentes dos documentos fiscais em questão;16.1.2 - CAMPO 05 - Preencher com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora ou "2D" quando se tratar de Cupom Fiscal ECF.

17 - REGISTRO TIPO 61

AUTORIZAÇÃO DE CARREGAMENTO E TRANSPORTE

BILHETE DE PASSAGEM

BILHETE DE PASSAGEM E NOTA DE BAGAGEM

BILHETE DE PASSAGEM FERROVIÁRIO

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGAS

DESPACHO DE TRANSPORTE

MANIFESTO DE CARGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

NOTA FISCAL SIMPLIFICADA

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

NOTA FISCAL DE PRODUTOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, exceto quando emitida por Prestador de Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas

ORDEM DE COLETA DE CARGA

RESUMO MOVIMENTO DIÁRIO


Denominação do Campo
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
01
Tipo
"61"
2
1
2
N
02
Brancos

28
3
30
X
03
Data de emissão
Data de emissão dos documentos fiscais
8
31
38
N
04
Modelo
Modelo dos documentos fiscais
2
39
40
X
05
Série
Série do documento fiscal
1
41
41
X
06
Subsérie
Subsérie dos documentos fiscais
3
42
44
X
07
Número inicial de ordem
Número do primeiro documento fiscal emitido no dia
9
45
53
N
08
Número final de ordem
Número do último documento fiscal emitido no dia.
9
54
62
N
09
Valor
Somatório diário das saídas documentadas por documentos fiscais de mesma série e subsérie
16
63
78
N
10
Brancos

48
79
126
X

17.1 - OBSERVAÇÕES

17.1.1 - Registro composto apenas pelos emitentes dos documentos fiscais em questão;

17.1.2 - CAMPO 04 - Preencher com "2A", quando se tratar de Nota Fiscal Simplificada e conforme códigos da tabela de modelos de documento fiscal, do subitem 3.3, quando se tratar dos demais documentos fiscais.

18. REGISTRO TIPO 70

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE CARGAS

CONHECIMENTO AÉREO


Denominação do Campo
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
01
Tipo
"70"
2
1
2
N
02
CGC/MF
CGC/MF do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; CGC/MF do tomador do serviço, no caso de emissão do documento
14
3
16
N
03
Inscrição Estadual
Inscrição Estadual do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço; Inscrição Estadual do tomador do serviço, no caso de emissão do documento
14
17
30
X
04
Data de emissão/ utilização
Data de emissão para o prestador, ou data de utilização do serviço para o tomador
2
39
40
X
05
Unidade da Federação
Sigla da Unidade da Federação do emitente do documento, no caso de aquisição de serviço, ou do tomador do serviço, no caso de emissão do documento
2
39
40
X
06
Modelo
Código do modelo do documento fiscal
2
41
42
N
07
Série
Série do documento
1
43
43
X
08
Subsérie
Subsérie do documento
2
44
45
X
09
Número
Número do documento
6
46
51
N
10
CFOP
Código Fiscal de Operação e Prestação - Um registro para cada CFOP da nota fiscal
3
52
54
N
11
Valor total
Valor total da nota fiscal
14
55
68
N
12
Base de Cálculo do ICMS
Base de cálculo do ICMS
14
69
82
N
13
Valor do ICMS
Montante do imposto
14
83
96
N
14
Isenta ou não-tributada
Valor amparado por isenção ou não incidência
14
97
110
N
15
Outras
Valor que não confira débito ou crédito do ICMS
14
111
124
N
16
CIF/FOB
Modalidade do frete. "1" - CIF ou "2" - FOB
1
125
125
N
17
Situação
Situação do documento fiscal quanto ao cancelamento
1
126
126
X

18.1 - OBSERVAÇÕES:

18.1.1 - Este registro deverá ser composto por contribuintes do ICMS, tomadores ou prestadores de serviços de transporte;

18.1.2 - CAMPO 02 - Valem as observações do subitem 11.1.5;

18.1.3 - CAMPO 03 - Valem as observações do subitem 11.1.6.1;

18.1.4 - CAMPO 05 - Valem as observações do subitem 11.1.7;

18.1.5 - CAMPO 06 - Valem as observações do subitem 11.1.8;

18.1.6 - CAMPO 08

18.1.6.1 - No caso de subseriação de documentos de séries "B", "C", ou "U", indicar o número de subsérie deixando em branco a posição não significativa;

18.1.6.2 - Em se tratando de documento fiscal de série única, sem subseriação, deixar em branco as duas posições;

18.1.6.3 - No caso de subséries únicas de documentos fiscais de séries "B" ou "C", colocar "U" na primeira posição, deixando em branco a segunda posição;

18.1.6.4 - No caso de subseriação de documentos fiscais de série "B-única" ou "C-única", colocar "U" na primeira posição e o número da subsérie na segunda posição;

18.1.7 - CAMPO 17 - Valem as observações do subitem 10.1.14.

19 - REGISTRO TIPO 71

INFORMAÇÕES DA CARGA TRANSPORTADA REFERENTE A:

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE CARGAS

CONHECIMENTO AÉREO


Denominação do Campo
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
01
Tipo
"70"
2
1
2
N
02
CGC/MF do tomador
CGC/MF do tomador do serviço
14
3
16
N
03
Inscrição Estadual do tomador
Inscrição Estadual do tomadordo serviço
14
17
30
X
04
Data de emissão
Data de emissão do conhecimento
8
31
38
N
05
Unidade da Federação do tomador
Unidade da Federação do Tomador do serviço
2
39
40
X
06
Modelo
Modelo do conhecimento
2
41
42
X
07
Série
Série do conhecimento
1
43
43
X
08
Subsérie
Subsérie do conhecimento
2
44
45
X
09
Número
Número do conhecimento
6
46
51
N
10
Unidade da Federação do remetente/ destinatá-rio da nota fiscal
Unidade da Federação do remetente, se o destinatário for o tomador ou Unidade da Federação do destinatário, se o remetente for o tomador
2
52
53
X
11
CGC/MF do remetente/ destinatário da nota fiscal
CGC/MF do remetente, se o destinatário for o tomador ou CGC/MF do destinatário, se o remetente for o tomador
14
54
67
N
12
Inscrição Estadual do remetente/destinatário da nota fiscal
Inscrição Estadual do remetente, se o destinatário for o tomador ou Inscrição Estadual do destinatário, se o remetente for o tomador
14
68
81
X
13
Data de emissão da nota fiscal
Data de emissão da nota fiscal que acoberta a carga transportada
8
82
89
N
14
Modelo da nota fiscal
Modelo da nota fiscal que acoberta a carga transportada
2
90
91
X
15
Série da nota fiscal
Série da nota fiscal que acoberta a carga transportada
2
92
93
X
16
Subsérie da nota fiscal
Subsérie da nota fiscal que Acoberta a carga transportada
2
94
95
X
17
Número da nota fiscal
Número da nota fiscal que acoberta a carga transportada
6
96
101
N
18
Valor total da nota fiscal
Valor total da nota fiscal que acoberta a carga transportada
14
102
115
N
19
Brancos

11
116
126
X

19.1 - OBSERVAÇÕES:

19.1.1 - Registro composto apenas por emitentes de Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, Conhecimentos de Transporte Aquaviário de Cargas e Conhecimentos Aéreos, que gravarão um (1) registro para cada nota fiscal constante dos conhecimentos, excetuando-se os conhecimentos regularmente cancelados;

19.1.1.1 - Nas operações decorrente das vendas de produtos agropecuários, inclusive café em grão, efetuadas pelo Banco do Brasil S.A., em leilão na bolsa de mercadorias, em nome de produtores (Conv. ICMS 46/94, de 29 de março de 1994 e Conv. ICMS 132/95, de 11 de dezembro de 1995), os CAMPOS 02, 03 e 05 devem conter os dados do estabelecimento remetente, e os CAMPOS 10 a 12 os dados do estabelecimento destinatário;

19.1.2 - CAMPO 02 - Valem as observações do subitem 11.1.5;

19.1.3 - CAMPO 03 - Valem as observações do subitem 11.1.6.1;

19.1.4 - CAMPO 05 - Valem as observações do subitem 11.1.7;

19.1.5 - CAMPO 06 - Valem as observações do subitem 11.1.8;

19.1.6 - CAMPO 08 - Valem as observações do subitem 18.1.6;

19.1.7 - CAMPO 10 - Valem as observações do subitem 11.1.7;

19.1.8 - CAMPO 11 - Valem as observações do subitem 11.1.5;

19.1.9 - CAMPO 12 - Valem as observações do subitem 11.1.6.1;

19.1.10 - CAMPO 14 - Valem as observações do subitem 11.1.8;

19.1.11 - CAMPO 15 - Valem as observações do subitem 11.1.

19.1.12 - CAMPO 16 - Valem as observações do subitem 11.1.10.

20 - REGISTRO TIPO 75

CÓDIGO DE PRODUTO OU SERVIÇO


Denominação do Campo
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
01
Tipo
"75"
2
1
2
N
02
CGC/MF
CGC/MF do remetente
14
3
16
N
03
Código
Código do produto ou serviço
10
17
26
X
04
Descrição
Descrição do produto ou serviço
75
27
101
X
05
Brancos
 
25
102
126
X

20.1 - OBSERVAÇÕES

20.1.1- Obrigatório quando o emitente da Nota Fiscal não utilizar o sistema de codificação da Norma Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM-SH);

20.1.2 - CAMPO 03 - Deve ser gerado um registro para cada tipo de produto ou serviço que foi comercializado no período.

21 - REGISTRO TIPO 90

TOTALIZAÇÃO DO ARQUIVO


Denominação do Campo
Conteúdo
Tamanho
Posição
Formato
01
Tipo
"90"
2
1
2
N
02
CGC/MF
CGC/MF do informante
14
3
16
N
03
Inscrição Estadual
Inscrição estadual do informante
14
17
30
X
04
Tipo a ser totalizado
Tipo de registro que será totalizado pelo próximo campo
2
31
32
N
05
Total de registros
Total de registros do tipo informado no campo anterior
8
33
40
N
...
.................
......................
....
.....
.....
...

Total geral
Total de registros existentes no arquivo, incluindo os tipos 10 e 90
8


N

Número de registros tipo 90

1
126
126
N

21.1 - OBSERVAÇÕES:

21.1.1 - Registro com "lay-out" flexivel. Conterá os totalizadores de todos os tipos de registros existentes no arquivo magnético, dispensada a indicação de tipos não informados;

21.1.2 - O limite máximo de registro é de 126 posições;

21.1.3 - Caso as 126 posições não sejam suficientes para totalizar todos os tipos de registros, acrescentar tantos registros tipo 90 quantos forem necessários, seguindo as seguintes diretrizes;

21.1.3.1 - Manter iguais os campos de 1 a 3 em todos os registros de tipo 90 existentes no arquivo;

21.1.3.2 - Incluir o campo TOTAL GERAL, apenas no último dos registros tipo 90;

21.1.3.3 - A posição 126 de todos os registros tipo 90 sempre conterá o número de registros tipo 90 existentes no arquivo;

21.1.3.4 - As posições não utilizadas (anterior à posição 126) devem ser preenchidas com brancos.

21.1.4 - CAMPO TIPO A SER TOTALIZADO - deverá conter o tipo de registro do arquivo magnético que será totalizado no campo a seguir;

21.1.5 - CAMPO TOTAL DE REGISTROS - será formado pelo número de registros especificados no campo anterior, contidos no arquivo magnético;

21.1.6 - CAMPO TOTAL GERAL - Número de registros existentes no arquivo incluídos, também, os registros tipo 10 e 90;

22 - INSTRUÇÕES GERAIS

22.1 - Os registros fiscais poderão ser mantidos em características e especificações diferentes, desde que, quando exigidos, sejam fornecidos nas condições previstas neste manual;

22.2 - O fornecimento dos registros fiscais de forma diversa da prevista no subitem anterior dependerá de consulta prévia ao Fisco da Unidade da Federação a que estiver vinculado o estabelecimento ou à Receita Federal, conforme o caso;

22.3 - O contribuinte usuário de sistema eletrônico de processamento de dados deverá fornecer, quando solicitado, documentação técnica minuciosa, completa e atualizada do sistema, contendo descrição, gabarito de registro ("lay-out") dos arquivos e listagens de programas.

23 - LISTAGEM DE ACOMPANHAMENTO

23.1 - O arquivo em meio magnético será apresentado com Listagem de Acompanhamento, contendo as seguintes informações:

23.1.1 - CGC do estabelecimento informante, no formato 99.999.999/9999-9

23.1.2 - Inscrição estadual do estabelecimento informante;

23.1.3 - Nome comercial (razão social/denominação) do estabelecimento informante;

23.1.4 - Endereço completo do estabelecimento informante;

23.1.5 - Marca e modelo do equipamento utilizado na geração do arquivo;

23.1.6 - Indicação do meio magnético (fita ou disquete) apresentado com o respectivo total de mídias;

23.1.7 - Tamanho do bloco e densidade de gravação, quando aplicável;

23.1.8 - Período abrangido pelas informações contidas no arquivo;

23.1.9 - Indicação dos totais por tipo de registro, indicando apenas os tipos existentes no arquivo magnético, cada tipo em uma linha:

tipo 10 = 1 registro

tipo 11 = ....registros

tipo 50 = ....registros

tipo 51 = ....registros

tipo 53 = ....registros

tipo 54 = ....registros

tipo 55 = ....registros

tipo 60 = ....registros

tipo 61 = ....registros

tipo 70 = ....registros

tipo 71 = ....registros

tipo 75 = ....registros

tipo 90 = ....registros

23.1.10 - Total geral de registros no arquivo.

24 - RECIBO DE ENTREGA

A apresentação do arquivo será acompanhada de Recibo de Entrega, preenchido em três (3) vias, pelo estabelecimento, obedecidas as seguintes instruções:

24.1 - Dados Gerais;

24.1.1 - CAMPO 01 - Primeira Apresentação - Assinalar com um "X" uma das seguintes opções, de acordo com a situação:

Sim - No caso de primeira apresentação de cada período solicitado;

Não - No caso de retificação à primeira apresentação.

24.2 - Identificação do Contribuinte:

24.2.1 - CAMPO 02 - Inscrição Estadual - Preencher com o número da inscrição estadual do estabelecimento no cadastro de contribuintes do ICMS da unidade da Federação destinatária;

24.2.2 - CAMPO 03 - CGC/MF - Preencher com o número da inscrição do estabelecimento no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF;

24.2.3 - CAMPO 04 - Nome Comercial (Razão Social/Denominação) Preencher com o nome comercial (razão social/denominação) do estabelecimento. Evitar abreviaturas;

24.3 - Especificação do Arquivo Entregue:

24.3.1 - CAMPO 05 - Meio Magnético Entregue - Assinalar com um "X" conforme a situação;

24.3.2 - CAMPO 06 - Número de Mídias do Arquivo - Anotar a quantidade de mídias apresentadas do arquivo magnético;

24.3.3 - CAMPO 07 - Período - Indicar a data inicial e final (DD/MM/AAAA a DD/MM/AAAA) dos registros contidos no arquivo.

24.4 - Responsável Pelas Informações:

24.4.1 - CAMPO 08 - Nome - Indicar o nome do responsável pelo estabelecimento;

24.4.2 - CAMPO 09 - Telefone - Indicar o número do telefone para contatos;

24.4.3 - CAMPO 10 - Data - Indicar a data de preenchimento do formulário;

24.4.4 - CAMPO 11 - Assinatura - Lançar a assinatura, em todas as vias, do responsável pelo estabelecimento.

24.5 - Para uso da Repartição:

24.5.1 - CAMPO 12 - Responsável pelo Recebimento - Não preencher, uso da repartição fazendária;

24.5.2 - CAMPO 13 - Responsável pelo Processamento - Não preencher, uso da repartição fazendária.

25 - FORMA, LOCAL E PRAZO DE APRESENTAÇÃO

A entrega do arquivo magnético será efetivada segundo instruções complementares ou intimação lavrada pela autoridade competente, acompanhada de Listagem de Acompanhamento e do Recibo de Entrega, emitido em três (3) vias, uma das quais será devolvida ao contribuinte, como recibo.

26 - DEVOLUÇÃO DO ARQUIVO MAGNÉTICO

26.1 - O arquivo magnético será recebido condicionalmente e submetido a teste de consistência;

26.2 - Constatada a inobservância das especificações descritas neste manual, o arquivo será devolvido para correção, acompanhado de Listagem Diagnóstico indicativa das irregularidades encontradas.

27 - MODELOS DOS LIVROS FISCAIS EMITIDOS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS

27.1 - Os relatórios que compõem os livros fiscais deverão obedecer aos modelos previstos no Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995, sendo permitido:

27.1.1 - dimensionar as colunas de acordo com as possibilidades técnicas do equipamento do usuário;

27.1.2 - imprimir o registro em mais de uma linha, utilizando códigos apropriados;

27.1.3 - suprimir as colunas que o estabelecimento não estiver obrigado a preencher;

27.1.4 - suprimir a coluna destinada a "OBSERVAÇÕES" desde que as eventuais observações sejam impressas em seguida ao registro a que se referir ou ao final do relatório mensal com as remissões adequadas.

27.2 - Admitir-se-á o preenchimento manual da coluna "OBSERVAÇÕES" para inserir informações que somente possam ser conhecidas após o prazo de emissão do livro fiscal.

28 - DOCUMENTOS FISCAIS

28.1 - Considera-se como documento fiscal previsto no SINIEF o formulário numerado tipograficamente, que também for numerado pelo sistema eletrônico de processamento de dados, aplicando-se-lhe as disposições sobre documentos fiscais estatuídas no SINIEF.

28.2 - Caso o formulário destinado à emissão dos documentos fiscais referidos no subitem anterior, numerado tipograficamente, for inutilizado antes de ser numerado pelo sistema eletrônico de processamento de dados, aplicar-se-lhe-ão as regras do inciso V da cláusula décima quarta do Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995.

28.3 - Serão, também, aplicadas as regras do inciso V da Cláusula décima quarta do Convênio ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995, ao formulário, já numerado pelo sistema eletrônico de processamento de dados, que for inutilizado por defeito na impressão, hipótese em que o próximo formulário poderá ter a mesma numeração dada pelo sistema ao formulário inutilizado.

PEDIDO/COMUNICAÇÃO DE USO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS
03
CARIMBO DE INSC. ESTADUAL
01
PEDIDO/COMUNICAÇÃO
02
PROCESSAMENTO
 
 
 
 
 


1

USO



2

ALTERAÇÃO DE USO



3

RECADASTRAMENTO



4

CESSAÇÃO DE USO A PEDIDO



5

CESSAÇÃO DE USO DE OFÍCIO








 
QUADRO II IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO
04
Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL
05
Nº CGC/MF




06
NOME COMERCIAL (RAZÃO SOCIAL/DENOMINAÇÃO)
 
 
 
QUADRO III LIVROS FISCAIS E/OU DOCUMENTOS FISCAIS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

07
CÓGIDO DOCUMENTOS FISCAIS
08
LIVROS FISAIS

Modelos Modelos Modelos


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
REGISTROS DE ENTRADA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
REGISTRO DE SAÍDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E ESTOQUE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
REGISTRO DE INVENTÁRIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
REGISTRO DE MOVIMEN- TAÇÃO DE COMBUS- TÍVEIS
 
 











7

OUTROS


QUADRO II IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO

09
UCP FABRICANTE/MODELO
10
SISTEMA OPERACIONAL

11
MEIOS MAGNÉTICOS DISPONÍVEIS



1

DISQUETE 3 ½
2

DISQUETE 5 ¼
3

FITA MAGNÉTICA_____
4

OUTROS______

 
 
12
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO
13
SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCOS DE DADOS
 
QUADRO V IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ONDE SE LOCALIZA A UCP

14
Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL
15
Nº INSCRIÇÃO CGC/MF
16
NOME COMERCIAL(RAZÇAO SOCIAL/DENOMINAÇÃO
17
LOGRADOURO
18
NÚMERO

19
COMPLEMENTO
20
MUNICÍPIO
21
UF
22
CEP
23
TELEFONE/FAX
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO VI RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

24
NOME DO SIGNATÁRIO
25
TELEFONE/FAX
26
CARGO NA EMPRESA
27
CPF/Nº IDENTIDADE
28
DATA ASSINATURA

____/_____/_____ ________________________________________________________

QUADRO VII PARA USO DA REPARTIÇÃO FAZENDÁRIA

29
RECEBIDO EM ___/___/___
30
AUTORIZADO O PEDIDO ___/___/___
31
PROCESSADO EM ___/___/___

PROTOCOLO Nº_____________
DATA
 SIM
 NÃO
___________________
ASSINATURA
____________________
ASSINATURA
_______________________
32
VISTO/CARIMBO DA RECEITA FEDERAL
ASSINATURA/MATRÍCULA
 
_____________________________
 
01
PRIMEIRA APRESENTAÇÃO
 

 

RECIBO DE ENTREGA DE
 
 
SIM
ARQUIVO MAGNÉTICO
 
 
 
 
 
NÃO


 


IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

02
INSCRIÇÃO ESTADUAL
03
CGC/MF

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|


04
NOME COMERCIAL (RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO
 
 
 
ESPECIFICAÇÃO DO ARQUIVO ENTREGUE
05
MEIO MAGNÉTICO ENTREGUE
 FITA MAGNÉTICA (ESPECIFICAR)  DISCO FLEXÍVEL 3½  DISCO PLEXÍVEL 5¼  OUTROS (ESPECIFICAR)

06
NÚMERO DE MÍDIAS DOA RQUIVO
07
PERÍODO



|__|__|__|__|__|__|__|__| A |__|__|__|__|__|__|__|__|

 
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
08
NOME
09
TELEFONE
 
 
 
 
10
DATA
11
ASSINATURA

___/___/___

_____________________________

 
PARA USO DA REPARTIÇÃO
12
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO
13
RESPONSÁVEL PELO PROCESSAMENTO

DATA ___/___/___
__________________
ASSINATURA MATRÍCULA

DATA ___/___/___
______________________
ASSINATURA MATRÍCULA

LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELO P1

DATA DE
DOCUMENTOS FISCAIS
CODIFICAÇÃO
ICMS VALORES FISCAIS
IPI VALORES FISCAIS
 
ENTRADA
ESPÉCIE
SÉ- RIE SUB- SÉ- RIE
NÚME- RO
DATA DO DOC.
CÓDI- GO EMI- TENTE
UF
ORI- GEM
VALOR CONTÁ- BIL
CON- TÁBIL
FIS- CAL
CÓD. (a)
BASE DE CÁLC. VALOR DA
OPERA- ÇÃO
ALÍQ.
IMPOS- TO CRE- DITADO
CÓD
(a)
BASE DE CÁLC.. VALOR
DA OPERAÇÃO
IM- POSTO CRE- DITADO
OB- SERVA- ÇÕES
99.99.99
XXXX
XXX
999999
99.99.99
XXXXXXXXX
XX
99.999.999,99
XXXXXX
9.99
TO- TAL
9.99

1

2

3
99.999.999.99

99.999.999.99

99.999.999.99

99.999.999.99
9.99
9.999.999.99

9.999.999.999


9

1

2

3
99.999.999.99

99.999.999.99

99.999.999.99

99.999.999.99





9.999.999.99

9.999.999.99















LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS - RE - MODELOS P1-A

REGISTRO DE ENTRADAS
FIRMA:
INSC. EST.: CGC/MF
FOLHA: MÊS OI PERÍODO/ANO
(a) CÓDIGO DE VALORES FISCAIS
1 - OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO
2 - OPER. SEM CRÉDITO DO IMPOSTO - ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
3 - OPER. SEM CRÉDITO DE IMPOSTO - OUTRAS

DATA DE
DOCUMENTOS FISCAIS
 
CODIFICAÇÃO
VALORES FISCAIS
 
ENTRA- DA
ES- PÉCIE
SÉ- RIE SUB-SÉ- RIE
NÚME- RO
DATA DO DOC.
CÓDIGO EMITEN- TE
UF ORI- GEM
VALOR CON- TÁBIL
CONTÁ- BIL
FISCAL
ICMS IPI
CÓD.(a)
BASE DE CÁLCULO VALOR DA OPERAÇÃO
ALÍQ.
IMPOSTO CREDITADO
OBSER- VAÇÃO
99.99.99













XXXX
XXX
999999
99.99.99
XXXXXXXXXX
XX
99.99.999.99
XXXXXX
9.99



TOTAL



TOTAL
ICMS
IPI

ICMS



IPI
9
9

1
2
3

1
2
3
99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.99
9.999.999.99
9.999.999.99

9.999.999.99



9.999.999.99






LIVRO REGISTRO DE SAÍDA- RS - MODELO P2

REGISTRO DE ENTRADAS
FIRMA:
INSC. EST.: CGC/MF
FOLHA: MÊS OI PERÍODO/ANO

DOCUMENTOS FISCAIS
 
CODIFICAÇÃO
VALORES FISCAIS
 
ESPÉ- CIE
SÉ- RIE
NÚME- RO
DIA
UF DEST.
VALOR CONTÁBIL
 
 
 
CONTÁBIL
FISCAL
ICMS
IPI
OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO
OPERAÇÕES S/DÉBITO DO IMPSOTO
OBSER- VAÇÕES

SUB- SÉ- RIE







BASE DE CÁLCULO
ALÍQ.
IMPOSTO DEBITADO
ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
OUTRAS

XXXXX
XXX
999.999.999,99
99
XX
99.999.999,99
XXXXXX
9,99


TOTAL
ICMS
IPI

ICMS
IPI
99.999.999,99
99.999.999,99

99.999.999,99
99.999.999,99
99,9
99,9

99,9
99,9
99.999.999,99
99.999.999,99

99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99

99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99

99.999.999,99
99.999.999,99







LIVRO REGISTRO DE SAÍDA - RS - MODELO P2/A

REGISTRO DE ENTRADAS
FIRMA:
INSC. EST.: CGC/MF
FOLHA: MÊS OI PERÍODO/ANO

DOCUMENTOS FISCAIS
 
CODIFICAÇÃO
VALORES FISCAIS
 
ESPÉ- CIE
SÉRIE
NÚMERO
DIA
UF DEST.
VALOR CONTÁBIL
 
 
 
CON- TÁBIL
FISCAL
OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO
OPERAÇÕES S/DÉBITO DO IMPSOTO
OBSER- VAÇÕES
 
SUB-
SÉRIE
 
 
 
 
 
 
BASE DE CÁLCULO
ALÍQ.
IMPOSTO DEBITADO
ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
OUTRAS
 
XXXXX
XXX
999.999.999,99
99
XX
99.999.999,99
XXXXXX
9,99




TOTAL
99.999.999,99





99.999.999,99
99,9






99,9
99.999.999,99






9.999.999,99
99.999.999,99






99.999.999,99

99.999.999,99





99.999.999,99





LIVRO REGISTRO CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE - RCPE - MODELO P3

REGISTRO DE CONTROLE DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE
FIRMA:
INSC. EST.: CGC(MF):
FOLHA: MÊS OU PERÍODO / ANO:
PRODUTO: XXXXXXXXXXX
UNIDADE: XXXXXXX
CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 9999.99.9999
A) CÓDIGO DE ENTRADAS E SAÍDAS
1 - NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO
2 - EM OUTRO ESTABELECIMENTO
3 - DIVERSAS

DOCUMENTO
LANÇAMENTO
ENTRADAS E SAÍDAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES
ESPÉCIE
SÉRIE
SUB-
SÉRIE
NÚMERO
DATA
DIA
CODIFICAÇÃO
ES
CÓD.
(a)
QUANTIDADE
VALOR
IPI
ESTOQUE
 
CONTÁBIL
FISCAL

XXXXX
XXXXX

XXX
XXX

999999
999999

99/99/99
99/99/99

99
99

XXXXXX
XXXXXX

9,99
9,99

X
X

9
9
(PRODUTO)
99.999.999,99
99.999.999,999

9.999.999,99
9.999.999,99

9.999.999,99
9.999.999,99
* SUB




* SUB





** TOTAL
TOTAL




TOTAL





DO PEDIDO
99




99
E
S


E
S



E
S


99.999.999,999
99.999.999,999


99.999.999.999
99.999.999.999



99.999.999.999
99.999.999.999





99.999.999,99




99.999.999.999





99.999.999.999

LIVRO REGISTRO DE INVENTÁRIO - RI - MODELO P7

REGISTRO DE INVENTÁRIO
FIRMA:
INSC. EST.: CGC(MF):
FOLHA: ESTOQUES EXISTENTES EM:

CLASSIFI- CAÇÃO FISCAL
DISCRIMINAÇÃO
UNI- DADE
QUANTIDA- DE
VALORES
UNITÁRIO
TOTAL
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
999.999.999
999.999.99
999.999.999.99








LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS
FIRMA:
INSC. EST.: CGC (MF)
FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO:

ENTRADAS

CODIFICAÇÃO
VALORES
ICMS - VALORES FISCAIS
 
 
CONTÁBEIS
OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO
OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO
CONTÁBIL
FISCAL
BASE DE CÁLCULO
IMPOSTO CREDITADO
ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
OUTRAS
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
9.99
9.99
9.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99

SUB TOTAIS ENTRADAS
 
 
 
 
 
1.00 DO ESTADO
2.00 DE OUTROS ESTADOS
3.00 DO EXTERIOR

TOTAIS
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
SAÍDAS

CODIFICAÇÃO
VALORES
ICMS - VALORES FISCAIS
 
 
CONTÁBEIS
OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO
OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO
CONTÁBIL
FISCAL
BASE DE CÁLCULO
IMPOSTO DEBITADO
ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
OUTRAS
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
9.99
9.99
9.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99
99.999.999.99

SUB TOTAIS SAÍDAS
 
 
 
 
 
5.00 PARA O ESTADO
6.00 PARA OUTROS ESTADOS
7.00 PARA O EXTERIOR
TOTAIS
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99
99.999.999.99

99.999.999.99

LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9

RESUMO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO
FIRMA:
INSC. EST.: CGC (MF)
FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO:

DÉBITO DO IMPOSTO
VALORES
DÉBITO
001 - POR SAÍDA/PRESTAÇÕES COM DÉBITOS DO IMPOSTO
002 - OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
003 - ESTORNO DE CRÉDITO (DISCRIMINAR ABAIXO)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
004 - SUBTOTAL
COLUNA AUXILIAR

999.999.999.99
999.999.999.99


999.999.999.99
999.999.999.99
SOMAS

999.999.999.99
999.999.999.99
999.999.999.99


999.999.999.99
999.999.999.99

CRÉDITO DO IMPOSTO
 
CRÉDITO
005 - POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO
006 - OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
007 - ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
008 - SUBTOTAL
009 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR
010 - TOTAL
999.999.999.99
999.999.999.99


999.999.999.99
999.999.999.99

999.999.999.99


999.999.999.99

999.999.999.99

999.999.999.99

APURAÇÃO DO SALDO
 
S
AL
011 - SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)
012 - DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
999.999.999.99

999.999.999.99
D
O
013 - IMPOSTO A RECOLHER
014 - SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO)
A TRANSPORTAR P/ O PERÍODO SEGUINTE
999.999.999.99
999.999.999.99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
GUIAS DE RECOLHIMENTO GUIA DE INFORMAÇÃO
NÚMERO DATA VALOR ÓRGÃO ARRECADADOR DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÃO)
999999999999 99/99/99 99.999.999.99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99/99/99 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OBSERVAÇÕES: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTE - LCE - MODELO P10

FIRMA:
INSC. EST.: CGC(MF):
FOLHA: ESTOQUES EXISTENTES EM:

CÓDIGO DO EMITENTE
EMITENTE DO DOCUMENTO FISCAL
UNI- DADE DA FE- DE- RAÇÃO
INSCRIÇÃO NO CGC
INSCRIÇÃO ESTADUAL
XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
99.999.999/9999-99
XXXXXXX










LISTA DE CÓDIGOS DE EMITENTE - LCE - MODELO P11

TABELA DE CÓDIGO DE MERCADORIA
FIRMA:
INSC. EST.: CGC(MF):
FOLHA: ESTOQUES EXISTENTES EM:
CÓDIGO DO PRODUTO
DISCRIMINAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
















ESTADO DESTINATÁRIO: XXXXXXXXXXXXXXXX - LISTAGEM DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - LP1 - MODELO P12

EMITENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PÁGINA: 999.999

ENDEREÇO:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.G.C.: 99.999.999/9999-99 PERÍODO: DE MM/AA A MM/AA

CIDADE:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UF: XX CEP: 999.999-999 INSCRIÇÃO EST.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX EMISSÃO: DD/MM/AAAA

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nº NF SER EMISSÃO RAZÃO SOCIAL C.G.C VR CONTÁBIL BASE CALC. VR DO ICMS VR DO IPI

ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL VR ICMS SUBST IS/N.TRIB

CIDADE UF CEP 9; DESP.ACESS VT SUBST B C SUBST

________________________________________________________________________________________________________________________________________

999999 X99 DD/MM/AA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999/9999-99 999.999.999,99 999.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999,99 99.999.999,99

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 99.999-999 ; 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99

999999 X99 DD/MM/AA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.99/9999-99 999.999.999,99 999.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX 99.999.999,99 99.999.999,99

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XX 99.999-999 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99

TOTAIS DA FOLHA 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99 99.999.999,99

99.999.999,99 99.999.999,99

ESTADO DESTINATÁRIO: XXXXXXXXXXXXXXXX - LISTAGEM DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - LP1 - MODELO P13

EMITENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PÁGINA: 999.999

ENDEREÇO:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.G.C.: 99.999.999/9999-99 PERÍODO: DE MM/AA A MM/AA

CIDADE:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UF: XX CEP: 999.999-999 INSCRIÇÃO EST.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX EMISSÃO: DD/MM/AAAA

DADOS DO CONHECIMENTO
DADOS DA CARGA TRANSPORTADA
Nº SÉRIE
EMISSÃO
MODELO
CIF/FOB
VR. CONTÁBIL
VR. ICMS
TIPO
DOC
NÚMERO
SÉRIE
EMISSÃO
VAR. CONTÁBIL
INSC. ESTADUAL
-DO REMETENTE
-DO DESTINATÁRIO
CGC.:
-DO REMETENTE
-DO DESTINATÁRIO
RAZÃO SOCIAL
-DO REMETENTE
DO-DESTINATÁRIO
999999
99/99/99
99.999.999,99
XX
999999
99/99/99
XXXXXXXXXXXXX
99.999.999/9999-99
XXXXXXXXXXXXXXXX
X99
99
99.999.999,99
X99
999.999.999,99
XXXXXXXXXXXXX
99.999.999/9999-99
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXX
999999
99/99/99
99.999.999,99
XX
999999
99/99/99
XXXXXXXXXXXXX
99.999.999/9999-99
XXXXXXXXXXXXXXXX
X99
99
99.999.999,99
X99
999.999.999,99
XXXXXXXXXXXXX
99.999.999/9999-99
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXX
XXX
TOTAL D/
FOLHA
99.999.999,99
9.999.999,99
99.999.999,99

MODELO 8 = CONHECIMENTO DE TRANSP. RODOVIÁRIO DE CARGAS 10=CONHECIMENTO AÉREO TIPO DCTO.: NF=NOTA FISCAL

9 = CONHECIMENTO DE TRANSP. AQUAVIÁRIO DE CAARGAS OU = OUTROS

ESTADO DESTINATÁRIO: XXXXXXXXXXXXXXXX - LISTAGEM DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS - LP1 - MODELO P14

EMITENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PÁGINA: 999.999

ENDEREÇO:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.G.C.: 99.999.999/9999-99 PERÍODO: DE MM/AA A MM/AA

CIDADE:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UF: XX CEP: 999.999-999 INSCRIÇÃO EST.: XXXXXXXXXXXXXXXXXX EMISSÃO: DD/MM/AAAA

DATA
COD. BANCO
COD. AGÊNCIA
NUM. GNR
VAL. GNR
VAL. DEVOL.
VAL RESSARC.
 
DD/MM/AA
DD/MM/AA
999
999
9999
9999
9999999999999
9999999999999
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99
TOTAL DA FOLHA.....................................................................................................................................................
99.999.999,99
99.999.999,99
99.999.999,99