Lei nº 11.625 de 26/12/2007
Norma Federal - Publicado no DO em 27 dez 2007
Abre ao Orçamento de Investimento para 2007, em favor de empresas estatais, crédito suplementar no valor total de R$ 694.649.131,00 e reduz o Orçamento de Investimento de diversas empresas no valor global de R$ 1.454.540.073,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 11.451, de 7 de fevereiro de 2007) crédito suplementar no valor total de R$ 694.649.131,00 (seiscentos e noventa e quatro milhões, seiscentos e quarenta e nove mil e cento e trinta e um reais), em favor de diversas empresas estatais, para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos de geração própria e de outros recursos de longo prazo, conforme demonstrado no "Quadro Síntese por Receita" constante do Anexo I a esta Lei, e de cancelamento de parte de dotações aprovadas para outros projetos/atividades constantes do Anexo II a esta Lei.
Art. 3º Fica reduzido o Orçamento de Investimento (Lei nº 11.451, de 2007), relativamente às dotações orçamentárias das empresas estatais constantes do Anexo II a esta Lei, no valor global de R$ 1.454.540.073,00 (um bilhão, quatrocentos e cinqüenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta mil e setenta e três reais).
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 2007; 186º da Independência e 119º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
ANEXO IORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO : | R$ 58.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 58.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
605 ABASTECIMENTO | 58.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 58.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
22208 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS | 58.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 58.000 | ||||||||
TOTAL | 58.000 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 58.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 58.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
605 ABASTECIMENTO | 58.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 58.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 58.000 | ||||||||
TOTAL | 58.000 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 58.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 605 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | 58.000 | ||||||
20 605 | 0807 4105 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 58.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 58.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 58.000 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO : | R$ 5.450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 5.450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
25230 COBRA TECNOLOGIA S.A. | 5.450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.450.000 | ||||||||
TOTAL | 5.450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.450.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 5.450.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 5.450.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 5.450.000 | RECEITAS CORRENTES | 5.450.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25230 - COBRA TECNOLOGIA S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 5.450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 5.450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 5.450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.450.000 | ||||||||
TOTAL | 5.450.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.450.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 5.450.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 5.450.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 5.450.000 | RECEITAS CORRENTES | 5.450.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25230 - COBRA TECNOLOGIA S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.450.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 5.450.000 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 5.450.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.450.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 5.450.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO : | R$ 288.428.769 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 288.428.769 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.746.700 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 285.682.069 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 52.400.000 | ||||||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 20.131.100 | ||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 23.500.000 | ||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 10.004.364 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 58.997.005 | ||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 14.000.000 | ||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 4.400.000 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 14.336.300 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 90.660.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
32201 CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL | 4.400.000 | ||||||||
32224 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | 29.243.000 | ||||||||
32225 ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A. | 37.371.764 | ||||||||
32226 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF | 23.500.000 | ||||||||
32228 FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. | 56.814.005 | ||||||||
32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | 18.000.000 | ||||||||
32268 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL | 31.000.000 | ||||||||
32273 MANAUS ENERGIA S.A. | 82.200.000 | ||||||||
32277 COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM | 5.900.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 288.428.769 | ||||||||
TOTAL | 288.428.769 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 133.806.500 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 115.206.500 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 115.206.500 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 18.600.000 | ||||||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 18.600.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 133.806.500 | RECEITAS CORRENTES | 133.806.500 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32201 - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 4.400.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 4.400.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 4.400.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 4.400.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.400.000 | ||||||||
TOTAL | 4.400.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 4.400.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 4.400.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 4.400.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 4.400.000 | RECEITAS CORRENTES | 4.400.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32201 - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0476 DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE ENERGIA | 4.400.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0476 2745 | PESQUISA DE TECNOLOGIA AVANCADA NO CAMPO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS | 4.400.000 | ||||||
25 752 | 0476 2745 0001 | PESQUISA DE TECNOLOGIA AVANCADA NO CAMPO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRICOS - NACIONAL PESQUISA REALIZADA (UNIDADE) | 4.400.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.400.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 4.400.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32224 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 29.243.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 29.243.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 29.243.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 9.183.000 | ||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 14.000.000 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 6.060.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 29.243.000 | ||||||||
TOTAL | 29.243.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32224 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 9.183.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1887 | EXPANSAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO MATO GROSSO (ACRESCIMO DE APROXIMADAMENTE 365KM DE LINHA DE TRANSMISSAO, IMPLANTACAO DA SE JAURU (MT)400MVA E REFORCO NAS SUBESTACOES ASSOCIADAS EQUIVALENTE A 563 MVA) | 9.183.000 | ||||||
25 752 | 0296 1887 0051 | EXPANSAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NO MATO GROSSO (ACRESCIMO DE APROXIMADAMENTE 365KM DE LINHA DE TRANSMISSAO, IMPLANTACAO DA SE JAURU (MT)400MVA E REFORCO NAS SUBESTACOES ASSOCIADAS EQUIVALENTE A 563 MVA) - NO ESTADO DO MATO GROSSO OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | 9.183.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.183.000 | |||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 14.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0297 1897 | EXPANSAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO NO ESTADO DO PARA ASSOCIADO A UHE TUCURUI (ACRESCIMO DE 1.582MVA NAS SUBESTACOES ASSOCIADAS) | 14.000.000 | ||||||
25 752 | 0297 1897 0015 | EXPANSAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO NO ESTADO DO PARA ASSOCIADO A UHE TUCURUI (ACRESCIMO DE 1.582MVA NAS SUBESTACOES ASSOCIADAS) - NO ESTADO DO PARA OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | 14.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.000.000 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 6.060.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 104Z | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO EM RORAIMA | 6.060.000 | ||||||
25 752 | 1042 104Z 0014 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO EM RORAIMA - NO ESTADO DE RORAIMA SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 15 | 6.060.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.060.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 29.243.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 37.371.764 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 37.371.764 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2.746.700 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 34.625.064 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 20.131.100 | ||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 10.004.364 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.236.300 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 37.371.764 | ||||||||
TOTAL | 37.371.764 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 16.206.500 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 16.206.500 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 16.206.500 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 16.206.500 | RECEITAS CORRENTES | 16.206.500 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0276 GESTÃO DA POLÍTICA DE ENERGIA | 20.131.100 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0276 6508 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 20.131.100 | ||||||
25 752 | 0276 6508 0001 | ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA AMPLIACAO DA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) 3 | 20.131.100 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.131.100 | |||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 10.004.364 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0295 1F91 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA PASSO SAO JOAO COM 77MW (RS) E SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO EM 69KV, COM 30KM DE EXTENSAO | 10.004.364 | ||||||
25 752 | 0295 1F91 0043 | IMPLANTACAO DA USINA HIDRELETRICA PASSO SAO JOAO COM 77MW (RS) E SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO EM 69KV, COM 30KM DE EXTENSAO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 4 | 10.004.364 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.004.364 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.236.300 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 2.746.700 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0040 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NA REGIAO SUL | 2.746.700 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.746.700 | |||
25 752 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 300.000 | ||||||
25 752 | 0807 4101 0040 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NA REGIAO SUL | 300.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 300.000 | |||
25 752 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.189.600 | ||||||
25 752 | 0807 4102 0040 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NA REGIAO SUL | 4.189.600 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.189.600 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 37.371.764 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32226 - COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 23.500.000 | ||||||||
TOTAL | 23.500.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32226 - COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 23.500.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 3390 | IRRIGACAO DE LOTES NA AREA DO REASSENTAMENTO, COM 20.599 HA, NA USINA DE ITAPARICA (BA) | 23.500.000 | ||||||
25 752 | 0294 3390 0029 | IRRIGACAO DE LOTES NA AREA DO REASSENTAMENTO, COM 20.599 HA, NA USINA DE ITAPARICA (BA) - NO ESTADO DA BAHIA LOTE IRRIGADO (UNIDADE) | 23.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 23.500.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 23.500.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 56.814.005 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 56.814.005 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 56.814.005 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 49.814.005 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 56.814.005 | ||||||||
TOTAL | 56.814.005 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 49.814.005 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 2200 | REFORCOS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE GOIAS, MATO GROSSO E DO DISTRITO FEDERAL | 4.000.000 | ||||||
25 752 | 0296 2200 0050 | REFORCOS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE GOIAS, MATO GROSSO E DO DISTRITO FEDERAL - NA REGIAO CENTRO-OESTE | 4.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.000.000 | |||
25 752 | 0296 4478 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NAS REGIOES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 27.268.445 | ||||||
25 752 | 0296 4478 0001 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA NAS REGIOES SUDESTE E CENTRO-OESTE - NACIONAL | 27.268.445 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 27.268.445 | |||
25 752 | 0296 8549 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 9.000.000 | ||||||
25 752 | 0296 8549 0001 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS DE GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NACIONAL | 9.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.000.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 1G97 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO TIJUCO PRETO - ITAPETI - NORDESTE (345 KV - 50 KM) - (SP) | 9.545.560 | ||||||
25 752 | 0296 1G97 0035 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO TIJUCO PRETO - ITAPETI - NORDESTE (345 KV - 50 KM) - (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) | 9.545.560 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.545.560 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 4.000.000 | ||||||
25 752 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 4.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.000.000 | |||
25 752 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 3.000.000 | ||||||
25 752 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 3.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 56.814.005 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 18.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 18.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 18.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 18.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 18.000.000 | ||||||||
TOTAL | 18.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 18.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 11X8 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ACRE) | 18.000.000 | ||||||
25 752 | 0273 11X8 0012 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ACRE) - NO ESTADO DO ACRE REDE AMPLIADA (KM) 1208 | 18.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 18.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 18.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32268 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 31.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 31.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 31.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 31.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 31.000.000 | ||||||||
TOTAL | 31.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 31.000.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 12.400.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 12.400.000 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 18.600.000 | ||||||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 18.600.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 31.000.000 | RECEITAS CORRENTES | 31.000.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32268 - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 31.000.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 11XE | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ALAGOAS) | 31.000.000 | ||||||
25 752 | 0273 11XE 0027 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (ALAGOAS) - NO ESTADO DE ALAGOAS REDE AMPLIADA (KM) | 31.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 31.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 31.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - MANAUS ENERGIA S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 82.200.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 82.200.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 82.200.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 82.200.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 82.200.000 | ||||||||
TOTAL | 82.200.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 82.200.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 82.200.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 82.200.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 82.200.000 | RECEITAS CORRENTES | 82.200.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - MANAUS ENERGIA S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 82.200.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 7110 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO TERMELETRICA EM MANAUS | 82.200.000 | ||||||
25 752 | 1042 7110 0013 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO TERMELETRICA EM MANAUS - NO ESTADO DO AMAZONAS USINA IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 27 | 82.200.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 82.200.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 82.200.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32277 - COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 5.900.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 5.900.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 5.900.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 3.400.000 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 100.000 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 2.400.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.900.000 | ||||||||
TOTAL | 5.900.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32277 - COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 3.400.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 11XQ | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (AMAZONAS) | 3.400.000 | ||||||
25 752 | 0273 11XQ 0013 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (AMAZONAS) - NO ESTADO DO AMAZONAS REDE AMPLIADA (KM) 200 | 3.400.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.400.000 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 100.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 100.000 | ||||||
25 752 | 0807 4102 0013 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 100.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 2.400.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 1167 | AMPLIACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO URBANA DE ENERGIA ELETRICA NA AREA DE CONCESSAO DA CEAM | 1.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 1167 0013 | AMPLIACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO URBANA DE ENERGIA ELETRICA NA AREA DE CONCESSAO DA CEAM - NO ESTADO DO AMAZONAS REDE AMPLIADA (KM) 2 | 1.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | |||
25 752 | 1042 1183 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA DA CEAM DE 71,2KW | 1.400.000 | ||||||
25 752 | 1042 1183 0013 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA DA CEAM DE 71,2KW - NO ESTADO DO AMAZONAS OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | 1.400.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.400.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 5.900.000 |
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO : | R$ 400.712.362 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 400.712.362 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 400.712.362 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 200.000 | ||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 398.904.804 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.607.558 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO | 400.712.362 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 400.712.362 | ||||||||
TOTAL | 400.712.362 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 50.081 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 50.081 | ||||||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 50.081 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 50.081 | RECEITAS CORRENTES | 50.081 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 400.712.362 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 400.712.362 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 400.712.362 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 200.000 | ||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 398.904.804 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.607.558 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 400.712.362 | ||||||||
TOTAL | 400.712.362 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 50.081 | ||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 50.081 | ||||||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 50.081 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 50.081 | RECEITAS CORRENTES | 50.081 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0623 SEGURANÇA DE VÔO E CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO BRASILEIRO | 200.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 781 | 0623 2041 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO | 200.000 | ||||||
26 781 | 0623 2041 0010 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO NORTE | 100.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | |||
26 781 | 0623 2041 0040 | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO AO VOO - NA REGIAO SUL | 100.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 100.000 | |||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 398.904.804 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 781 | 0631 4099 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 137.131.637 | ||||||
26 781 | 0631 4099 0010 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO NORTE | 29.951.852 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 29.951.852 | |||
26 781 | 0631 4099 0020 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO NORDESTE | 8.040.690 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.040.690 | |||
26 781 | 0631 4099 0030 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO SUDESTE | 69.459.827 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 69.459.827 | |||
26 781 | 0631 4099 0040 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO SUL | 7.980.758 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.980.758 | |||
26 781 | 0631 4099 0050 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NA REGIAO CENTROOESTE | 21.698.510 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 21.698.510 | |||
PROJETOS | |||||||||
26 781 | 0631 1F52 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO DE GOIANIA | 25.990.000 | ||||||
26 781 | 0631 1F52 0052 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO DE GOIANIA - NO ESTADO DE GOIAS AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) 5 | 25.990.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 25.990.000 | |||
26 781 | 0631 1F53 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA | 31.596.878 | ||||||
26 781 | 0631 1F53 0016 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA - NO ESTADO DO AMAPA AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) 19 | 31.596.878 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 31.596.878 | |||
26 781 | 0631 1F54 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO SANTOS DUMONT | 60.034.696 | ||||||
26 781 | 0631 1F54 0033 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO SANTOS DUMONT - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA)8 | 60.034.696 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 60.034.696 | |||
26 781 | 0631 1F62 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA | 15.000.000 | ||||||
26 781 | 0631 1F62 0001 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - NACIONAL INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA ADEQUADA (UNIDADE) 6 | 15.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 15.000.000 | |||
26 781 | 0631 1J95 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO DE VITORIA (ES) | 50.820.000 | ||||||
26 781 | 0631 1J95 0032 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO DE VITORIA (ES) - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 9 | 50.820.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 50.820.000 | |||
26 781 | 0631 1J99 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) | 73.718.871 | ||||||
26 781 | 0631 1J99 0035 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO AEROPORTO ADEQUADO (% DE EXECUCAO FISICA) 20 | 73.718.871 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 73.718.871 | |||
26 781 | 0631 1K00 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS (SP) | 4.612.722 | ||||||
26 781 | 0631 1K00 0035 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO AEROPORTO ADEQUADO (% DE EXECUCAO FISICA)5 | 4.612.722 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.612.722 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.607.558 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 781 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.607.558 | ||||||
26 781 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 1.607.558 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.607.558 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 400.712.362 |
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.828.000 | ||||||||
20 AGRICULTURA | 13.364.643 | ||||||||
22 INDÚSTRIA | 65.555.996 | ||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 340.676.947 | ||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 141.815.000 | ||||||||
25 ENERGIA | 461.598.829 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 410.700.658 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.454.540.073 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 113.527.212 | ||||||||
605 ABASTECIMENTO | 11.737.187 | ||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 65.555.996 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 276.555.687 | ||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 137.990.000 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 450.208.512 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 398.965.479 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.454.540.073 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.828.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.828.000 | ||||||||
20 AGRICULTURA | 13.364.643 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.627.456 | ||||||||
605 ABASTECIMENTO | 11.737.187 | ||||||||
22 INDÚSTRIA | 65.555.996 | ||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 65.555.996 | ||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 340.676.947 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 64.121.260 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 276.555.687 | ||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 141.815.000 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.825.000 | ||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 137.990.000 | ||||||||
25 ENERGIA | 461.598.829 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11.390.317 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 450.208.512 | ||||||||
26 TRANSPORTE | 410.700.658 | ||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11.735.179 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 398.965.479 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.454.540.073 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.828.000 | ||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 125.990.000 | ||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 4.364.045 | ||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 48.220.000 | ||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 21.165.264 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 56.814.005 | ||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 109.253.000 | ||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 398.965.479 | ||||||||
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 65.555.996 | ||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 240.951.927 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 168.241.126 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 194.191.231 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.454.540.073 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR ORGAO | |||||||||
22000 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | 13.364.643 | ||||||||
25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 386.083.854 | ||||||||
28000 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | 20.149.089 | ||||||||
32000 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | 461.598.829 | ||||||||
33000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.828.000 | ||||||||
41000 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 141.815.000 | ||||||||
52000 MINISTÉRIO DA DEFESA | 410.700.658 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 1.454.540.073 | ||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 899.197.523 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 816.273.576 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 816.273.576 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 82.923.947 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 82.923.947 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 899.197.523 | RECEITAS CORRENTES | 816.273.576 | RECEITAS DE CAPITAL | 82.923.947 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO : | R$ 13.364.643 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 13.364.643 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.627.456 | ||||||||
605 ABASTECIMENTO | 11.737.187 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 13.364.643 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
22208 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS | 560.000 | ||||||||
22209 COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | 419.700 | ||||||||
22212 CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO | 12.384.943 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 13.364.643 | ||||||||
TOTAL | 13.364.643 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 13.306.643 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 13.306.643 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 13.306.643 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 13.306.643 | RECEITAS CORRENTES | 13.306.643 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 560.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 560.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 275.000 | ||||||||
605 ABASTECIMENTO | 285.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 560.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 560.000 | ||||||||
TOTAL | 560.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 502.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 502.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 502.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 502.000 | RECEITAS CORRENTES | 502.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22208 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 560.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 275.000 | ||||||
20 126 | 0807 4103 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 275.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 275.000 | |||
20 605 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 285.000 | ||||||
20 605 | 0807 4102 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 285.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 285.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 560.000 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22209 - COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 419.700 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 419.700 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 97.956 | ||||||||
605 ABASTECIMENTO | 321.744 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 419.700 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 419.700 | ||||||||
TOTAL | 419.700 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 419.700 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 419.700 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 419.700 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 419.700 | RECEITAS CORRENTES | 419.700 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22209 - COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 419.700 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 97.956 | ||||||
20 126 | 0807 4103 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 97.956 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 97.956 | |||
20 605 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 301.551 | ||||||
20 605 | 0807 4102 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 301.551 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 301.551 | |||
20 605 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | 20.193 | ||||||
20 605 | 0807 4105 0031 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 20.193 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.193 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 419.700 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22212 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 12.384.943 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | |||||||||
20 AGRICULTURA | 12.384.943 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.254.500 | ||||||||
605 ABASTECIMENTO | 11.130.443 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 12.384.943 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 12.384.943 | ||||||||
TOTAL | 12.384.943 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 12.384.943 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 12.384.943 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PRÓPRIA | 12.384.943 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 12.384.943 | RECEITAS CORRENTES | 12.384.943 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 22212 - CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 12.384.943 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
20 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 1.254.500 | ||||||
20 126 | 0807 4103 0035 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE SAO PAULO | 1.254.500 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.254.500 | |||
20 605 | 0807 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | 11.130.443 | ||||||
20 605 | 0807 4105 0035 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DE SAO PAULO | 11.130.443 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.130.443 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 12.384.943 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO : | R$ 386.083.854 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNÇÕES | |||||||||
22 INDÚSTRIA | 65.555.996 | ||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 320.527.858 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 50.272.171 | ||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 65.555.996 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 270.255.687 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 65.555.996 | ||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 240.951.927 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 79.575.931 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
25211 CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | 65.555.996 | ||||||||
25215 IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 7.909.981 | ||||||||
25234 BANCO DO BRASIL S.A. - BB | 312.617.877 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 386.083.854 | ||||||||
TOTAL | 386.083.854 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 386.083.854 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 386.083.854 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PRÓPRIA | 386.083.854 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 386.083.854 | RECEITAS CORRENTES | 386.083.854 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25211 - CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 65.555.996 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
22 INDÚSTRIA | 65.555.996 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
662 PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 65.555.996 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 65.555.996 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 65.555.996 | ||||||||
TOTAL | 65.555.996 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 65.555.996 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 65.555.996 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 65.555.996 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 65.555.996 | RECEITAS CORRENTES | 65.555.996 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25211 - CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0758 PRODUÇÃO DE MOEDA E DOCUMENTOS DE SEGURANÇA | 65.555.996 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
22 662 | 0758 4105 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | 7.227.220 | ||||||
22 662 | 0758 4105 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 7.227.220 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.227.220 | |||
PROJETOS | |||||||||
22 662 | 0758 3274 | MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL | 58.328.776 | ||||||
22 662 | 0758 3274 0033 | MODERNIZACAO DO PARQUE INDUSTRIAL - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LINHA DE PRODUCAO MODERNIZADA (% DE EXECUCAO FISICA) 13 | 58.328.776 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 58.328.776 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 65.555.996 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 7.909.981 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 7.909.981 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.137.373 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 1.772.608 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.909.981 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.909.981 | ||||||||
TOTAL | 7.909.981 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 7.909.981 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 7.909.981 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 7.909.981 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 7.909.981 | RECEITAS CORRENTES | 7.909.981 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25215 - IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 7.909.981 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 6.137.373 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 6.137.373 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.137.373 | |||
23 694 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 382.263 | ||||||
23 694 | 0807 4101 0033 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 382.263 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 382.263 | |||
23 694 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.390.345 | ||||||
23 694 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 1.390.345 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.390.345 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 7.909.981 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25234 - BANCO DO BRASIL S.A. - BB
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 312.617.877 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 312.617.877 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 44.134.798 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 268.483.079 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 240.951.927 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 71.665.950 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 312.617.877 | ||||||||
TOTAL | 312.617.877 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 312.617.877 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 312.617.877 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 312.617.877 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 312.617.877 | RECEITAS CORRENTES | 312.617.877 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
UNIDADE: 25234 - BANCO DO BRASIL S.A. - BB
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 240.951.927 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO | 114.433.025 | ||||||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL | 114.433.025 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 114.433.025 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0781 3252 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 106.055.739 | ||||||
23 694 | 0781 3252 0011 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 700.996 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 700.996 | |||
23 694 | 0781 3252 0012 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ACRE PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 369.905 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 369.905 | |||
23 694 | 0781 3252 0013 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 3.612.976 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.612.976 | |||
23 694 | 0781 3252 0014 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RORAIMA PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 512.445 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 512.445 | |||
23 694 | 0781 3252 0015 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 3.647.791 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.647.791 | |||
23 694 | 0781 3252 0016 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAPA PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 886.892 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 886.892 | |||
23 694 | 0781 3252 0017 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE TOCANTINS PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 1.152.078 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.152.078 | |||
23 694 | 0781 3252 0021 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 1.131.651 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.131.651 | |||
23 694 | 0781 3252 0022 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PIAUI PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 2.130.603 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.130.603 | |||
23 694 | 0781 3252 0023 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO CEARA PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 2.919.810 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.919.810 | |||
23 694 | 0781 3252 0024 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 2.143.029 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.143.029 | |||
23 694 | 0781 3252 0025 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA PARAIBA PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 2.065.291 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.065.291 | |||
23 694 | 0781 3252 0026 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 4.023.922 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.023.922 | |||
23 694 | 0781 3252 0027 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE ALAGOAS PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 1.784.842 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.784.842 | |||
23 694 | 0781 3252 0028 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SERGIPE PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 1.047.237 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.047.237 | |||
23 694 | 0781 3252 0029 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 5.253.229 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.253.229 | |||
23 694 | 0781 3252 0031 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 7.919.537 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.919.537 | |||
23 694 | 0781 3252 0032 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 206.303 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 206.303 | |||
23 694 | 0781 3252 0033 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 4.149.781 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.149.781 | |||
23 694 | 0781 3252 0035 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SAO PAULO PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 26.519.580 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 26.519.580 | |||
23 694 | 0781 3252 0041 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARANA PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 7.071.215 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.071.215 | |||
23 694 | 0781 3252 0042 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SANTA CATARINA PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 5.136.229 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.136.229 | |||
23 694 | 0781 3252 0043 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 11.017.568 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.017.568 | |||
23 694 | 0781 3252 0051 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 2.755.540 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.755.540 | |||
23 694 | 0781 3252 0052 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE GOIAS PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 2.549.501 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.549.501 | |||
23 694 | 0781 3252 0053 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO DISTRITO FEDERAL PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 4.199.371 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 4.199.371 | |||
23 694 | 0781 3252 0054 | INSTALACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) | 1.148.417 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.148.417 | |||
23 694 | 0781 3324 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO | 20.463.163 | ||||||
23 694 | 0781 3324 0011 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RONDONIA PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 312.320 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 312.320 | |||
23 694 | 0781 3324 0012 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ACRE PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 64.171 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 64.171 | |||
23 694 | 0781 3324 0013 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAZONAS PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 56.111 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 56.111 | |||
23 694 | 0781 3324 0014 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE RORAIMA PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 437.458 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 437.458 | |||
23 694 | 0781 3324 0015 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARA PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 225.437 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 225.437 | |||
23 694 | 0781 3324 0016 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO AMAPA PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 430.701 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 430.701 | |||
23 694 | 0781 3324 0017 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE TOCANTINS PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 28.683 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 28.683 | |||
23 694 | 0781 3324 0021 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MARANHAO PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 616.724 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 616.724 | |||
23 694 | 0781 3324 0022 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PIAUI PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 533.011 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 533.011 | |||
23 694 | 0781 3324 0023 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO CEARA PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 285.906 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 285.906 | |||
23 694 | 0781 3324 0024 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 649.006 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 649.006 | |||
23 694 | 0781 3324 0025 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA PARAIBA PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 216.721 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 216.721 | |||
23 694 | 0781 3324 0026 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE PERNAMBUCO PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 403.273 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 403.273 | |||
23 694 | 0781 3324 0027 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE ALAGOAS PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 166.839 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 166.839 | |||
23 694 | 0781 3324 0028 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SERGIPE PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 540.064 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 540.064 | |||
23 694 | 0781 3324 0029 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DA BAHIA PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 927.726 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 927.726 | |||
23 694 | 0781 3324 0031 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE MINAS GERAIS PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 2.040.800 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.040.800 | |||
23 694 | 0781 3324 0032 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 346.756 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 346.756 | |||
23 694 | 0781 3324 0033 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 2.594.733 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.594.733 | |||
23 694 | 0781 3324 0035 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SAO PAULO PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 3.975.902 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.975.902 | |||
23 694 | 0781 3324 0041 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO PARANA PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 1.713.628 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.713.628 | |||
23 694 | 0781 3324 0042 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE SANTA CATARINA PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 925.844 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 925.844 | |||
23 694 | 0781 3324 0043 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 1.647.733 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.647.733 | |||
23 694 | 0781 3324 0051 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 182.953 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 182.953 | |||
23 694 | 0781 3324 0052 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DE GOIAS PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 375.618 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 375.618 | |||
23 694 | 0781 3324 0053 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO DISTRITO FEDERAL PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 578.354 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 578.354 | |||
23 694 | 0781 3324 0054 | MODERNIZACAO DE PONTOS DE ATENDIMENTO BANCARIO - NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL PONTO DE ATENDIMENTO MODERNIZADO (UNIDADE) | 186.691 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 186.691 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 71.665.950 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 44.134.798 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 44.134.798 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 44.134.798 | |||
23 694 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 5.808.643 | ||||||
23 694 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 5.808.643 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.808.643 | |||
23 694 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 18.222.509 | ||||||
23 694 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 18.222.509 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 18.222.509 | |||
PROJETOS | |||||||||
23 694 | 0807 3286 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS | 3.500.000 | ||||||
23 694 | 0807 3286 0017 | INSTALACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE TOCANTINS IMOVEL INSTALADO (UNIDADE) | 3.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.500.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 312.617.877 |
ORGAO: 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO : | R$ 20.149.089 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 20.149.089 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 13.849.089 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 6.300.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 20.149.089 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
28234 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | 20.149.089 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.149.089 | ||||||||
TOTAL | 20.149.089 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.149.089 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 20.149.089 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 20.149.089 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 20.149.089 | RECEITAS CORRENTES | 20.149.089 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 20.149.089 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 20.149.089 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 13.849.089 | ||||||||
694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 6.300.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 20.149.089 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.149.089 | ||||||||
TOTAL | 20.149.089 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.149.089 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 20.149.089 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 20.149.089 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 20.149.089 | RECEITAS CORRENTES | 20.149.089 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 28000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR
UNIDADE: 28234 - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 20.149.089 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
23 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 13.849.089 | ||||||
23 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 13.849.089 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.849.089 | |||
23 694 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 1.000.000 | ||||||
23 694 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 1.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | |||
23 694 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.300.000 | ||||||
23 694 | 0807 4102 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NACIONAL | 5.300.000 | ||||||
I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 5.300.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 20.149.089 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO : | R$ 461.598.829 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 461.598.829 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11.390.317 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 450.208.512 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 4.364.045 | ||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 48.220.000 | ||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 21.165.264 | ||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 56.814.005 | ||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 109.253.000 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 27.591.284 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 194.191.231 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
32224 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | 244.343.000 | ||||||||
32225 ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A. | 21.165.264 | ||||||||
32226 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF | 23.500.000 | ||||||||
32228 FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A. | 56.814.005 | ||||||||
32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | 18.000.000 | ||||||||
32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | 9.676.560 | ||||||||
32273 MANAUS ENERGIA S.A. | 82.200.000 | ||||||||
32277 COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM | 5.900.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 461.598.829 | ||||||||
TOTAL | 461.598.829 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 306.976.560 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 224.052.613 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 224.052.613 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 82.923.947 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 82.923.947 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 306.976.560 | RECEITAS CORRENTES | 224.052.613 | RECEITAS DE CAPITAL | 82.923.947 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32224 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 244.343.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 244.343.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.000.000 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 234.343.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 800.000 | ||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 24.720.000 | ||||||||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 109.253.000 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 21.000.000 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 88.570.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 244.343.000 | ||||||||
TOTAL | 244.343.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 215.100.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 215.100.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 215.100.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 215.100.000 | RECEITAS CORRENTES | 215.100.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32224 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 800.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 104B | ATENDIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS COMUNIDADES ISOLADAS | 800.000 | ||||||
25 752 | 0273 104B 0001 | ATENDIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS COMUNIDADES ISOLADAS - NACIONAL ACAO IMPLEMENTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | 800.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 800.000 | |||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 24.720.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 1891 | EXPANSAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO A UHE TUCURUI NO ESTADO DO MARANHAO (ACRESCIMO DE APROXIMADAMENTE 120KM DE LINHA DE TRANSMISSAO E DE 695MVA DE TRANSFORMACAO DE POTENCIA EM SUBESTACOES) | 24.720.000 | ||||||
25 752 | 0294 1891 0021 | EXPANSAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO ASSOCIADO A UHE TUCURUI NO ESTADO DO MARANHAO (ACRESCIMO DE APROXIMADAMENTE 120KM DE LINHA DE TRANSMISSAO E DE 695MVA DE TRANSFORMACAO DE POTENCIA EM SUBESTACOES) - NO ESTADO DO MARANHAO SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 14 | 24.720.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 24.720.000 | |||
0297 ENERGIA NA REGIÃO NORTE | 109.253.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0297 2C47 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA REGIAO NORTE | 64.253.000 | ||||||
25 752 | 0297 2C47 0010 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO DA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE | 64.253.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 64.253.000 | |||
25 752 | 0297 4462 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA | 13.000.000 | ||||||
25 752 | 0297 4462 0010 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - NA REGIAO NORTE | 13.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.000.000 | |||
25 752 | 0297 4467 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORTE | 12.000.000 | ||||||
25 752 | 0297 4467 0010 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NA REGIAO NORTE - NA REGIAO NORTE | 12.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.000.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0297 1H18 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE CURUAUNA (PA) DE 30,3MW PARA 40,3MW | 4.500.000 | ||||||
25 752 | 0297 1H18 0015 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE CURUA-UNA (PA) DE 30,3MW PARA 40,3MW - NO ESTADO DO PARA USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | 4.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.500.000 | |||
25 752 | 0297 10EF | IMPLANTACAO DE LINHA DE TRANSMISSAO OIAPOQUE - CALCOENE (AP) | 15.500.000 | ||||||
25 752 | 0297 10EF 0004 | IMPLANTACAO DE LINHA DE TRANSMISSAO OIAPOQUE - CALCOENE (AP) - NO ESTADO DO AMAPA LINHA DE TRANSMISSAO IMPLANTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 37 | 15.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 15.500.000 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 21.000.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 10.000.000 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0010 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NA REGIAO NORTE | 10.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.000.000 | |||
25 752 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 5.000.000 | ||||||
25 752 | 0807 4101 0010 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NA REGIAO NORTE | 5.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.000.000 | |||
25 752 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.000.000 | ||||||
25 752 | 0807 4102 0010 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NA REGIAO NORTE | 6.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.000.000 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 88.570.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 2C49 | REFORCOS E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO DOS SISTEMAS ISOLADOS | 18.500.000 | ||||||
25 752 | 1042 2C49 0010 | REFORCOS E MELHORIAS NOS SISTEMAS DE TRANSMISSAO DOS SISTEMAS ISOLADOS - NA REGIAO NORTE | 18.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 18.500.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 1H19 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE COARACY NUNES (AP) -2ªETAPA - DE 78 MW PARA 104MW | 4.500.000 | ||||||
25 752 | 1042 1H19 0016 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DE GERACAO DA USINA HIDRELETRICA DE COARACY NUNES (AP) -2ªETAPA - DE 78MW PARA 104MW - NO ESTADO DO AMAPA USINA AMPLIADA (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | 4.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.500.000 | |||
25 752 | 1042 1885 | RECAPACITACAO DAS UNIDADES GERADORAS 1 E 2 DA USINA HIDRELETRICA COARACY NUNES (AP) (ACRESCIMO DE 4MW) | 8.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 1885 0016 | RECAPACITACAO DAS UNIDADES GERADORAS 1 E 2 DA USINA HIDRELETRICA COARACY NUNES (AP) (ACRESCIMO DE 4MW) - NO ESTADO DO AMAPA UNIDADE RECAPACITADA (% DE EXECUCAO FISICA) 8 | 8.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.000.000 | |||
25 752 | 1042 3242 | EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO ACRE/RONDONIA | 38.510.000 | ||||||
25 752 | 1042 3242 0010 | EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO ACRE/RONDONIA - NA REGIAO NORTE SISTEMA EXPANDIDO (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | 38.510.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 38.510.000 | |||
25 752 | 1042 3243 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO NO AMAPA | 19.060.000 | ||||||
25 752 | 1042 3243 0016 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO NO AMAPA - NO ESTADO DO AMAPA SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 9 | 19.060.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 19.060.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 244.343.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 21.165.264 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 21.165.264 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 21.165.264 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 21.165.264 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 21.165.264 | ||||||||
TOTAL | 21.165.264 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32225 - ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0295 ENERGIA NA REGIÃO SUL | 21.165.264 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0295 12DQ | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO SAO BERNARDO PARA A GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 21.165.264 | ||||||
25 752 | 0295 12DQ 0040 | IMPLANTACAO DO COMPLEXO HIDRELETRICO SAO BERNARDO PARA A GERACAO DE ENERGIA ELETRICA - NA REGIAO SUL OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 16 | 21.165.264 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 21.165.264 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 21.165.264 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32226 - COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 23.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 23.500.000 | ||||||||
TOTAL | 23.500.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32226 - COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0294 ENERGIA NA REGIÃO NORDESTE | 23.500.000 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0294 3370 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO NO NORDESTE | 13.500.000 | ||||||
25 752 | 0294 3370 0020 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO NO NORDESTE - NA REGIAO NORDESTE OBRAS EM SUBESTACOES E LINHAS DE TRANSMISSAO (% DE EXECUCAO FISICA) | 13.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 13.500.000 | |||
25 752 | 0294 5107 | SISTEMA DE TRANSMISSAO DO NORDESTE (IMPLANTACAO DE SUBESTACOES SECCIONADORAS DE 230KV) | 10.000.000 | ||||||
25 752 | 0294 5107 0020 | SISTEMA DE TRANSMISSAO DO NORDESTE (IMPLANTACAO DE 4 SUBESTACOES SECCIONADORAS DE 230KV) - NA REGIAO NORDESTE OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | 10.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 23.500.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 56.814.005 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 56.814.005 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 56.814.005 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 56.814.005 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 56.814.005 | ||||||||
TOTAL | 56.814.005 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32228 - FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0296 ENERGIA NAS REGIÕES SUDESTE E CENTRO-OESTE | 56.814.005 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0296 2192 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPIRITO SANTO | 9.000.000 | ||||||
25 752 | 0296 2192 0030 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E DO ESPIRITO SANTO - NA REGIAO SUDESTE | 9.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 9.000.000 | |||
25 752 | 0296 2194 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE SAO PAULO E DE MINAS GERAIS | 23.000.000 | ||||||
25 752 | 0296 2194 0030 | REFORCOS E MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSMISSAO NA AREA DOS ESTADOS DE SAO PAULO E DE MINAS GERAIS - NA REGIAO SUDESTE | 23.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 23.000.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0296 3360 | SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ITAIPU (PR) - SAO PAULO (SP) (REFORCOS NAS TORRES DA LT 750KV FOZ - IVAIPORA, LT IVAIPORA - ITABERA I E II E NA LT ITABERA - TIJUCO PRETO I E II) | 11.882.105 | ||||||
25 752 | 0296 3360 0001 | SISTEMA DE TRANSMISSAO DE ITAIPU (PR) - SAO PAULO (SP) (REFORCOS NAS TORRES DA LT 750KV FOZ - IVAIPORA, LT IVAIPORA - ITABERA I E II E NA LT ITABERA - TIJUCO PRETO I E II) - NACIONAL OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)10 | 11.882.105 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.882.105 | |||
25 752 | 0296 3414 | IMPLANTACAO DE CICLO COMBINADO NA USINA TERMELETRICA SANTA CRUZ - FASE 1-COM ACRESCIMO DE 350MW (RJ) | 12.931.900 | ||||||
25 752 | 0296 3414 0033 | IMPLANTACAO DE CICLO COMBINADO NA USINA TERMELETRICA SANTA CRUZ - FASE 1-COM ACRESCIMO DE 350MW (RJ) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) | 12.931.900 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.931.900 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 56.814.005 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 18.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 18.000.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 749.512 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 17.250.488 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.200.891 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 16.799.109 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 18.000.000 | ||||||||
TOTAL | 18.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32267 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.200.891 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 749.512 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0012 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DO ACRE | 749.512 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 749.512 | |||
25 752 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 179.007 | ||||||
25 752 | 0807 4101 0012 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO ACRE | 179.007 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 179.007 | |||
25 752 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 272.372 | ||||||
25 752 | 0807 4102 0012 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS, VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO ACRE | 272.372 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 272.372 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 16.799.109 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 4877 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO ACRE | 319.865 | ||||||
25 752 | 1042 4877 0012 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO ACRE - NO ESTADO DO ACRE | 319.865 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 319.865 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 3367 | AMPLIACAO DE REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ACRE | 5.345.959 | ||||||
25 752 | 1042 3367 0012 | AMPLIACAO DE REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA NO ACRE - NO ESTADO DO ACRE REDE AMPLIADA (KM) | 5.345.959 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.345.959 | |||
25 752 | 1042 7108 | INTERLIGACAO DOS SISTEMAS ISOLADOS DE DISTRIBUICAO (SUBESTACOES DE 34,5/13,8KV) AO SISTEMA RIO BRANCO (AC) | 11.133.285 | ||||||
25 752 | 1042 7108 0012 | INTERLIGACAO DOS SISTEMAS ISOLADOS DE DISTRIBUICAO (SUBESTACOES DE 34,5/13,8KV) AO SISTEMA RIO BRANCO (AC) - NO ESTADO DO ACRE OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA) 33 | 11.133.285 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.133.285 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 18.000.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 9.676.560 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 9.676.560 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 640.805 | ||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 9.035.755 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0273 LUZ PARA TODOS | 3.564.045 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.290.393 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 4.822.122 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 9.676.560 | ||||||||
TOTAL | 9.676.560 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 9.676.560 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 8.952.613 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 8.952.613 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 723.947 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 723.947 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 9.676.560 | RECEITAS CORRENTES | 8.952.613 | RECEITAS DE CAPITAL | 723.947 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32272 - BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0273 LUZ PARA TODOS | 3.564.045 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 0273 10WO | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (BOA VISTA-RR) | 3.564.045 | ||||||
25 752 | 0273 10WO 0103 | AMPLIACAO DA REDE RURAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - LUZ PARA TODOS (BOA VISTA-RR) - NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR REDE AMPLIADA (KM) 60 | 3.564.045 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.564.045 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.290.393 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 640.805 | ||||||
25 126 | 0807 4103 0014 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NO ESTADO DE RORAIMA | 640.805 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 640.805 | |||
25 752 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 649.588 | ||||||
25 752 | 0807 4101 0014 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DE RORAIMA | 649.588 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 649.588 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 4.822.122 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 4431 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) | 2.166.446 | ||||||
25 752 | 1042 4431 0014 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA | 2.166.446 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.166.446 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 101Z | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) | 2.011.166 | ||||||
25 752 | 1042 101Z 0014 | AMPLIACAO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA LINHA DE TRANSMISSAO IMPLANTADA (KM) 20 | 2.011.166 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.011.166 | |||
25 752 | 1042 3995 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) | 644.510 | ||||||
25 752 | 1042 3995 0014 | AMPLIACAO DA REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA REDE AMPLIADA (KM) 10 | 644.510 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 644.510 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 9.676.560 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - MANAUS ENERGIA S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 82.200.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 82.200.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 82.200.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.700.000 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 78.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 82.200.000 | ||||||||
TOTAL | 82.200.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 82.200.000 | ||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 82.200.000 | ||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 82.200.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 82.200.000 | RECEITAS CORRENTES | 0 | RECEITAS DE CAPITAL | 82.200.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32273 - MANAUS ENERGIA S.A.
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 3.700.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 3.700.000 | ||||||
25 752 | 0807 4101 0013 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 3.700.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.700.000 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 78.500.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 4468 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) | 4.100.000 | ||||||
25 752 | 1042 4468 0013 | MANUTENCAO DE SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 4.100.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.100.000 | |||
25 752 | 1042 869Q | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO HIDRAULICA DE ENERGIA ELETRICA EM BALBINA (AM) | 600.000 | ||||||
25 752 | 1042 869Q 0013 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO HIDRAULICA DE ENERGIA ELETRICA EM BALBINA (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS | 600.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 600.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 3259 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO, SUBTRANSMISSAO E TRANSFORMACAO DA SE, LIGANDO MANAUS A IRANDUBA, MANACAPURU E NOVO AIRAO (AM) | 4.500.000 | ||||||
25 752 | 1042 3259 0013 | IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRANSMISSAO, SUBTRANSMISSAO E TRANSFORMACAO DA SE, LIGANDO MANAUS A IRANDUBA, MANACAPURU E NOVO AIRAO (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | 4.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.500.000 | |||
25 752 | 1042 3261 | TRANSFORMACAO DAS UNIDADES GERADORAS DE ENERGIA ELETRICA PARA UTILIZACAO DO GAS NATURAL EM MANAUS (AM) | 30.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 3261 0013 | TRANSFORMACAO DAS UNIDADES GERADORAS DE ENERGIA ELETRICA PARA UTILIZACAO DO GAS NATURAL EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS USINA ADAPTADA (% DE EXECUCAO FISICA)18 | 30.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.000.000 | |||
25 752 | 1042 3263 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE MANAUS (AM) | 23.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 3263 0013 | REVITALIZACAO DO PARQUE DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA DE MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS PARQUE DE GERACAO REVITALIZADO (% DE EXECUCAO FISICA)12 | 23.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 23.000.000 | |||
25 752 | 1042 3398 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO EM MANAUS (AM) | 15.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 3398 0013 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS LINHA DE TRANSMISSAO IMPLANTADA (KM)4 | 15.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 15.000.000 | |||
25 752 | 1042 3410 | AMPLIACAO DE REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) | 1.300.000 | ||||||
25 752 | 1042 3410 0013 | AMPLIACAO DE REDE URBANA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM MANAUS (AM) - NO ESTADO DO AMAZONAS REDE AMPLIADA (KM)6 | 1.300.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.300.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 82.200.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32277 - COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 5.900.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
25 ENERGIA | 5.900.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
752 ENERGIA ELÉTRICA | 5.900.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 400.000 | ||||||||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 5.500.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 5.900.000 | ||||||||
TOTAL | 5.900.000 |
ORGAO: 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE: 32277 - COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 400.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 400.000 | ||||||
25 752 | 0807 4101 0013 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 400.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 400.000 | |||
1042 ENERGIA NOS SISTEMAS ISOLADOS | 5.500.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
25 752 | 1042 2009 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS | 200.000 | ||||||
25 752 | 1042 2009 0013 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA NO INTERIOR DO ESTADO DO AMAZONAS - NO ESTADO DO AMAZONAS | 200.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 200.000 | |||
25 752 | 1042 2208 | MANUTENCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO URBANA DE ENERGIA ELETRICA NA AREA DE CONCESSAO DA CEAM | 1.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 2208 0013 | MANUTENCAO DE REDE DE DISTRIBUICAO URBANA DE ENERGIA ELETRICA NA AREA DE CONCESSAO DA CEAM - NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
25 752 | 1042 1721 | IMPLANTACAO DE OLEODUTOS E INSTALACAO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS NAS USINAS DA CEAM | 1.900.000 | ||||||
25 752 | 1042 1721 0013 | IMPLANTACAO DE OLEODUTOS E INSTALACAO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS NAS USINAS DA CEAM - NO ESTADO DO AMAZONAS SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA)80 | 1.900.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.900.000 | |||
25 752 | 1042 3267 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO AMAZONAS | 1.000.000 | ||||||
25 752 | 1042 3267 0013 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DO PARQUE DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DO AMAZONAS - NO ESTADO DO AMAZONAS OBRA EXECUTADA (% DE EXECUCAO FISICA)2 | 1.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.000.000 | |||
25 752 | 1042 3277 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELA GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA | 1.400.000 | ||||||
25 752 | 1042 3277 0013 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CONTROLE DE IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELA GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA - NO ESTADO DO AMAZONAS SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA)12 | 1.400.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.400.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 5.900.000 |
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO : | R$ 20.828.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.828.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.828.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.828.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
33202 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV | 20.828.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.828.000 | ||||||||
TOTAL | 20.828.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.828.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 20.828.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 20.828.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 20.828.000 | RECEITAS CORRENTES | 20.828.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33202 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 20.828.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.828.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.828.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.828.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.828.000 | ||||||||
TOTAL | 20.828.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 20.828.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 20.828.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 20.828.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 20.828.000 | RECEITAS CORRENTES | 20.828.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 33202 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - DATAPREV
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0087 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 20.828.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
09 126 | 0087 4117 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL | 20.828.000 | ||||||
09 126 | 0087 4117 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL - NACIONAL | 20.828.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 20.828.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 20.828.000 |
ORGAO: 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO : | R$ 141.815.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 141.815.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.825.000 | ||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 137.990.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 125.990.000 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 15.825.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
41201 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 141.815.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 141.815.000 | ||||||||
TOTAL | 141.815.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 141.815.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 141.815.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 141.815.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 141.815.000 | RECEITAS CORRENTES | 141.815.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 141.815.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
24 COMUNICAÇÕES | 141.815.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.825.000 | ||||||||
721 COMUNICAÇÕES POSTAIS | 137.990.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 125.990.000 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 15.825.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 141.815.000 | ||||||||
TOTAL | 141.815.000 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 141.815.000 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 141.815.000 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 141.815.000 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 141.815.000 | RECEITAS CORRENTES | 141.815.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 41000 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES
UNIDADE: 41201 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0256 APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS | 125.990.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 721 | 0256 4094 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO | 10.500.000 | ||||||
24 721 | 0256 4094 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO - NACIONAL | 10.500.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.500.000 | |||
PROJETOS | |||||||||
24 721 | 0256 3222 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO | 6.509.000 | ||||||
24 721 | 0256 3222 0001 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO - NACIONAL INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA (% DE EXECUCAO FISICA) | 6.509.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.509.000 | |||
24 721 | 0256 3228 | MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS | 108.981.000 | ||||||
24 721 | 0256 3228 0001 | MODERNIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - CORREIOS - NACIONAL AGENCIA MODERNIZADA (UNIDADE) 19539 | 108.981.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 108.981.000 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 15.825.000 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
24 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 3.825.000 | ||||||
24 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 3.825.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 3.825.000 | |||
24 721 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS | 12.000.000 | ||||||
24 721 | 0807 4101 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL | 12.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 12.000.000 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 141.815.000 |
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DO ORGAO : | R$ 410.700.658 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 410.700.658 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11.735.179 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 398.965.479 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 398.965.479 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 11.735.179 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||
52212 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO | 410.700.658 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 410.700.658 | ||||||||
TOTAL | 410.700.658 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 10.038.377 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 10.038.377 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 10.038.377 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 10.038.377 | RECEITAS CORRENTES | 10.038.377 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
TOTAL DA UNIDADE : | R$ 410.700.658 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||
26 TRANSPORTE | 410.700.658 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 11.735.179 | ||||||||
781 TRANSPORTE AÉREO | 398.965.479 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 398.965.479 | ||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 11.735.179 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||
495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 410.700.658 | ||||||||
TOTAL | 410.700.658 | ||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 10.038.377 | ||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 10.038.377 | ||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 10.038.377 | ||||||||
TOTAL DA RECEITA | 10.038.377 | RECEITAS CORRENTES | 10.038.377 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 |
ORGAO: 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE: 52212 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | VALOR |
0631 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | 398.965.479 | ||||||||
PROJETOS | |||||||||
26 781 | 0631 1F55 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL | 1.883.990 | ||||||
26 781 | 0631 1F55 0024 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) 10 | 1.883.990 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.883.990 | |||
26 781 | 0631 1F56 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS | 850.000 | ||||||
26 781 | 0631 1F56 0042 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS - NO ESTADO DE SANTA CATARINA AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) 21 | 850.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 850.000 | |||
26 781 | 0631 1F59 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA | 30.257.897 | ||||||
26 781 | 0631 1F59 0053 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - NO DISTRITO FEDERAL AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) 6 | 30.257.897 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.257.897 | |||
26 781 | 0631 1F61 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL JOAO PESSOA | 873.608 | ||||||
26 781 | 0631 1F61 0025 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL JOAO PESSOA - NO ESTADO DA PARAIBA AEROPORTO CONCLUIDO (% DE EXECUCAO FISICA) 3 | 873.608 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 873.608 | |||
26 781 | 0631 1J92 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR (BA) | 7.670.000 | ||||||
26 781 | 0631 1J92 0029 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR (BA) - NO ESTADO DA BAHIA AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 51 | 7.670.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.670.000 | |||
26 781 | 0631 1J93 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA - CURITIBA (PR) | 600.000 | ||||||
26 781 | 0631 1J93 0041 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA - CURITIBA (PR) - NO ESTADO DO PARANA AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | 600.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 600.000 | |||
26 781 | 0631 1J94 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTURARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL CRUZEIRO DO SUL (AC) | 1.647.466 | ||||||
26 781 | 0631 1J94 0012 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTURARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL CRUZEIRO DO SUL (AC) - NO ESTADO DO ACRE AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 7 | 1.647.466 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.647.466 | |||
26 781 | 0631 1J97 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA (RR) | 490.000 | ||||||
26 781 | 0631 1J97 0014 | EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BOA VISTA (RR) - NO ESTADO DE RORAIMA AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 22 | 490.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 490.000 | |||
26 781 | 0631 1J98 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO DE CUIABA (MT) | 8.000.000 | ||||||
26 781 | 0631 1J98 0051 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO DE CUIABA (MT) - NO ESTADO DO MATO GROSSO AEROPORTO ADEQUADO (% DE EXECUCAO FISICA) 10 | 8.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.000.000 | |||
26 781 | 0631 1K01 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS (SP) | 6.741.300 | ||||||
26 781 | 0631 1K01 0035 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS (SP) - NO ESTADO DE SAO PAULO AEROPORTO ADEQUADO (% DE EXECUCAO FISICA) 24 | 6.741.300 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 6.741.300 | |||
26 781 | 0631 1K02 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE (PE) | 1.951.218 | ||||||
26 781 | 0631 1K02 0026 | ADEQUACAO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE RECIFE (PE) - NO ESTADO DE PERNAMBUCO AEROPORTO ADEQUADO (% DE EXECUCAO FISICA) 46 | 1.951.218 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.951.218 | |||
26 781 | 0631 1K58 | OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS | 22.000.000 | ||||||
26 781 | 0631 1K58 0035 | OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS - NO ESTADO DE SAO PAULO AEROPORTO REFORMADO (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | 22.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 22.000.000 | |||
26 781 | 0631 1K59 | OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO SANTOS DUMONT | 68.070.000 | ||||||
26 781 | 0631 1K59 0033 | OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO SANTOS DUMONT - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AEROPORTO REFORMADO (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | 68.070.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 68.070.000 | |||
26 781 | 0631 1K60 | OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS | 92.470.000 | ||||||
26 781 | 0631 1K60 0035 | OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - NO ESTADO DE SAO PAULO AEROPORTO REFORMADO (% DE EXECUCAO FISICA) 98 | 92.470.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 92.470.000 | |||
26 781 | 0631 1K61 | OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO DE VITORIA | 90.000.000 | ||||||
26 781 | 0631 1K61 0032 | OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO DE VITORIA - NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | 90.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 90.000.000 | |||
26 781 | 0631 1K62 | OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA | 5.460.000 | ||||||
26 781 | 0631 1K62 0053 | OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA - NO DISTRITO FEDERAL AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 2 | 5.460.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.460.000 | |||
26 781 | 0631 1K63 | OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA | 30.000.000 | ||||||
26 781 | 0631 1K63 0016 | OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPA - NO ESTADO DO AMAPA AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | 30.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.000.000 | |||
26 781 | 0631 1K64 | OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO DE GOIANIA | 30.000.000 | ||||||
26 781 | 0631 1K64 0052 | OBRAS COMPLEMENTARES NO AEROPORTO DE GOIANIA - NO ESTADO DE GOIAS AEROPORTO AMPLIADO (% DE EXECUCAO FISICA) 100 | 30.000.000 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 30.000.000 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 11.735.179 | ||||||||
ATIVIDADES | |||||||||
26 126 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO | 11.735.179 | ||||||
26 126 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL | 11.735.179 | ||||||
I | 4 - INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 11.735.179 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 410.700.658 |