Instrução Normativa SEFAZ nº 11 de 31/03/2006

Norma Estadual - Ceará - Publicado no DOE em 07 abr 2006

ALTERA DISPOSITIVOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº14, DE 7 DE JUNHO DE 2005, QUE DETERMINA AS CONDIÇÕES, FORMA DE APRESENTAÇÃO E PRAZO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS (DIEF), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a necessidade de alterar, excepcionalmente, prazos estabelecidos na Instrução Normativa nº 14, de 7 de junho de 2005, bem como estabelecer procedimentos a serem adotados por contribuintes quando da entrega da DIEF, inclusive por meio de adoção de novo lay-out,

RESOLVE:

Art. 1º Os dispositivos a seguir, da Instrução Normativa nº 14, de 7 de junho de 2005, passam a vigorar com as seguintes redações:

"Art. 4º A DIEF será apresentada:

I - mensalmente, por contribuintes enquadrados nos regimes de pagamento normal (NL) e de empresa de pequeno porte (EPP), até o 15º (décimo quinto) dia do mês subseqüente ao período de apuração do ICMS;

II - semestralmente, por contribuintes enquadrados no regime especial de recolhimento de que trata o art. 805 do Decreto nº 24.569, de 31 de julho de 1997 (Regulamento do ICMS-CE):

a) quando relativo ao primeiro semestre, até o 15º (décimo quinto) dia do mês de agosto subseqüente;

b) quando relativo ao segundo semestre, até o 15º (décimo quinto) dia do mês de fevereiro do ano subseqüente;

III - anualmente, pelos contribuintes cadastrados como microempresa social (MS), microempresa (ME) e demais regimes de pagamento, até o dia 31 de março, englobando as informações referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior."

Art. 2º O prazo referido no inciso II, alínea b, do art. 4º da Instrução Normativa nº 14, de 7 de junho de 2005, para fins de entrega da DIEF relativa às informações do ano de 2005, fica prorrogado, em caráter excepcional, para até 30 de junho de 2006. (Redação dada ao artigo pela Instrução Normativa SEFAZ nº 18, de 05.06.2006, DOE CE de 07.06.2006)

Nota:Redação Anterior:
  "Art. 2º O prazo referido no inciso II, alínea b, do art. 4º da Instrução Normativa nº 14, de 7 de junho de 2005, para fins de entrega da DIEF relativa às informações do ano de 2005, fica prorrogado, excepcionalmente, para até 31 de maio de 2006."

Art. 3º O prazo referido no inciso III do art. 4º da Instrução Normativa nº 14, de 7 de junho de 2005, para fins de entrega da DIEF relativa às informações do ano de 2005, fica prorrogado, excepcionalmente, para até 30 de junho de 2006. (Redação dada ao artigo pela Instrução Normativa SEFAZ nº 18, de 05.06.2006, DOE CE de 07.06.2006)

Nota:Redação Anterior:
  "Art. 3º O prazo referido no inciso III do art. 4º da Instrução Normativa nº 14, de 7 de junho de 2005, para fins de entrega da DIEF anual, fica prorrogado, excepcionalmente, para até 31 de maio de 2006."

Art. 4º O valor do Inventário de Mercadorias, levantado em 31 de dezembro de 2005, deverá ser informado, excepcionalmente, até 31 de maio de 2006.

Art. 5º Os contribuintes que, até 30 de setembro de 2006, apresentarem a GIAME, referente ao ano-base 2005, ficam dispensados da apresentação da DIEF relativa ao mesmo período. (Redação dada ao artigo pela Instrução Normativa SEFAZ nº 22, de 18.09.2006, DOE CE de 20.09.2006)

Nota:Redação Anterior:
  "Art. 5º Os contribuintes que, antes da publicação desta Instrução Normativa, apresentaram a GIAME, referente ao ano-base 2005, ficam dispensados da apresentação da DIEF relativa ao mesmo ano."

Art. 6º O Anexo Único de que trata o art. 3º da Instrução Normativa nº 14, de 7 de junho de 2005, referente ao Manual de Orientação da DIEF, e respectivo lay-out, passa a vigorar com a redação do Anexo Único desta Instrução Normativa.

Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos jurídicos a partir de 1º de abril de 2006.

Art. 8º Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA, em Fortaleza, aos 31 de março de 2006.

José Maria Martins Mendes

SECRETÁRIO DA FAZENDA

ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº11/2006 (Dá nova redação ao Anexo Único de que trata o art.3º da Instrução Normativa nº 14, de 7 de junho de 2005)

Registro tipo EMP

Estabelecimento inscrito no CGF

Obs.: Sempre inicia um bloco de informações de um contribuinte. É o primeiro registro do arquivo magnético e deve se encerrar com o registro FIM.

Registro obrigatório, um registro para cada arquivo.

NÍVEL 1


Campo
Conteúdo
P
Tam
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'EMP'
X
3
 
1
3
C
2
IE
Inscrição estadual do estabelecimento no Ceará (CGF).
X
9
 
4
12
C
3
Raza
Nome ou Razão Social.
X
60
 
13
72
C
4
Regi
Código do regime de recolhimento do estabelecimento, conforme 04 tabela de Regime de Recolhimento - vide tabela
X
2
 
73
74
N
5
DIni
Data início do período das informações fiscais. Informar no formato AAAAMMDD.Quando trata-se de inventário a data inicial será igual a data final.
X
8
 
75
82
N
6
DFin
Data final do período das informações fiscais. Informar no formato AAAAMMDD. Quando trata-se de inventário a data inicial será igual
X
8
 
83
90
N
7
Dief
Código do tipo de DIEF, conforme tabela 01de tipos de DIEF.. Preencher com o número 1.
X
1
 
91
91
N
8
Fina
Finalidade das informações, vide tabela 03
X
2
 
92
93
N
9
Mtvo
Código do Motivo da declaração da DIEF, vide tabela 02
X
2
 
94
95
N
10
EIpi
Preencher com 'S' se o estabelecimento for contribuinte do IPI e com 'N', se não for.
X
1
 
96
96
C
11
ESub
Se é estabelecimento substituto nas operações de saída, preencher com 'S', se não é, preencher com 'N'. Obs: entende por estabelecimento substituto nas operações de saída, o estabelecimento que faz a retenção do ICMS substituição na saídas de mercadorias em operações internas ou interestaduais.
X
1
 
97
97
C
12
Fdi
Preencher com 'S' se o estabelecimento for contribuinte do PROVIN-FDI e com 'N', se não for. Obs.:PROVIN-FDI - Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial/Fundo de Desenvolvimento Industrial
X
1
 
98
98
C
13
Pfdi
Percentual FDI, conforme contrato mutuo ou termo de acordo
 
5
2
99
103
N
14
Vfdi
Vencimento FDI do ICMS, conforme contrato mutuo ou termo de acordo. Informar no formato AAAAMMDD.
 
8
 
104
111
N
15
Tran
Código do transmissor responsável pelas informações, conforme cadastramento de transmissores no SefazNET. Obs.:O referido código encontra-se em recibo de entrega. Trata-se do código utilizado para o cadastramento no sistema precedido por 1, 2 ou 3, caso se tenha utilizado um CGF, CNPJ ou CPF, respectivamente.
X
20
 
112
131
C
16
Emai
Endereço de correio eletrônico do estabelecimento.
 
50
 
132
181
C
17
Vers
Versão do Layout. Preencher com 300.
X
3
 
182
184
C

Registro tipo CTD

Contador Obs.: Contém informações sobre o contador da empresa. Um registro por empresa.

Não obrigatório nos Regimes de Pagamento Microempresa e Microempresa Social, nos casos em que não existe identificação do contabilista no Sistema de Cadastro da Sefaz, o arquivo da Dief será enviado pelo contribuinte.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tam
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'CTD'.
X
3
 
1
3
C
2
Id
Identificador do contabilista
X
14
 
4
17
C
3
TpId
Tipo de Identificador do contabilista, vide tabela 13
X
1
 
18
18
N
4
Nome
Nome ou razão social do contabilista.
X
40
 
19
58
C
5
CRC
Nº de registro no Conselho Regional de Contabilidade, sem a máscara de preenchimento. Ex.: CRC igual a CE-123456/O-1 deverá ser preenchido como CE123456O1.
X
15
 
59
73
C
6
Logr
Endereço.
X
40
 
74
113
C
7
Nume
Número.
 
5
 
114
118
C
8
Comp
Complemento.
 
20
 
119
138
C
9
Bair
Bairro.
 
15
 
139
153
C
10
CEP
Código de endereçamento postal.
 
8
 
154
161
N
11
Muni
Código do município conforme tabela do IBGE.
X
5
 
162
166
N
12
UF
Unidade da Federação do contabilista.
X
2
 
167
168
C
13
Emai
Endereço de correio eletrônico do contabilista.
 
50
 
169
218
C
14
Fone
Número do telefone para contato.
 
12
 
219
230
C
15
Fax
Número do fax para contato.
 
12
 
231
242
C

Registro tipo PRD

Produtos/Serviços Obs.: Somente produtos ou serviços citados nos registros de documentos fiscais e inventário.

Um arquivo de DIEF pode conter nenhum ou vários registros deste tipo.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tam
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'PRD'.
X
3
 
1
3
C
2
Codi
Código do produto ou serviço da forma como é armazenada no sistema do estabelecimento. Não pode haver reutilização de código.
X
30
 
4
33
C
3
Desc
Descrição do produto ou serviço.
X
60
 
34
93
C
4
Unid
Unidade do produto, vide tabela 20.
X
2
 
94
95
C
5
TpPr
Tipo do produto/serviço: 1 - Mercadoria 2 - Serviço com incidência de ICMS 3 - Serviço sem incidência de ICMS
X
1
 
96
96
N
6
NCM
Codificação da Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo é obrigatório para todos os estabelecimentos que recolhem IPI, ficando opcional para os demais estabelecimentos.
 
20
 
97
116
C

Registro tipo GNR

GNRE- Guia Nacional de Recolhimento Estadual.

Obs.: Registro obrigatório somente quando houver algum recolhimento de ICMS através de uma GNRE.

Pode conter nenhum ou vários registros por bloco de contribuinte.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tam
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'GNR'.
X
3
 
1
3
C
2
ES
Se recolhimento em favor do Estado do Ceará, preencher com 'E'. Se em favor de outros Estados, preencher com 'S'.
X
1
 
4
4
C
3
IeDe
Inscrição Estadual na unidade da Federação destinatária do estabelecimento substituto tributário.
 
20
 
5
24
C
4
UfOr
Unidade da Federação de origem
X
2
 
25
26
C
5
Banc
Número do banco arrecadador.
X
4
 
27
30
C
6
Agen
Número da agência arrecadadora
X
5
 
31
35
C
7
Digi
Número do dígito da agência.
 
2
 
36
37
C
8
Aute
Número da autenticação mecânica do banco.
X
20
 
38
57
C
9
DRec
Data do recolhimento. Informar no formato AAAAMMDD.
X
8
 
58
65
N
10
CodR
Código da receita,vide tabela 19
X
6
 
66
71
N
11
Venc
Data do vencimento. Informar no formato AAAAMMDD.
X
8
 
72
79
N
12
Refe
Período de referência no formato 'AAAAMM'.
X
6
 
80
85
N
13
VrPr
Valor principal.
X
13
2
86
98
N
14
Atua
Valor da atualização monetária.
13
 
2
99
111
N
15
Juro
Valor dos juros.
 
13
2
112
124
N
16
Mult
Valor da multa.
 
13
2
125
137
N
17
VrTo
Valor Total.
 
13
2
138
150
N
18
Conv
Número do Convênio ou Protocolo/Mercadorias. Preencher com o conteúdo do Campo 15 da GNRE
 
30
 
151
180
C

Registro tipo DOC: Todos os documentos Exceto:

1. Cupons Fiscais, Nota Venda a Consumidor, Bilhetes de passagem e Contas Energia Elétrica e Telefone;

2. Os documentos fiscais das operações de entrada, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, OUTROS ou ESPECIAL.

Obs.: Indica o início de um bloco de dados de um documento fiscal. Este bloco se finaliza com o registro TOT. Um contribuinte pode conter nenhum ou vários registros deste tipo.

Quando um documento fiscal possuir mais de um CFOP, lançá-lo tantos forem os CFOPs exitentes.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'DOC'.
X
3
 
1
3
C
2
Oper
Operação ou Prestação a que se refere o documento do estabelecimento conforme tabela de Operações (tab. 07)
X
2
 
4
5
N
3
Mode
Modelo dos documentos fiscais, vide tabela 21.
X
2
 
6
7
C
4
Seri
Série do documento fiscal.
 
3
 
8
10
C
5
Subs
Sub-série do documento fiscal 3
11
13
 
C
 
 
6
NumI
Número inicial dos documentos fiscais.
X
10
 
14
23
N
7
NumF
Número final dos documentos fiscais.
X
10
 
24
33
N
8
CFOP
Código Fiscal de Operação e Prestação compatível com o modelo do documento fiscal, a origem ou o destino das mercadorias ou serviços.
X
5
 
34
38
N
9
DEmi
Data da emissão. Informar no formato AAAAMMDD.
X
8
 
39
46
N
10
Dope
Data da operação (entrada ou saída) do documento fiscal. Deverá ser igual ou posterior a data de emissão. Informar no formato AAAAMMDD.
X
8
 
47
54
N
11
Fret
Tipo de Frete: 1 - CIF 2 - FOB Obs.: Somente para documentos fiscais com modelos 8, 9, 10 e 11, vide tabela 21. Preencher com espaços em branco, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros
 
1
 
55
55
C
12
AIDF
Número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais. Esse número encontra-se obrigatoriamente impresso no rodapé de todos os Documentos Fiscais, autorizados pela Sefaz.. Obs: Obrigatório somente para documentos fiscais emitidos pelo próprio estabelecimento (nota fiscal de Entrada). Deve ser formatado como 00AAAA99999, onde AAAA é o ano e 99999 é o sequencial do documento. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros
 
11
 
56
66
N
13
Disp
Tipo de dispositivo autorizado. Indica a que se refere o registro, vide tabela 05. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros
 
2
 
67
68
N
14
NInD
Número inicial do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros
 
10
 
69
78
N
15
NFiD
Número final do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros
 
10
 
79
88
N

Registro tipo CFC

Cupons Fiscais, Nota Venda a Consumidor, Bilhetes de passagem e Contas Energia Elétrica e Telefone.

Obs.: Indica o início de um bloco de dados de um ou intervalo de documentos fiscais. Este bloco se finaliza com o registro TOT. Um contribuinte pode conter nenhum ou vários registros deste tipo.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'CFC'.
X
3
 
1
3
C
2
Oper
Operação ou Prestação a que se refere o documento do estabelecimento conforme tabela de Operações. (tab 07)
X
2
 
4
5
N
3
Mode
Modelo dos documentos fiscais, conforme tabela de Modelos Documentos Fiscais (tab 21)
X
2
 
6
7
C
4
Seri
Série do documento fiscal.
 
3
 
8
10
C
5
SubS
Subérie do documento fiscal
 
3
 
11
13
C
6
NumI
Número inicial dos documentos fiscais. Nos casos de ECF informar o COO-Contador de Ordem de Operação da redução Z.
X
10
 
14
23
N
7
NumF
Número final dos documentos fiscais. Repetir o número inicial,. quando for somente um documento fiscal ou redução Z
X
10
 
24
33
N
8
NCxa
Número do Caixa. Obrigatótrio quando for ECF.
 
4
 
34
37
N
9
CFOP
Código Fiscal de Operação e Prestação compatível com o modelo do documento fiscal, a origem ou o destino das mercadorias ou serviços.
X
5
 
38
42
N
10
DEmi
Data da emissão do documento. Informar no formato AAAAMMDD.
X
8
 
43
50
N
11
DOpe
Data da operação (entrada ou saída) do documento fiscal. Deverá ser igual ou posterior a data de emissão. Informar no formato AAAAMMDD.
X
8
 
51
58
N
12
AIDF
Nº da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais. Obrigatório para a nota de venda a consumidor e bilhetes de passagem. Deve ser formatado como 00AAAA99999, onde AAAA é o ano e 99999 é o sequencial do documento.
 
11
 
59
69
N
13
Disp
Tipo de dispositivo autorizado. Indica a que se refere o registro,vide tabela 05.
 
2
 
70
71
N
14
NInD
Número inicial do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05
 
10
 
72
81
N
15
NFiD
Número final do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05.
 
10
 
82
91
N

Registro tipo ITE

Itens de Produto do documento Fiscal, incluive cupons fiscais e nota de venda a consumidor

Obs.: Registros referentes aos itens dos documentos fiscais. Um bloco de documento pode possuir nenhum ou vários registros, dependendo de legislação ou termo de acordo.

NÍVEL 3


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'ITE'
X
3
 
1
3
C
2
Item
Número seqüencial do item do documento fiscal iniciado por 0001.
X
4
 
4
7
N
3
Codi
Código do produto ou serviço do item. Deverá estar relacionado no registro PRD.
X
30
 
8
37
C
4
Qtde
Quantidade do produto considerando a unidade informada no registro PRD.
 
17
8
38
54
N
5
VrUn
Valor unitário do item, considerando a unidade informada no registro PRD.
 
15
6
55
69
N
6
CST
Código Situação Tributária para os documentos fiscais de saídas. Combinação das tabelas 16 e 17, exceto no caso do documento fiscal ser cupom, quando deve ser preenchido, vide tabela 18.
 
3
 
70
72
C
7
BCIc
Valor da base de cálculo do ICMS normal.
 
13
2
73
85
N
8
ICMS
Valor do ICMS Normal.
 
13
2
86
98
N
9
BCSu
Valor da base de cálculo referente a substituição tributária.
 
13
2
99
111
N
10
ICSu
Valor do ICMS referente a substituição tributária.
 
13
2
112
124
N
11
CVF
Código Valor Fiscal do ICMS, vide tabela 15. Apenas nos documentos fiscais de entrada.
 
2
 
125
126
N
12
BCIp
Valor da base de cálculo referente ao IPI. Obs.: Apenas para os contribuintes do imposto (Indústrias ou equiparados).
 
13
2
127
139
N
13
IIPI
Valor de isentas referente ao IPI. Obs.: Apenas para os contribuintes do imposto (Indústrias ou equiparados).
 
13
2
140
152
N
14
OIPI
Valor de Outras referente ao IPI. Obs.: Apenas para os contribuintes do imposto (Indústrias ou equiparados).
 
13
2
153
165
N
15
IPI
Valor do Imposto sobre Produtos Industrializados. Obs.: Apenas para os contribuintes do imposto (Indústrias ou equiparados), bem como os demais estabelecimentos, quando do recebimento de mercadorias sujeitos ao IPI.
 
13
2
166
178
N
16
CVFI
Código do valor fiscal do IPI referente às entradas vide tabela 15. Apenas nos Documentos Fiscais de Entrada
 
2
 
179
180
N
17
Desc
Valor de descontos aplicados no item
 
15
6
181
195
N
18
Acre
Valor de acréscimos aplicados no item
 
15
6
196
210
N

Registro tipo DCT

Detalhe do conhecimento de transporte

Obs.: Obrigatório para o emitente quando o modelo citado no registro DOC (campo 3) for 8, 9, 10 ou 11, vide tabela 21.

NÍVEL 3


Campo
Conteúdo
P
Tam
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo "DCT"
X
3
 
1
3
C
2
MuCo
Código da tabela do IBGE do município de coleta/início do serviço.
X
5
 
4
8
N
3
UfCo
UF de coleta/início do serviço. Sigla deve existir na tabela de unidades da Federação.
X
2
 
9
10
C
4
MuEn
Código da tabela do IBGE do município de entrega/destino do serviço.
X
5
 
11
15
N
5
UFEn
UF de entrega/destino do serviço. Sigla deve existir na tabela de unidades da Federação.
X
2
 
16
17
C
6
Qtde
Quantidade das mercadorias.
X
13
2
18
30
N
7
Unid
Unidade de transporte: 1 - KG (Quilograma) 2 - M3 (metro cúbico) ou L (litro)
 
1
 
31
31
C

Registro tipo PAR

Participante do Documento Fiscal

Obs.: Este registro especifica os participantes indicados em um documento fiscal.

Registro não obrigatório quando o Regime de Pagamento for Microempresa Social ou Microempresa Pode possuir nenhum ou vários registros por bloco de documento fiscal, dependendo da situação.

NÍVEL 3


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'PAR'.
X
3
 
1
3
C
2
Cond
Condição do participante informado no documento, vide tabela 12.
X
2
 
4
5
N
3
CNPJ
CNPJ ou CPF do participante. Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoa física não inscrita no CPF, informar o campo em branco.
 
14
 
6
19
C
4
CGF
Inscrição Estadual do participante. Tratando-se de operações com o exterior ou com pessoas não obrigadas à inscrição estadual, informar o campo em branco.
 
20
 
20
39
C
5
Nome
Nome ou Razão Social.
X
60
 
40
99
C
6
UF
Sigla deve existir na tabela de unidades da federação. Exemplos: CE, RJ, SP, PE, RN, AM,.... e EX quando a parte for do exterior.
X
2
 
100
101
C
7
Sufr
Inscrição na SUFRAMA. Deverá ser informada nas saídas para a Zona Franca de Manaus.
 
14
 
102
115
N

Registro tipo REF

Documentos Fiscais Referidos

Obs.: Informar os bilhetes de passagem em caso de RMD, número do Cupom Fiscal em caso de acobertamento e número das notas filhas para Nota Englobadora de venda fora do estabelecimento.

Pode possuir nenhum ou vários registros por bloco de documento fiscal.

NÍVEL 3


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'REF'.
X
3
 
1
3
C
2
Mode
Código do modelo do documento, vide tabela 21.
X
2
 
4
5
C
3
Seri
Série do documento fiscal.
 
3
 
6
8
C
4
SubS
Sub-série do documento fiscal
 
3
 
9
11
C
5
NumI
Número inicial do documento fiscal.
X
10
 
12
21
N
6
NumF
Número final do documento fiscal. Repetir o Número Inicial quando o intervalo for somente um documento fiscal.
X
10
 
22
31
N
7
Refe
Código do motivo da referência, vide tabela 14.
X
2
 
32
33
N
8
AIDF
Número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais. Deve ser formatado como 00AAAA99999, onde AAAA é o ano e 99999 é o sequencial do documento.
 
11
 
34
44
N
9
Obs
Texto de observação. Obrigatório quando código do motivo for 99.
 
100
 
45
144
C
10
Disp
Tipo de dispositivo autorizado pelo fisco, vide tabela 05.
X
2
 
145
146
N
11
NInD
Número inicial do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05
 
10
 
147
156
N
12
NFiD
Número final do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela
 
10
10
157
166
N

Registro tipo TOT

Totalizador e Fechamento do Documento Fiscal

Obs.: Identifica o encerramento de um bloco de documento fiscal. Possui um registro por bloco de documento fiscal.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'TOT'.
X
3
 
1
3
C
2
VrPr
Valor total dos produtos ou serviços.
 
13
2
4
16
N
3
Fret
Valor do frete indicado no documento fiscal. Informar o valor se indicado na Nota Fiscal. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros.
 
13
2
17
29
N
4
Desp
Valor de outras despesas acessórias indicadas no documento fiscal. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros
 
13
2
30
42
N
5
Desc
Valor de desconto indicado no documento fiscal. Se foram dados descontos aos itens e ao total do documento, somá-los neste campo. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros
 
13
2
43
55
N
6
VrDo
Valor total do documento fiscal computados todos os acréscimos ou decréscimos.
 
13
2
56
68
N
7
Reti
Valor do ICMS Retido, informado no documento fiscal de entrada, quando ocorrer retenção do ICMS substituição pelo fornecedor, ou quando recolhido através de GNRE. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros
 
13
2
69
81
N
8
BCIc
Valor total da base de cálculo do ICMS.
 
13
2
82
94
N
9
ICMS
Valor total do ICMS. Em caso de EPP, não informar nas saídas.
 
13
2
95
107
N
10
Isen
Valor total de Isentas ou não Tributadas.
 
13
2
108
120
N
11
Outr
Valor total de Outras.
 
13
2
121
133
N
12
BCSu
Valor total da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial
 
13
2
134
146
N
13
ICSu
e Outros Valor total do ICMS Substituição Tributária de responsabilidade do declarante. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros
 
13
2
147
159
N
14
BCIp
Valor da base de cálculo referente ao IPI. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros
 
13
2
160
172
N
15
IsIp
Valor de isentas e não tributadas referente ao IPI. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros
 
13
2
173
185
N
16
OuIp
Valor outros referente ao IPI. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros
 
13
2
186
198
N
17
IPI
Valor do IPI. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros
 
13
2
199
211
N
18
Segu
Valor do seguro indicado no documento fiscal. Preencher com ZERO, quando o Regime de Pagamento for ME, MS, Especial e Outros
 
13
2
212
224
N

Registro tipo MÊS

Operações de Saída dos Regimes de Pagamento ME, MS, Especial e Outros, de acordo com os CFOPs.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'MES'.
X
3
 
1
3
C
2
CFOP
Código Fiscal de Operação e Prestação compatível com o modelo do documento fiscal, a origem ou o destino das mercadorias ou serviços.
X
5
 
4
8
N
3
VrPr
Valor total dos produtos ou serviços.
X
13
2
9
21
N
4
BClc
Valor total da base de cálculo do ICMS.
 
13
2
22
34
N
5
Isen
Valor total de Isentas ou não Tributadas.
 
13
2
35
47
N
6
Outr
Valor total de Outras.
 
13
2
48
60
N
7
VrDo
Valor total do documento fiscal computados todos os acréscimos ou decréscimos.
X
13
2
61
73
N

Registro Tipo LEX

Lançamento extemporâneo (valores não lançados em exercícios anteriores)

Obs.: Registro opcional. Informar somente quando houver lançamento de valores a serem feitos referentes a exercícios anteriores ao atual.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'LEX'.
X
3
 
1
3
C
2
Peri
Periodo de referência no formato AAAAMM, onde AAAA é o ano e MM é o mês.
X
6
 
4
9
N
3
Valo
Valor da operação
X
13
2
10
22
N

Registro Tipo OCR

Outros Créditos

Obs.: Relaciona os Outros Créditos utilizados na apuração do período. Informar um registro para cada tipo de Outro Crédito utilizado. Informar somente se houver valores a serem lançados.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'OCR'.
X
3
 
1
3
C
2
Espe
Código da espécie do crédito, vide tabela 08.
X
2
 
4
5
N
3
Cred
Valor do crédito
X
13
2
6
18
N
4
DsOC
Descrição de outro crédito. Se foi usado o código 91, especificar.
 
100
 
19
118
C

Registro tipo DAE

Documentos de Arrecadação Estadual de débitos a serem restituídos

Obs.: Obrigatório quando houver outros créditos, referente ao código 06 da tabela 08.

NÍVEL 3


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'DAE'.
X
3
 
1
3
C
2
Nume
Número do Documento de Arrecadação
X
15
 
4
18
N
3
Valo
Valor recolhido
X
13
2
19
31
N

Registro Tipo ODB

Outros Débitos

Obs.: Relaciona os Outros Débitos utilizados na apuração do período. Informar um registro para cada tipo de Outro Débito utilizado. Informar somente se houver valores a serem lançados.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'ODB'.
X
3
 
1
3
C
2
Espe
Código da espécie do débito, vide tabela 09.
X
2
 
4
5
N
3
Debi
Valor do débito
X
13
2
6
18
N

Registro tipo IDA

Inscrições na Dívida Ativa a serem compensadas Obs.: Obrigatório quando o código for 04 da tabela 09. (DOU 01.04.2008)

NÍVEL 3


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'IDA'.
X
3
 
1
3
C
2
Nume
Número da inscrição na dívida ativa
X
15
 
4
18
N
3
Valo
Valor a ser compensado para a inscrição
X
13
2
19
31
N

Registro tipo DED

Deduções

Obs.: Relaciona os tipos de Deduções utilizados na apuração do período. Informar um registro para cada tipo de Dedução utilizada. Informar somente se houver valores a serem lançados.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'DED'.
X
3
 
1
3
C
2
Espe
Código da espécie de dedução, vide tabela 10.
X
2
 
4
5
N
3
Dedu
Valor da dedução
X
13
2
6
18
N

Registro tipo DCE

Documentos cancelados, Mapas Resumo de ECF e outros documentos autorizados por AIDF

Obs.: Informar quando houver emissão de documentos fiscais autorizados pelo fisco, mas não obrigados a escrituração e documentos fiscais cancelados, quando o Regime de pagamento for Normal ou EPP.

Quando o Regime de pagamento for ME. MS, OUTROS ou ESPECIAL, informar todos os documentos fiscais emitidos e/ou cancelados, autorizados pela Sefaz.

Informar nenhum ou vários registros por bloco de contribuinte.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'DCE'.
X
3
1
3
C
 
2
Disp
Espécie de dispositivo autorizado, vide tabela 05.
X
2
4
5
N
 
3
Situ
Situação dos documentos, vide tabela 06.
X
1
6
6
N
 
4
NumI
Número inicial dos documentos fiscais autorizados, obrigatório quando o dispositivo for 1 ou 4, vide tabela 05
X
10
7
16
N
 
5
NumF
Número final dos documentos fiscais autorizados, obrigatório quando o dispositivo for 1 ou 4, vide tabela 05
X
10
17
26
N
 
6
NInD
Número inicial do dispositivo autorizado,obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05/10
27
36
N
 
 
 
7
NFiD
Número final do dispositivo autorizado, obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, vide tabela 05
 
10
37
46
N
 
8
Mode
Modelo dos documentos fiscais autorizados, vide tabela 21.
X
2
47
48
C
 
9
Seri
Série dos documentos fiscais autorizados
 
3
49
51
C
 
10
Subs
SubSérie dos documentos fiscais autorizados
 
3
52
54
C
 
11
AIDF
Número da AIDF dos documentos fiscais autorizados. Deve ser formatado como 00AAAA99999, onde AAAA é o ano e 99999 é o sequencial do documento.
X
11
55
65
N
 

Registro tipo PRI

Operações com produtos primários e regimes especiais

Obs.: Informar quando houver aquisição de produto primário de fornecedores sem organização administrativa ou para empresas de tranporte, comunicação, telecomunicação, enérgia elétrica e distribuição de água.

Um contribuinte pode possuir nenhum ou vários registros.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'PRI'.
X
3
 
1
3
C
2
Muni
Codigo do município das aquisições de mercadorias ou fornecimento de mercadorias e serviços (onde ocorreu o fato gerador).
X
5
 
4
8
N
3
VrAq
Valor das aquisições de mercadorias e serviços
X
13
2
9
21
N

Registro tipo STB

Valores do ICMS-ST e FECOP-ICMS-ST a recolher

Obs.: Um contribuinte pode possuir nenhum ou vários registros.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'STB'.
X
3
1
3
C
 
2
Espe
Código do tipo de ICMS-ST a recolher, conforme a tabela 22.
X
2
4
5
N
 
3
VrDc
Valor declarado
X
13
2
6
18
N

Registro tipo VIC

Valores do ICMS a recolher dos contribuintes credenciados Obs.: Este registro substitui o antigo registro VIR. Nenhum ou vários registros por bloco de contribuinte.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'VIC'.
X
3
1
3
C
 
2
CoCr
Código do ICMS dos contribuintes credenciados conforme tabela 24.
X
2
4
5
N
 
3
VrCr
Valor do código do ICMS a recolher.
X
13
2
6
18
N

Registro tipo STQ

Totais referentes ao estoque

Obs.: Informar o valor do estoque final do exercício. Deverá ser informado pelas ME, MS, Especial e Outros.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo STQ'.
X
3
 
1
3
C
2
Trib
Valor total das mercadorias tributadas
 
13
2
4
16
N
3
SuBt
Valor total das mercadorias sujeitas a substituição tributária
 
13
2
17
29
N
4
Isen
Valor das mercadorias isentas e/ou sem incidência do ICMS
 
13
2
30
42
N
5
DeSt
Data do estoque. Informar no formato AAAAMMDD.
X
8
 
43
50
N

Registro tipo EST

Registro de totalização de inventário

Obs.: Encerra um conjunto de registros de inventário.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'EST'
X
3
 
1
3
C
2
VEsT
Valor total do inventário 13
 
2
 
4
12
N

Registro tipo INV

Detalhes do Inventário

Obs.: Relaciona os produtos e mercadorias constantes nos registros PRD.

Pode possuir nenhum ou vários registros por bloco de contribuinte.

NÍVEL 2


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'INV'.
X
3
 
1
3
C
2
Codi
Código do produto. Este código deverá constar na tabela de produto.
X
30
 
4
33
C
3
Qtde
Quantidade existente no estoque na unidade especificada no registro PRD.
X
17
8
34
50
N
4
VrUn
Valor unitário do produto na unidade padrão. Obs.: Considerar o método de avaliação dos estoques aceito pela legislação.
X
17
8
51
67
N
5
Cond
Condição de posse da mercadoria: 1 - pertencente ao estabelecimento e em seu poder 2 - pertencente ao estabelecimento e em poder de terceiros 3 - pertencente a terceiros em poder do estabelecimento
X
1
 
68
68
N
6
Situ
Especificação da situação da mercadoria ou produto inventariado, conforme tabela 11 (situação das mercadorias/produtos inventariados).
X
2
 
69
70
N

Registro tipo FIM

Final das informações do contribuinte

Obs.: Encerra um bloco de contribuinte e o arquivo de DIEF.

NÍVEL 1


Campo
Conteúdo
P
Tamanho
Dec.
Posição
Tipo
1
Tipo
Texto fixo contendo 'FIM'
X
3
 
1
3
C
2
IE
Inscrição estadual do estabelecimento no Ceará (CGF).
X
9
 
4
12
N
3
linh
Número de linhas do contribuinte
X
10
 
13
22
N

Estrutura do arquivo para empresas do regime de recolhimento Normal

Registro tipo EMPinicio de bloco

Registro tipo CTD

Registro tipo PRD

Registro tipo GNR

Registro tipo DOC ou CFCinicio de bloco

Registro tipo ITE

Registro tipo DCT

Registro tipo PAR

Registro tipo REF

Registro tipo TOT fim de bloco

Registro Tipo LEX

Registro tipo OCR

Registro tipo DAE

Registro tipo ODB

Registro tipo IDA

Registro tipo DED

Registro tipo DCE

Registro tipo VIC

Registro tipo STB

Registro tipo PRI

Registro tipo FIMfim de bloco

Estrutura do arquivo para empresas do regime de recolhimento EPP

Registro tipo EMP inicio de bloco

Registro tipo CTD

Registro tipo GNR

Registro tipo DOC ou CFC inicio de bloco

Registro tipo DCT

Registro tipo PAR

Registro tipo REF

Registro tipo TOTfim de bloco

Registro Tipo LEX

Registro tipo OCR

Registro tipo DAE

Registro tipo ODB

Registro tipo IDA

Registro tipo DCE

Registro tipo VIC

Registro tipo STB

Registro tipo PRI

Registro tipo FIMfim de bloco

Estrutura do arquivo para empresas do regime de recolhimento ME

Registro tipo EMPinicio de bloco

Registro tipo CTD

Registro tipo MES

Registro tipo DOCinicio de bloco

Registro tipo PAR

Registro tipo TOTfim de bloco

Registro tipo DCE

Registro tipo VIC

Registro tipo OCR

Registro tipo DAE

Registro tipo ODB

Registro tipo IDA

Registro tipo PRI

Registro tipo STB

Registro tipo STQ

Registro tipo FIMfim de bloco

Estrutura do arquivo para empresas do regime de recolhimento MS, Especial e Outras

Registro tipo EMPinicio de bloco

Registro tipo CTD

Registro tipo MES

Registro tipo DOCinicio de bloco

Registro tipo PAR

Registro tipo TOTfim de bloco

Registro tipo DCE

Registro tipo VIC

Registro tipo STB

Registro tipo PRI

Registro tipo STQ

Registro tipo FIMfim de bloco

Estrutura do arquivo de Inventário com itens

Registro tipo EMPinicio de bloco

Registro tipo CTD

Registro tipo PRD

Registro tipo EST

Registro tipo INV

Registro tipo FIM fim de bloco